Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".
ЗАТРАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Показатели |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011-2020| | |-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| | |факт |факт |план |прогноз | |--------------------------------------|-------|-------|--------|------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1. Затраты на выполнение Программы |264,40 |239,33 |1896,55 |883,52 |1770,58 |24883,8 | 49152,1 | |(млн. руб.) | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |В т.ч.: | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.1. На технические меры в |215,77 |231,5 |1877,3 |868,37 |1759,27 |24872,3 | 49152,1 | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.1.1. Производстве электрической и |215,77 | 2,315|1876,3 |867,37 |1759,27 |24872,3 | 49152,1 | |тепловой энергии | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.1.2. Управлении режимами (максимумом| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| |нагрузки) потребителей <*> | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.1.3. Энергосбережении у потребителей| 0,00 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | |(за счет средств ОАО) | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.2. На установку средств | 4,77 | 7,87 | 8,25 | 4,15 | 0,31 | 0,47 | - | |коммерческого и технического учета | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.2.1. Отпуска и потребления | 0,00 | 6,67 | 7,65 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | | |электрической и тепловой энергии | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.2.2. Качества и количества | 0,04 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |поступившего топлива | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.2.3. Прочие средства коммерческого | 4,73 | 1,2 | 0,60 | 0,65 | 0,31 | 0,47 | - | |и технического учета | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.3. На программу | 43,87 | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | - | |организационно-экономических мер | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |В т.ч.: | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.3.1. Оказание услуг сторонними | 41,57 | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | |организациями | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.3.2. Работы по привлечению | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |инвестиций | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |1.3.3. Прочие меры | 2,29 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |2. Доход от реализации Программы (млн.| 28,08 | 79,165| 103,6 |162,65 | 223,57 | 1905,0 | 11323,0 | |руб.) | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |3. Эффективность Программы (руб./руб.)| 0,04 | 0,342| 0,055| 0,184| 0,126| 0,077| 0,23| |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |4. Срок окупаемости энергосберегающих | 9,42 | 2,9 | 18,3 | 5,43 | 7,9 | 13,0 | 4,3 | |мероприятий (лет) | | | | | | | | |--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------| |5. Ожидаемое снижение стоимости | 0,128| 0,390| 0,15 | 0,2 | 0,24 | 1,74 | 3,25| |электрической и тепловой энергии за | | | | | | | | |счет реализации Программы в % от | | | | | | | | |суммарной стоимости электрической и | | | | | | | | |тепловой энергии | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- <*> Затраты на управление режимами потребителей учтены в строке 1.1.3 "Энергосбережении у потребителей (за счет средств ОАО)". Таблица 2.3 |
Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009-2011 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА" (РЕДАКЦИЯ НА 27.10.2009)".