Страницы: 1 2 - по налогу на прибыль | - | 2,5 | 2,5 ________________________________________|_______|_____________|_____________ - налоговый кредит на 5 лет | 180,0 | - | - ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 9420,0|11150,0|12700,0|33270,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 106,0| 106,0| 106,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 941,0| 998,0| 1057,0| 2996,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 106,0| 106,0| 106,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Налоговые платежи в городской | 1247,0| 1318,0| 1397,0| 3962,0 бюджет, млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 106,0| 106,0| 106,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 715 | 540 | 385 | 1640 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства Москвы" ** Согласно перечню предприятий, утверждаемому Правительством Москвы Программа "Московская мебель" Цель Увеличение объемов выпуска и реализации конкурентоспособной импортозамещающей мебели, повышение качества и расширение ассортимента мебельной продукции, ориентированной на покупателей с малым и средним достатком Задачи - Сокращение издержек производства за счет внедрения высокоэффективного технологического оборудования - Постоянное обновление ассортимента мебельной продукции для поддержания ее конкурентоспособности ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор в т.ч.* по: | | | - техническому перевооружению и | | | модернизации физически изношенных и | | | морально устаревших технологических | | | переделов мебельных предприятий; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - организация нового и расширение | | | действующего производства | | | конкурентоспособной, импортозамещающей | | | мебельной продукции, ориентированной на | | | покупателей со средним и малым достатком| | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ на основе долевого финансирования в | | | форме: | | | - оплаты части процента за банковский | 10,0 | 22,5 | 22,5 кредит | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ 2. Обеспечение ценовой | преференции конкурентоспособности продукции на | основе предоставления |___________________________________ льгот по арендной плате за землю** | 5,0 | 5,0 | 5,0 ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 1542,8| 1844,8| 2291,9| 5679,5 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 125,1| 119,6| 124,2| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 145,2| 172,4| 213,7| 531,3 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 126,9| 118,7| 124,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Налоговые платежи в городской | 125,6| 150,7| 182,3| 458,6 бюджет, млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 133,2| 120,0| 121,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 245 | 204 | 240 | 689 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства Москвы" ** Перечень предприятий утверждается Правительством Москвы Московская программа поддержки оборонных предприятий Цель Использование потенциала оборонных предприятий для производства высокотехнологичной, наукоемкой продукции Задачи - Увеличение выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения, в т.ч. для нужд городского хозяйства - Обеспечение условий для максимального привлечения инвестиций ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | | - техническому перевооружению | | | предприятий ОПК; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - организации новых и расширению | | | действующих производств по выпуску | | | наукоемкой, высокотехнологичной | | | гражданской продукции с использованием | | | технологий двойного применения | | | (производство городского автотранспорта,| | | медицинского оборудования, | | | аудио-видеотехники для населения, | | | электроосветительных приборов для | | | нужд городского хозяйства и т.д.) | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ на основе долевого финансирования | | | в форме: | | | - предоставления бюджетного кредита | 70,0 | 170,0 | 170,0 ________________________________________|_______|_____________|_____________ - оплаты части процента за банковский | 20,0 | 40,0 | 40,0 кредит | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ 2. Обеспечение ценовой | преференции конкурентоспособности продукции и | увеличение объемов |___________________________________ финансирования предприятий на развитие | | | производства за счет собственных средств| | | на основе предоставления**: | | | - льгот по арендной плате за землю; | 15,0 | 15,0 | 15,0 ________________________________________|_______|_____________|_____________ - налогового кредита | 180,0 | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 5115,0| 7366,0| 8522,0|21003,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| - | 144,0| 115,7| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 468,0| 737,0| 1023,0| 2228,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| - | 157,0| 139,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Налоговые платежи в городской | 746,0| 1156,0| 1474,0| 3376,0 бюджет, млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| - | 155,0| 127,5| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 300 | 580 | 640 | 1520 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодний "Программой Правительства Москвы" ** Согласно перечню предприятий, утверждаемому Правительством Москвы Программа развития ОЗ "Зеленоград" Цель Обеспечение развития электронной промышленности г.Зеленограда на принципиально новой технической и технологической основе Задачи - Освоение производства металлургического кремния для создания отечественной элементной базы микроэлектроники - Создание производств высокотехнологических изделий микроэлектроники - Обеспечение благоприятного инвестиционного климата ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | | - организации производства изделий | | | микроэлектроники с технологическими | | | нормами 0,3-0,5 мкм; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - организации производства СБИС с | | | проектными нормами 0,5-0,35 мкм; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - освоение производства | | | металлургического кремния, необходимого | | | для создания элементной базы | | | микроэлектроники; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - расширению действующего производства | | | и увеличению экспортных поставок ИС | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ на основе долевого финансирования | | | в форме: | | | - предоставления бюджетного кредита | 50,0 | 57,5 | 57,5 ________________________________________|_______|_____________|_____________ - оплаты части процента за банковский | 70,0 | 70,0 | 70,0 кредит | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ 2. Обеспечение ценовой | преференции конкурентоспособности продукции и | увеличение объемов |___________________________________ финансирования предприятий на развитие | 90,0 | 90,0 | 90,0 производства за счет собственных средств| | | на основе предоставления**: | | | - льгот по налогу на имущество; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - льгот по налогу на прибыль | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 2955,0| 3576,0| 4327,0|10858,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 125,0| 121,0| 121,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 270,0| 322,0| 433,0| 1025,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 104,0| 119,0| 135,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Налоговые платежи в городской | 433,0| 564,0| 749,0| 1746,0 бюджет, млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 128,0| 130,0| 133,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 127 | 184 | 263 | 574 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства Москвы" ** В соответствии с Законом города Москвы от 10.03.1999г. №13 "О территориальных единицах с особым статусом в городе Москве" и другими правовыми актами г.Москвы Программа развития ТЕОС "Юго-западный научно-производственный центр" Цель Сохранение ведущих позиций на мировом рынке продукции микроволновой электроники большой мощности и создание новых конкурентоспособных наукоемких видов продукции Задачи - Освоение новых частотных диапазонов СВЧ-приборов и устройств, повышение энергетических характеристик сверхмощных СВЧ-приборов - Сохранение высококвалифицированных кадров и создание новых рабочих мест за счет организации новых высокотехнологичных и наукоемких производств ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | | - освоению новых частотных диапазонов| | | СВЧ-приборов и устройств; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - повышению энергетических | | | характеристик СВЧ-приборов; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - модернизации катодно-керамического | | | и технохимического производств; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ на основе долевого финансирования | | | в форме: | | | - предоставления бюджетного кредита | 20,0 | 28,5 | 28,5 ________________________________________|_______|_____________|_____________ 2. Обеспечение ценовой | преференции конкурентоспособности продукции на | основе предоставления**: |___________________________________ | | | - льгот по арендной плате за землю | 2,7 | 2,7 | 2,7 ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 87,5| 215,0| 320,0| 622,5 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| - | 246,0| 149,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 23,0| 56,0| 78,0| 157,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| - | 243,0| 139,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Налоговые платежи в городской | 13,0| 32,0| 48,0| 93,0 бюджет, млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| - | 246,0| 150,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 50 | 10 | 10 | 70 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства Москвы" ** В соответствии с Законом города Москвы от 12.07.2000г. №25 "О статусе территориальной единицы с особым статусом "Юго-западный научно-производственный центр" Программа реформирования государственных унитарных предприятий и предприятий промышленности с долевым участием г.Москвы Цель Повышение эффективности использования государственной собственности Задачи - Повышение эффективности работы государственных предприятий и предприятий с долевым участием г.Москвы на основе технического и технологического перевооружения производства - Реорганизация государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Департамента науки и промышленной политики ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор по*: | | | - техническому перевооружению ГУП | | | МПК "Крекер", ГУП КМИ "Лира", ГУП | | | "Совхоз-комбинат "Южный", ГУП | | | "Московский рыбокомбинат"; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - созданию экологически безопасного | | | министалеплавильного комплекса | | | современного мегаполиса на базе ОАО | | | "Московский металлургический завод "Серп| | | и молот" на основе долевого | | | финансирования в форме: | | | - предоставления бюджетного кредита | 80,5 | 30,0 | 30,0 ________________________________________|_______|_____________|_____________ 2. Обеспечение ценовой | преференции конкурентоспособности продукции на |___________________________________ основе предоставления**: | | | - льгот по арендной плате за землю | 13,0 | 13,0 | 13,0 для ОАО "Московский | | | металлургический завод | | | "Серп и молот"** | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты*** ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 1335,0| 1875,0| 2440,0| 5650,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 100,0| 140,4| 130,1| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 190,0| 207,8| 350,8| 748,6 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 174,6| 109,4| 168,8| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Налоговые платежи в городской | 69,5| 79,7| 106,4| 255,6 бюджет, млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 125,3| 114,7| 133,5| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 400 | 500 | 80 | 980 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ - Увеличение производства и поставки на 50 тыс.тонн в Москву овощей и клубники в несезонное время - Возобновление производства роялей и смычковых инструментов - Освоение производства сухих завтраков нового ассортимента - Повышение использования производственных мощностей на 80% и увеличение производства рыбопродуктов для населения - Улучшение экологической ситуации в производственной зоне ОАО "ММЗ "Серп и молот", прилегающих селитебных зонах и в городе в целом _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства Москвы" ** В соответствии с ППМ от 23.11.1999г. №1066 *** В таблице приведены ожидаемые результаты технического перевооружения ОАО "Серп и молот" Программа поддержки специализированных предприятий промышленности,применяющих труд инвалидов Цель Адаптация к общественной жизни и повышение уровня социальной защищенности населения с ограниченной трудоспособностью Задачи - Создание новых (дополнительных), сохранение действующих рабочих мест для инвалидов с учетом их индивидуальных возможностей и расширение надомного труда - Формирование условий комплексной реабилитации инвалидов (профессиональной, медицинской, социально-бытовой) ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор, в т.ч. по*: | | | - реконструкции и техническому | | | перевооружению специализированных | | | предприятий с целью создания | | | современного производства и условий для | | | комплексной реабилитации инвалидов; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - освоению производства новых | | | конкурентоспособных товаров народного | | | потребления, в т.ч. в интересах | | | малообеспеченных слоев населения города | | | в форме: | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - предоставления бюджетного кредита | 15,5 ¦ 16,4 ¦ 16,4 ________________________________________|___________________________________ 2. Обеспечение ценовой | преференции конкурентоспособности продукции и |___________________________________ увеличение объемов финансирования | 50,0 | 50,0 | 50,0 предприятий на развитие производства за | | | счет собственных средств | | | на основе предоставления льгот**: | | | - по налогу на прибыль; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - по налогу на имущество; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - по арендной плате за нежилые | | | помещения***; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - по коммунальным платежам и др. | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ из них по арендной плате за землю | 8,8 | 8,8 | 8,8 ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 741,0| 875,0| 1094,0| 2710,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 126,0| 118,4| 125,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 97,0| 108,0| 114,0| 319,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 110,0| 112,0| 115,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Налоговые платежи в городской | 50,0| 59,0| 69,0| 178,0 бюджет, млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Темпы роста к предыдущему году,%| 116,0| 118,0| 118,0| - ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места, | 1166 | 758 | 839 | 2763 чел. **** | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства Москвы" ** Согласно правовым актам города Москвы и Российской Федерации *** Устанавливается в каждом отдельном случае в порядке, определенном законодательством г.Москвы **** Общее количество дополнительных рабочих мест рассчитано с учетом финансирования их создания за счет средств фонда квотирования и фонда организаций, применяющих труд инвалидов, в размере: 2001г. - 157,42 млн.руб.,2002г. - 108,41 млн.руб., 2003г. - 154,0 млн.руб. Программа "Реформирование предприятий на основе их финансового оздоровления" Цель Сохранение социально и экономически значимых для города предприятий и организаций промышленности и создание условий для их развития Задачи - Предотвращение банкротства значимых для города неплатежеспособных предприятий - Содействие созданию инвестиционной привлекательности предприятий, улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций в сферу промышленности г.Москвы ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ Проведение диагностики предприятий и| 10,0 | 20,0 | 20,0 разработка бизнес-планов их финансового| | | оздоровления | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Участие в реализации бизнес-планов | 60,0 | 250,5 | 250,5 финансового оздоровления предприятий | | | путем реструктуризации задолженностей | | | предпри ятий в городской и федеральный | | | бюджеты, погашения части процентной | | | ставки по коммерческим кредитам и | | | предоставления налогового кредита | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Увеличение доходной части бюджета города за счет расширения налогооблагаемой базы предприятий и укрепление их финансовой дисциплины - Восстановление и дальнейшее развитие конкурентоспособных производств - Сокращение числа убыточных предприятий - Объективное выявление и дальнейшая ликвидация устаревших, нежизнеспособных производств, не удовлетворяющих требованиям рыночной экономики - Снижение объемов взаимных неплатежей - Сохранение и увеличение рабочих мест Программа "Перебазирование, реформирование и ликвидация предприятий, расположенных в историческом центре Москвы (прединвестиционный этап) Цель Повышение эффективности использования земельных участков в центре Москвы и производственных площадей промышленных предприятий за пределами исторического центра города на основе размещения на их территории перебазируемых из исторического центра Москвы производств Задачи - Выявление промышленных предприятий на территории исторического центра Москвы, не отвечающих требованиям развития города с точки зрения улучшения градостроительного облика столицы, соблюдения экологических норм и эффективности использования занимаемых земельных участков - Высвобождение земельных участков в центре города для более эффективного их использования и создания современной градостроительной среды - Подбор производственных площадей за пределами исторического центра города для размещения перебазируемых производств ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ Проведение комплексного анализа | | | производства и технологий промышленных | | | предприятий | | | ________________________________________| | | Оптимизация производственнх мощностей,| | | уточнение номенклатуры и объемов | | | выпускаемой продукции, подготовка, | | | согласование и утверждение | | | производственных программ для включения | | | в задания на разработку обоснований | | | инвестиций, разработка исходных данных | | | для оценки компенсационных затрат при | 7,8 | 7,8 | 7,8 перебазировании и реформировании | | | промышленных предприятий | | | ________________________________________| | | Обследование и подбор производственных| | | площадей за пределами исторического| | | центра города на аналогичных или близких| | | по профилю предприятиях города для | | | размещения реформируемых или | | | перебазируемых из исторического центра | | | Москвы промышленных предприятий | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Предложения по дополнению перечня предприятий, расположенных в историческом центре Москвы, подлежащих перебазированию, реформированию или ликвидации. - Обоснование объемов требуемых инвестиций и предоставление исходных данных для оценки компенсационных затрат при перебазировании и реформировании предприятий. - Предложения по размещению перебазируемых из исторического центра Москвы предприятий на производственных площадях аналогичных или близких по профилю предприятиях, расположенных за пределами исторического центра Москвы. Программа "Внедрение инноваций в производство" Цель Создание условий и развитие научно-технического прогресса с промышленной сфере г.Москвы для обеспечения нужд города конкурентоспособными товарами промышленного производства, совершенствования технико-технологической базы промышленного производства и укрепления позиций московской промышленности на внутреннем и мировом рынках Задачи - Продвижение передовых отечественных разработок в области создания наукоемкой и высокотехнологической промышленной продукции в производство - Внедрение конкурентоспособных импортозамещающих технологий, видов оборудования, материалов и изделий, не уступающих передовым зарубежным аналогам - Внедрение ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, видов оборудования, технических средств, материалов и конструкций, обеспечивающих снижение себестоимости промышленной продукции - Реформирование базы для научно-технической деятельности, обеспечивающей перспективу повышения эффективности промышленного производства ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инновационно - | | | инвестиционных проектов, включенных в | | | Инвестиционную программу Правительства | | | Москвы на 2001 г.: | | | - проектов городской целевой | 40,0 | | программы "Промышленный холод"; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - создание монорельсовой транспортной| 72,0 | | системы; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - организация серийного производства | 80,0*| | генно-инженерного инсулина человека; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - организация серийного производства | 95,0*| | озонаторных установок большой | | | производительности для систем | | | централизованного водоснабжения | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ 2. Внедрение перспективных разработок | | | наукоемкой, высокотехнологичной и | | | экспортоориентированной продукции по | | | направлениям**: | | | - ресурсосберегающие и экологически | | | чистые технологии, виды оборудования, | | | материалы и изделия, обеспечивающие | | | снижение себестоимости промышленной | | | продукции; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - социально-значимая продукция для | | | обеспечения здоровья и безопасности | | | населения | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ на основе долевого финансирования | | | в форме: | | | - предоставления бюджетного кредита | 40,0 | 640,3 | 640,3 ________________________________________|_______|_____________|_____________ - оплаты части процента за банковский | 20,0 | 150,0 | 150,0 кредит | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ 3. Совершенствование системы координации| 2,5 | 2,5 | 2,5 и управления процессами развития в | | | научно-производственной сфере, | | | стимулирование инновационной активности | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты*** ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 230,58| 902,90|2008,58|3142,06 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Прибыль (балансовая), млн.руб. | 59,07| 248,81| 417,05| 724,93 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 502 | 1169 | 2226 | 3897 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ - Решение приоритетных социально-значимых научно-технических проблем развития города - Улучшение условий жизни и здоровье населения Москвы _________________________ * Средства Инвестиционной программы Правительства Москвы ** На конкурсной основе *** Определены на основе проектов, включенных в Инвестиционную программу Правительства Москвы и прошедших предварительную экспертизу Программа "Промышленность и экология" Цель Создание экологически чистых производств и использование потенциала промышленности в решении общегородских экологических проблем Задачи - Уменьшение негативных воздействий промышленного производства на окружающую среду - Освоение выпуска оборудования и технологий, обеспечивающих экологизацию городского хозяйства ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | | - созданию системы сбора, переработки| | | и получения товарной продукции из | | | отходов производства и потерявших свои | | | потребительские свойства изделий | | | электробытовой и электронной техники, | | | резино-технических изделий, полимерных | | | отходов, опасных жидких специфических | | | отходов | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - разработке и внедрению новых систем| | | очистки водной и воздушной среды; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - освоению производства новых машин | | | и оборудования для санитарной очистки | | | города; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - освоению производства новых машин и| | | оборудования для повышения безопасности | | | при содержании городских дорог | | | на основе долевого финансирования | | | в форме: | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - предоставления бюджетного кредита | 12,0 | 16,5 | 16,5 ________________________________________|_______|_____________|_____________ 2. Создание условий для внедрения | 2,0 | 3,5 | 3,5 "чистых" производств, в т.ч. за счет | | | разработки и внедрения организационно - | | | нормативной и методической базы по | | | экологизации промышленности | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ 3. Повышение экологической безопасности | преференции производств и внедрение экологически |___________________________________ чистых технологий за счет средств | 10,0 | 6,0 | 6,0 предприятий на основе предоставления: | | | - льгот по налогу на прибыль** | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объемы выпуска продукции из | 25,0 | 73,0 | 230,0 | 328,0 сырья, полученного в результате | | | | рециклинга отходов производства | | | | и изделий, потерявших | | | | потребительские свойства, | | | | млн.руб. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места, | 90 | 130 | 200 | 420 чел. | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ - Получение вторичного сырья (благородные, редкоземельные,черные и цветные металлы, пластики и др.) и товарной продукции (топлива, масел, охлаждающих жидкостей и др.) - Минимизация объемов отходов промышленности, направляемых на захоронение - Уменьшение содержания тяжелых металлов в стоках промышленных предприятий до уровня ПДК - Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться Правительством Москвы в соответствии с Целевой программой по улучшению экологической обстановки в г.Москве ** При условии включения инвестиционных проектов в Целевую программу по улучшению экологической обстановки в г.Москве, ежегодно утверждаемой Московской городской Думой по представлению Мэра Москвы в установленном порядке Программа "Организация производства на московских предприятиях энергосберегающего оборудования" Цель Повышение конкурентоспособности промышленной продукции за счет уменьшения ее энергоемкости, а также оснащение жилищно-коммунального хозяйства города энерго- и ресурсосберегающим оборудованием Задачи - Снижение потерь электроэнергии, воды, тепла в основном и вспомогательном произвоствах - Разработка и освоение производства конкурентоспособной элементной базы, необходимой для выпуска энергосберегающего оборудования - Уменьшение затрат городского бюджета на потребляемые энергоресурсы ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ 1. Реализация инвестиционных проектов,| | | прошедших конкурсный отбор, в т.ч.* по: | | | - техническому перевооружению и | | | расширению действующего производства | | | конкурентоспособного, импортозамещающего| | | регулируемого электропривода для | | | применения в промышленности, городском | | | хозяйстве и социальной сфере г.Москвы; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - освоению производства современных | | | высокоэффективных импортозамещающих | | | каталитических теплофикационных | | | установок для промышленных предприятий и| | | жилищно-коммунального хозяйства города; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - освоению производства современных | | | высокоэффективных импортозамещающих | | | машин и оборудования для обслуживания | | | жилого фонда, дворовых территорий и | | | инженерных сооружений; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - освоению производства | | | конкурентоспособной импортозамещающей | | | отечественной силовой электроники, | | | необходимой для производства | | | современного энергосберегающего | | | оборудования на основе долевого | | | финансирования в форме: | | | - предоставления бюджетного кредита, | 28,0 | 27,0 | 27,0 выделяемого в качестве временной | | | финансовой помощи предприятиям и | | | организациям, выполняющим работы в | | | рамках городского заказа | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________ Показатели |2001г. |2002г. |2003г. |2001- | | | |2003гг. ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Объем выпуска продукции,млн.руб.| 125,5 | 203,7 | 340,8 | 670,0 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Бюджетная эффективность от | 800,0 |1200,0 |2300,0 | 4300,0 экономии электроэнергии, воды, | | | | топлива, платы за стоки (при | | | | тарифах 2000г.) | | | | ________________________________|_______|_______|_______|___________________ Дополнительные рабочие места,чел| 140 | 240 | 460 | 840 ________________________________|_______|_______|_______|___________________ - Экономия электроэнергии до 20%, воды и тепла до 15%, снижение затрат на канализационные сбросы до 10% _________________________ * Приоритетные направления инвестиционных проектов могут уточняться в соответствии с ежегодной "Программой Правительства Москвы" Программа "Качество и сертификация" Цель Усиление государственного регулирования в области обеспечения качества и безопасности продукции промышленности, поставляемой по городскому заказу и на потребительский рынок Москвы, повышение ее конкурентоспособности Задачи - Повышение эффективности (включая объективность и достоверность) оценки соответствия продукции по качеству и безопасности, а также нормативно-технической документации на нее требованиям государственных и межгосударственных стандартов, международных и зарубежных (национальных) норм и правил - Совершенствование метрологического обеспечения разработки, производства и обращения продукции базовых отраслей (предприятий) промышленности, а также контроля и испытаний в сфере энергоресурсосбережения и экологии - Координация и развитие работ по сертификации продукции в законодательно-регулируемой и добровольной сферах, развитие испытательной базы региона - Развитие и внедрение в регионе новых видов и форм контроля (предотгрузочной инспекции) количества, качества и цен сырья, материалов, комплектующих изделий и продукции, поставляемых на потребительский рынок - Повышение эффективности, включая расширение сферы деятельности, государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции в отраслях промышленности - Систематическое повышение квалификации и переподготовка специалистов предприятий города в области качества, стандартизации, метрологии и сертификации. Развитие информационного обеспечения в области качества продукции московских предприятий и передового опыта московских предприятий ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ Стандартизация и нормативно-техническое| 2,3 | 9,5 | 9,5 обеспечение качества и безопасности | | | промышленной продукции, формирование | | | системы оценки ее соответствия | | | государственным и международным | | | стандартам | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Метрологическое обеспечение разработки,| - | 15,3 | 15,3 производства и обращения промышленной| | | продукции, а также контроля и испытаний| | | в отраслях промышленности | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Сертификация промышленной продукции,| 0,5 | 3,5 | 3,5 систем качества и развитие испытательной| | | базы в регионе | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Информационное, нормативно-методическое| 3,3 | 3,7 | 3,7 и кадровое обеспечение в области | | | управления качеством продукции в | | | отраслях промышленности | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Построение системы стандартизации, | 13,5 | - | - метрологии и сертификации в области | | | разработки и выпуска продукции по | | | технологиям двойного применения | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Повышение качества и безопасности промышленной продукции на основе внедрения новых нормативов и методов обеспечения качества, а также совершенствования систем производственного контроля - Организация и проведение сертификации продукции московских предприятий в законодательно регулируемой и добровольной сферах с выдачей около 7,5 тыс. сертификатов ежегодно - Обеспечение систематической (ежегодной) оценки уровня качества, безопасности и конкурентоспособности более 800 наименований продукции отраслей промышленности - Обеспечение возможности проведения сертификации на оборонных предприятиях при реализации конверсионных программ - Повышение технического уровня метрологического обеспечения контроля и испытаний продукции в ряде отраслей промышленности на основе развития испытательной базы, создания уникальных центров испытаний средств измерений, проведения периодической поверки средств измерений в количестве более 5,6 млн.ед. ежегодно - Введение в регионе централизованной экспертизы и регистрации нормативно-технической документации (ТУ) - Защита отечественного товаропроизводителя от недобросовестной конкуренции зарубежных товаров - Создание базы данных о наличии и состоянии средств измерений (в том числе единичных экземпляров средств измерений), метрологических служб, аттестации специалистов метрологических служб и др. Программа "Кадры промышленности" Цель Восстановление кадровой инфраструктуры и формирование профессиональных кадров инженерно-технических и рабочих специальностей в соответствии с приоритетами промышленной политики г.Москвы Задачи - Обеспечение организаций науки и промышленности профессиональными кадрами, включая антикризисных управляющих - Организация и совершенствование форм профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров в промышленности - Восстановление системы формирования качественной и количественной потребности промышленности в кадрах ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ Подготовка проведения заседания | | | Правительства Москвы по вопросам кадров | | | в промышленности | | | ________________________________________| | | Внедрение системы контрактной подготовки| 10,0 | 28,0 | 28,0 кадров и их закрепления на промышленных| | | предприятиях, включающей: | | | - увеличение гарантированной заработной| | | платы молодым специалистам до уровня| | | средней по промышленности и | | | предоставление социальных гарантий | | | (выделение квот на жилье и закрепление | | | их законодательно при утверждении | | | городского бюджета); | | | ________________________________________| | | - обеспечение дополнительных стипендий| | | студентам, обучающимся в вузах по | | | заявкам предприятий; | | | ________________________________________| | | - формирование городского заказа на | | | целевую контрактную подготовку | | | специалистов | | | ________________________________________| | | ¦ ¦ ¦ Создание ресурсных (учебных) центров на | | | предприятии | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Расширение номенклатуры специальностей в образовательных учреждениях по подготовке кадров промышленности - Сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы за счет реализации мер стимулирования по закреплению молодых кадров - Повышение уровня конкурентоспособности и качества трудовых ресурсов - Снижение уровня незанятого трудоспособного населения города за счет создания новых рабочих мест в промышленности и повышение реального уровня социальной защищенности работников промышленной сферы Программа "Имидж промышленности" Цель Создание положительного имиджа московской промышленности Задачи - Содействие продвижению промышленной продукции и научных разработок на отечественные и зарубежные рынки - Создание предпосылок для привлечения инвестиций в московский научной-промышленный комплекс ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ Оказание организационной и финансовой| 47,0 | 55,0 | 55,0 поддержки московским предприятиям в | | | демонстрационно-выставочной | | | деятельности, в т.ч.: | | | - содействие участию предприятий | | | г.Москвы в городских и региональных | | | выставках; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - организация и обеспечение работы | | | экспозиции московских предприятий на | | | международных выставках | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Разработка и проведение рекламно - | 29,0 | 31,0 | 31,0 пропагандистских кампаний, в т.ч.: | | | - проведение промышленных и научно - | | | технических выставок, семинаров и | | | круглых столов в рамках Дней Москвы в | | | регионах РФ и за рубежом; | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ - проведение рекламно-пропагандистских| | | кампаний по повышению имиджа московской| | | промышленности с привлечением средств| | | массовой информации, телекоммуникаций,| | | наружной рекламы и др.,включая | | | организацию Большого московского | | | праздника пива | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Осуществление информационно-издательской| 19,0 | 24,0 | 24,0 деятельности, в т.ч.: | | | - издание справочников "Промышленность| | | Москвы", "Наука Москвы", "Инвестиционные| | | проекты промышленных предприятий г. | | | Москвы", ежемесячного информационного | | | бюллетеня "Московский промышленный | | | вестник", Московской промышленной газеты| | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Создание дополнительных возможностей для роста объемов производства предприятий московской промышленности, увеличения налоговых поступлений в городской бюджет - Повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий Программа "Создание товаропроводящей сети" Цель Обеспечение конкурентных преимуществ московской промышленности на основе развития межрегиональных и международных кооперационных и интеграционных процессов Задачи - Создание условий для развития долгосрочных связей промышленных предприятий Москвы с предприятиями регионов РФ, зарубежных стран - Содействие продвижению продукции московских товаропроизводителей на рынки г.Москвы и регионов ______________________________________________________________________________ Программные мероприятия ______________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |_____________________________________ | 2001г. |2002г. |2003г. |(лимит) |(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_________|_____________|_____________ Создание региональной товаропроводящей| 20,0 | - | - сети московской промышленности (на базе| | | ________________________________________|_________|_____________|_____________ Московского промышленно-торгового центра| | | интеграции и развития ГУП | | | "Москонтрактпром") | | | ________________________________________|_________|_____________|_____________ Организация постоянно действующих и | | | передвижных оптовых ярмарок в г. Москве| | | и в регионах | | | ________________________________________|_________|_____________|_____________ Создание торгово-промышленной сети,| 3,0 | 2,0 | 2,0 включая торгово-промышленные центры в|(в т.ч. |бюджетный |бюджетный регионах |бюджетный|кредит |кредит |кредит - | | |2,5) | | ________________________________________|_________|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Расширение реального спроса на московскую продукцию и обеспечение устойчивого сбыта продукции, выпускаемой предприятиями г.Москвы - Насыщение потребительского рынка г.Москвы высококачественными товарами по доступным ценам Программа "Инвентаризация и информационное обеспечение Комплексной программы" Цель Информационно-аналитическое обеспечение подготовки проектов решений по промышленной политике, разработке Комплексной программы промышленной деятельности и обоснованному выбору мероприятий по ее реализации Задачи - Создание Государственного реестра объектов промышленности - Создание программно-аналитического и информационного обеспечения подготовки решений по реализации промышленной политики ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ Проведение комплексной инвентаризации| 9,0 | 15,0 | 15,0 организаций науки и промышленности | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Проектирование и формирование | 3,5 | 5,0 | 5,0 Государственного реестра объектов | | | промышленности | | | ________________________________________| | | Разработка системы информационно - | | | аналитического обеспечения принятия | | | решений (СИНФОР-Промышленность) | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Создание интернет-сайта "Московская | 2,6 | 5,0 | 5,0 промышленность" и интернет-магазина | | | "Московские товары" | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Достижение информационной "прозрачности" динамики развития, состояния и результатов деятельности организаций науки и промышленности Москвы - Формирование информационных ресурсов по объектам промышленности - Формирование аналитического аппарата, экспертных систем по подготовке решений в области регулирования промышленной деятельности Программа "Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Комплексной программы" Цель Нормативно-правовое, методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Комплексной программы Задачи - Создание благоприятных условий внешней экономической среды для расширения масштабов производства конкурентоспособной продукции на основе совершенствования нормативно-правовой и методической базы регулирования промышленной деятельности в г.Москве - Сопровождение и обеспечение контроля за реализацией Комплексной программы ____________________________________________________________________________ Программные мероприятия ____________________________________________________________________________ | Объем финансирования | за счет средств | городского бюджета, Наименование мероприятия | млн.руб. |___________________________________ | 2001г.|2002г. |2003г. |(лимит)|(планируемый)|(планируемый) ________________________________________|_______|_____________|_____________ Разработка нормативно-правовых и | | | методических документов, | 1,0 | 1,5 | 1,5 регламентирующих процесс реализации | | | Комплексной программы | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Организация и проведение экспертизы и| 1,5 | 1,75 | 1,75 конкурсов инвестиционных проектов | | | Комплексной программы | | | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Мониторинг реализации мероприятий | 1,5 | 1,75 | 1,75 Комплексной программы; ведение реестра | | | инновационно-инвестиционных проектов | | | Комплексной программы; подготовка | | | справочных, информационно-аналитических | | | материалов, ежегодного аналитического | | | доклада о ходе реализации Комплексной | | | программы, включая оценку влияния мер | | | поддержки на результаты деятельности | | | промышленности | | ¦ | ________________________________________|_______|_____________|_____________ Ожидаемые результаты - Организация процесса формирования портфеля проектов и мероприятий Комплексной программы и их реализации по результатам конкурса - Повышение уровня обоснованности управленческих решений по регулированию промышленной деятельности - Формирование информационно-аналитических материалов о ходе реализации Комплексной программы и обоснование корректировки промышленной политики на последующий период 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 7.1. В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Темпы роста объемов производства продукции _________________________________________________________________ |2000г. | Прогноз |2003г.к Отрасли промышленности | факт |____________________|2000г., | |2001г.|2002г.|2003г.| % __________________________|________|______|______|______|________ Промышленность | | | | | Объем производства,млн.руб|200271,3|214290|229290|245340| - __________________________|________|______|______|______|________ Индекс физического объема | 108,9 | 107,0| 107,0| 107,0| 122,5 к предыдущему году, % | | | | | __________________________|________|______|______|______|________ Химическая и | | | | | нефтехимическая | | | | | промышленность | | | | | Объем производства,млн.руб| 5371,4| 5747| 6090| 6520| - __________________________|________|______|______|______|________ Индекс физического объема | 114,4 | 107,0| 106,0| 107,0| 121,4 к предыдущему году, % | | | | | __________________________|________|______|______|______|________ Машиностроение и | | | | | металлообработка | | | | | Объем производства,млн.руб| 60521,4| 64150| 68000| 72760| - __________________________|________|______|______|______|________ Индекс физического объема | 94,7 | 106,0| 106,0| 107,0| 120,2 к предыдущему году, % | | | | | __________________________|________|______|______|______|________ Легкая промышленность | | | | | Объем производства,млн.руб| 5964,1| 6350| 6960| 7520| - __________________________|________|______|______|______|________ Индекс физического объема | | | | | к предыдущему году, % | 108,5 | 106,5| 107,0| 108,0| 123,1 __________________________|________|______|______|______|________ Пищевая промышленность | | | | | Объем производства,млн.руб| 69617,2| 74490| 80450| 86890| - __________________________|________|______|______|______|________ Индекс физического объема | | | | | к предыдущему году, % | 112,0 | 107,0| 108,0| 108,0| 124,8 __________________________|________|______|______|______|________ Прогноз объема производства продукции промышленности на указанный период основан на прогнозе развития базовых отраслей промышленности, на долю которых приходится: - 72% общего объема производства продукции промышленности; - 64% прибыли; - 65% всех налоговых платежей в городской бюджет. Темпы роста прибыли _________________________________________________________________ | Ед. |2000г.|2001г.|2002г.|2003г.|2003г.к | изм.| факт | | | |2000г. ______________________|_____|______|______|______|______|________ Темп роста прибыли к | | | | | | предыдущему году | % | - | 116,0| 111,8| 109,6| 142,1 ______________________|_____|______|______|______|______|________ Прибыль (финансовый |млн. |26601 | 30860| 34500| 37810| - результат) |руб. | | | | | ______________________|_____|______|______|______|______|________ 7.2. В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ - Сокращение к 2003 г. на 50 % числа убыточных предприятий. - Создание в период 2001-2003 гг. 25 тыс. новых рабочих мест. - Обеспечение роста заработной платы в среднем по промышленности в размере 160% _________________________________________________________________ Темпы роста налоговых платежей в бюджет г.Москвы _________________________________________________________________ | 2000г. |Рост налоговых платежей | Налоговые |в % к предыдущему году | платежи |с учетом инфляции Отрасли промышленности | (факт), |________________________ | млн.руб. | 2001г.| 2002г.| 2003г. ____________________________|___________|_______|_______|________ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ____________________________|___________|_______|_______|________ Промышленность | 28712,0 | 131,7 | 125,5 | 121,3 ____________________________|___________|_______|_______|________ Химическая и нефтехимическая| 1180,0 | 129,3 | 123,7 | 119,7 промышленность | | | | ____________________________|___________|_______|_______|________ _________________________________________________________________ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ____________________________|___________|_______|_______|________ Машиностроение и | 4910,0 | 131,7 | 124,8 | 121,6 металлообработка | | | | ____________________________|___________|_______|_______|________ Легкая промышленность | 998,0 | 126,9 | 123,9 | 119,7 ____________________________|___________|_______|_______|________ Пищевая промышленность | 7243,0 | 129,9 | 125,4 | 120,9 ____________________________|___________|_______|_______|________ Прогноз темпов роста объемов производства продукции промышленности, прибыли и налоговых платежей сформирован с учетом основных макроэкономических показателей "Прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2001г и на период до 2003года". Страницы: 1 2 |