Фрагмент документа "О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2004-2006 ГОДЫ" И О КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ" НА 2007-2009".
Страницы: 1 2 Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п | Мероприятия |Ответственные |Сроки |Стоимость в тыс. руб. (в ценах 2007 г.) |Источники финансирования | | | |исполнители | |----------------------------------------------| | | | | | |Всего |2007 г. |2008 г. |2009 г. | | | | | | |(тыс. руб. | | | | | | | | | |или ед.) | | | | | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.1. Приспособление административных зданий, сооружений и территорий города | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1.1. | Приспособить для инвалидов 21075|Отраслевые и |2007-2009 гг.| 7414817,6| 1770439,7| 3123769,1| 2520608,8| | | | зданий и сооружений (входных |территориальные | | | | | | | | | групп, внутренних путей |органы | | | | | | | | | перемещения и зон оказания |исполнительной | | | | | | | | | услуги), а также прилегающих к |власти города | | | | | | | | | ним территорий, в т.ч. по |Москвы | | | | | | | | | объектам. | | | | | | | | | | Примечание. Адресные списки | | | | | | | | | | объектов, объемы работ и | | | | | | | | | | финансирования будут уточняться | | | | | | | | | | в ходе выполнения адресных | | | | | | | | | | инвестиционных программ города | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.1. | Здравоохранения - 180 |Департамент |2007-2009 гг.| 225179,4| 134531,5| 50104,1| 40543,8| | | | (адресный список объектов |здравоохранения | |----------------------------------------------|---------------------------| | | приведен в приложении 1): |города Москвы, | |Объемы работ и финансирование будут | | | | при новом строительстве - 3 |Комитет | |определяться в рамках выполнения адресных | | | | при реконструкции - 1 |общественных связей| |инвестиционных программ города Москвы | | | | при ремонте действующих объектов|города Москвы, | |----------------------------------------------|---------------------------| | | - 176 |префектуры | | 95156,5| 36528,0| 34985,0| 23643,5|Текущее бюджетное | | | |административных | | | | | |финансирование | | | |округов | | 54022,9| 22003,5| 15119,1| 16900,3|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402105) | | | | | | 76000,0| 76000,0| - | - |Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |квотирования рабочих мест в| | | | | | | | | |городе Москве | | | | | | | | | |(735 0411 3402608 482 241) | | | | | | | | | |(735 0411 3402608 482 242) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.2. | Образования - 809 |Департамент |2007-2009 гг.| 1069035,0| 302685,0| 626870,0| 139480,0| | | | (адресный список объектов |образования города | | | | | | | | | приведен в приложении 2): |Москвы, | | | | | | | | | при новом строительстве - 131 |префектуры | | 738670,0| 206650,0| 521850,0| 10170,0|Адресная инвестиционная | | | |административных | | | | | |программа города Москвы | | | при реконструкции - 29 |округов | | 6680,0| 420,0| 3680,0| 2580,0|Адресная инвестиционная | | | | | | | | | |программа города Москвы | | | при ремонте действующих объектов| | | 261805,0| 51465,0| 86990,0| 123350,0|Текущее бюджетное | | | - 649 | | | | | | |финансирование | | | | | | 61880,0| 44150,0| 14350,0| 3380,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402103) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.3. | Социальной защиты населения - 94|Департамент |2007-2009 гг.| 5210620,0| 1044770,0| 2008835,0| 2157015,0| | | | (адресный список объектов |социальной защиты | | | | | | | | | приведен в приложении 3): |населения города | | | | | | | | | при новом строительстве - 21 |Москвы, | | | | | | | | | |префектуры | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | |административных | | 4712200,0| 907270,0| 1819930,0| 1985000,0|Адресная инвестиционная | | | |округов | | | | | |программа города Москвы | | | | | | | | | |(1006 1020101 214 310) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 5000,0| 5000,0| - | - |Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402106) | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | при реконструкции - 3 | | | 369500,0| 81900,0| 140000,0| 147600,0|Адресная инвестиционная | | | | | | | | | |программа города Москвы | | | | | | | | | |(1006 1020101 214 310) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 1000,0| 1000,0| - | - |Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование | | | | | | | | | |(1002 5060100 327 225) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 5000,0| 5000,0| - | - |Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402106) | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | при ремонте действующих объектов| | | 115690,0| 43720,0| 48105,0| 23865,0|Текущее бюджетное | | | - 70 | | | | | | |финансирование | | | | | | | | | |(1002 5010100 327 225 | | | | | | | | | |1002 5060100 327 225) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 2230,0| 880,0| 800,0| 550,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402106) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.4. | Культуры - 238 |Комитет по культуре|2007-2009 гг.| 246055,0| 27290,0| 106775,0| 111990,0| | | | (адресный список объектов |города Москвы, | | | | | | | | | приведен в приложении 4): |префектуры | | | | | | | | | при новом строительстве - 7 |административных | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | |округов | | 24600,0| - | 7800,0| 16800,0|Адресная инвестиционная | | | | | | | | | |программа города Москвы | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | при реконструкции - 20 | | | 40955,0| 90,0| 26745,0| 14120,0|Адресная инвестиционная | | | | | | | | | |программа города Москвы | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 20000,0| 20000,0| - | - |Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402104) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 2900,0| - | 2900,0| - |Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | при ремонте действующих объектов| | | 138670,0| 980,0| 62380,0| 75310,0|Текущее бюджетное | | | - 211 | | | | | | |финансирование | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 18930,0| 6220,0| 6950,0| 5760,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402104) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.5. | Физкультуры и спорта - 92 |Комитет физической |2007-2009 гг.| 495473,0| 215253,0| 268070,0| 12150,0| | | | (адресный список объектов |культуры и спорта | | | | | | | | | приведен в приложении 5): |города Москвы, | | | | | | | | | при новом строительстве - 64 |префектуры | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | |административных | | 21350,0| 2000,0| 19000,0| 350,0|Адресная инвестиционная | | | |округов | | | | | |программа города Москвы | | | | | | | | | |(5220300 213) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 471293,0| 212693,0| 248500,0| 10100,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402105) | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | при реконструкции - 3 | | | 550,0| - | - | 550,0|Адресная инвестиционная | | | | | | | | | |программа города Москвы | | | | | | | | | |(5220300 213) | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | при ремонте действующих объектов| | | 1150,0| - | 100,0| 1050,0|Внебюджетные средства | | | - 25 | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 530,0| 160,0| 370,0| - |Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование | | | | | | | | | |(0709 4350100 327 225) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 600,0| 400,0| 100,0| 100,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402105) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.6. | Потребительского рынка и услуг -|Департамент |2007-2009 гг.| 121900,0| 40100,0| 40200,0| 41600,0|Внебюджетные средства | | | 19359 объектов. |потребительского | | | | | | | | | Примечание. Показатели ежегодно |рынка и услуг | | | | | | | | | уточняются в рамках реализации |города Москвы, | | | | | | | | | городской целевой программы |префектуры | | | | | | | | | развития потребительского рынка |административных | | | | | | | | | и услуг на 2007-2009 годы, |округов | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Москвы от 29 | | | | | | | | | | августа 2006 года N 647-ПП | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.7. | Семейной и молодежной политики -|Департамент |2008-2009 гг.| 4600,0| - | 3500,0| 1100,0|Текущее бюджетное | | | 9 |семейной и | | | | | |финансирование | | | (адресный список объектов |молодежной политики| | | | | |(0707 4310100 327 225) | | | приведен в приложении 6): |города Москвы, | | 100,0| - | 100,0| - | | | | при реконструкции - 1 |префектуры | | 4500,0| - | 3400,0| 1100,0| | | | при ремонте действующих объектов|административных | | | | | | | | | - 8 |округов | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.8. | Туризма - 10 |Префектуры |2007-2009 гг.| 6240,0| 1010,0| 2610,0| 2620,0| | | | (адресный список объектов |административных | | | | | | | | | приведен в приложении 7): |округов | | | | | | | | | при новом строительстве - 1 | | | 300,0| - | - | 300,0|Внебюджетные средства | | | при ремонте действующих объектов| | | 350,0| 200,0| 150,0| - |Внебюджетные средства | | | - 9 | | | 5590,0| 810,0| 2460,0| 2320,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.9. | Службы занятости - 37 |Управление |2008-2009 гг.| 18600,0| - | 10400,0| 8200,0| | | | (адресный список объектов |государственной | | | | | | | | | приведен в приложении 8): |службы занятости | | | | | | | | | при ремонте действующих объектов|населения города | | 16800,0| - | 9500,0| 7300,0|Текущее бюджетное | | | - 37 |Москвы | | | | | |финансирование | | | | | | | | | |(837 0401 5040100 327 225) | | | | | | 1800,0| - | 900,0| 900,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402199) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.10.| Органов управления и |Отраслевые и |2007-2009 гг.| 12295,0| 4090,0| 4345,0| 3860,0| | | | государственной власти - 37 |территориальные | | | | | | | | | (адресный список объектов |органы | | | | | | | | | приведен в приложении 9): |исполнительной | | | | | | | | | при новом строительстве - 2 |власти города | | | | | | | | | при реконструкции - 1 |Москвы | | | | | | | | | при ремонте действующих объектов| | | 11100,0| 3600,0| 4000,0| 3500,0|Текущее бюджетное | | | - 34 | | | | | | |финансирование | | | | | | 1140,0| 490,0| 290,0| 360,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402199) | | | | | | 55,0| - | 55,0| - |Внебюджетные средства | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.11.| Кредитно-финансовых учреждений |Кредитно-банковские|2008-2009 гг.| 680,0| - | 600,0| 80,0| | | | <*> - 154 |учреждения, | | | | | | | | | В т.ч.: |префектуры | | | | | | | | | офисов Сбербанка России - 51 (по|административных | | - | - | - | - |Внебюджетные средства | | | отдельному плану Сбербанка |округов | | | | | | | | | России) | | | | | | | | | | офисов Банка Москвы - 100 (по | | | - | - | - | - |Внебюджетные средства | | | отдельному плану Банка Москвы | | | | | | | | | | офис ОАО "Инвестсбербанк" | | | 80,0| - | - | 80,0|Внебюджетные средства | | | (ул. Верхняя Масловка, д. 20) | | | | | | | | | | офис АО "АКБ ИРС" | | | 300,0| - | 300,0| - |Внебюджетные средства | | | (Бескудниковский б-р, д. 23, | | | | | | | | | | корп. 1) | | | | | | | | | | офис АКБ "Первый Инвестиционный"| | | 300,0| - | 300,0| - |Внебюджетные средства | | | (Бескудниковский б-р, д. 36) | | | | | | | | | | ------------------------------- | | | | | | | | | | <*> Выполнение работ находится | | | | | | | | | | на особом контроле по личному | | | | | | | | | | поручению Мэра Москвы | | | | | | | | | | Ю.М. Лужкова | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.12.| Почтовой связи - 56 |Почта России, |2007-2009 гг.| 4140,2| 710,2| 1460,0| 1970,0|Федеральный бюджет | | | (адресный список объектов |префектуры | | | | | | | | | приведен в приложении 10): |административных | | | | | | | | | при ремонте действующих объектов|округов | | | | | | | | | - 56 | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.2. | Обустройство тротуаров и |Департамент | | | | | | | | | пешеходных переходов для |жилищно- | | | | | | | | | пользования гражданами на |коммунального | | | | | | | | | креслах-колясках и лицами с |хозяйства и | | | | | | | | | потерей зрения: |благоустройства | | | | | | | | |---------------------------------|города Москвы, |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - понижение бордюрного камня на |ГУП "Доринвест", |2007-2009 гг.|4908 |1636 |1636 |1636 |Текущее бюджетное | | | наземных пешеходных переходах |ГУП "Гормост" | |съездов с |съездов с |съездов с |съездов с |финансирование | | | | | |тротуаров |тротуаров |тротуаров |тротуаров |(3510201) | | |---------------------------------| |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - надземных пешеходных переходов| |2007-2009 гг.| 660,0| 220,0| 220,0| 220,0|Текущее бюджетное | | | | | |67 ед. |22 ед. |23 ед. |22 ед. |финансирование | | | | | | | | | |(3510201) | | |---------------------------------| |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - подземных пешеходных переходов| |2007-2009 гг.| 310924,0| 26000,0| 108721,0| 176203,0|Адресная инвестиционная | | | (на основных магистралях и | | |80 ед. |4 ед. |29 ед. |47 ед. |программа города Москвы | | | улицах) | | | | | | |(5221100) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.3. | Приспособление для инвалидов |Департамент |2007-2009 гг.| 960,0| 160,0| 320,0| 480,0|Текущее бюджетное | | | общественных туалетов (26 ед.) |жилищно- | | | | | |финансирование | | | |коммунального | | | | | |(3510299) | | | |хозяйства и | | 2300,0| - | 800,0| 1500,0|Целевое бюджетное | | | |благоустройства | | | | | |финансирование | | | |города Москвы | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.4. | Обеспечить беспрепятственный |Комитет |2007-2009 гг.| 326415,0| 94000,0| 108100,0| 124315,0|Целевой бюджетный фонд | | | доступ инвалидов к рабочим |общественных связей| | | | | |квотирования рабочих мест в| | | местам и инфраструктуре |города Москвы | | | | | |городе Москве | | | предприятий | | | | | | |(735 0411 3402608 482 241 | | | | | | | | | |735 0411 3402608 482 242) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.5. | Обустроить в 6 парках города |Комитет по |2007-2009 гг.| 900,0| - | 450,0| 450,0|Целевое бюджетное | | | маршруты движения |культуре города | | | | | |финансирование | | | (дорожно-тропиночную сеть) для |Москвы | | | | | | | | | маломобильных категорий | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | Итого по подразделу 3.1 | | | 8056976,6| 1890819,7| 3342380,1| 2823776,8| | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:| | | | | | | | | | - целевое бюджетное | | | 3200,0| - | 1250,0| 1950,0| | | | финансирование | | | | | | | | | | - текущее бюджетное | | | 655461,5| 138643,0| 255730,0| 261088,5| | | | финансирование | | | | | | | | | | - Адресная инвестиционная | | | 6225429,0| 1224330,0| 2647726,0| 2353373,0| | | | программа города Москвы | | | | | | | | | | - Целевой бюджетный фонд | | | 402415,0| 170000,0| 108100,0| 124315,0| | | | квотирования рабочих мест в | | | | | | | | | | городе Москве | | | | | | | | | | - Целевой бюджетный фонд | | | 641895,9| 316836,5| 287009,1| 38050,3| | | | развития территорий города | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | 2. Федеральный бюджет | | | 4140,2| 710,2| 1460,0| 1970,0| | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | 3. Внебюджетные средства | | | 124435,0| 40300,0| 41105,0| 43030,0| | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.2. Приспособление жилых домов и прилегающих к ним территорий | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.2.1. | Построить и ввести в |Департамент |2007-2009 гг.| 1125000,0| 225000,0| 320000,0| 580000,0|Адресная инвестиционная | | | эксплуатацию 5 социальных жилых |экономической | | <**>| | | |программа города Москвы | | | домов для инвалидов (на 100 |политики и развития| |В т.ч.: |В т.ч.: |В т.ч.: |В т.ч.: | | | | квартир каждый) в |города Москвы, | | | | | | | | | административных округах: |Департамент | | | | | | | | | - ВАО, Щелковский пр-д, д. 7а |социальной защиты | | 225000,0| - | 225000,0| - | | | | - СВАО <*> |населения города | | 225000,0| - | 25000,0| 200000,0| | | | - САО, Западное Дегунино, |Москвы, | | 225000,0| 225000,0| - | - | | | | мкр. 10, корп. 2 |Москомархитектура, | | | | | | | | | - ЮЗАО <*> |префектуры ЮАО, | | 225000,0| - | 45000,0| 180000,0| | | | - ЮАО <*> |ЮЗАО, САО, СВАО, | | 225000,0| - | 25000,0| 200000,0| | | | ------------------------------- |ВАО города Москвы | | | | | | | | | <*> При условии своевременного | | | | | | | | | | подбора земельных участков | | | | | | | | | | префектурами административных | | | | | | | | | | округов совместно с | | | | | | | | | | Москомархитектурой. | | | | | | | | | | <**> Финансовые средства учтены | | | | | | | | | | в общих объемах финансирования | | | | | | | | | | объектов социальной защиты | | | | | | | | | | населения (п. 3.1.1.3) | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.2.2. | Построить в жилых |Департамент |2007-2009 гг.|364 |124 |120 |120 |Адресная инвестиционная | | | домах-новостройках специально |жилищной политики и| |квартиры |квартиры |квартир |квартир |программа | | | приспособленные квартиры для |жилищного фонда | | | | | | | | | инвалидов с нарушением |города Москвы, | | | | | | | | | опорно-двигательного аппарата |Департамент | | | | | | | | | |экономической | | | | | | | | | |политики и развития| | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | | | |префектуры | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | |округов города | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.2.3. | Продолжить приспособление |Префектуры |2007-2009 гг.| | | | | | | | сложившегося жилищного фонда и |административных | | | | | | | | | дворовых территорий: пешеходные |округов города | | | | | | | | | дорожки, детские и спортивные |Москвы, | | | | | | | | | площадки, зоны отдыха и др. |управы районов, | | | | | | | | | (количественные показатели и |Департамент | | | | | | | | | объемы финансирования приведены |жилищно- | | | | | | | | | в приложении 11). |коммунального | | | | | | | | | Примечание. Показатели ежегодно |хозяйства и | | | | | | | | | уточняются в рамках реализации |благоустройства | | | | | | | | | городской целевой программы "Мой|города Москвы | | | | | | | | | двор, мой подъезд". | | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - квартир, в которых проживают | | |1497 |564 |465 |468 |Текущее бюджетное | | | инвалиды | | |квартир |квартиры |квартир |квартир |финансирование | | | | | | 30,5| 18,0| 9,5| 3,0|(3500107) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 27033,5| 9519,6| 8608,9| 8905,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 600,0| 200,0| 200,0| 200,0|Внебюджетные средства | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - входных групп жилых домов, в | | |2398 |814 |779 |805 | | | | которых проживают инвалиды | | |групп |групп |групп |групп | | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 16502,9| 4983,9| 5391,5| 6127,5|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование (3500107) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 23355,0| 8173,0| 7053,0| 8129,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - понижение бордюрного камня на | | |1160 ед. |326 ед. |413 ед. |421 ед. | | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | дворовых территориях | | | 2190,0| 730,0| 730,0| 730,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование | | | | | | | | | |(3500107 (3500201) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 6176,6| 1475,0| 2352,8| 2348,8|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - оборудование пандусных съездов| | |503 ед. |129 ед. |176 ед. |198 ед. | | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | на дворовых территориях | | | 3150,0| 1050,0| 1050,0| 1050,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование (3500107) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 6860,1| 1982,5| 2386,8| 2490,8|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - оборудование мест парковки на | | |361 ед. |90 ед. |132 ед. |139 ед. | | | | дворовых территориях | | | 3937,4| 1147,4| 1540,0| 1250,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование (3500107) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 4353,0| 484,0| 1771,0| 2098,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.2.4. | Реализовывать пилотный проект | | | | | | | | | | "Доступный район для | | | | | | | | | | маломобильных граждан" в | | | | | | | | | | районах: | | | | | | | | | |---------------------------------|-------------------| |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - Новокосино |Префектура ВАО, |2007-2009 гг.| 4340,0| 1340,0| 1500,0| 1500,0|Целевой бюджетный фонд | | | |управа района | | | | | |развития территорий города | | | |Новокосино | | | | | |Москвы (3402101) | | |---------------------------------|-------------------| |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - Лианозово |Префектура СВАО, | | | | | | | | | |управа района | | | | | | | | | |Лианозово | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | Итого по подразделу 3.2 | | | 98529,0| 31103,4| 32593,5| 34832,1| | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | 1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:| | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | - целевое бюджетное | | | - | - | - | - | | | | финансирование | | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | - текущее бюджетное | | | 25810,8| 7929,3| 8721,0| 9160,5| | | | финансирование | | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | - Адресная инвестиционная | | | - | - | - | - | | | | программа города Москвы | | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | - Целевой бюджетный фонд | | | - | - | - | - | | | | квотирования рабочих мест в | | | | | | | | | | городе Москве | | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | - Целевой бюджетный фонд | | | 72118,2| 22974,1| 23672,5| 25471,6| | | | развития территорий города | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | 2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | | | |---------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------| | | | 3. Внебюджетные средства | | | 600,0| 200,0| 200,0| 200,0| | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3.3. Развитие системы транспортного обслуживания инвалидов | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.1. | Приспособление для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.1.1. | Продолжить формирование по |Департамент |2007-2009 гг.|Собственные средства ГУП "Мосгортранс" |Собственные средства ГУП | | | предложению префектур и |транспорта и связи | | |"Мосгортранс" | | | общественных организаций |города Москвы, | | | | | | инвалидов социально |ГУП "Мосгортранс", | | | | | | ориентированных маршрутов |префектуры | | | | | | наземного городского |административных | | | | | | пассажирского транспорта в целях|округов, | | | | | | беспересадочного проезда |Департамент | | | | | | инвалидов к объектам социального|социальной защиты | | | | | | назначения (поликлиники, |населения города | | | | | | больницы, центры социального |Москвы, | | | | | | обслуживания, ЕИРЦ, библиотеки |общественные | | | | | | и т.д.) |объединения | | | | | | |инвалидов | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------| |3.3.1.2. | Обеспечить поэтапное увеличение |Департамент |2007-2009 гг.| 2739887,0| 496308,0| 1094093,0| 1149486,0|Адресная инвестиционная | | | количества автобусных и |транспорта и связи | | | | | |программа города Москвы | | | троллейбусных маршрутов, на |города Москвы | | | | | |(810 0408 5222000 213 310) | | | которых используется не менее |ГУП "Мосгортранс", | | 8814077,0| 3115387,0| 2754356,2| 2944333,8|Внебюджетные средства (ГУП | | | одной единицы подвижного состава|Департамент | | | | | |"Мосгортранс") | | | с аппарелями для въезда в салон |социальной защиты | | | | | | | | | инвалидов-колясочников, местами |населения города | | | | | | | | | крепления инвалидных колясок и |Москвы | | | | | | | | | электронными информационными | | | | | | | | | | комплексами (речевой | | | | | | | | | | автоинформатор и электронное | | | | | | | | | | табло "бегущая строка"): | | | | | | | | | | к декабрю 2007 г. - 33% от | | |1677 |560 |552 |565 | | | | общего количества маршрутов | | |автобусов |автобусов |автобуса |автобусов | | | | к декабрю 2008 г. - 67% от | | | | | | | | | | общего количества маршрутов | | | | | | | | | | к декабрю 2009 г. - 100% от | | |420 |140 |140 |140 | | | | общего количества маршрутов. | | |троллейб. |троллейб. |троллейб. |троллейб. | | | | Примечание. Показатели ежегодно | | | | | | | | | | уточняются в рамках реализации | | | | | | | | | | Программы развития наземного | | | | | | | | | | городского пассажирского | | | | | | | | | | транспорта на 2007-2009 гг., | | | | | | | | | | утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Москвы от | | | | | | | | | | 24.10.2006 N 840-ПП | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.1.3. | Провести эксперимент по |Департамент |2008 г. | 18000,0| - | 18000,0| - |Целевое бюджетное | | | модернизации трамвайных вагонов |транспорта и связи | | | | | |финансирование | | | с понижением уровня пола с целью|города Москвы, | | | | | |(810 1002 5221100 482 310) | | | приспособления их для перевозки |ГУП "Мосгортранс" | | | | | | | | | инвалидов-колясочников | | | | | | | | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.2. | Приспособление для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.2.1. | Установить вблизи |Департамент |2008-2009 гг.| 276000,0| - | 138000,0| 138000,0|Адресная инвестиционная | | | социально значимых объектов |транспорта и связи | |600 ед. | |300 ед. |300 ед. |программа города Москвы | | | новые павильоны ожидания |города Москвы, | | | | | |(810 0408 1020103 214 310) | | | городского общественного |ГУП "Мосгортранс", | | | | | | | | | транспорта, полностью |префектуры | | | | | | | | | приспособленные для инвалидов и |административных | | | | | | | | | оснащенные информационными табло|округов | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.2.2. | Продолжить работы по |Департамент |2007-2009 гг.| | | | | | | | приспособлению для инвалидов |транспорта и связи | | | | | | | | | скоростного пассажирского |города Москвы, | | | | | | | | | транспорта: |ГУП "Московский | | | | | | | | | - установить отдельные лифтовые |метрополитен" | | 6654,0| 3327,0| 2218,0| 1109,0|Городской бюджет на | | | кабины с уровня тротуара до | | |6 ед. |3 ед. |2 ед. |1 ед. |метростроение | | | перрона для | | | | | | | | | | инвалидов-колясочников при | | | | | | | | | | строительстве новых станций | | | | | | | | | | Митинско-Строгинской линии | | | | | | | | | | - оборудовать ограничительными | | | 24000,0| 8000,0| 8000,0| 8000,0|Внебюджетные средства | | | шуцлиниями вдоль платформы для | | |3 ед. |1 ед. |1 ед. |1 ед. |(ГУП "Московский | | | пользования слепыми лицами | | | | | | |метрополитен") | | | станций метрополитена | | | | | | | | | | "Электрозаводская", "Рязанский | | | | | | | | | | проспект", "Молодежная" | | | | | | | | | | - оснастить 53 станции системой | | | 1590,0| 540,0| 540,0| 510,0| | | | звукового оповещения слепых и | | |53 ед. |18 ед. |18 ед. |17 ед. | | | | слабовидящих лиц "Сигнал-Гонг" | | | | | | | | | | при прибытии поезда | | | | | | | | | | - провести работы по увеличению | | | 9700,0| 3000,0| 3200,0| 3500,0| | | | освещенности платформ с заменой | | |3 ед. |1 ед. |1 ед. |1 ед. | | | | источников света (3 станции) для| | | | | | | | | | комфортного передвижения | | | | | | | | | | слабовидящих лиц | | | | | | | | | | - осуществить реконструкцию | | | 10350,0| 3450,0| 3450,0| 3450,0| | | | лестничных сходов с сооружением | | |3 ед. |1 ед. |1 ед. |1 ед. | | | | пандусов для | | | | | | | | | | инвалидов-колясочников на 3 | | | | | | | | | | станциях | | | | | | | | | | - обустроить пандусами | | | 238,5| 79,5| 79,5| 79,5| | | | действующие лестничные сходы для| | |6 ед. |2 ед. |2 ед. |2 ед. | | | | инвалидов-колясочников | | | | | | | | | | - удлинить поручни на лестничных| | | 54,0| 18,0| 18,0| 18,0| | | | сходах для комфортного и | | |12 ед. |4 ед. |4 ед. |4 ед. | | | | безопасного передвижения | | | | | | | | | | инвалидов-опорников и лиц с | | | | | | | | | | нарушениями зрения | | | | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------| |3.3.2.3. | Обустроить для инвалидов |Федеральная |2007-2009 гг.|Количество объектов и необходимые финансовые |Внебюджетные средства | | | железнодорожные вокзалы: |пассажирская | |средства определяются ежегодно Федеральной |(средства Федеральной | | | - оборудовать специализированные|дирекция - филиал | |пассажирской дирекцией - филиалом ОАО "РЖД" |пассажирской дирекции - | | | кассы, места в залах ожидания и |ОАО "РЖД" | | |филиала ОАО "РЖД") | | | кабины в общественных туалетах; | | | | | | | - установить указатели со | | | | | | | световой информацией для лиц с | | | | | | | потерей слуха | | | | | |---------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------| |3.3.2.4. | Приспособить для инвалидов |Московская железная|2007-2009 гг.|Количество объектов и необходимые финансовые |Внебюджетные средства | | | остановочные пункты и вагоны |дорога - филиал ОАО| |средства определяются ежегодно Московской |(средства Московской | | | пригородного железнодорожного |"РЖД" | |железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" |железной дороги) | | | транспорта системами синхронного| | | | | | | вывода речевой и текстовой | | | | | | | информации, пандусами, | | | | | | | тактильными и контрастными | | | | | | | поверхностями (по отдельному | | | | | | | плану Московской железной дороги| | | | | | | - филиала ОАО "РЖД") | | | | | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.3. | Развитие системы специализированного транспортного обслуживания инвалидов | |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.3.1. | Продолжить совершенствование | | | | | | | | | | работы службы "Социальное | | | | | | | | | | такси": | | | | | | | | | |---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - обеспечить транспортное |Департамент |2007-2009 гг.| 240191,0| 69170,0| 79546,0| 91478,0|Средства городского бюджета| | | обслуживание инвалидов по |социальной защиты | | | | | |в рамках Комплексной | | | индивидуальным и коллективным |населения города | | | | | |программы мер социальной | | | заявкам в объеме: |Москвы, | | | | | |защиты жителей города | | | 2007 год - 45 тыс. заявок; |Департамент | | | | | |Москвы | | | 2008 год - 50 тыс. заявок; |транспорта и связи | | | | | |(1002 5221299 483 262) | | | 2009 год - 55 тыс. заявок |города Москвы, | | | | | | | | | |ГУП "Мосгортранс", | | | | | | | | | |организация на | | | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | | | | |---------------------------------| |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - провести эксперимент по | |2007-2009 гг.| | | | | | | | бесплатному транспортному | | | | | | | | | | обслуживанию детей-инвалидов с | | | | | | | | | | ограничениями в передвижении (от| | | | | | | | | | дома до учреждений образования и| | | | | | | | | | обратно) | | | | | | | | | |---------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | - разработать и внедрить |Департамент |2007 г. | 3000,0| 3000,0| - | - |Целевое бюджетное | | | технологию транспортного |социальной защиты | | | | | |финансирование | | | обслуживания инвалидов по |населения города | | | | | |(1001 5221100 482 226) | | | социальной карте москвича |Москвы, | | | | | | | | | |Департамент | | | | | | | | | |экономической | | | | | | | | | |политики и развития| | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | |информатизации | | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | Страницы: 1 2 |
Фрагмент документа "О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2004-2006 ГОДЫ" И О КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ" НА 2007-2009".