Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 07.08.2007)".
6. Технико-экономическое обоснование и ожидаемый эффект от реализации Целевой программы В состав Целевой программы входят подпрограммы, существенно различающиеся по содержанию и соотношению бюджетного и коммерческого финансирования, - подпрограммы, имеющие ярко выраженную социальную направленность с преобладающим бюджетным финансированием, с одной стороны, и программы социально-экономического содержания со значительной долей привлекаемых внебюджетных средств. Основная часть подпрограмм имеет ярко выраженную социальную направленность: - подпрограмма 1. Строительство и реконструкция плоскостных сооружений на дворовых территориях; - подпрограмма 2. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта на территориях школ, межшкольных спортивных объектов; - частично подпрограмма 3. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта вблизи жилья для различных групп населения и подпрограмма 4. Строительство и реконструкция объектов массового спорта; - подпрограмма 7. Строительство и реконструкция учебно-тренировочных комплексов училищ олимпийского резерва (УОР), спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), экспериментальных школ высшего спортивного мастерства (ЭШВСМ); - подпрограмма 9. Строительство и реконструкция специализированных объектов физической культуры и спорта, предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями. Подпрограммы социальной направленности характеризуются совокупностью внеэкономических эффектов - социальных, экологических, градостроительных, политических. Социальный эффект выражается в развитии детского и юношеского спорта, привлечении населения к активным занятиям физической культурой и спортом, создании полноценных условий для занятий физкультурой и спортом на дворовых территориях жилых кварталов, создании новых рабочих мест, росте спортивных достижений, что является важнейшей целью разрабатываемой Программы. Экологический эффект достигается за счет реабилитации и приведения в порядок дворовых территорий. Градостроительный эффект выражается в улучшении архитектурного облика города, упорядочении застройки, сглаживании диспропорций размещения объектов физкультуры и спорта по территории города. Политический эффект присутствует в подпрограмме 6 и выражается в повышении престижа России и города Москвы на международной спортивной арене. Для программ социально-экономического содержания со значительной внебюджетной составляющей необходимо учитывать коммерческую эффективность участия инвесторов в проекте и бюджетную эффективность (эффективность участия города Москвы в Целевой программе с точки зрения расходов и доходов городского бюджета). Коммерческая эффективность реализации мероприятий настоящей Программы может быть получена для следующих подпрограмм: - частично подпрограммы 3. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта вблизи жилья для различных групп населения; - частично подпрограммы 4. Строительство и реконструкция объектов массового спорта; - подпрограммы 5. Строительство и реконструкция объектов клубного спорта; - подпрограммы 6. Строительство и реконструкция универсальных и специализированных зрелищно-тренировочных комплексов. Коммерческая эффективность конкретных мероприятий и проектов, включенных в Целевую программу, должна быть рассчитана на основании бизнес-планов по мере разработки (корректировки) градостроительной документации. В рамках реализации мероприятий Целевой программы бюджетная эффективность может оцениваться как соотношение поступаемых доходов от прироста налоговых платежей и инвестиционных доходов от продажи и эксплуатации создаваемых спортивных объектов в собственности Москвы над расходами бюджета. Прирост налоговых доходов и аналогичных им отчислений может быть достигнут за счет увеличения налогооблагаемой базы по следующим основным группам: - отчисления во внебюджетные фонды и налог на доходы физических лиц; - местные налоги и сборы, в том числе налог на имущество; - налог на прибыль предприятий в части, зачисляемой в бюджет города Москвы, получаемый от увеличения размеров налогооблагаемой прибыли субъектов малого предпринимательства. В таблице 26 приведены технико-экономические показатели Целевой программы, характеризующие общественную и коммерческую привлекательность реализации отдельных подпрограмм. Таблица 26 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММА 1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ------------------------------------------------------------------------- |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|------------|-----------| |1. Средний показатель площади для плоскостных |тыс. кв. м | 0,8 | |спортивных сооружений на дворовых территориях | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |2. Норматив обеспеченности (МГСН 4.08-97) |кв. м/чел. | 0,15| |----------------------------------------------|------------|-----------| |3. Фактическая обеспеченность: | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |- всего |тыс. кв. м | 900 | | |------------|-----------| | |% | 70 | |----------------------------------------------|------------|-----------| |- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,11| |----------------------------------------------|------------|-----------| |4. Существующий дефицит плоскостных |тыс. кв. м | 400,0 | |сооружений | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |5. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 143,0 | |----------------------------------------------|------------|-----------| |6. Общая площадь плоскостных сооружений, |тыс. кв. м | 182,0 | |предлагаемых к реконструкции | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |7. Обеспеченность, достигаемая в результате | | | |реализации подпрограммы: | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |- всего |тыс. кв. м | 1043 | | |------------|-----------| | |% | 80 | |----------------------------------------------|------------|-----------| |- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,13| |----------------------------------------------|------------|-----------| |8. Остаток дефицита плоскостных сооружений на |тыс. кв. м | 257,0 | |дворовых территориях в результате реализации | | | |подпрограммы | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |9. Ресурсное обеспечение подпрограммы, всего |млн. руб. | 300,1 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |- новое строительство |млн. руб. | 136,1 | |----------------------------------------------|------------|-----------| |- реконструкция |млн. руб. | 164,9 | |----------------------------------------------|------------|-----------| |10. Доля внебюджетных источников |% | 1,4 | |финансирования | | | |-----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |-----------------------------------------------------------------------| |1. Увеличение обеспеченности населения |% | 10 | |плоскостными спортивными сооружениями на | | | |дворовых территориях | | | |----------------------------------------------|------------|-----------| |2. Устранение физического и морального износа |% от | 20 | |существующих плоскостных сооружений, |существующих| | |доведение их до полной эксплуатационной |площадей | | |готовности, повышение качества оснащения | | | |спортивными снарядами | | | |-----------------------------------------------------------------------| |3. Сглаживание сложившихся диспропорций в размещении плоскостных | |сооружений по территории города | |-----------------------------------------------------------------------| |4. Улучшение экологической обстановки в городе за счет реабилитации и | |приведения в порядок дворовых территорий | ------------------------------------------------------------------------- ПОДПРОГРАММА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИЯХ ШКОЛ, МЕЖШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Средний показатель площади для плоскостных | | | |спортивных объектов на территории школ: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- стадионов |тыс. кв. м | 2,6| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- спортивных площадок |тыс. кв. м | 0,2| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 135,1| |плоскостных объектов на территории школ | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Увеличение обеспеченности плоскостными |кв. м/чел. | 0,4| |объектами на территории школ за счет нового | | | |строительства (в расчете на возрастную группу | | | |от 7 до 16 лет) | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 126,6| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Доля внебюджетных источников |% | 2,4| |финансирования | | | |----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------| |1. Обеспечение учащимся школ необходимых условий для занятия | |физической культурой и спортом, повышение обеспеченности крытыми и | |плоскостными объектами физкультуры и спорта за счет расширения сети | |физкультурно-оздоровительных комплексов на территориях школ | ------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА 3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВБЛИЗИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Средний показатель площади объектов |тыс. кв. м | 3,5 | |физической культуры и спорта вблизи жилья для | | | |различных групп населения | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Норматив обеспеченности (МГСН 1.01-99) |кв. м/чел. | 0,32| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Фактическая обеспеченность: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- всего |тыс. кв. м | 300,0 | | |-----------|-----------| | |% | 12,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,04| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Существующий дефицит объектов физической |тыс. кв. м | 2200,0 | |культуры и спорта вблизи жилья для различных | | | |групп населения | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 246,3 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |6. Обеспеченность, достигаемая в результате | | | |реализации подпрограммы: | | | |- всего |тыс. кв. м | 546,3 | | |-----------|-----------| | |% | 22 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,08| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |7. Остаток дефицита объектов физической |тыс. кв. м | 1953,7 | |культуры и спорта | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |8. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 6873,5 | |В том числе: | | | |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 6555,1 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |9. Доля внебюджетных источников |% | 49 | |финансирования | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Увеличение обеспеченности населения |% | 10 | |объектами физической культуры и спорта вблизи | | | |жилья для различных групп населения | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 950 | |----------------------------------------------------------------------| |3. Устранение сложившихся диспропорций в размещении объектов | |физической культуры и спорта местного уровня по территории города | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели бюджетной эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Горизонт расчета |лет | 10 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |Интегральные показатели бюджетной | | | |эффективности: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина бюджетных инвестиций, всего |млн. руб. | 3515,2 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 3196,8 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход от эксплуатации объектов |млн. руб. | 2480,0 | |физической культуры и спорта | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Дополнительные налоговые поступления от |млн. руб. | 465,0 | |коммерческой составляющей подпрограммы | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Срок окупаемости бюджетных инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых |лет | 8,5 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых |лет | 10 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Индекс доходности бюджетных инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых | - | 1,3 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых | | 1,15| |поступлений | | | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели коммерческой эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Интегральные показатели коммерческой | | | |эффективности участия инвесторов в | | | |подпрограмме: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина инвестиций |млн. руб. | 3358,3 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход |млн. руб. | 3078,2 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 9,5 | ------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА 4. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО СПОРТА ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Средний показатель площади для объектов | | | |массового спорта: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 4,2 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых сооружений |тыс. кв. м | 8,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Общая площадь нового строительства в 2005- | | | |2007 гг.: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 1054,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых сооружений |тыс. кв. м | 201,2 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Количество ведомственных объектов |объектов | 15 | |физкультуры и спорта, предлагаемых к | | | |реконструкции | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Увеличение обеспеченности городскими | | | |объектами массового спорта: | | | |- на одного жителя |кв. м/чел. | 0,08| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 7885,8 | |В т.ч.: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- новое строительство |млн. руб. | 7349,9 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- реконструкция |млн. руб. | 535,9 | | В т.ч.: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| | - по объектам, вводимым в эксплуатацию |млн. руб. | 6100,6 | | в 2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |6. Доля внебюджетных источников |% | 54,0 | |финансирования | | | |----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------| |1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 1400 | |----------------------------------------------------------------------| |Увеличение обеспеченности населения городскими объектами массового | |спорта | |----------------------------------------------------------------------| |3. Устранение физического и морального износа существующих | |ведомственных объектов физкультуры и спорта городского значения, | |доведение их до полной эксплуатационной готовности, повышение | |качества предоставляемых спортивных услуг | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели бюджетной эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Горизонт расчета |лет | 10 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |Интегральные показатели бюджетной | | | |эффективности: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина бюджетных инвестиций, всего |млн. руб. | 3609,9 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 2945,6 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход |млн. руб. | 2120,2 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Дополнительные налоговые поступления |млн. руб. | 410,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Срок окупаемости бюджетных инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых |лет | 7,0 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых |лет | 8,0 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Индекс доходности бюджетных инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых | - | 1,3 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых | - | 1,2 | |поступлений | | | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели коммерческой эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Интегральные показатели коммерческой | | | |эффективности участия инвесторов в | | | |подпрограмме: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина инвестиций, всего |млн. руб. | 4243,5 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 3658,5 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход |млн.руб. | 2867,3 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 7,5 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Индекс доходности инвестиций | - | 1,4 | ------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА 5. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КЛУБНОГО СПОРТА ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Новое строительство: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 1509,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых сооружений |тыс. кв. м | 292,9 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Средний показатель площади для объектов | | | |клубного спорта: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 8,3 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых сооружений |тыс. кв. м | 5,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Увеличение обеспеченности объектами |кв. м/чел. | 0,03| |клубного спорта | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 6933,0 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 6183,0 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Доля внебюджетных инвестиций |% | 96 | |----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------| |1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 1200 | |----------------------------------------------------------------------| |2. Увеличение обеспеченности населения объектами клубного спорта | |----------------------------------------------------------------------| |3. Развитие новых видов клубного спорта, повышение качества и | |ассортимента предоставляемых спортивных услуг | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели бюджетной эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Горизонт расчета |лет | 10 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |Интегральные показатели бюджетной | | | |эффективности: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина бюджетных инвестиций |млн. руб. | 300,0 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 300,0 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход |млн. руб. | 550,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Дополнительные налоговые поступления |млн. руб. | 1310,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Срок окупаемости бюджетных инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых |лет | 3,5 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых |лет | 7,0 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Индекс доходности инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых | - | 1,5 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых | | 1,4 | |поступлений | | | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели коммерческой эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Интегральные показатели коммерческой | | | |эффективности участия инвесторов в | | | |подпрограмме: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина привлеченных средств, всего |млн. руб. | 6633,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |В том числе по объектам, вводимым в |млн. руб. | 5883,0 | |эксплуатацию в 2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход |млн. руб. | 7840,4 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 6,5 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Индекс доходности инвестиций | - | 1,5 | ------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА 6. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗРЕЛИЩНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Средний показатель площади: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 73,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых сооружений |тыс. кв. м | 32,3 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Новое строительство: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 585,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых сооружений |тыс. кв. м | 211,1 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Реконструкция: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | - | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых сооружений |тыс. кв. м | 51,2 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Увеличение обеспеченности универсальными и |кв. м/чел. | 0,03| |специализированными зрелищно-тренировочными | | | |комплексами | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 9749,0 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 6106,0 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |6. Доля внебюджетных источников |% | 71,0 | |финансирования | | | |----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------| |1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 1150 | |----------------------------------------------------------------------| |2. Увеличение количества граждан, профессионально занимающихся | |спортом, рост спортивных достижений страны на международной арене | |----------------------------------------------------------------------| |3. Обеспечение условий для проведения крупных международных | |соревнований, повышение политического престижа Москвы, повышение | |привлекательности города в целом для развития туризма | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели бюджетной эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Горизонт расчета |лет | 10 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |Интегральные показатели бюджетной | | | |эффективности: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина инвестиций, всего |млн. руб. | 2797,0 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 2670,0 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход |млн. руб. | 4520,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Дополнительные налоговые поступления |млн. руб. | 1210,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Срок окупаемости инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых |лет | 7,0 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых |лет | 8,5 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Индекс доходности инвестиций: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- с учетом дополнительных налоговых | | 1,6 | |поступлений | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- без учета дополнительных налоговых | - | 1,2 | |поступлений | | | |----------------------------------------------------------------------| |Показатели коммерческой эффективности | |----------------------------------------------------------------------| |Интегральные показатели коммерческой | | | |эффективности участия инвесторов в | | | |подпрограмме: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Величина инвестиций, всего |млн. руб. | 6952,0 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 3377,0 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Чистый доход |млн. руб. | 4070,0 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Срок окупаемости инвестиций |лет | 8,5 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Индекс доходности инвестиций | - | 1,2 | ------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА 7. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (УОР), СПОРТИВНЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (СДЮШОР), ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ШКОЛ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (ЭШВСМ) ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Общая площадь нового строительства |тыс. кв. м | 154,1 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |2. Средний показатель площади |тыс. кв. м | 6,3 | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Увеличение обеспеченности |тыс. кв. м/| 0,06| | |тыс. чел. | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Ресурсное обеспечение, всего |млн. руб. | 3546,7 | |В том числе: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- по объектам, вводимым в эксплуатацию в |млн. руб. | 2747,3 | |2005-2007 гг. | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |5. Доля внебюджетных источников |% | 10,4 | |финансирования | | | |----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------| |1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 520,0 | |----------------------------------------------------------------------| |2. Развитие детского и юношеского спорта | |----------------------------------------------------------------------| |3. Развитие системы дополнительного образования для подготовки | |спортивного резерва страны и повышения спортивного мастерства | ------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА 8. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Общая площадь нового строительства: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | 36,0| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых объектов |тыс. кв. м | 12,4| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Ресурсное обеспечение |млн. руб. | 165,5| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Доля внебюджетных источников |% | 100 | |финансирования | | | |----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------| |1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 150 | |----------------------------------------------------------------------| |2. Увеличение численности граждан, профессионально занимающихся | |спортом | ------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА 9. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ------------------------------------------------------------------------ |Технико-экономические показатели |Единица |Значение | | |измерения |показателя | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |1. Общая площадь нового строительства: | | | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- плоскостных объектов |тыс. кв. м | - | |----------------------------------------------|-----------|-----------| |- крытых объектов |тыс. кв. м | 2,4| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |3. Ресурсное обеспечение |млн. руб. | 108,0| |----------------------------------------------|-----------|-----------| |4. Доля внебюджетных источников |% | 0 | |финансирования | | | |----------------------------------------------------------------------| |Внеэкономические эффекты от реализации подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------| |1. Создание новых рабочих мест |раб. мест | 30 | |----------------------------------------------------------------------| |2. Создание условий для занятий спортом населения с ограниченными | |физическими возможностями | ------------------------------------------------------------------------ |
Фрагмент документа "О СРЕДНЕСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2005-2007 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 07.08.2007)".