Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".
10. Подпрограмма "Сокращение потребляемой электрической мощности" В прошедшем отопительном сезоне 2007-2008 гг. максимальная электрическая нагрузка была зафиксирована в январе при температуре воздуха -13,8 град.C, электропотребление составило 16181 МВт. Такая же нагрузка, как в прошедшую зиму, была зафиксирована в январе 2006 г. при среднесуточной температуре -26,7 град.C. Москва не имеет проблем с обеспечением топливно-энергетическими ресурсами в течение года при средних температурах отопительного периода, но существует дефицит пиковых мощностей, проявляющийся в вечерние часы отопительного периода, в то время как полное использование энергетических мощностей - пиковый спрос - случается лишь несколько раз в году в самые холодные дни. Для Москвы это время суммарно по году не превышает 5%, при этом потребители платят за "горячий резерв пикового оборудования", содержание которого заложено в тариф. Цель подпрограммы - снижение потребляемой электрической мощности как альтернатива строительству новых энергетических мощностей. В условиях стремительного роста потребляемой электрической мощности ликвидацию энергодефицита целесообразно осуществить, реализуя следующие мероприятия: 1. Снижение пикового потребления электроэнергии: 1.1. Пропаганда энергосбережения, направленная на сознательное ограничение потребления электроэнергии населением в пиковые часы. Обращение к населению позволит снизить пик потребления на величину до 10%. 1.2. Перевод отопления различных объектов с традиционных электрообогревателей на электрические отопительные приборы аккумулирующего типа с зарядкой в ночные часы. 1.3. Замена приборов учета электроэнергии у всех групп потребителей на многотарифные с одновременным тарифным стимулированием потребления энергии в соответствии с разделом 13 Программы. 1.4. Контроль за качеством отопления в морозные периоды и оперативное устранение причин, вызывающих жалобы потребителей на возникающий дискомфорт, в целях исключения использования электрообогревателей для догрева помещений. 2. Установка пиковых источников генерации непосредственно в энергодефицитных районах города. 3. Организация работ по компенсации реактивной мощности: 3.1. Замеры величин реактивной мощности у разных потребителей. 3.2. Установка КРМ на подстанциях, в бюджетных организациях и на предприятиях комплекса городского хозяйства. 3.3. Организация производства устройств КРМ на предприятиях города. 3.4. Проведение семинаров, курсов, подготовка специалистов. 4. Изменение графиков начала и окончания работы предприятий, организаций, учреждений. 5. Сокращение потребляемой мощности у потребителей (в соответствии с подпрограммой энергосбережения в потреблении). Основные показатели подпрограммы приведены в таблице 27, задание по снижению электрической мощности в городе Москве на 2009 год - в таблице 28, а перечень мероприятий по сокращению потребляемой мощности - в таблице 29. Таблица 27 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ" --------------------------------------------------------------------------- |N |Показатели |Всего на |В том числе по годам | |п/п| |2009-2011|---------------------------------| | | |гг. |2009 г.|2010 г. |2011 г.|до 2020 | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| |1. |Годовое сокращение | 282,8| 65,7 | 96,2 | 120,9| 70 | | |потребления | | | | | | | |электроэнергии, млн. кВтч| | | | | | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| |2. |Годовое сокращение | 737,5| 252,5 | 370,0 | 465,0| 450 | | |потребляемой | | | | | | | |электрической мощности, | | | | | | | |МВт | | | | | | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| |3. |Суммарная экономия | 72,7| 2,0 | 17,5 | 53,2| 3355,7| | |электроэнергии | | | | | | | |(нарастающим итогом), | | | | | | | |млн. кВтч | | | | | | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| |4. |Суммарное сокращение | 1962,5| 252,5 | 622,5 | 1087,5| 4680 | | |электрической мощности | | | | | | | |(нарастающим итогом), МВт| | | | | | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| |5. |Затраты на выполнение | 2638,5| 140,25| 958,25| 1540 | 6418,5| | |мероприятий, млн. руб. | | | | | | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| |6. |Стоимость сэкономленных | 61503,9|7896,7 |19495,1 |34112,1|154203 | | |топливно-энергетических | | | | | | | |ресурсов (нарастающим | | | | | | | |итогом), млн. руб. | | | | | | |---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------| |7. |Эффективность | 58865,4|7756,4 |18536,9 |32572,1|147784,5| | |мероприятий, млн. руб. | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Примечание. Дополнительное ежегодное сокращение 100 МВт потребляемой электрической мощности за счет экономии электроэнергии в подпрограмме "Энергосбережение при потреблении энергоресурсов"; стоимость экономии определялась в размере 31,25 тыс. руб. за 1 кВт (стоимость строительства 1 кВт генерирующих мощностей) и существующего тарифа 2,37 руб./кВтч. Таблица 28 ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009 Г. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Административные|Окружные |Объекты |Объекты |Объекты |Объекты |Объекты |Всего | |округа |программы|потребительского |городского |городского |городского |Департамента| | | |префектур|рынка |подчинения |подчинения |подчинения |культуры | | | | | |Департамента |Департамента |Департамента|города | | | | | |здравоохранения|образования |соц. защиты |Москвы | | | | | |города Москвы |города Москвы|города | | | | | | | | |Москвы | | | | |---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | |МВт |МВт |МВт |МВт |МВт |МВт |МВт | |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | ЦАО | 0,53| 1,47| 0,76| 0,14| 0,07| 0,05| 3,02| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | САО | 3,03| 3,96| 0,9 | 0,29| 0,14| 0,09| 8,41| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | СВАО | 10 | 3,15| 1,16| 0,27| 0,09| 0,06| 14,74| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | ВАО | 3,33| 4,17| 1,14| 0,18| 0,09| 0,06| 8,97| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | ЮВАО | 7 | 4,46| 0,7 | 0,12| 0,06| 0,05| 12,39| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | ЮАО | 11,67| 4,57| 1,04| 0,17| 0,07| 0,06| 17,58| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | ЮЗАО | 11,33| 3,37| 0,87| 0,21| 0,05| 0,07| 15,91| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | ЗАО | 9,67| 2,73| 1,14| 0,16| 0,07| 0,06| 13,82| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | СЗАО | 3,14| 1,99| 0,94| 0,15| 0,05| 0,05| 6,31| |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | ЗелАО | 1 | 0,27| 0,07| 0,05| 0,01| 0,01| 1,4 | |----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------| | Всего | 60,71| 30,13| 8,7 | 1,74| 0,71| 0,56|102,54| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Перечень мероприятий по сокращению потребляемой электрической мощности приведен в таблице 29. Таблица 29 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N |Наименование мероприятия |Ответственный |Сроки |Объем |Источник |Ожидаемый эффект, | |п/п | | |исполнения|финансирования |финансирования|результат | | | | | |<10>, тыс. руб.| | | |----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Снижение потребления в периоды максимума нагрузок | |----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Разработать методическое пособие|ДепТЭХ города |2009 г. | 500|Бюджет города |Создание условий для | | |по инвентаризации временных |Москвы, | | |Москвы |массового внедрения | | |нестационарных объектов, |Департамент | | | |технических | | |потребляющих электроэнергию для |потребительского| | | |мероприятий | | |нужд отопления |рынка и услуг | | | | | | | |города Москвы | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |2. |Организовать проведение |Префектуры |2009 г. | - | - |Создание условий для | | |инвентаризации всех временных |административных| | | |массового внедрения | | |нестационарных объектов в целях |округов города | | | |технических | | |определения наличия договоров |Москвы | | | |мероприятий | | |аренды земли, договоров | | | | | | | |энергоснабжения, соответствия | | | | | | | |установленных автоматических | | | | | | | |отключающих устройств договорным| | | | | | | |величинам | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |3. |Разработать требования к |ДепТЭХ города |2009 г. | 500|Бюджет города |Создание условий для | | |теплоизоляции ограждающих |Москвы | | |Москвы |массового внедрения | | |конструкций и электроотоплению | | | | |технических | | |нестационарных объектов | | | | |мероприятий | | |мелкорозничной сети | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |4. |По объектам мелкорозничной сети:|Департамент |С 2009 г. | - | - |Высвобождение | |----|--------------------------------|потребительского| | | |электрической | |4.1.|При проведении конкурсов на |рынка и услуг | | | |мощности в пиковые | | |право размещения нестационарных |города Москвы | | | |периоды | | |объектов мелкорозничной сети | | | | | | | |учитывать соответствие этих | | | | | | | |объектов установленным | | | | | | | |требованиям к теплоизоляции | | | | | | | |ограждающих конструкций и | | | | | | | |электроотоплению | | | | | | |----|--------------------------------| |----------|---------------|--------------|---------------------| |4.2.|Обеспечить перевод | |2009 г. | | |30 МВт | | |электроотопления объектов | |----------|---------------| |---------------------| | |мелкорозничной сети с пикового | |2010 г. | | |70 МВт | | |периода суток в ночное время с | |----------|---------------| |---------------------| | |использованием теплонакопителей | |2011 г. | | |100 МВт | |----|--------------------------------| |----------|---------------|--------------|---------------------| |4.3.|Составить график реконструкции и| |2009 г. | - | - | | | |замены всех нестационарных | | | | | | | |объектов мелкорозничной сети, не| | | | | | | |отвечающих требованиям к | | | | | | | |теплоизоляции ограждающих | | | | | | | |конструкций и электроотоплению, | | | | | | | |на период до 5 лет | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |5. |Перевод всех электроподстанций |ДепТЭХ города |2009 г. | 40000|Собственные |5 МВт | | |(питающих центров) |Москвы |----------|---------------|средства ОАО |---------------------| | |электросетевых компаний и | |2010 г. | 40000|"МОЭСК" |5 МВт | | |различных ведомств, отапливаемых| |----------|---------------| |---------------------| | |электричеством, с традиционных | |2011 г. | 40000| |5 МВт | | |электрообогревателей на | | | | | | | |теплоаккумуляторы | | | | | | | |--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| | |Итого | | | 200000| |25 МВт | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |6. |Создать рабочую группу |Комплекс |2009 г. | - | - |Объединение усилий | | |(комиссию) из представителей |городского | | | |Москвы и Московской | | |Москвы и Московской области для |хозяйства Москвы| | | |области в решении | | |совместной работы по вопросам | | | | |общих задач | | |снижения пикового потребления | | | | | | | |электроэнергии в Московском | | | | | | | |регионе | | | | | | |----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Установка пиковых источников генерации в энергодефицитных районах города | |----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7. |Определить энергодефицитный |ДепТЭХ города |2008 г. | - | - |Оптимальное | | |округ, район города Москвы, на |Москвы | | | |техническое решение | | |территории которого установка | | | | |при строительстве | | |пикового источника будет | | | | |пиковых источников | | |наиболее эффективной; выбрать | | | | |генерации энергии | | |площадку на территории района | | | | | | | |(преимущественно на территории | | | | | | | |крупного промышленного | | | | | | | |предприятия); определить | | | | | | | |мощность устанавливаемого | | | | | | | |источника (ориентировочно до 20 | | | | | | | |МВт) | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------| | |8. |Рассмотреть вопрос по отработке |Комплекс |2009 г. | - | - | | | |процессов размещения, |городского | | | | | | |финансирования строительства и |хозяйства Москвы| | | | | | |управления пиковыми источниками | | | | | | | |генерации, размещаемыми на | | | | | | | |территории крупных потребителей | | | | | | | |топливно-энергетических | | | | | | | |ресурсов: | | | | | | | |--------------------------------| | | | | | | |- определить возможные источники| | | | | | | |финансирования объекта | | | | | | | |(привлечение инвестиций, | | | | | | | |средства промышленных | | | | | | | |предприятий или энергетических | | | | | | | |компаний, бюджетное | | | | | | | |финансирование) | | | | | | | |--------------------------------| | | | | | | |- отработать механизмы | | | | | | | |взаимосвязи с энергетическими | | | | | | | |компаниями по вопросам | | | | | | | |автоматизации режимов работы | | | | | | | |пикового источника и его | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | |--------------------------------| | | | | | | |- совместно с РЭК Москвы | | | | | | | |рассмотреть возможность учета | | | | | | | |затрат в общих тарифах | | | | | | |----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Компенсация реактивной мощности | |----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9. |Проведение комплекса работ по |ДепТЭХ города |2009 | 15000|Бюджет города |Оценка эффективности | | |замерам величин реактивной |Москвы | | |Москвы |мероприятия при | | |мощности у различных групп | | | | |массовом внедрении у | | |потребителей электроэнергии для | | | | |различных категорий | | |определения типовых эффективных | | | | |потребителей | | |решений и методологии по | | | | | | | |проведению компенсации | | | | | | | |реактивной мощности и созданию | | | | | | | |условий для стабильной работы | | | | | | | |электросетей (10 объектов | | | | | | | |замера и анализа) | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------| | |10. |Проведение комплекса работ по |ДепТЭХ города |2009 | 7250|Бюджет города | | | |определению фактического баланса|Москвы |----------|---------------|Москвы | | | |мощностей и величин перетоков | |2010 | 7250| | | | |реактивной энергии в узлах | | | | | | | |энергосистемы для определения | | | | | | | |наиболее проблемных узлов и | | | | | | | |потенциала возможной минимизации| | | | | | | |потерь (по 6 узлов в 2009-2010 | | | | | | | |гг.) | | | | | | | |--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| | |Итого | |2009-2010 | 14500| | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |11. |Установка устройств по |ДепТЭХ города |2009 г. |А) 50000 |А) собственные|Снижение|А) 10 МВт | | |компенсации реактивной мощности |Москвы | |Б) 25000 |средства ОАО |мощности|Б) 5 МВт | | |(КРМ) в наиболее проблемных | |----------|---------------|"МОЭСК" | |------------| | |энергоузлах сложнозамкнутой | |2010 г. |А) 100000 |Б) бюджет | |А) 20 МВт | | |электрической сети: | | |Б) 50000 |города Москвы | |Б) 10 МВт | | |А) на подстанциях "МОЭСК" | |----------|---------------| | |------------| | |Б) на подстанциях, построенных | |2011 г. |А) 200000 | | |А) 30 МВт | | |за счет городских средств | | |Б) 50000 | | |Б) 10 МВт | | |--------------------------------| |----------|---------------| | |------------| | |Итого | | |А) 350000 | | |А) 60 МВт | | | | | |Б) 125000 | | |Б) 25 МВт | | | | | |475000 | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------|------------| |12. |Разработка методических указаний|ДепТЭХ города |2010 г. | 5000|Бюджет города |Получение возможности| | |по проведению работ по КРМ и |Москвы | | |Москвы |осуществления | | |установке систем автоматического| | | | |контроля за | | |контроля и учета реактивной и | | | | |состоянием сети. | | |активной мощности на объектах | | | | |При новом | | |различных групп потребителей | | | | |строительстве и | | |при новом строительстве, | | | | |реконструкции объекта| | |капитальном ремонте и | | | | |экономится от 3 до | | |реконструкции | | | | |10% мощностей, сроки | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|службы кабеля и | |13. |Разработка требований по КРМ на |ДепТЭХ города |2010 г. | 1500|Бюджет города |оборудования | | |существующих объектах бюджетной |Москвы | | |Москвы |электроустановки | | |сферы и предприятиях комплекса | | | | |возрастают в | | |городского хозяйства, не | | | | |несколько раз | | |попадающих под капитальный | | | | | | | |ремонт, реконструкцию | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |14. |Установка и монтаж КРМ с ФКУ |ДепТЭХ города |2010 г. |А) 525000 |А) бюджет |Снижение|50-80 МВт | | |(фильтрокомпенсирующие |Москвы | |Б) 225000 |города Москвы |мощности| | | |устройства), автоматизированных | | | | | | | | |средств контроля за | | | |Б) средства | | | | |коэффициентом мощности в | |----------|---------------|предприятий | |------------| | |бюджетных организациях и на | |2011 г. |А) 875000 | | |100-140 МВт | | |предприятиях комплекса | | |Б) 375000 | | | | | |городского хозяйства по | | | | | | | | |разработанным ежегодным | | | | | | | | |планам-графикам | | | | | | | | |--------------------------------| |----------|---------------| | |------------| | |Итого | | |А) 1400000 | | |до 220 МВт | | | | | |Б) 600000 | | | | | | | | |2000000 | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------|------------| |15. |Организация производства |Департамент |2010 г. | - | - |Развитие новых | | |устройств КРМ и ФКУ на |науки и | | | |рабочих мест, | | |предприятиях города |промышленной | | | |обеспечение | | | |политики города | | | |программных | | | |Москвы | | | |мероприятий | | | | | | | |продукцией, | | | | | | | |выпускаемой на | | | | | | | |территории Москвы | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |16. |Анализ и разработка требований к|Департамент |2010 г. | 1500|Бюджет города |Оптимизация рынка | | |номенклатуре, параметрам и |науки и | | |Москвы |сбыта | | |характеристикам устройств КРМ и |промышленной | | | |энергосберегающей | | |ФКУ |политики города | | | |продукции | | | |Москвы | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |17. |Создание механизма и методики |ДепТЭХ города |2010 г. | 3000|Бюджет города |Создание материальных| | |учета мощностей, высвобождаемых |Москвы | | |Москвы |стимулов массового | | |после проведения КРМ. Создание | | | | |внедрения мероприятий| | |реестра высвобожденной мощности | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |18. |Разработка программы подготовки,|ДепТЭХ города |2009 г. | 2000|Бюджет города |Подготовка | | |повышения квалификации и |Москвы | | |Москвы |квалифицированных | | |аттестации специалистов в | | | | |кадров | | |области КРМ | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------| | |19. |Проведение семинаров, курсов с |ДепТЭХ города |2009-2011 | - | - | | | |аттестацией (сертификацией) |Москвы |гг. | | | | | |специалистов в области КРМ | | | | | | |----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------| |20. |Реализация пилотного проекта по |ДепТЭХ города |2009 г. | 2838 |Бюджет города |Снижение потерь | | |установке систем компенсации |Москвы | | |Москвы |электрической энергии| | |реактивной мощности на жилищном | | | | | | | |фонде города Москвы | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- <10> Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и уточняются ежегодно. |
Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".