ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ. Постановление. Правительство Москвы. 18.04.06 272-ПП

Оглавление

           ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
       И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ)
         ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
                 УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                          18 апреля 2006 г.
                               N 272-ПП

                                (ПРМ)


     В целях  повышения  эффективности  использования  и   сохранности
государственного    имущества    города    Москвы,   закрепленного   в
хозяйственном ведении  государственных  унитарных  предприятий  города
Москвы,   усиления   ответственности   руководителей   предприятий  за
результаты финансово-хозяйственной деятельности,  обеспечения  условий
финансового  контроля  за  хозяйственной деятельностью государственных
унитарных предприятий  в  доприватизационный  период  и  на  основании
статьи  20  Федерального  закона  от  14  ноября  2002 г.  N 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных  предприятий"  Правительство
Москвы постановляет:
     1. Утвердить  Порядок  составления,  утверждения  и  контроля  за
исполнением   показателей  планов  (программ)  финансово-хозяйственной
деятельности  государственных  унитарных  предприятий  города   Москвы
(приложение).
     Настоящий Порядок вводится:
     - для  отработки  в  опытном  порядке  - с даты выхода настоящего
постановления Правительства Москвы;
     - в постоянное действие - с 1 января 2007 г.
     2. Органам исполнительной власти города Москвы, в ведении которых
закреплены  государственные  унитарные  предприятия,  в соответствии с
утвержденным Порядком (п.1) ежегодно:
     - при   утверждении   планов   (программ)  указанных  предприятий
определять и  утверждать  показатели  экономической  эффективности  их
деятельности на очередной финансовый год;
     - при рассмотрении результатов работы предприятий  контролировать
соответствие   фактически   достигнутых  за  отчетный  период  величин
показателей   экономической   эффективности   утвержденным   величинам
показателей;
     - учитывать  результаты   выполнения   утвержденных   показателей
экономической    эффективности    при    премировании    руководителей
подведомственных государственных унитарных предприятий.
     3. Установить, что:
     - перечень утверждаемых  показателей  эффективности  деятельности
для    подведомственных    государственных    унитарных    предприятий
определяется органами исполнительной власти  города  Москвы  с  учетом
показателей, указанных в форме 1 (приложение 1 к Порядку);
     - сводный  ведомственный   (территориальный)   план   (программа)
финансово-хозяйственной    деятельности    государственных   унитарных
предприятий,   а   также   сводный   план   (программа)   деятельности
государственных   унитарных  предприятий  в  целом  по  городу  Москве
формируется  в  составе  показателей,  приведенных  в   форме   2-свод
(приложение 1 к Порядку);
     - формы планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности
для  подведомственных  предприятий  и  перечень  разрабатываемых в них
показателей  определяются  (согласовываются)  органами  исполнительной
власти  с  учетом  показателей,  указанных  в  форме 1 (приложение 1 к
Порядку).
     4. Департаменту  экономической  политики и развития города Москвы
совместно с органами исполнительной власти города Москвы,  имеющими  в
ведомственном  подчинении  государственные  унитарные  предприятия,  в
течение 2006 года отработать в опытном  порядке  систему  составления,
свода  и анализа показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности государственных унитарных предприятий  города  Москвы  на
2007 год.
     5. Внести   следующие   изменения   в    распоряжение    Премьера
Правительства  Москвы  от 17 августа 2001 г.  N 757-РП "Об утверждении
примерного  Положения  о  балансовой  комиссии  органа  управления,  в
ведении которого закреплены государственные унитарные предприятия":
     5.1. Пункт   2.1   приложения   дополнить   дефисами   следующего
содержания:
     "- рассмотрение        проектов         планов         (программ)
финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
     - подготовка  предложений   органу   исполнительной   власти   об
утверждении  плана  (программы)  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия,  в  том  числе  определение  и  внесение  на  утверждение
величины   показателей   экономической   эффективности   на  очередной
финансовый год;
     - рассмотрение отчетов государственных унитарных предприятий и их
руководителей о  выполнении  плана  (программы)  за  отчетный  период,
контроль    выполнения    предприятиями    утвержденных    показателей
экономической эффективности деятельности.".
     5.2. Пункт    2.2   приложения   дополнить   дефисом   следующего
содержания:
     "- по   результатам   проверки  соответствия  величин  фактически
достигнутых и  утвержденных  показателей  экономической  эффективности
вносит  предложения о премировании руководителей предприятий по итогам
работы за прошедший отчетный период.".
     5.3. Пункт   4.10   приложения   дополнить   абзацем   следующего
содержания:
     "При голосовании  по  вопросам определения и утверждения величины
показателя "чистые активы" решения  принимаются  простым  большинством
голосов  от  числа ее членов,  участвующих в голосовании,  при условии
голосования  за   принимаемое   решение   представителя   Департамента
имущества города Москвы.".
     6. Принять предложение  Департамента  финансов  города  Москвы  и
внести  следующие  изменения в постановление Правительства Москвы от 4
октября 2005 г.  N  771-ПП  "О  совершенствовании  системы  отчетности
государственных унитарных, казенных предприятий города Москвы":
     6.1. В  пункте  6  раздела  "Основные   показатели   деятельности
предприятия"  приложения  3 слова "фонд оплаты труда" заменить словами
"фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера".
     6.2. В   пункте   7  раздела  "Основные  показатели  деятельности
предприятия"  приложения  3  слова  "выплаты  социального   характера"
заменить  словами  "средства  бюджета  на выполнение городского заказа
(кроме инвестиций в основной капитал)".
     7. Органам  исполнительной  власти  города Москвы в месячный срок
привести положения  о  балансовых  комиссиях  департаментов,комитетов,
управлений,   префектур  административных  округов  в  соответствие  с
уточненной редакцией Положения (п.5).
     В срок до 1 июня 2006 г. представить копии утвержденных положений
(п.5) в Департамент имущества города Москвы.
     8. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы Росляка Ю.В.

Мэр Москвы
                                                            Ю.М.Лужков
18 апреля 2006 г.
N 272-ПП


                                                            Приложение

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                от 18 апреля 2006 года
                                                              N 272-ПП

                               ПОРЯДОК
          составления, утверждения и контроля за исполнением
        показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
          деятельности государственных унитарных предприятий
                            города Москвы

     1. Общие положения.
     1.1. Настоящий Порядок разработан  в  целях  обеспечения  единого
подхода  к  составлению  и  утверждению  показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной   деятельности    государственных    унитарных
предприятий города Москвы (далее-предприятия), повышения эффективности
их работы,  выявления и использования резервов,  усиления контроля  за
деятельностью  предприятий,  а также организации системы управления их
стоимостью в доприватизационный период.
     1.2. Порядок определяет:
     - этапы формирования  планов  (программ)  финансово-хозяйственной
деятельности предприятий;
     - состав показателей,  величины  которых  подлежат  обязательному
отражению  в планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности
предприятий;
     - полномочия  органов  исполнительной  власти  города  Москвы  по
определению       (согласованию)      форм      планов      (программ)
финансово-хозяйственной деятельности  подведомственных  предприятий  и
определяемых в них показателей;
     - последовательность    действий    и     обязанности     органов
исполнительной  власти  города  Москвы и руководителей предприятий при
утверждении  показателей  программ  предприятий,   а   также   сводных
ведомственных и территориальных программ;
     - обязанности органов  исполнительной  власти  города  Москвы  по
организации контроля за выполнением показателей.
     2. Планы   (программы)    финансово-хозяйственной    деятельности
государственных унитарных предприятий.
     2.1. Документом,  определяющим  цели  и  задачи  государственного
унитарного предприятия на очередной финансовый год, а также способы их
достижения,   является   план   (программа)    финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
     2.2. Формы планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
для  подведомственных  предприятий  и  перечень  разрабатываемых в них
показателей  определяются  (в  том  числе   посредством   согласования
соответствующих  предложений  ГУП)  органами  исполнительной  власти с
учетом показателей,  указанных в форме 1 (приложение  1  к  настоящему
Порядку).
     Планы (программы)  подведомственных  предприятий   и   часть   из
определяемых     в    рамках    разработки    программы    показателей
(далее-показатели экономической эффективности деятельности предприятия
(п.2.3)  подлежат  обязательному  утверждению  органом  исполнительной
власти города Москвы.
     2.3. Состав  и  величины  показателей экономической эффективности
деятельности   для   подведомственных   предприятий   устанавливаются,
определяются  и  утверждаются  органом  исполнительной  власти  города
Москвы с учетом показателей,  перечисленных в форме 1 (приложение 1  к
настоящему  Порядку)  и  исходя  из  прогноза социально-экономического
развития города Москвы.
     Значения показателей   экономической  эффективности  деятельности
устанавливаются  (утверждаются)  на  конец  планового  года.   Органом
исполнительной  власти  могут  быть установлены поквартальные значения
показателей, в том числе нарастающим итогом.
     В плане    (программе)    финансово-хозяйственной    деятельности
предприятия  приводится  также   прогноз   показателей   экономической
эффективности на два года, следующие за планируемым.
     2.4. Формы отчетов о выполнении плана  (программ)  предприятий  и
показателей     экономической     эффективности     их    деятельности
устанавливаются    для    подведомственных    предприятий     органами
исполнительной власти с учетом показателей, указанных в приложении 3 к
постановлению Правительства Москвы от 4 октября 2005 г.  N  771-ПП  "О
совершенствовании   системы   отчетности   государственных  унитарных,
казенных предприятий города Москвы".
     2.5. Государственные   унитарные   предприятия   представляют  на
утверждение проекты планов  (программ)  своей  финансово-хозяйственной
деятельности  в  органы  исполнительной  власти  в  срок  до  1 ноября
текущего года.
     3. Сводные планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных предприятий.
     3.1. Сводные  ведомственные  и  территориальные планы (программы)
деятельности ГУП.
     Значения основных       показателей       планов       (программ)
финансово-хозяйственной   деятельности   предприятий   на    очередной
финансовый год после их утверждения в установленном порядке обобщаются
по подведомственным предприятиям органами исполнительной власти города
Москвы  в  сводных ведомственных и территориальных планах (программах)
деятельности ГУП (далее-сводные планы).
     Состав показателей,  обобщаемых  в  сводных  планах,  определен в
форме 2-свод (приложение 1 к настоящему Порядку) и может быть расширен
органами   исполнительной  власти  города  Москвы  за  счет  включения
дополнительных показателей,  утвержденных ими  в  планах  (программах)
предприятий в рамках реализации пункта 2.3 настоящего Порядка.
     В состав сводных  планов  включается  также  прогноз  показателей
экономической эффективности на два года, следующие за планируемым.
     3.2. Сводный    план     финансово-хозяйственной     деятельности
государственных унитарных предприятий города Москвы.
     В сводном     плане     финансово-хозяйственной      деятельности
государственных   унитарных   предприятий   города  Москвы  обобщаются
показатели сводных ведомственных и территориальных планов  по  перечню
показателей,  приведенному  в  форме 2-свод (приложение 1 к настоящему
Порядку).
     Сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных
унитарных  предприятий  города  Москвы  может  включаться   в   состав
Программы Правительства Москвы на очередной год.
     3.3. Органы  исполнительной  власти  города  Москвы  представляют
сводные ведомственные и территориальные планы (программы) деятельности
государственных унитарных предприятий в Департамент  имущества  города
Москвы  в  срок  до  20  ноября  текущего года.  В 2006 году (в период
опытной отработки порядка планирования) планы представляются  также  в
Департамент экономической политики и развития города Москвы.
     4. Этапы формирования планов  (программ)  финансово-хозяйственной
деятельности предприятий
     Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
предприятий   и   сводных   ведомственных   и  территориальных  планов
осуществляется в увязке с разработкой проектировок (прогноза) развития
госсектора (в части ГУП) и Программы Правительства Москвы на очередной
год.
     4.1. Первый  этап.  Разработка  проектировок  (прогноза) развития
госсектора в части государственных унитарных предприятий.
     Прогнозные показатели   деятельности   государственных  унитарных
предприятий по приведенному ниже  перечню  ежегодно  определяются  при
составлении проектировок развития государственного сектора экономики и
входят в  состав  показателей  формы  N  3-П  "Проектировки  (прогноз)
развития   государственного   сектора   экономики",   подготавливаемой
субъектами  Российской  Федерации  в   соответствии   с   нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

------------------------------------------------------------------
| N п/п |                Наименование показателя                 |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  1.   | Объем промышленной продукции, работ, услуг             |
|       | (без НДС и акцизов)                                    |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  2.   | Объем розничной торговли                               |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  3.   | Объем платных услуг населению                          |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  4.   | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников  |
|       | финансирования                                         |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  4.1. | В т.ч. бюджетные инвестиции города Москвы              |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  5.   | Среднесписочная численность работников                 |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  6.   | Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  7.   | Чистая прибыль (убыток)                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
|  8.   | Сумма отчислений чистой прибыли в бюджет города Москвы |
------------------------------------------------------------------

     Прогнозные показатели  разрабатываются  на  вариантной  основе  и
отражают   вероятные  результаты  деятельности  предприятий  с  учетом
изменения   внешних   и   внутренних   условий,   а   также   факторов
экономического развития.
     Определение прогнозных показателей,  их рассмотрение и  обобщение
осуществляется  в  порядке,  ежегодно  устанавливаемом  Правительством
Москвы  по  единой   методологии   на   основании   макроэкономических
показателей прогноза социально-экономического развития города Москвы и
сценарных   условий   социально-экономического   развития   Российской
Федерации.
     4.2. Второй   этап.   Разработка   проектов   планов   (программ)
финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
     В рамках  этапа   осуществляется   разработка   проектов   планов
(программ)  финансово-хозяйственной деятельности предприятия и величин
показателей экономической эффективности деятельности  предприятий,  их
согласование   и  утверждение  органом  исполнительной  власти  города
Москвы, которому подведомственны предприятия.
     4.3. Третий   этап.   Формирование   сводных   планов  (программ)
финансово-хозяйственной   деятельности    государственных    унитарных
предприятий.
     В рамках этапа осуществляется формирование сводных  ведомственных
и    территориальных   планов   финансово-хозяйственной   деятельности
предприятий и сводного плана по городу Москве.
     4.4. Порядок  взаимодействия органов исполнительной власти города
Москвы, государственных унитарных предприятий в ходе разработки планов
(программ) финансово-хозяйственной деятельности,  формирования сводных
планов (программ),  а также контроля за их выполнением  установлены  в
приложении 2 к настоящему Порядку.
     5. Заключительные положения.
     5.1. Настоящий Порядок является обязательным для  государственных
унитарных  предприятий  города  Москвы,  органов исполнительной власти
города Москвы.
     5.2. Документы, составляемые участниками в процессе утверждения и
контроля  за  исполнением  планов  (программ)  финансово-хозяйственной
деятельности,  необходимо  представлять  в  2006  году   на   бумажном
носителе,   а   с   2007   года  -  в  электронной  форме  (специально
разработанной программе) и  на  бумажном  носителе  в  соответствии  с
установленными требованиями.


                                                          Приложение 1

                                    к Порядку составления, утверждения
                                 и контроля за исполнением показателей
                             планов (программ) финансово-хозяйственной
                                деятельности государственных унитарных
                                             предприятий города Москвы

                                                         Перечень форм

1. Форма  1  -  показатели  плана  (программы) финансово-хозяйственной
деятельности государственного унитарного предприятия.

2. Форма   2-свод   -    сводные    показатели    планов    (программ)
финансово-хозяйственной    деятельности    государственных   унитарных
предприятий,  подведомственных органам  исполнительной  власти  города
Москвы.

                                                               Форма 1

                                                         "Утверждено":
                 Приказом руководителя -------------------------------
                                          (наименование органа
                                         исполнительной власти города
                                          Москвы, дата, номер приказа)
                                            от --.--.--г.  N---------

                           Показатели плана
           (программы) финансово-хозяйственной деятельности
        на 20--- г.  и на период до 20--- г.  государственного
                        унитарного предприятия
      ---------------------------------------------------------
                 (наименование предприятия, код ОКПО)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование       |Код    | Ед. | Отчет за     | Текущий          | Проект|  Прогноз   |
|п/п| показателей        |строки | изм.| предыдущий   | 20--год          | плана |------------|
|   |                    |       |     | год          |------------------| (план)|20--г.|20--г|
|   |                    |       |     |              |план|ожид.        |   на  |      |     |
|   |                    |       |     |              |    |выполнение   | 20--г.|      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утверждаемые показатели экономической эффективности                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Выручка от продажи | 01    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | товаров,           |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | продукции, работ,  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | услуг (за минусом  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | НДС, акцизов и     |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | аналогичных        |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | обязательных       |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | платежей)          |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|2. | Стоимость чистых   | 02    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | активов            |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|3. | Чистая прибыль     | 03    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | (убыток)           |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|4. | Сумма отчислений   | 04    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | от чистой прибыли  |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | в бюджет города    |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | Москвы             |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные показатели деятельности предприятий                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Объем промышленной | 05    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | продукции*         |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | (работ,услуг) (без |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | НДС и акцизов)     |       |     |              |    |             |       |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование       |Код    | Ед. | Отчет за     | Текущий          | Проект|  Прогноз   |
|п/п| показателей        |строки | изм.| предыдущий   | 20--год          | плана |------------|
|   |                    |       |     | год          |------------------| (план)|20--г.|20--г|
|   |                    |       |     |              |план|ожид.        |   на  |      |     |
|   |                    |       |     |              |    |выполнение   | 20--г.|      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|2. | Оборот розничной   | 06    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | торговли           |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|3. | Объем платных      | 07    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | услуг населению    |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|4. | Инвестиции в       | 08    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | основной капитал   |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | предприятий за     |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | счет всех          |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | источников         |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | финансирования     |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|4.1| в том числе        | 08.1  | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | бюджетные          |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | инвестиции города  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | Москвы             |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|5. | Среднесписочная    | 09    | тыс.|              |    |             |       |      |     |
|   | численность        |       | чел.|              |    |             |       |      |     |
|   | работников         |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | предприятия        |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|6. | Фонд оплаты труда  | 010   | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | и иные выплаты     |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | социального        |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | характера          |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|7. | Средства бюджета   | 011   | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | на выполнение      |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | городского заказа  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | (кроме инвестиций  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | в основной         |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | капитал)           |       |     |              |    |             |       |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     (*) Для   ГУП,    выполняющих    работы,    оказывающих    услуги
непромышленного характера - объем работ, услуг (без НДС и акцизов)

Руководитель предприятия         -----------/--------------------/
                                  (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Руководитель экономической службы-----------/--------------------/
                                  (подпись) (Ф.И.О. руководителя
                                            экономической службы)

                                                          Форма 2-свод

     Сводные показатели планов (программ) финансово-хозяйственной
        деятельности на 20----- г.  и на период до 20----- г.
       государственных унитарных предприятий, подведомственных
      ---------------------------------------------------------
      (наименование органа исполнительной власти города Москвы)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование       |Код    | Ед. | Отчет за     | Текущий          | Проект|  Прогноз   |
|п/п| показателей        |строки | изм.| предыдущий   | 20--год          | плана |------------|
|   |                    |       |     | год          |------------------| (план)|20--г.|20--г|
|   |                    |       |     |              |план|ожид.        |   на  |      |     |
|   |                    |       |     |              |    |выполнение   | 20--г.|      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Утверждаемые показатели экономической эффективности                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Выручка от продажи | 01   | млн. |              |    |             |       |      |     |
|   | товаров,           |      | руб. |              |    |             |       |      |     |
|   | продукции, работ,  |      |      |              |    |             |       |      |     |
|   | услуг (за вычетом  |      |      |              |    |             |       |      |     |
|   | НДС, акцизов и     |      |      |              |    |             |       |      |     |
|   | аналогичных        |      |      |              |    |             |       |      |     |
|   | обязательных       |      |      |              |    |             |       |      |     |
|   | платежей)          |      |      |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|2. | Стоимость чистых   | 02   | млн. |              |    |             |       |      |     |
|   | активов            |      | руб. |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|3. | Чистая прибыль     | 03   | млн. |              |    |             |       |      |     |
|   | (убыток)           |      | руб. |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|4. | Сумма отчислений   | 04   | млн. |              |    |             |       |      |     |
|   | от чистой прибыли  |      | руб. |              |    |             |       |      |     |
|   | в бюджет города    |      |      |              |    |             |       |      |     |
|   | Москвы             |      |      |              |    |             |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные показатели деятельности предприятий                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Объем промышленной | 05   | млн. |              |    |             |       |      |     |
|   | продукции*         |      | руб. |              |    |             |       |      |     |
|   | (работ,услуг) (без |      |      |              |    |             |       |      |     |
|   | НДС и акцизов)     |      |      |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|2. | Оборот розничной   | 06   | млн. |              |    |             |       |      |     |
|   | торговли           |      | руб. |              |    |             |       |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование       |Код    | Ед. | Отчет за     | Текущий          | Проект|  Прогноз   |
|п/п| показателей        |строки | изм.| предыдущий   | 20--год          | плана |------------|
|   |                    |       |     | год          |------------------| (план)|20--г.|20--г|
|   |                    |       |     |              |план|ожид.        |   на  |      |     |
|   |                    |       |     |              |    |выполнение   | 20--г.|      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|3. | Объем платных      | 07    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | услуг населению    |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|4. | Инвестиции в       | 08    | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | основной капитал   |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | предприятий за     |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | счет всех          |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | источников         |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | финансирования     |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|4.1| в том числе        | 08.1  | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | бюджетные          |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | инвестиции города  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | Москвы             |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|5. | Среднесписочная    | 09    | тыс.|              |    |             |       |      |     |
|   | численность        |       | чел.|              |    |             |       |      |     |
|   | работников         |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | предприятия        |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|6. | Фонд оплаты труда  | 010   | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | и иные выплаты     |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | социального        |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | характера          |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|7. | Средства бюджета   | 011   | млн.|              |    |             |       |      |     |
|   | на выполнение      |       | руб.|              |    |             |       |      |     |
|   | городского заказа  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | (кроме инвестиций  |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | в основной         |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | капитал)           |       |     |              |    |             |       |      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|8. | Количество         | 012   | ед. |              |    |             |       |      |     |
|   | предприятий на     |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | конец года         |       |     |              |    |             |       |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование       |Код    | Ед. | Отчет за     | Текущий          | Проект|  Прогноз   |
|п/п| показателей        |строки | изм.| предыдущий   | 20--год          | плана |------------|
|   |                    |       |     | год          |------------------| (план)|20--г.|20--г|
|   |                    |       |     |              |план|ожид.        |   на  |      |     |
|   |                    |       |     |              |    |выполнение   | 20--г.|      |     |
|---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----|
|9. | Количество         | 013   | ед. |              |    |             |       |      |     |
|   | приватизируемых    |       |     |              |    |             |       |      |     |
|   | предприятий        |       |     |              |    |             |       |      |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     (*) Сведения  по  строке  даются  по ГУП,  выпускающим продукцию,
выполняющим работы, услуги промышленного характера

Руководитель ---------------------------------------------------------
              (наименование органа исполнительной власти города Москвы
                                   ------------/---------------------/
                                     (подпись)  (Ф.И.О. руководителя)


                                                          Приложение 2

                                    к Порядку составления, утверждения
                                 и контроля за исполнением показателей
                             планов (программ) финансово-хозяйственной
                                деятельности государственных унитарных
                                             предприятий города Москвы

                               ПОРЯДОК
            взаимодействия и задачи органов исполнительной
         власти города Москвы и руководителей государственных
        унитарных предприятий при разработке планов (программ)
          финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
         формировании сводных ведомственных (территориальных)
                   планов и контроле их исполнения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N | Содержание этапов работ                 | Наименование документа            | Ответственный       | Срок представления  | Кому             |
| п/п|                                         |                                   | исполнитель         | документа           | представляются   |
|    |                                         |                                   |                     |                     | документы        |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разработка плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.| Подготовка годового отчета              | Отчет государственного унитарного | Руководители        | До 10 апреля года,  | Органам          |
|    | государственного унитарного предприятия | предприятия, в т.ч. бухгалтерская | государственных     | предшествующего     | исполнительной   |
|    | и годовой бухгалтерской отчетности      | отчетность и отчет о выполнении   | унитарных           | планируемому.       | власти города    |
|    |                                         | основных показателей плана        | предприятий города  | Заключение          | Москвы по        |
|    |                                         | (приложение 3 к ППМ от 04.10.2005 | Москвы              | аудиторской         | подчиненности*   |
|    |                                         | N 771-ПП), заключение аудиторской |                     | организациидо 30    |                  |
|    |                                         | организации                       |                     | апреля              |                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  2.| Обобщение показателей                   | Сводный отчет органа              | Орган исполнительной| до 1 мая года,      | Департаменту     |
|    | финансовохозяйственной деятельности     | исполнительной власти о           | власти города Москвы| предшествующего     | имущества города |
|    | предприятий за предыдущий год           | выполнении основных показателей   |                     | планируемому        | Москвы В 2006    |
|    |                                         | планов (программ)                 |                     |                     | годуДепартаменту |
|    |                                         | подведомственных предприятий за   |                     |                     | экономической    |
|    |                                         | предыдущий год (разделы I и II    |                     |                     | политики города  |
|    |                                         | приложения 3 к ППМ от 04.10.2005  |                     |                     | Москвы.          |
|    |                                         | N 771-ПП)                         |                     |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * - в Департамент имущества города Москвы отчеты представляются в сроки, установленные постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005        |
|     N 771-ПП                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3.| Обобщение сведений об итогах            | Сводный доклад Правительству      | Департамент         | до 15 июля текущего | Правительству    |
|    | рассмотрения органами исполнительной    | Москвы об итогах                  | имущества города    | года                | Москвы           |
|    | власти города Москвы годовых отчетов    | финансово-хозяйственной           | Москвы              |                     |                  |
|    | предприятий                             | деятельности ГУП города Москвы за |                     |                     |                  |
|    |                                         | предыдущий год                    |                     |                     |                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  4.| Разработка проекта базовых показателей  | Проект базовых показателей        | Руководители        | До 10 апреля года,  | Отраслевым       |
|    | финансово-хозяйственной деятельности    | финансово-хозяйственной           | государственных     | предшествующего     | органам          |
|    | предприятия для формирования плана      | деятельности (форма N 1)          | унитарных           | планируемому        | исполнительной   |
|    | (программы) на очередной финансовый год |                                   | предприятий города  |                     | власти по        |
|    | (по форме N 1)                          |                                   | Москвы              |                     | подчиненности    |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  5.| Рассмотрение отчетов предприятий о      | Протокол заседания балансовой     | Орган исполнительной| До 15 мая года,     | Руководителю     |
|    | выполнении плана (программы) и          | комиссии                          | власти города Москвы| предшествующего     | государственного |
|    | утверждение бухгалтерской отчетности за |                                   |                     | планируемому        | унитарного       |
|    | предыдущий год. Подведение итогов       |                                   |                     |                     | предприятия      |
|    | работы предприятий за предыдущий год,   |                                   |                     |                     | Департаменту     |
|    | проверка соответствия фактически        |                                   |                     |                     | имущества города |
|    | достигнутых предприятием и утвержденных |                                   |                     |                     | Москвы           |
|    | показателей экономической эффективности |                                   |                     |                     |                  |
|    | деятельности                            |                                   |                     |                     |                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  6.| Рассмотрение проекта базовых            | Утвержденная руководителем органа | Орган исполнительной| До 15 мая года,     | Руководителю     |
|    | показателей финансово-хозяйственной     | исполнительной власти форма N 1   | власти города Москвы| предшествующего     | государственного |
|    | деятельности предприятия на очередной   |                                   |                     | планируемому        | унитарного       |
|    | финансовый год. Согласование или        |                                   |                     |                     | предприятия.     |
|    | уточнение величин базовых показателей,  |                                   |                     |                     | Департаменту     |
|    | в том числе показателей экономической   |                                   |                     |                     | имущества города |
|    | эффективности, подлежащих утверждению.  |                                   |                     |                     | Москвы           |
|    | Доведение показателей до предприятий    |                                   |                     |                     |                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  7.| Разработка на основании согласованных   | Проект плана (программы)          | Руководители        | До 1 ноября года,   | Органу           |
|    | базовых показателей проектов планов     | финансово-хозяйственной           | государственных     | предшествующего     | исполнительной   |
|    | (программ) финансовохозяйственной       | деятельности предприятия на       | унитарных           | планируемому        | власти города    |
|    | деятельности предприятий на очередной   | очередной финансовый год,         | предприятий города  |                     | Москвы по        |
|    | финансовый год                          | включающий предложения по         | Москвы              |                     | подчиненности    |
|    |                                         | величине показателей              |                     |                     |                  |
|    |                                         | экономической эффективности, в    |                     |                     |                  |
|    |                                         | случае их несоответствия ранее    |                     |                     |                  |
|    |                                         | согласованным                     |                     |                     |                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  8.| Рассмотрение проекта плана (программы)  | Протокол заседания балансовой     | Орган исполнительной| До 15 ноября года,  | Руководителю     |
|    | финансово-хозяйственной деятельности    | комиссии. Приказ руководителя     | власти города Москвы| предшествующего     | государственного |
|    | предприятия на очередной финансовый     | органа исполнительной власти      |                     | планируемому        | унитарного       |
|    | год. Подготовка предложений по          | города Москвы об утверждении      |                     |                     | предприятия      |
|    | утверждению плана (программы),          | программы и показателей           |                     |                     | города Москвы    |
|    | определение и утверждение величин       |                                   |                     |                     |                  |
|    | показателей экономической эффективности |                                   |                     |                     |                  |
|    | на очередной финансовый год             |                                   |                     |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Формирование сводных ведомственных и территориальных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных                    |
|  унитарных предприятий                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.| Обобщение утвержденных плановых и       | Сводный ведомственный или         | Орган исполнительной| До 20 ноября года,  | Департаменту     |
|    | прогнозных показателей планов           | территориальный план (программа)  | власти города Москвы| предшествующего     | имущества        |
|    | (программ) финансово-хозяйственной      | финансово-хозяйственной           |                     | планируемому        | города Москвы. В |
|    | деятельности подведомственных           | деятельности предприятий на       |                     |                     | 2006 году -      |
|    | предприятий на очередной финансовый год | очередной финансовый год (форма   |                     |                     | Департаменту     |
|    |                                         | 2-свод)                           |                     |                     | экономической    |
|    |                                         |                                   |                     |                     | политики и       |
|    |                                         |                                   |                     |                     | развития города  |
|    |                                         |                                   |                     |                     | Москвы           |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  2.| Обобщение показателей сводных           | Сводный план                      | Департамент         | До 5 декабря года,  | Департаменту     |
|    | ведомственных (территориальных) планов  | финансовохозяйственной            | имущества города    | предшествующего     | экономической    |
|    | (программ) финансовохозяйственной       | деятельности государственных      | Москвы (с 2007      | планируемому        | политики и       |
|    | деятельности государственных унитарных  | унитарных предприятий города      | года). Департамент  |                     | развития города  |
|    | предприятий на очередной финансовый год | Москвы на очередной финансовый    | экономической       |                     | Москвы           |
|    |                                         | год                               | политики и развитияв|                     |                  |
|    |                                         |                                   | 2006 году.          |                     |                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглавление