МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ, ПРОДУКЦИИ). Приказ. Государственный комитет жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 18.12.91 56

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ, ПРОДУКЦИИ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
           --------------------------- ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
           (трамвайных, троллейбусных)
                        за ----------- 19-- г.

-----------------------------------------------------------------------------
|            Показатели              |  Код | По отчету за      | Фактически|
|                                    | строк| соответствующий   |  с начала |
|                                    |      | период            |    года   |
|                                    |      | прошлого года     |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
|                  А                 |   Б  |      1            |    2      |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Общий пробег пассажирского         | 010  |                   |           |
| подвижного состава, тыс. ваг.      |      |                   |           |
| (маш.), км                         |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Общее количество предоставленных   | 011  |                   |           |
| тыс. место-км                      |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Перевезено платных пассажиров,     | 020  |                   |           |
| тыс. чел.                          |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ           |      |                   |           |
| ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ <*>           |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| 1. Расходы по депо                 |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Расходы на оплату труда            | 030  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Отчисления от расходов на оплату   | 040  |                   |           |
| труда                              |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Электроэнергия (оплата переменного | 050  |                   |           |
| тока)                              |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Амортизация пассажирского          | 060  |                   |           |
| подвижного состава                 |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонтный фонд                     | 070  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонт и техническое обслуживание  | 071  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| в том числе:                       |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| капитальный ремонт                 | 072  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Цеховые расходы по депо            | 080  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Итого расходов                     | 090  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| 2. Расходы по энергохозяйству      |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Амортизация                        | 100  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| в том числе:                       |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| - контактно-кабельных сетей        | 101  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| - тяговых электроподстанций        | 102  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонтный фонд                     | 110  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонт и техническое обслуживание  | 111  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| в том числе:                       |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| капитальный ремонт                 | 112  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонт и техническое обслуживание  | 113  |                   |           |
| контактно-кабельных сетей          |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонт и техническое обслуживание  | 114  |                   |           |
| тяговых электроподстанций          |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Цеховые расходы по энергохозяйству | 120  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Итого расходов                     | 130  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| 3. Расходы по содержанию и         |      |                   |           |
| ремонту трамвайного пути           |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Амортизация трамвайного пути       | 140  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонтный фонд                     | 150  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Ремонт и техническое обслуживание  | 151  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| в том числе:                       |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| капитальный ремонт                 | 152  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Цеховые расходы по службе пути     | 160  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Итого расходов                     | 170  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| 4. Расходы по службе движения      | 180  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| 5. Проведение                      | 190  |                   |           |
| аварийно-восстановительных работ   |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| 6. Расходы по службе автоматики    | 195  |                   |           |
| и связи                            |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| 7. Прочие прямые расходы - всего   | 200  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| в том числе:                       |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| отчисления на обязательное         | 201  |                   |           |
| медицинское страхование            |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| отчисления на страхование          | 202  |                   |           |
| имущества                          |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Общеэксплуатационные расходы       | 210  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Итого расходов по эксплуатации     | 220  |                   |           |
| (ст. 090 + 130 + 170 + 180 +       |      |                   |           |
| 190 + 200 + 210)                   |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Внеэксплуатационные расходы        | 230  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Всего расходов по полной           | 240  |                   |           |
| себестоимости (ст. 220 + 230)      |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Всего доходов по:                  |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| - действующим тарифам              | 250  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| - планово-расчетным тарифам        | 260  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Себестоимость 1000 предоставленных | 270  |                   |           |
| место-км, коп.                     |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| Средний тариф на 1000              |      |                   |           |
| предоставленных место-км, коп.     |      |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| - действующий                      | 280  |                   |           |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------|
| - планово-расчетный                | 290  |                   |           |
-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------
     <*>  По предприятию расходы отражаются в руб., в сводном отчете -
в тыс. руб.

     Руководитель предприятия
     (организации)              -------------------------

     Главный бухгалтер          ---------------------

                                                             Форма 6-с
                                             Санитарная уборка городов

     Предприятие (объединение) -----------------------------
     Отрасль (вид деятельности) ----------------------------
     Орган хозяйственного управления -----------------------

Фрагмент документа "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ, ПРОДУКЦИИ)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа