Фрагмент документа "О КОМПЛЕКСНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В Г.МОСКВЕ НА 2003-2005 ГОДЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММЕ "БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКВИЧЕЙ" (РЕДАКЦИЯ НА 27.04.2004)".
III. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация городской подпрограммы по созданию системы безопасности населения города Москвы "Безопасность москвичей" на 2003-2005 годы предусматривается в основном за счет финансирования из средств городского бюджета, а также текущего финансирования основной деятельности органов предприятий, учреждений и организаций - городских заказчиков и исполнителей подпрограммы. Финансирование мероприятий подпрограммы "Безопасность москвичей" в 2003-2005 годах: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источник | Инвестор-распорядитель | Мероприятие | Сумма затрат (млн. руб.) | | финансирования | бюджетных средств / | подпрограммы | | | | Исполнитель | | | | | | |----------------------------------------------| | | | | 2003 г. |2004 г.|2005 г.| | | | |------------------------------| | | | | | | всего |текущие |капитальные| | | | | | | расходов|расходы |расходы | | | |-----------------|--------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------|-------| | Средства | ГУВД г. Москвы | Пункт 25.2 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | городского |--------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------|-------| | бюджета (раздел | Управление | Пункт 2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | | "Прочие | городского заказа | Пункт 11 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | | расходы", |--------------------------------|--------------|---------|--------|-----------|-------|-------| | 500 млн. | Управление городского | Пункт 7 | 310,75 | - | 310,75 |1000,0 |1000,0 | | руб. - 2003 г.) | заказа и префектуры | Пункт 8 | 48,2 | - | 48,2 | 84,9 | 101,9 | | | | Пункт 9 | 7,9 | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | | | Пункт 13 | 86,4 | 86,4 | - | 172,8 | 288,8 | | | | Пункт 16 | 16,8 | - | 16,8 | 16,8 | - | |-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------| | | На проведение мероприятий | 26,95 | - | - | | | централизованного характера со в местно | | | | | | с федеральными и региональными структурами | | | | |-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------| | | Итого | 500,0 |1283,9 |1400,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Инвестор-распорядитель | Мероприятие |Сумма затрат (млн. руб.)|Примечание | | финансирования | бюджетных средств / | подпрограммы | | | | | Исполнитель | | | | | | | |------------------------| | | | | |2003 г. |2004 г.|2005 г.| | |-----------------|------------------------------|----------------|--------|-------|-------|----------------| | Средства | Управление | Пункт 6 | 222,65| 603,8 | 722,0 |Постановление | | городского | городского заказа | | | | |Правительства | | бюджета | | | | | |Москвы | | "Жилищно- | | | | | |от 22.11.2002 | | коммунальное | | | | | |N 867-ПП | | хозяйство" | | | | | | | | | Префектуры | Пункт 15 | 160,78| | | | |-----------------|------------------------------|----------------|--------|-------|-------|----------------| | ЦБФРТ | Префектуры | Пункты | | | | | | | | 12, 14, 18, | | | | | | | | 19, 20.1, | | | | | | | | 20.2, 28.1, | | | | | | | | 28.2, 28.3, | | | | | | | | 30, 34.4 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы "Безопасность москвичей" на 2004-2005 годы подлежат уточнению при разработке проектов бюджетов и других программ г. Москвы соответствующих лет и по мере ее выполнения. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В 2003 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОСКВИЧЕЙ ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование главного |Всего на|В том числе | |п/п|распорядителя |2003 год|-------------------------------------------| | |бюджетных средств | |I квартал|II квартал|III квартал|IV квартал| |---|--------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------| |1. |Управление городского | 1,5 | - | 1,5 | - | - | | |заказа | | | | | | |---|--------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------| |2. |Управление городского | 470,05 | - | 119,0 | 175,5 | 175,55 | | |заказа и префектуры | | | | | | | |административных | | | | | | | |округов <*> | | | | | | |---|--------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------| |3. |ГУВД г. Москвы | 1,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |---|--------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------| |4. |Резерв на проведение | 26,95 | - | 9,0 | 9,0 | 8,95 | | |мероприятий | | | | | | | |централизованного | | | | | | | |характера совместно | | | | | | | |с федеральными | | | | | | | |и региональными | | | | | | | |структурами <**> | | | | | | |---|--------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------| | |Итого | 500,0 | - | 130,0 | 185,0 | 185,0 | ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Распределение средств осуществляется на основании заявки Управления городского заказа с учетом предложений префектур административных округов г. Москвы. <**> Расходование средств, предусмотренных в резерве на проведение мероприятий централизованного характера совместно с федеральными и региональными структурами, осуществляется на основании распорядительных документов Правительства Москвы. |
Фрагмент документа "О КОМПЛЕКСНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В Г.МОСКВЕ НА 2003-2005 ГОДЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММЕ "БЕЗОПАСНОСТЬ МОСКВИЧЕЙ" (РЕДАКЦИЯ НА 27.04.2004)".