Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОЙ АВИАЦИИ НА 2006-2010 ГОДЫ".
I. Паспорт Программы ------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Городская целевая программа возрождения и | | Программы | развития региональных авиаперевозок с | | | использованием малой авиации на | | | 2006-2010 годы | |------------------------|----------------------------------------------| | Основание для | Постановление Правительства Москвы от 3 | | разработки Программы | августа 2004 г. N 536-ПП "О Концепции | | | Московской городской целевой программы | | | развития авиатакси" | | | Закон города Москвы от 11 июля 2001 г. | | | N 34 "О государственных целевых программах | | | в городе Москве" | |------------------------|----------------------------------------------| | Государственный | Департамент транспорта и связи города | | заказчик- | Москвы | | координатор Программы | Персональный руководитель Л.М.Липсиц | |------------------------|----------------------------------------------| | Государственные | Комитет по внешнеэкономической | | заказчики- | деятельности города Москвы | | соисполнители | Департамент науки и промышленной политики | | Программы | города Москвы | |------------------------|----------------------------------------------| | Разработчики | ОАО "Авиационная компания "Атлант-Союз" | | Программы | ЗАО "РАСТЕХ" (группа компаний) | | | ОАО "Институт экономики и комплексных | | | проблем связи" (ОАО ЭКОС) | |------------------------|----------------------------------------------| | Сроки и этапы | 2006-2010 годы | | выполнения Программы | | |------------------------|----------------------------------------------| | Цель Программы | Создание институциональных условий для | | | успешного коммерчески-ориентированного | | | развития и расширения потребительского | | | рынка услуг, предоставляемых на основе | | | пригородных, региональных и | | | межрегиональных перевозок вертолетами и | | | малыми самолетами, формирования | | | коммерчески выгодной сферы деятельности | | | для авиаперевозчиков и иных коммерческих | | | операторов авиауслуг, инвесторов и | | | отраслевых производителей путем создания | | | структурообразующих элементов | | | инфраструктуры авиауслуг и региональных | | | авиаперевозок | |------------------------|----------------------------------------------| | Основные задачи | - создание сети сертифицированных | | Программы | аэродромов (вертодромов) для обслуживания | | | авиаперевозок общего пользования, | | | маршрутов туристического и рекреационного | | | характера, региональных перевозок с | | | использованием малой авиации в пределах | | | Центрального федерального округа России; | | | - создание системы привлечения | | | собственников, лизингодателей и иных | | | инвесторов, а также сертифицированных | | | авиаперевозчиков в систему региональных | | | авиаперевозок и оказания авиауслуг; | | | - проведение организационно-технических | | | мероприятий по совершенствованию | | | (дооснащению) системы управления воздушным | | | движением в Московской воздушной зоне для | | | обеспечения необходимого качества | | | диспетчерского обслуживания и уровня | | | безопасности; | | | - оснащение или дооснащение местных | | | воздушных линий для полетов воздушных | | | судов малой авиации, выполняющих | | | региональные авиаперевозки; | | | - создание системы предоставления услуг | | | авиационно-технического комплекса | | | эксплуатантам воздушных судов малой | | | авиации, выполняющих региональные | | | авиаперевозки; | | | - создание системы предоставления | | | авиауслуг клиентам в терминалах аэродромов | | | (вертодромов) Московской области и других | | | регионах Центрального федерального округа; | | | - создание системы формирования и развития | | | потребительского спроса на коммерческие | | | перевозки воздушными судами малой авиации | | | по всем сегментам рынка авиауслуг для | | | российских и зарубежных авиакомпаний. | |------------------------|----------------------------------------------| | Основные мероприятия | Подпрограмма 1. Создание организационно- | | Программы | функционального центра управления | | | Программой, отвечающего за формирование и | | | развитие спроса на авиаперевозки и | | | авиауслуги, создание системы | | | предоставления услуг клиентам, операторам | | | услуг и иным участникам рынка, а также | | | условий для стимулирования вовлечения в | | | Программу независимых инвесторов и | | | предпринимателей, расширения рынка рабочих | | | мест квалифицированных специалистов | | | различных профессий. | | | Подпрограмма 2. Обеспечение условий для | | | ведения деятельности по Программе в | | | соответствии с требованиями к организации | | | использования воздушного пространства и | | | управления воздушным движением в | | | Московской воздушной зоне. | | | Подпрограмма 3. Создание системы | | | предоставления услуг авиационно- | | | технического, топливозаправочного | | | комплексов и иных услуг технического | | | обслуживания и ремонта для вертолетов и | | | малых самолетов на базе аэропорта Внуково | | | (Внуково-3) и других аэропортов в пределах | | | Центрального федерального округа (ЦФО) в | | | соответствии с развитием маршрутной сети. | | | Подпрограмма 4. Создание наземной | | | инфраструктуры авиаперевозок, состоящей из | | | аэродромов и вертодромов пригородного и | | | регионального размещения. | | | Подпрограмма 5. Формирование авиационной | | | инфраструктуры региональных авиаперевозок, | | | состоящей из элементов обеспечения | | | воздушных перевозок: предприятий | | | эксплуатантов авиационной техники, | | | воздушных судов и летного состава в | | | соответствии с требованиями, | | | предъявляемыми к правилам совершения | | | полетов по Программе воздушных судов | | | малой авиации. | | | Подпрограмма 6. Поддержка и перспективное | | | развитие Программы. Создание системы | | | добровольной сертификации по системным | | | требованиям, предъявляемым к операторам | | | Программы. Совершенствование воздушного | | | законодательства России. Стимулирование | | | развития авиационной промышленности и | | | авиационной деятельности. | ------------------------------------------------------------------------- Требуемое ресурсное обеспечение в млн.руб. (в ценах года утверждения) ---------------------------------------------------------------------- | По источникам | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | финансирования | | | | | | |-----------------|---------|---------|---------|--------|-----------| | Федеральный | | | | | | | бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----------------|---------|---------|---------|--------|-----------| | Городской | | | | | | | бюджет | 171,20 | 217,36 | 333,90 | 306,66 | 238,60 | |-----------------|---------|---------|---------|--------|-----------| | Внебюджетные | 775,50 | 3042,75 | 2762,25 | 2340,75| 2201,75 | | источники, | | | | | | | в том числе: | | | | | | |-----------------|---------|---------|---------|--------|-----------| | инвестиции | 356,95 | 1846,30 | 1713,20 | 1575,50| 1651,50 | |-----------------|---------|---------|---------|--------|-----------| | оплата товаров, | | | | | | | работ, услуг | 418,55 | 1196,45 | 1049,05 | 765,25 | 550,25 | ----------------------------------------------------------------------- Денежные расходы городского бюджета по направлениям расходов --------------------------------------------------------------------------- | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Содержание | 9,20 | 15,86 | 17,40 | 19,16 | 21,10 | | государственного | | | | | | | учреждения | | | | | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Адресная | 135,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | | инвестиционная | | | | | | | программа: | | | | | | | финансирование | | | | | | | "Москва-АЗН" | | | | | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Адресная | 15,00 | 50,00 | 40,00 | 21,00 | 0,00 | | инвестиционная | | | | | | | программа: | | | | | | | разработка | | | | | | | проектной | | | | | | | документации | | | | | | | на городские | | | | | | | наземные объекты | | | | | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Проведение | 5,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | | мероприятий по | | | | | | | поддержке | | | | | | | промышленности* | | | | | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Содействие | 7,00 | 84,00 | 219,00 | 219,00 | 180,00 | | научно- | | | | | | | техническому | | | | | | | прогрессу* | | | | | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Всего по годам | 946,70 | 3260,11 | 3096,15 | 2647,41 | 2440,35 | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | По этапам | 4206,81 | | | 8183,91 | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | в том числе | | | | | | | денежные | | | | | | | средства | | | | | | | городского | | | | | | | бюджета | 388,56 | | | 879,16 | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | За весь | | | | | | | период | | | | | | | реализации, | | | | | | | в том числе: | | | 12390,72| | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | денежные | | | | | | | средства | | | | | | | городского | | | | | | | бюджета | | | 1267,72 | | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Адресная | | | | | | | инвестиционная | | | | | | | программа | | | 401,00 | | | |------------------|---------|----------|----------|----------|-----------| | Доля средств | | | | | | | Адресной | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | программы в | | | | | | | общем ресурсном | | | | | | | обеспечении | | | | | | | Программы | | | 3,3 % | | | --------------------------------------------------------------------------- (*) В соответствии с действующими нормами и текущими возможностями городского бюджета или утвержденными лимитами по годам реализации Программы. Размеры финансирования мероприятий программы из бюджетных источников подлежат уточнению при формировании проектов бюджетов города Москвы и Адресной инвестиционной программы города Москвы на соответствующие годы. Ожидаемые результаты реализации Программы ------------------------------------------------------------------------ | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |-----------------|---------|---------|---------|---------|------------| | Ожидаемый | 268 | 1098 | 3315 | 10368 | 16046 | | совокупный | | | | | | | годовой объем | | | | | | | рынка | | | | | | | услуг | | | | | | | в млн.руб. | | | | | | |-----------------|---------|---------|---------|---------|------------| | Ожидаемый | 270 | 1015 | 960 | 1200 | 1200 | | объем инвестиций| | | | | | | в объекты | | | | | | | наземной | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | в млн. руб. | | | | | | |-----------------|---------|---------|---------|---------|------------| | Ожидаемый | 11 | 35 | 80 | 180 | 250 | | общий объем | | | | | | | парка воздушных | | | | | | | судов | | | | | | | авиаперевозок | | | | | | |-----------------|---------|---------|---------|---------|------------| | Общий прирост | 114 | 503 | 1280 | 3240 | 4500 | | количества | | | | | | | рабочих мест за | | | | | | | счет развития | | | | | | | рынка | | | | | | | потребительских | | | | | | | услуг | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ | Система организации | Контроль за ходом реализации Программы | | управления и контроля | осуществляют государственные заказчики в | | за исполнением | установленном порядке. | | Программы | Функция организации надлежащего контроля | | | за формированием и использованием | | | государственного сегмента собственности, | | | создаваемой в рамках Программы, | | | возлагается на Государственное учреждение | | | города Москвы "Московские авиационные | | | услуги" (далее - ГУ "МАУ"). | | | Функция управления проектом, координация | | | оперативно-хозяйственной деятельности | | | основных участников в рамках исполнения | | | мероприятий программы, а также ведение и | | | развитие коммерческой деятельности по | | | Программе возлагается на отобранную | | | управляющую компанию (далее - | | | управляющая компания) | ------------------------------------------------------------------------ |
Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОЙ АВИАЦИИ НА 2006-2010 ГОДЫ".