ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 18 апреля 2006 г. N 272-ПП (ПРМ) В целях повышения эффективности использования и сохранности государственного имущества города Москвы, закрепленного в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий города Москвы, усиления ответственности руководителей предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения условий финансового контроля за хозяйственной деятельностью государственных унитарных предприятий в доприватизационный период и на основании статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятий" Правительство Москвы постановляет: 1. Утвердить Порядок составления, утверждения и контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы (приложение). Настоящий Порядок вводится: - для отработки в опытном порядке - с даты выхода настоящего постановления Правительства Москвы; - в постоянное действие - с 1 января 2007 г. 2. Органам исполнительной власти города Москвы, в ведении которых закреплены государственные унитарные предприятия, в соответствии с утвержденным Порядком (п.1) ежегодно: - при утверждении планов (программ) указанных предприятий определять и утверждать показатели экономической эффективности их деятельности на очередной финансовый год; - при рассмотрении результатов работы предприятий контролировать соответствие фактически достигнутых за отчетный период величин показателей экономической эффективности утвержденным величинам показателей; - учитывать результаты выполнения утвержденных показателей экономической эффективности при премировании руководителей подведомственных государственных унитарных предприятий. 3. Установить, что: - перечень утверждаемых показателей эффективности деятельности для подведомственных государственных унитарных предприятий определяется органами исполнительной власти города Москвы с учетом показателей, указанных в форме 1 (приложение 1 к Порядку); - сводный ведомственный (территориальный) план (программа) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, а также сводный план (программа) деятельности государственных унитарных предприятий в целом по городу Москве формируется в составе показателей, приведенных в форме 2-свод (приложение 1 к Порядку); - формы планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности для подведомственных предприятий и перечень разрабатываемых в них показателей определяются (согласовываются) органами исполнительной власти с учетом показателей, указанных в форме 1 (приложение 1 к Порядку). 4. Департаменту экономической политики и развития города Москвы совместно с органами исполнительной власти города Москвы, имеющими в ведомственном подчинении государственные унитарные предприятия, в течение 2006 года отработать в опытном порядке систему составления, свода и анализа показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы на 2007 год. 5. Внести следующие изменения в распоряжение Премьера Правительства Москвы от 17 августа 2001 г. N 757-РП "Об утверждении примерного Положения о балансовой комиссии органа управления, в ведении которого закреплены государственные унитарные предприятия": 5.1. Пункт 2.1 приложения дополнить дефисами следующего содержания: "- рассмотрение проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий; - подготовка предложений органу исполнительной власти об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе определение и внесение на утверждение величины показателей экономической эффективности на очередной финансовый год; - рассмотрение отчетов государственных унитарных предприятий и их руководителей о выполнении плана (программы) за отчетный период, контроль выполнения предприятиями утвержденных показателей экономической эффективности деятельности.". 5.2. Пункт 2.2 приложения дополнить дефисом следующего содержания: "- по результатам проверки соответствия величин фактически достигнутых и утвержденных показателей экономической эффективности вносит предложения о премировании руководителей предприятий по итогам работы за прошедший отчетный период.". 5.3. Пункт 4.10 приложения дополнить абзацем следующего содержания: "При голосовании по вопросам определения и утверждения величины показателя "чистые активы" решения принимаются простым большинством голосов от числа ее членов, участвующих в голосовании, при условии голосования за принимаемое решение представителя Департамента имущества города Москвы.". 6. Принять предложение Департамента финансов города Москвы и внести следующие изменения в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2005 г. N 771-ПП "О совершенствовании системы отчетности государственных унитарных, казенных предприятий города Москвы": 6.1. В пункте 6 раздела "Основные показатели деятельности предприятия" приложения 3 слова "фонд оплаты труда" заменить словами "фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера". 6.2. В пункте 7 раздела "Основные показатели деятельности предприятия" приложения 3 слова "выплаты социального характера" заменить словами "средства бюджета на выполнение городского заказа (кроме инвестиций в основной капитал)". 7. Органам исполнительной власти города Москвы в месячный срок привести положения о балансовых комиссиях департаментов,комитетов, управлений, префектур административных округов в соответствие с уточненной редакцией Положения (п.5). В срок до 1 июня 2006 г. представить копии утвержденных положений (п.5) в Департамент имущества города Москвы. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы Росляка Ю.В. Мэр Москвы Ю.М.Лужков 18 апреля 2006 г. N 272-ПП Приложение к постановлению Правительства Москвы от 18 апреля 2006 года N 272-ПП ПОРЯДОК составления, утверждения и контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы 1. Общие положения. 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению и утверждению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы (далее-предприятия), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью предприятий, а также организации системы управления их стоимостью в доприватизационный период. 1.2. Порядок определяет: - этапы формирования планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий; - состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности, в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности предприятий; - полномочия органов исполнительной власти города Москвы по определению (согласованию) форм планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий и определяемых в них показателей; - последовательность действий и обязанности органов исполнительной власти города Москвы и руководителей предприятий при утверждении показателей программ предприятий, а также сводных ведомственных и территориальных программ; - обязанности органов исполнительной власти города Москвы по организации контроля за выполнением показателей. 2. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий. 2.1. Документом, определяющим цели и задачи государственного унитарного предприятия на очередной финансовый год, а также способы их достижения, является план (программа) финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 2.2. Формы планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности для подведомственных предприятий и перечень разрабатываемых в них показателей определяются (в том числе посредством согласования соответствующих предложений ГУП) органами исполнительной власти с учетом показателей, указанных в форме 1 (приложение 1 к настоящему Порядку). Планы (программы) подведомственных предприятий и часть из определяемых в рамках разработки программы показателей (далее-показатели экономической эффективности деятельности предприятия (п.2.3) подлежат обязательному утверждению органом исполнительной власти города Москвы. 2.3. Состав и величины показателей экономической эффективности деятельности для подведомственных предприятий устанавливаются, определяются и утверждаются органом исполнительной власти города Москвы с учетом показателей, перечисленных в форме 1 (приложение 1 к настоящему Порядку) и исходя из прогноза социально-экономического развития города Москвы. Значения показателей экономической эффективности деятельности устанавливаются (утверждаются) на конец планового года. Органом исполнительной власти могут быть установлены поквартальные значения показателей, в том числе нарастающим итогом. В плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности предприятия приводится также прогноз показателей экономической эффективности на два года, следующие за планируемым. 2.4. Формы отчетов о выполнении плана (программ) предприятий и показателей экономической эффективности их деятельности устанавливаются для подведомственных предприятий органами исполнительной власти с учетом показателей, указанных в приложении 3 к постановлению Правительства Москвы от 4 октября 2005 г. N 771-ПП "О совершенствовании системы отчетности государственных унитарных, казенных предприятий города Москвы". 2.5. Государственные унитарные предприятия представляют на утверждение проекты планов (программ) своей финансово-хозяйственной деятельности в органы исполнительной власти в срок до 1 ноября текущего года. 3. Сводные планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий. 3.1. Сводные ведомственные и территориальные планы (программы) деятельности ГУП. Значения основных показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий на очередной финансовый год после их утверждения в установленном порядке обобщаются по подведомственным предприятиям органами исполнительной власти города Москвы в сводных ведомственных и территориальных планах (программах) деятельности ГУП (далее-сводные планы). Состав показателей, обобщаемых в сводных планах, определен в форме 2-свод (приложение 1 к настоящему Порядку) и может быть расширен органами исполнительной власти города Москвы за счет включения дополнительных показателей, утвержденных ими в планах (программах) предприятий в рамках реализации пункта 2.3 настоящего Порядка. В состав сводных планов включается также прогноз показателей экономической эффективности на два года, следующие за планируемым. 3.2. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы. В сводном плане финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы обобщаются показатели сводных ведомственных и территориальных планов по перечню показателей, приведенному в форме 2-свод (приложение 1 к настоящему Порядку). Сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы может включаться в состав Программы Правительства Москвы на очередной год. 3.3. Органы исполнительной власти города Москвы представляют сводные ведомственные и территориальные планы (программы) деятельности государственных унитарных предприятий в Департамент имущества города Москвы в срок до 20 ноября текущего года. В 2006 году (в период опытной отработки порядка планирования) планы представляются также в Департамент экономической политики и развития города Москвы. 4. Этапы формирования планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий и сводных ведомственных и территориальных планов осуществляется в увязке с разработкой проектировок (прогноза) развития госсектора (в части ГУП) и Программы Правительства Москвы на очередной год. 4.1. Первый этап. Разработка проектировок (прогноза) развития госсектора в части государственных унитарных предприятий. Прогнозные показатели деятельности государственных унитарных предприятий по приведенному ниже перечню ежегодно определяются при составлении проектировок развития государственного сектора экономики и входят в состав показателей формы N 3-П "Проектировки (прогноз) развития государственного сектора экономики", подготавливаемой субъектами Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. ------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование показателя | |-------|--------------------------------------------------------| | 1. | Объем промышленной продукции, работ, услуг | | | (без НДС и акцизов) | |-------|--------------------------------------------------------| | 2. | Объем розничной торговли | |-------|--------------------------------------------------------| | 3. | Объем платных услуг населению | |-------|--------------------------------------------------------| | 4. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников | | | финансирования | |-------|--------------------------------------------------------| | 4.1. | В т.ч. бюджетные инвестиции города Москвы | |-------|--------------------------------------------------------| | 5. | Среднесписочная численность работников | |-------|--------------------------------------------------------| | 6. | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера | |-------|--------------------------------------------------------| | 7. | Чистая прибыль (убыток) | |-------|--------------------------------------------------------| | 8. | Сумма отчислений чистой прибыли в бюджет города Москвы | ------------------------------------------------------------------ Прогнозные показатели разрабатываются на вариантной основе и отражают вероятные результаты деятельности предприятий с учетом изменения внешних и внутренних условий, а также факторов экономического развития. Определение прогнозных показателей, их рассмотрение и обобщение осуществляется в порядке, ежегодно устанавливаемом Правительством Москвы по единой методологии на основании макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Москвы и сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации. 4.2. Второй этап. Разработка проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В рамках этапа осуществляется разработка проектов планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятия и величин показателей экономической эффективности деятельности предприятий, их согласование и утверждение органом исполнительной власти города Москвы, которому подведомственны предприятия. 4.3. Третий этап. Формирование сводных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий. В рамках этапа осуществляется формирование сводных ведомственных и территориальных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и сводного плана по городу Москве. 4.4. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, государственных унитарных предприятий в ходе разработки планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, формирования сводных планов (программ), а также контроля за их выполнением установлены в приложении 2 к настоящему Порядку. 5. Заключительные положения. 5.1. Настоящий Порядок является обязательным для государственных унитарных предприятий города Москвы, органов исполнительной власти города Москвы. 5.2. Документы, составляемые участниками в процессе утверждения и контроля за исполнением планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности, необходимо представлять в 2006 году на бумажном носителе, а с 2007 года - в электронной форме (специально разработанной программе) и на бумажном носителе в соответствии с установленными требованиями. Приложение 1 к Порядку составления, утверждения и контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы Перечень форм 1. Форма 1 - показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия. 2. Форма 2-свод - сводные показатели планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы. Форма 1 "Утверждено": Приказом руководителя ------------------------------- (наименование органа исполнительной власти города Москвы, дата, номер приказа) от --.--.--г. N--------- Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 20--- г. и на период до 20--- г. государственного унитарного предприятия --------------------------------------------------------- (наименование предприятия, код ОКПО) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Утверждаемые показатели экономической эффективности | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Выручка от продажи | 01 | млн.| | | | | | | | | товаров, | | руб.| | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | | услуг (за минусом | | | | | | | | | | | НДС, акцизов и | | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Стоимость чистых | 02 | млн.| | | | | | | | | активов | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Чистая прибыль | 03 | млн.| | | | | | | | | (убыток) | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Сумма отчислений | 04 | млн.| | | | | | | | | от чистой прибыли | | руб.| | | | | | | | | в бюджет города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные показатели деятельности предприятий | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Объем промышленной | 05 | млн.| | | | | | | | | продукции* | | руб.| | | | | | | | | (работ,услуг) (без | | | | | | | | | | | НДС и акцизов) | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Оборот розничной | 06 | млн.| | | | | | | | | торговли | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Объем платных | 07 | млн.| | | | | | | | | услуг населению | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Инвестиции в | 08 | млн.| | | | | | | | | основной капитал | | руб.| | | | | | | | | предприятий за | | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4.1| в том числе | 08.1 | млн.| | | | | | | | | бюджетные | | руб.| | | | | | | | | инвестиции города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |5. | Среднесписочная | 09 | тыс.| | | | | | | | | численность | | чел.| | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |6. | Фонд оплаты труда | 010 | млн.| | | | | | | | | и иные выплаты | | руб.| | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |7. | Средства бюджета | 011 | млн.| | | | | | | | | на выполнение | | руб.| | | | | | | | | городского заказа | | | | | | | | | | | (кроме инвестиций | | | | | | | | | | | в основной | | | | | | | | | | | капитал) | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- (*) Для ГУП, выполняющих работы, оказывающих услуги непромышленного характера - объем работ, услуг (без НДС и акцизов) Руководитель предприятия -----------/--------------------/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя) Руководитель экономической службы-----------/--------------------/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя экономической службы) Форма 2-свод Сводные показатели планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности на 20----- г. и на период до 20----- г. государственных унитарных предприятий, подведомственных --------------------------------------------------------- (наименование органа исполнительной власти города Москвы) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Утверждаемые показатели экономической эффективности | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Выручка от продажи | 01 | млн. | | | | | | | | | товаров, | | руб. | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | | услуг (за вычетом | | | | | | | | | | | НДС, акцизов и | | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Стоимость чистых | 02 | млн. | | | | | | | | | активов | | руб. | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Чистая прибыль | 03 | млн. | | | | | | | | | (убыток) | | руб. | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Сумма отчислений | 04 | млн. | | | | | | | | | от чистой прибыли | | руб. | | | | | | | | | в бюджет города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные показатели деятельности предприятий | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Объем промышленной | 05 | млн. | | | | | | | | | продукции* | | руб. | | | | | | | | | (работ,услуг) (без | | | | | | | | | | | НДС и акцизов) | | | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Оборот розничной | 06 | млн. | | | | | | | | | торговли | | руб. | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Объем платных | 07 | млн.| | | | | | | | | услуг населению | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Инвестиции в | 08 | млн.| | | | | | | | | основной капитал | | руб.| | | | | | | | | предприятий за | | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4.1| в том числе | 08.1 | млн.| | | | | | | | | бюджетные | | руб.| | | | | | | | | инвестиции города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |5. | Среднесписочная | 09 | тыс.| | | | | | | | | численность | | чел.| | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |6. | Фонд оплаты труда | 010 | млн.| | | | | | | | | и иные выплаты | | руб.| | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |7. | Средства бюджета | 011 | млн.| | | | | | | | | на выполнение | | руб.| | | | | | | | | городского заказа | | | | | | | | | | | (кроме инвестиций | | | | | | | | | | | в основной | | | | | | | | | | | капитал) | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |8. | Количество | 012 | ед. | | | | | | | | | предприятий на | | | | | | | | | | | конец года | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |9. | Количество | 013 | ед. | | | | | | | | | приватизируемых | | | | | | | | | | | предприятий | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- (*) Сведения по строке даются по ГУП, выпускающим продукцию, выполняющим работы, услуги промышленного характера Руководитель --------------------------------------------------------- (наименование органа исполнительной власти города Москвы ------------/---------------------/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя) Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы ПОРЯДОК взаимодействия и задачи органов исполнительной власти города Москвы и руководителей государственных унитарных предприятий при разработке планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий, формировании сводных ведомственных (территориальных) планов и контроле их исполнения. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Содержание этапов работ | Наименование документа | Ответственный | Срок представления | Кому | | п/п| | | исполнитель | документа | представляются | | | | | | | документы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Разработка плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.| Подготовка годового отчета | Отчет государственного унитарного | Руководители | До 10 апреля года, | Органам | | | государственного унитарного предприятия | предприятия, в т.ч. бухгалтерская | государственных | предшествующего | исполнительной | | | и годовой бухгалтерской отчетности | отчетность и отчет о выполнении | унитарных | планируемому. | власти города | | | | основных показателей плана | предприятий города | Заключение | Москвы по | | | | (приложение 3 к ППМ от 04.10.2005 | Москвы | аудиторской | подчиненности* | | | | N 771-ПП), заключение аудиторской | | организациидо 30 | | | | | организации | | апреля | | |----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------| | 2.| Обобщение показателей | Сводный отчет органа | Орган исполнительной| до 1 мая года, | Департаменту | | | финансовохозяйственной деятельности | исполнительной власти о | власти города Москвы| предшествующего | имущества города | | | предприятий за предыдущий год | выполнении основных показателей | | планируемому | Москвы В 2006 | | | | планов (программ) | | | годуДепартаменту | | | | подведомственных предприятий за | | | экономической | | | | предыдущий год (разделы I и II | | | политики города | | | | приложения 3 к ППМ от 04.10.2005 | | | Москвы. | | | | N 771-ПП) | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | * - в Департамент имущества города Москвы отчеты представляются в сроки, установленные постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005 | | N 771-ПП | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.| Обобщение сведений об итогах | Сводный доклад Правительству | Департамент | до 15 июля текущего | Правительству | | | рассмотрения органами исполнительной | Москвы об итогах | имущества города | года | Москвы | | | власти города Москвы годовых отчетов | финансово-хозяйственной | Москвы | | | | | предприятий | деятельности ГУП города Москвы за | | | | | | | предыдущий год | | | | |----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------| | 4.| Разработка проекта базовых показателей | Проект базовых показателей | Руководители | До 10 апреля года, | Отраслевым | | | финансово-хозяйственной деятельности | финансово-хозяйственной | государственных | предшествующего | органам | | | предприятия для формирования плана | деятельности (форма N 1) | унитарных | планируемому | исполнительной | | | (программы) на очередной финансовый год | | предприятий города | | власти по | | | (по форме N 1) | | Москвы | | подчиненности | |----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------| | 5.| Рассмотрение отчетов предприятий о | Протокол заседания балансовой | Орган исполнительной| До 15 мая года, | Руководителю | | | выполнении плана (программы) и | комиссии | власти города Москвы| предшествующего | государственного | | | утверждение бухгалтерской отчетности за | | | планируемому | унитарного | | | предыдущий год. Подведение итогов | | | | предприятия | | | работы предприятий за предыдущий год, | | | | Департаменту | | | проверка соответствия фактически | | | | имущества города | | | достигнутых предприятием и утвержденных | | | | Москвы | | | показателей экономической эффективности | | | | | | | деятельности | | | | | |----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------| | 6.| Рассмотрение проекта базовых | Утвержденная руководителем органа | Орган исполнительной| До 15 мая года, | Руководителю | | | показателей финансово-хозяйственной | исполнительной власти форма N 1 | власти города Москвы| предшествующего | государственного | | | деятельности предприятия на очередной | | | планируемому | унитарного | | | финансовый год. Согласование или | | | | предприятия. | | | уточнение величин базовых показателей, | | | | Департаменту | | | в том числе показателей экономической | | | | имущества города | | | эффективности, подлежащих утверждению. | | | | Москвы | | | Доведение показателей до предприятий | | | | | |----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------| | 7.| Разработка на основании согласованных | Проект плана (программы) | Руководители | До 1 ноября года, | Органу | | | базовых показателей проектов планов | финансово-хозяйственной | государственных | предшествующего | исполнительной | | | (программ) финансовохозяйственной | деятельности предприятия на | унитарных | планируемому | власти города | | | деятельности предприятий на очередной | очередной финансовый год, | предприятий города | | Москвы по | | | финансовый год | включающий предложения по | Москвы | | подчиненности | | | | величине показателей | | | | | | | экономической эффективности, в | | | | | | | случае их несоответствия ранее | | | | | | | согласованным | | | | |----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------| | 8.| Рассмотрение проекта плана (программы) | Протокол заседания балансовой | Орган исполнительной| До 15 ноября года, | Руководителю | | | финансово-хозяйственной деятельности | комиссии. Приказ руководителя | власти города Москвы| предшествующего | государственного | | | предприятия на очередной финансовый | органа исполнительной власти | | планируемому | унитарного | | | год. Подготовка предложений по | города Москвы об утверждении | | | предприятия | | | утверждению плана (программы), | программы и показателей | | | города Москвы | | | определение и утверждение величин | | | | | | | показателей экономической эффективности | | | | | | | на очередной финансовый год | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Формирование сводных ведомственных и территориальных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных | | унитарных предприятий | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.| Обобщение утвержденных плановых и | Сводный ведомственный или | Орган исполнительной| До 20 ноября года, | Департаменту | | | прогнозных показателей планов | территориальный план (программа) | власти города Москвы| предшествующего | имущества | | | (программ) финансово-хозяйственной | финансово-хозяйственной | | планируемому | города Москвы. В | | | деятельности подведомственных | деятельности предприятий на | | | 2006 году - | | | предприятий на очередной финансовый год | очередной финансовый год (форма | | | Департаменту | | | | 2-свод) | | | экономической | | | | | | | политики и | | | | | | | развития города | | | | | | | Москвы | |----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------| | 2.| Обобщение показателей сводных | Сводный план | Департамент | До 5 декабря года, | Департаменту | | | ведомственных (территориальных) планов | финансовохозяйственной | имущества города | предшествующего | экономической | | | (программ) финансовохозяйственной | деятельности государственных | Москвы (с 2007 | планируемому | политики и | | | деятельности государственных унитарных | унитарных предприятий города | года). Департамент | | развития города | | | предприятий на очередной финансовый год | Москвы на очередной финансовый | экономической | | Москвы | | | | год | политики и развитияв| | | | | | | 2006 году. | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |