О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009). Постановление. Правительство Москвы. 28.10.08 1012-ПП

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

10. Подпрограмма "Сокращение
                 потребляемой электрической мощности"

     В   прошедшем  отопительном  сезоне  2007-2008  гг.  максимальная
электрическая  нагрузка  была  зафиксирована  в январе при температуре
воздуха -13,8 град.C, электропотребление составило 16181 МВт. Такая же
нагрузка,  как  в прошедшую зиму,  была зафиксирована в январе 2006 г.
при среднесуточной температуре -26,7 град.C.
     Москва  не  имеет проблем с обеспечением топливно-энергетическими
ресурсами  в  течение  года  при  средних  температурах  отопительного
периода,  но  существует  дефицит  пиковых  мощностей, проявляющийся в
вечерние   часы   отопительного   периода,   в  то  время  как  полное
использование  энергетических  мощностей  -  пиковый спрос - случается
лишь  несколько  раз в году в самые холодные дни. Для Москвы это время
суммарно  по  году  не  превышает  5%,  при этом потребители платят за
"горячий резерв пикового оборудования", содержание которого заложено в
тариф.
     Цель  подпрограммы - снижение потребляемой электрической мощности
как альтернатива строительству новых энергетических мощностей.
     В   условиях   стремительного  роста  потребляемой  электрической
мощности ликвидацию энергодефицита целесообразно осуществить, реализуя
следующие мероприятия:
     1. Снижение пикового потребления электроэнергии:
     1.1.  Пропаганда  энергосбережения,  направленная на сознательное
ограничение  потребления  электроэнергии  населением  в  пиковые часы.
Обращение  к населению позволит снизить пик потребления на величину до
10%.
     1.2.   Перевод   отопления   различных  объектов  с  традиционных
электрообогревателей    на    электрические    отопительные    приборы
аккумулирующего типа с зарядкой в ночные часы.
     1.3.   Замена   приборов   учета   электроэнергии  у  всех  групп
потребителей на многотарифные с одновременным тарифным стимулированием
потребления энергии в соответствии с разделом 13 Программы.
     1.4.  Контроль  за  качеством  отопления  в  морозные  периоды  и
оперативное  устранение  причин,  вызывающих  жалобы  потребителей  на
возникающий    дискомфорт,    в    целях    исключения   использования
электрообогревателей для догрева помещений.
     2.  Установка  пиковых  источников  генерации  непосредственно  в
энергодефицитных районах города.
     3. Организация работ по компенсации реактивной мощности:
     3.1. Замеры величин реактивной мощности у разных потребителей.
     3.2.  Установка КРМ на подстанциях, в бюджетных организациях и на
предприятиях комплекса городского хозяйства.
     3.3.  Организация  производства  устройств  КРМ  на  предприятиях
города.
     3.4. Проведение семинаров, курсов, подготовка специалистов.
     4.  Изменение  графиков  начала  и  окончания работы предприятий,
организаций, учреждений.
     5.   Сокращение   потребляемой   мощности   у   потребителей   (в
соответствии с подпрограммой энергосбережения в потреблении).
     Основные  показатели подпрограммы приведены в таблице 27, задание
по  снижению  электрической  мощности  в городе Москве на 2009 год - в
таблице 28, а перечень мероприятий по сокращению потребляемой мощности
- в таблице 29.

                                                            Таблица 27

             ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "СОКРАЩЕНИЕ
                 ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ"

---------------------------------------------------------------------------
|N  |Показатели               |Всего на |В том числе по годам             |
|п/п|                         |2009-2011|---------------------------------|
|   |                         |гг.      |2009 г.|2010 г. |2011 г.|до 2020 |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 1 |            2            |    3    |   4   |   5    |   6   |   7    |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|1. |Годовое сокращение       |    282,8|  65,7 |   96,2 |  120,9|    70  |
|   |потребления              |         |       |        |       |        |
|   |электроэнергии, млн. кВтч|         |       |        |       |        |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|2. |Годовое сокращение       |    737,5| 252,5 |  370,0 |  465,0|   450  |
|   |потребляемой             |         |       |        |       |        |
|   |электрической мощности,  |         |       |        |       |        |
|   |МВт                      |         |       |        |       |        |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|3. |Суммарная экономия       |     72,7|   2,0 |   17,5 |   53,2|  3355,7|
|   |электроэнергии           |         |       |        |       |        |
|   |(нарастающим итогом),    |         |       |        |       |        |
|   |млн. кВтч                |         |       |        |       |        |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|4. |Суммарное сокращение     |   1962,5| 252,5 |  622,5 | 1087,5|  4680  |
|   |электрической мощности   |         |       |        |       |        |
|   |(нарастающим итогом), МВт|         |       |        |       |        |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|5. |Затраты на выполнение    |   2638,5| 140,25|  958,25| 1540  |  6418,5|
|   |мероприятий, млн. руб.   |         |       |        |       |        |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|6. |Стоимость сэкономленных  |  61503,9|7896,7 |19495,1 |34112,1|154203  |
|   |топливно-энергетических  |         |       |        |       |        |
|   |ресурсов (нарастающим    |         |       |        |       |        |
|   |итогом), млн. руб.       |         |       |        |       |        |
|---|-------------------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|7. |Эффективность            |  58865,4|7756,4 |18536,9 |32572,1|147784,5|
|   |мероприятий, млн. руб.   |         |       |        |       |        |
---------------------------------------------------------------------------

     Примечание.   Дополнительное   ежегодное   сокращение   100   МВт
потребляемой  электрической мощности за счет экономии электроэнергии в
подпрограмме   "Энергосбережение   при   потреблении  энергоресурсов";
стоимость  экономии  определялась  в  размере 31,25 тыс. руб. за 1 кВт
(стоимость строительства 1 кВт генерирующих мощностей) и существующего
тарифа 2,37 руб./кВтч.

                                                            Таблица 28

              ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
                      В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009 Г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Административные|Окружные |Объекты          |Объекты        |Объекты      |Объекты     |Объекты     |Всего |
|округа          |программы|потребительского |городского     |городского   |городского  |Департамента|      |
|                |префектур|рынка            |подчинения     |подчинения   |подчинения  |культуры    |      |
|                |         |                 |Департамента   |Департамента |Департамента|города      |      |
|                |         |                 |здравоохранения|образования  |соц. защиты |Москвы      |      |
|                |         |                 |города Москвы  |города Москвы|города      |            |      |
|                |         |                 |               |             |Москвы      |            |      |
|                |---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
|                |МВт      |МВт              |МВт            |МВт          |МВт         |МВт         |МВт   |
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ЦАО            |     0,53|             1,47|           0,76|         0,14|        0,07|        0,05|  3,02|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| САО            |     3,03|             3,96|           0,9 |         0,29|        0,14|        0,09|  8,41|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| СВАО           |    10   |             3,15|           1,16|         0,27|        0,09|        0,06| 14,74|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ВАО            |     3,33|             4,17|           1,14|         0,18|        0,09|        0,06|  8,97|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ЮВАО           |     7   |             4,46|           0,7 |         0,12|        0,06|        0,05| 12,39|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ЮАО            |    11,67|             4,57|           1,04|         0,17|        0,07|        0,06| 17,58|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ЮЗАО           |    11,33|             3,37|           0,87|         0,21|        0,05|        0,07| 15,91|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ЗАО            |     9,67|             2,73|           1,14|         0,16|        0,07|        0,06| 13,82|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| СЗАО           |     3,14|             1,99|           0,94|         0,15|        0,05|        0,05|  6,31|
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| ЗелАО          |     1   |             0,27|           0,07|         0,05|        0,01|        0,01|  1,4 |
|----------------|---------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------|
| Всего          |    60,71|            30,13|           8,7 |         1,74|        0,71|        0,56|102,54|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Перечень мероприятий  по  сокращению  потребляемой  электрической
мощности приведен в таблице 29.

                                                            Таблица 29


       ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |Наименование мероприятия        |Ответственный   |Сроки     |Объем          |Источник      |Ожидаемый эффект,    |
|п/п |                                |                |исполнения|финансирования |финансирования|результат            |
|    |                                |                |          |<10>, тыс. руб.|              |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |Снижение потребления в периоды максимума нагрузок                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |Разработать методическое пособие|ДепТЭХ города   |2009 г.   |            500|Бюджет города |Создание условий для |
|    |по инвентаризации временных     |Москвы,         |          |               |Москвы        |массового внедрения  |
|    |нестационарных объектов,        |Департамент     |          |               |              |технических          |
|    |потребляющих электроэнергию для |потребительского|          |               |              |мероприятий          |
|    |нужд отопления                  |рынка и услуг   |          |               |              |                     |
|    |                                |города Москвы   |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|2.  |Организовать проведение         |Префектуры      |2009 г.   |       -       |      -       |Создание условий для |
|    |инвентаризации всех временных   |административных|          |               |              |массового внедрения  |
|    |нестационарных объектов в целях |округов города  |          |               |              |технических          |
|    |определения наличия договоров   |Москвы          |          |               |              |мероприятий          |
|    |аренды земли, договоров         |                |          |               |              |                     |
|    |энергоснабжения, соответствия   |                |          |               |              |                     |
|    |установленных автоматических    |                |          |               |              |                     |
|    |отключающих устройств договорным|                |          |               |              |                     |
|    |величинам                       |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|3.  |Разработать требования к        |ДепТЭХ города   |2009 г.   |            500|Бюджет города |Создание условий для |
|    |теплоизоляции ограждающих       |Москвы          |          |               |Москвы        |массового внедрения  |
|    |конструкций и электроотоплению  |                |          |               |              |технических          |
|    |нестационарных объектов         |                |          |               |              |мероприятий          |
|    |мелкорозничной сети             |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|4.  |По объектам мелкорозничной сети:|Департамент     |С 2009 г. |       -       |      -       |Высвобождение        |
|----|--------------------------------|потребительского|          |               |              |электрической        |
|4.1.|При проведении конкурсов на     |рынка и услуг   |          |               |              |мощности в пиковые   |
|    |право размещения нестационарных |города Москвы   |          |               |              |периоды              |
|    |объектов мелкорозничной сети    |                |          |               |              |                     |
|    |учитывать соответствие этих     |                |          |               |              |                     |
|    |объектов установленным          |                |          |               |              |                     |
|    |требованиям к теплоизоляции     |                |          |               |              |                     |
|    |ограждающих конструкций и       |                |          |               |              |                     |
|    |электроотоплению                |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|                |----------|---------------|--------------|---------------------|
|4.2.|Обеспечить перевод              |                |2009 г.   |               |              |30 МВт               |
|    |электроотопления объектов       |                |----------|---------------|              |---------------------|
|    |мелкорозничной сети с пикового  |                |2010 г.   |               |              |70 МВт               |
|    |периода суток в ночное время с  |                |----------|---------------|              |---------------------|
|    |использованием теплонакопителей |                |2011 г.   |               |              |100 МВт              |
|----|--------------------------------|                |----------|---------------|--------------|---------------------|
|4.3.|Составить график реконструкции и|                |2009 г.   |       -       |      -       |                     |
|    |замены всех нестационарных      |                |          |               |              |                     |
|    |объектов мелкорозничной сети, не|                |          |               |              |                     |
|    |отвечающих требованиям к        |                |          |               |              |                     |
|    |теплоизоляции ограждающих       |                |          |               |              |                     |
|    |конструкций и электроотоплению, |                |          |               |              |                     |
|    |на период до 5 лет              |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|5.  |Перевод всех электроподстанций  |ДепТЭХ города   |2009 г.   |          40000|Собственные   |5 МВт                |
|    |(питающих центров)              |Москвы          |----------|---------------|средства ОАО  |---------------------|
|    |электросетевых компаний и       |                |2010 г.   |          40000|"МОЭСК"       |5 МВт                |
|    |различных ведомств, отапливаемых|                |----------|---------------|              |---------------------|
|    |электричеством, с традиционных  |                |2011 г.   |          40000|              |5 МВт                |
|    |электрообогревателей на         |                |          |               |              |                     |
|    |теплоаккумуляторы               |                |          |               |              |                     |
|    |--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|    |Итого                           |                |          |         200000|              |25 МВт               |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|6.  |Создать рабочую группу          |Комплекс        |2009 г.   |       -       |      -       |Объединение усилий   |
|    |(комиссию) из представителей    |городского      |          |               |              |Москвы и Московской  |
|    |Москвы и Московской области для |хозяйства Москвы|          |               |              |области в решении    |
|    |совместной работы по вопросам   |                |          |               |              |общих задач          |
|    |снижения пикового потребления   |                |          |               |              |                     |
|    |электроэнергии в Московском     |                |          |               |              |                     |
|    |регионе                         |                |          |               |              |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |Установка пиковых источников генерации в энергодефицитных районах города                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.  |Определить энергодефицитный     |ДепТЭХ города   |2008 г.   |       -       |      -       |Оптимальное          |
|    |округ, район города Москвы, на  |Москвы          |          |               |              |техническое решение  |
|    |территории которого установка   |                |          |               |              |при строительстве    |
|    |пикового источника будет        |                |          |               |              |пиковых источников   |
|    |наиболее эффективной; выбрать   |                |          |               |              |генерации энергии    |
|    |площадку на территории района   |                |          |               |              |                     |
|    |(преимущественно на территории  |                |          |               |              |                     |
|    |крупного промышленного          |                |          |               |              |                     |
|    |предприятия); определить        |                |          |               |              |                     |
|    |мощность устанавливаемого       |                |          |               |              |                     |
|    |источника (ориентировочно до 20 |                |          |               |              |                     |
|    |МВт)                            |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|                     |
|8.  |Рассмотреть вопрос по отработке |Комплекс        |2009 г.   |       -       |      -       |                     |
|    |процессов размещения,           |городского      |          |               |              |                     |
|    |финансирования строительства и  |хозяйства Москвы|          |               |              |                     |
|    |управления пиковыми источниками |                |          |               |              |                     |
|    |генерации, размещаемыми на      |                |          |               |              |                     |
|    |территории крупных потребителей |                |          |               |              |                     |
|    |топливно-энергетических         |                |          |               |              |                     |
|    |ресурсов:                       |                |          |               |              |                     |
|    |--------------------------------|                |          |               |              |                     |
|    |- определить возможные источники|                |          |               |              |                     |
|    |финансирования объекта          |                |          |               |              |                     |
|    |(привлечение инвестиций,        |                |          |               |              |                     |
|    |средства промышленных           |                |          |               |              |                     |
|    |предприятий или энергетических  |                |          |               |              |                     |
|    |компаний, бюджетное             |                |          |               |              |                     |
|    |финансирование)                 |                |          |               |              |                     |
|    |--------------------------------|                |          |               |              |                     |
|    |- отработать механизмы          |                |          |               |              |                     |
|    |взаимосвязи с энергетическими   |                |          |               |              |                     |
|    |компаниями по вопросам          |                |          |               |              |                     |
|    |автоматизации режимов работы    |                |          |               |              |                     |
|    |пикового источника и его        |                |          |               |              |                     |
|    |обслуживания                    |                |          |               |              |                     |
|    |--------------------------------|                |          |               |              |                     |
|    |- совместно с РЭК Москвы        |                |          |               |              |                     |
|    |рассмотреть возможность учета   |                |          |               |              |                     |
|    |затрат в общих тарифах          |                |          |               |              |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |Компенсация реактивной мощности                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.  |Проведение комплекса работ по   |ДепТЭХ города   |2009      |          15000|Бюджет города |Оценка эффективности |
|    |замерам величин реактивной      |Москвы          |          |               |Москвы        |мероприятия при      |
|    |мощности у различных групп      |                |          |               |              |массовом внедрении у |
|    |потребителей электроэнергии для |                |          |               |              |различных категорий  |
|    |определения типовых эффективных |                |          |               |              |потребителей         |
|    |решений и методологии по        |                |          |               |              |                     |
|    |проведению компенсации          |                |          |               |              |                     |
|    |реактивной мощности и созданию  |                |          |               |              |                     |
|    |условий для стабильной работы   |                |          |               |              |                     |
|    |электросетей (10 объектов       |                |          |               |              |                     |
|    |замера и анализа)               |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|                     |
|10. |Проведение комплекса работ по   |ДепТЭХ города   |2009      |           7250|Бюджет города |                     |
|    |определению фактического баланса|Москвы          |----------|---------------|Москвы        |                     |
|    |мощностей и величин перетоков   |                |2010      |           7250|              |                     |
|    |реактивной энергии в узлах      |                |          |               |              |                     |
|    |энергосистемы для определения   |                |          |               |              |                     |
|    |наиболее проблемных узлов и     |                |          |               |              |                     |
|    |потенциала возможной минимизации|                |          |               |              |                     |
|    |потерь (по 6 узлов в 2009-2010  |                |          |               |              |                     |
|    |гг.)                            |                |          |               |              |                     |
|    |--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|    |Итого                           |                |2009-2010 |          14500|              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|11. |Установка устройств по          |ДепТЭХ города   |2009 г.   |А) 50000       |А) собственные|Снижение|А) 10 МВт   |
|    |компенсации реактивной мощности |Москвы          |          |Б) 25000       |средства ОАО  |мощности|Б) 5 МВт    |
|    |(КРМ) в наиболее проблемных     |                |----------|---------------|"МОЭСК"       |        |------------|
|    |энергоузлах сложнозамкнутой     |                |2010 г.   |А) 100000      |Б) бюджет     |        |А) 20 МВт   |
|    |электрической сети:             |                |          |Б) 50000       |города Москвы |        |Б) 10 МВт   |
|    |А) на подстанциях "МОЭСК"       |                |----------|---------------|              |        |------------|
|    |Б) на подстанциях, построенных  |                |2011 г.   |А) 200000      |              |        |А) 30 МВт   |
|    |за счет городских средств       |                |          |Б) 50000       |              |        |Б) 10 МВт   |
|    |--------------------------------|                |----------|---------------|              |        |------------|
|    |Итого                           |                |          |А) 350000      |              |        |А) 60 МВт   |
|    |                                |                |          |Б) 125000      |              |        |Б) 25 МВт   |
|    |                                |                |          |475000         |              |        |            |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------|------------|
|12. |Разработка методических указаний|ДепТЭХ города   |2010 г.   |           5000|Бюджет города |Получение возможности|
|    |по проведению работ по КРМ и    |Москвы          |          |               |Москвы        |осуществления        |
|    |установке систем автоматического|                |          |               |              |контроля за          |
|    |контроля и учета реактивной и   |                |          |               |              |состоянием сети.     |
|    |активной мощности на объектах   |                |          |               |              |При новом            |
|    |различных групп потребителей    |                |          |               |              |строительстве и      |
|    |при новом строительстве,        |                |          |               |              |реконструкции объекта|
|    |капитальном ремонте и           |                |          |               |              |экономится от 3 до   |
|    |реконструкции                   |                |          |               |              |10% мощностей, сроки |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|службы кабеля и      |
|13. |Разработка требований по КРМ на |ДепТЭХ города   |2010 г.   |           1500|Бюджет города |оборудования         |
|    |существующих объектах бюджетной |Москвы          |          |               |Москвы        |электроустановки     |
|    |сферы и предприятиях комплекса  |                |          |               |              |возрастают в         |
|    |городского хозяйства, не        |                |          |               |              |несколько раз        |
|    |попадающих под капитальный      |                |          |               |              |                     |
|    |ремонт, реконструкцию           |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|14. |Установка и монтаж КРМ с ФКУ    |ДепТЭХ города   |2010 г.   |А) 525000      |А) бюджет     |Снижение|50-80 МВт   |
|    |(фильтрокомпенсирующие          |Москвы          |          |Б) 225000      |города Москвы |мощности|            |
|    |устройства), автоматизированных |                |          |               |              |        |            |
|    |средств контроля за             |                |          |               |Б) средства   |        |            |
|    |коэффициентом мощности в        |                |----------|---------------|предприятий   |        |------------|
|    |бюджетных организациях и на     |                |2011 г.   |А) 875000      |              |        |100-140 МВт |
|    |предприятиях комплекса          |                |          |Б) 375000      |              |        |            |
|    |городского хозяйства по         |                |          |               |              |        |            |
|    |разработанным ежегодным         |                |          |               |              |        |            |
|    |планам-графикам                 |                |          |               |              |        |            |
|    |--------------------------------|                |----------|---------------|              |        |------------|
|    |Итого                           |                |          |А) 1400000     |              |        |до 220 МВт  |
|    |                                |                |          |Б) 600000      |              |        |            |
|    |                                |                |          |2000000        |              |        |            |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------|------------|
|15. |Организация производства        |Департамент     |2010 г.   |       -       |      -       |Развитие новых       |
|    |устройств КРМ и ФКУ на          |науки и         |          |               |              |рабочих мест,        |
|    |предприятиях города             |промышленной    |          |               |              |обеспечение          |
|    |                                |политики города |          |               |              |программных          |
|    |                                |Москвы          |          |               |              |мероприятий          |
|    |                                |                |          |               |              |продукцией,          |
|    |                                |                |          |               |              |выпускаемой на       |
|    |                                |                |          |               |              |территории Москвы    |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|16. |Анализ и разработка требований к|Департамент     |2010 г.   |           1500|Бюджет города |Оптимизация рынка    |
|    |номенклатуре, параметрам и      |науки и         |          |               |Москвы        |сбыта                |
|    |характеристикам устройств КРМ и |промышленной    |          |               |              |энергосберегающей    |
|    |ФКУ                             |политики города |          |               |              |продукции            |
|    |                                |Москвы          |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|17. |Создание механизма и методики   |ДепТЭХ города   |2010 г.   |           3000|Бюджет города |Создание материальных|
|    |учета мощностей, высвобождаемых |Москвы          |          |               |Москвы        |стимулов массового   |
|    |после проведения КРМ. Создание  |                |          |               |              |внедрения мероприятий|
|    |реестра высвобожденной мощности |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|18. |Разработка программы подготовки,|ДепТЭХ города   |2009 г.   |           2000|Бюджет города |Подготовка           |
|    |повышения квалификации и        |Москвы          |          |               |Москвы        |квалифицированных    |
|    |аттестации специалистов в       |                |          |               |              |кадров               |
|    |области КРМ                     |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|                     |
|19. |Проведение семинаров, курсов с  |ДепТЭХ города   |2009-2011 |       -       |      -       |                     |
|    |аттестацией (сертификацией)     |Москвы          |гг.       |               |              |                     |
|    |специалистов в области КРМ      |                |          |               |              |                     |
|----|--------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---------------------|
|20. |Реализация пилотного проекта по |ДепТЭХ города   |2009 г.   |     2838      |Бюджет города |Снижение потерь      |
|    |установке систем компенсации    |Москвы          |          |               |Москвы        |электрической энергии|
|    |реактивной мощности на жилищном |                |          |               |              |                     |
|    |фонде города Москвы             |                |          |               |              |                     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <10>   Объемы   финансирования   корректируются   по  результатам
проведенных конкурсов и уточняются ежегодно.

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа