| |- 9 | | | 5590,0| 810,0| 2460,0| 2320,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.9. |Службы занятости - 37 |Управление |2008-2009 гг.| 18600,0| - | 10400,0| 8200,0| | | |(адресный список объектов |государственной | | | | | | | | |приведен в приложении 8): |службы занятости | | | | | | | | |при ремонте действующих объектов|населения города | | 16800,0| - | 9500,0| 7300,0|Текущее бюджетное | | |- 37 |Москвы | | | | | |финансирование | | | | | | | | | |(837 0401 5040100 327 225) | | | | | | 1800,0| - | 900,0| 900,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402199) | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.10.|Органов управления и |Отраслевые и |2007-2009 гг.| 12295,0| 4090,0| 4345,0| 3860,0| | | |государственной власти - 37 |территориальные | | | | | | | | |(адресный список объектов |органы | | | | | | | | |приведен в приложении 9): |исполнительной | | | | | | | | |при новом строительстве - 2 |власти города | | | | | | | | |при реконструкции - 1 |Москвы | | | | | | | | |при ремонте действующих объектов| | | 11100,0| 3600,0| 4000,0| 3500,0|Текущее бюджетное | | |- 34 | | | | | | |финансирование | | | | | | 1140,0| 490,0| 290,0| 360,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402199) | | | | | | 55,0| - | 55,0| - |Внебюджетные средства | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.11.|Кредитно-финансовых учреждений |Кредитно-банковские|2008-2009 гг.| 680,0| - | 600,0| 80,0| | | |<*> - 154 |учреждения, | | | | | | | | |В т.ч.: |префектуры | | | | | | | | |офисов Сбербанка России - 51 (по|административных | | - | - | - | - |Внебюджетные средства | | |отдельному плану Сбербанка |округов | | | | | | | | |России) | | | | | | | | | |офисов Банка Москвы - 100 (по | | | - | - | - | - |Внебюджетные средства | | |отдельному плану Банка Москвы | | | | | | | | | |офис ОАО "Инвестсбербанк" | | | 80,0| - | - | 80,0|Внебюджетные средства | | |(ул. Верхняя Масловка, д. 20) | | | | | | | | | |офис АО "АКБ ИРС" | | | 300,0| - | 300,0| - |Внебюджетные средства | | |(Бескудниковский б-р, д. 23, | | | | | | | | | |корп. 1) | | | | | | | | | |офис АКБ "Первый Инвестиционный"| | | 300,0| - | 300,0| - |Внебюджетные средства | | |(Бескудниковский б-р, д. 36) | | | | | | | | | |------------------------------- | | | | | | | | | |<*> Выполнение работ находится | | | | | | | | | |на особом контроле по личному | | | | | | | | | |поручению Мэра Москвы | | | | | | | | | |Ю.М. Лужкова | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.1.12.|Почтовой связи - 56 |Почта России, |2007-2009 гг.| 4140,2| 710,2| 1460,0| 1970,0|Федеральный бюджет | | |(адресный список объектов |префектуры | | | | | | | | |приведен в приложении 10): |административных | | | | | | | | |при ремонте действующих объектов|округов | | | | | | | | |- 56 | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.2. |Обустройство тротуаров и |Департамент | | | | | | | | |пешеходных переходов для |жилищно- | | | | | | | | |пользования гражданами на |коммунального | | | | | | | | |креслах-колясках и лицами с |хозяйства и | | | | | | | | |потерей зрения: |благоустройства | | | | | | | |---------|--------------------------------|города Москвы, |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- понижение бордюрного камня на |ГУП "Доринвест", |2007-2009 гг.|4908 |1636 |1636 |1636 |Текущее бюджетное | | |наземных пешеходных переходах |ГУП "Гормост" | |съездов с |съездов с |съездов с |съездов с |финансирование | | | | | |тротуаров |тротуаров |тротуаров |тротуаров |(3510201) | | |--------------------------------| |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- надземных пешеходных переходов| |2007-2009 гг.| 660,0| 220,0| 220,0| 220,0|Текущее бюджетное | | | | | |67 ед. |22 ед. |23 ед. |22 ед. |финансирование | | | | | | | | | |(3510201) | | |--------------------------------| |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- подземных пешеходных переходов| |2007-2009 гг.| 310924,0| 26000,0| 108721,0| 176203,0|Адресная инвестиционная | | |(на основных магистралях и | | |80 ед. |4 ед. |29 ед. |47 ед. |программа города Москвы | | |улицах) | | | | | | |(5221100) | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.3. |Приспособление для инвалидов |Департамент |2007-2009 гг.| 960,0| 160,0| 320,0| 480,0|Текущее бюджетное | | |общественных туалетов (26 ед.) |жилищно- | | | | | |финансирование | | | |коммунального | | | | | |(3510299) | | | |хозяйства и | | 2300,0| - | 800,0| 1500,0|Целевое бюджетное | | | |благоустройства | | | | | |финансирование | | | |города Москвы | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.4. |Обеспечить беспрепятственный |Комитет |2007-2009 гг.| 326415,0| 94000,0| 108100,0| 124315,0|Целевой бюджетный фонд | | |доступ инвалидов к рабочим |общественных связей| | | | | |квотирования рабочих мест в| | |местам и инфраструктуре |города Москвы | | | | | |городе Москве | | |предприятий | | | | | | |(735 0411 3402608 482 241 | | | | | | | | | |735 0411 3402608 482 242) | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.1.5. |Обустроить в 6 парках города |Комитет по |2007-2009 гг.| 900,0| - | 450,0| 450,0|Целевое бюджетное | | |маршруты движения |культуре города | | | | | |финансирование | | |(дорожно-тропиночную сеть) для |Москвы | | | | | | | | |маломобильных категорий | | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |Итого по подразделу 3.1 | | | 8056976,6| 1890819,7| 3342380,1| 2823776,8| | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:| | | | | | | | | |- целевое бюджетное | | | 3200,0| - | 1250,0| 1950,0| | | |финансирование | | | | | | | | | |- текущее бюджетное | | | 655461,5| 138643,0| 255730,0| 261088,5| | | |финансирование | | | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | 6225429,0| 1224330,0| 2647726,0| 2353373,0| | | |программа города Москвы | | | | | | | | | |- Целевой бюджетный фонд | | | 402415,0| 170000,0| 108100,0| 124315,0| | | |квотирования рабочих мест в | | | | | | | | | |городе Москве | | | | | | | | | |- Целевой бюджетный фонд | | | 641895,9| 316836,5| 287009,1| 38050,3| | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |2. Федеральный бюджет | | | 4140,2| 710,2| 1460,0| 1970,0| | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |3. Внебюджетные средства | | | 124435,0| 40300,0| 41105,0| 43030,0| | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |3.2. Приспособление жилых домов и прилегающих к ним территорий | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.2.1. |Построить и ввести в |Департамент |2007-2009 гг.| 1125000,0| 225000,0| 320000,0| 580000,0|Адресная инвестиционная | | |эксплуатацию 5 социальных жилых |экономической | | <**>| | | |программа города Москвы | | |домов для инвалидов (на 100 |политики и развития| |В т.ч.: |В т.ч.: |В т.ч.: |В т.ч.: | | | |квартир каждый) в |города Москвы, | | | | | | | | |административных округах: |Департамент | | | | | | | | |- ВАО, Щелковский пр-д, д. 7а |социальной защиты | | 225000,0| - | 225000,0| - | | | |- СВАО <*> |населения города | | 225000,0| - | 25000,0| 200000,0| | | |- САО, Западное Дегунино, |Москвы, | | 225000,0| 225000,0| - | - | | | |мкр. 10, корп. 2 |Москомархитектура, | | | | | | | | |- ЮЗАО <*> |префектуры ЮАО, | | 225000,0| - | 45000,0| 180000,0| | | |- ЮАО <*> |ЮЗАО, САО, СВАО, | | 225000,0| - | 25000,0| 200000,0| | | |------------------------------- |ВАО города Москвы | | | | | | | | |<*> При условии своевременного | | | | | | | | | |подбора земельных участков | | | | | | | | | |префектурами административных | | | | | | | | | |округов совместно с | | | | | | | | | |Москомархитектурой. | | | | | | | | | |<**> Финансовые средства учтены | | | | | | | | | |в общих объемах финансирования | | | | | | | | | |объектов социальной защиты | | | | | | | | | |населения (п. 3.1.1.3) | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.2.2. |Построить в жилых |Департамент |2007-2009 гг.|364 |124 |120 |120 |Адресная инвестиционная | | |домах-новостройках специально |жилищной политики и| |квартиры |квартиры |квартир |квартир |программа | | |приспособленные квартиры для |жилищного фонда | | | | | | | | |инвалидов с нарушением |города Москвы, | | | | | | | | |опорно-двигательного аппарата |Департамент | | | | | | | | | |экономической | | | | | | | | | |политики и развития| | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | | | |префектуры | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | |округов города | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.2.3. |Продолжить приспособление |Префектуры |2007-2009 гг.| | | | | | | |сложившегося жилищного фонда и |административных | | | | | | | | |дворовых территорий: пешеходные |округов города | | | | | | | | |дорожки, детские и спортивные |Москвы, | | | | | | | | |площадки, зоны отдыха и др. |управы районов, | | | | | | | | |(количественные показатели и |Департамент | | | | | | | | |объемы финансирования приведены |жилищно- | | | | | | | | |в приложении 11). |коммунального | | | | | | | | |Примечание. Показатели ежегодно |хозяйства и | | | | | | | | |уточняются в рамках реализации |благоустройства | | | | | | | | |городской целевой программы "Мой|города Москвы | | | | | | | | |двор, мой подъезд". | | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- квартир, в которых проживают | | |1497 |564 |465 |468 |Текущее бюджетное | | |инвалиды | | |квартир |квартиры |квартир |квартир |финансирование | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 30,5| 18,0| 9,5| 3,0|(3500107) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 27033,5| 9519,6| 8608,9| 8905,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 600,0| 200,0| 200,0| 200,0|Внебюджетные средства | | |--------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- входных групп жилых домов, в | | |2398 |814 |779 |805 | | | |которых проживают инвалиды | | |групп |групп |групп |групп | | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 16502,9| 4983,9| 5391,5| 6127,5|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование (3500107) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 23355,0| 8173,0| 7053,0| 8129,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | | |--------------------------------| | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- понижение бордюрного камня на | | |1160 ед. |326 ед. |413 ед. |421 ед. | | | |дворовых территориях | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 2190,0| 730,0| 730,0| 730,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование | | | | | | | | | |(3500107 (3500201) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 6176,6| 1475,0| 2352,8| 2348,8|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | |--------------------------------| | | | | | |Москвы (3402101) | | |- оборудование пандусных съездов| | |503 ед. |129 ед. |176 ед. |198 ед. | | | |на дворовых территориях | | | 3150,0| 1050,0| 1050,0| 1050,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование (3500107) | | | | | | 6860,1| 1982,5| 2386,8| 2490,8|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- оборудование мест парковки на | | |361 ед. |90 ед. |132 ед. |139 ед. | | | |дворовых территориях |-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 3937,4| 1147,4| 1540,0| 1250,0|Текущее бюджетное | | | | | | | | | |финансирование (3500107) | | | | | |-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | | | | | 4353,0| 484,0| 1771,0| 2098,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402101) | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.2.4. |Реализовывать пилотный проект | | | | | | | | | |"Доступный район для | | | | | | | | | |маломобильных граждан" в | | | | | | | | | |районах: | | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- Новокосино |Префектура ВАО, |2007-2009 гг.| 4340,0| 1340,0| 1500,0| 1500,0|Целевой бюджетный фонд | | | |управа района | | | | | |развития территорий города | | | |Новокосино | | | | | |Москвы (3402101) | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- Лианозово |Префектура СВАО, | | | | | | | | | |управа района | | | | | | | | | |Лианозово | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |Итого по подразделу 3.2 | | | 98529,0| 31103,4| 32593,5| 34832,1| | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:| | | | | | | | | |- целевое бюджетное | | | - | - | - | - | | | |финансирование | | | | | | | | | |- текущее бюджетное | | | 25810,8| 7929,3| 8721,0| 9160,5| | | |финансирование | | | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | - | - | - | - | | | |программа города Москвы | | | | | | | | | |- Целевой бюджетный фонд | | | - | - | - | - | | | |квотирования рабочих мест в | | | | | | | | | |городе Москве | | | | | | | | | |- Целевой бюджетный фонд | | | 72118,2| 22974,1| 23672,5| 25471,6| | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |3. Внебюджетные средства | | | 600,0| 200,0| 200,0| 200,0| | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |3.3. Развитие системы транспортного обслуживания инвалидов | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.1. |Приспособление для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.1.1. |Продолжить формирование по |Департамент |2007-2009 гг.|Собственные средства ГУП "Мосгортранс" |Собственные средства ГУП | | |предложению префектур и |транспорта и связи | | |"Мосгортранс" | | |общественных организаций |города Москвы, | | | | | |инвалидов социально |ГУП "Мосгортранс", | | | | | |ориентированных маршрутов |префектуры | | | | | |наземного городского |административных | | | | | |пассажирского транспорта в целях|округов, | | | | | |беспересадочного проезда |Департамент | | | | | |инвалидов к объектам социального|социальной защиты | | | | | |назначения (поликлиники, |населения города | | | | | |больницы, центры социального |Москвы, | | | | | |обслуживания, ЕИРЦ, библиотеки |общественные | | | | | |и т.д.) |объединения | | | | | | |инвалидов | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------| |3.3.1.2. |Обеспечить поэтапное увеличение |Департамент |2007-2009 гг.| 2739887,0| 496308,0| 1094093,0| 1149486,0|Адресная инвестиционная | | |количества автобусных и |транспорта и связи | | | | | |программа города Москвы | | |троллейбусных маршрутов, на |города Москвы | | | | | |(810 0408 5222000 213 310) | | |которых используется не менее |ГУП "Мосгортранс", | | 8814077,0| 3115387,0| 2754356,2| 2944333,8|Внебюджетные средства (ГУП | | |одной единицы подвижного состава|Департамент | | | | | |"Мосгортранс") | | |с аппарелями для въезда в салон |социальной защиты | | | | | | | | |инвалидов-колясочников, местами |населения города | | | | | | | | |крепления инвалидных колясок и |Москвы | | | | | | | | |электронными информационными | | | | | | | | | |комплексами (речевой | | | | | | | | | |автоинформатор и электронное | | | | | | | | | |табло "бегущая строка"): | | | | | | | | | |к декабрю 2007 г. - 33% от | | |1677 |560 |552 |565 | | | |общего количества маршрутов | | |автобусов |автобусов |автобуса |автобусов | | | |к декабрю 2008 г. - 67% от | | | | | | | | | |общего количества маршрутов | | | | | | | | | |к декабрю 2009 г. - 100% от | | |420 |140 |140 |140 | | | |общего количества маршрутов. | | |троллейбу- |троллейбу-|троллейбу- |троллейбу- | | | |Примечание. Показатели ежегодно | | |сов |сов |сов |сов | | | |уточняются в рамках реализации | | | | | | | | | |Программы развития наземного | | | | | | | | | |городского пассажирского | | | | | | | | | |транспорта на 2007-2009 гг., | | | | | | | | | |утвержденной постановлением | | | | | | | | | |Правительства Москвы от | | | | | | | | | |24.10.2006 N 840-ПП | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.1.3. |Провести эксперимент по |Департамент |2008 г. | 18000,0| - | 18000,0| - |Целевое бюджетное | | |модернизации трамвайных вагонов |транспорта и связи | | | | | |финансирование | | |с понижением уровня пола с целью|города Москвы, | | | | | |(810 1002 5221100 482 310) | | |приспособления их для перевозки |ГУП "Мосгортранс" | | | | | | | | |инвалидов-колясочников | | | | | | | | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.2. |Приспособление для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.2.1. |Установить вблизи |Департамент |2008-2009 гг.| 276000,0| - | 138000,0| 138000,0|Адресная инвестиционная | | |социально значимых объектов |транспорта и связи | |600 ед. | |300 ед. |300 ед. |программа города Москвы | | |новые павильоны ожидания |города Москвы, | | | | | |(810 0408 1020103 214 310) | | |городского общественного |ГУП "Мосгортранс", | | | | | | | | |транспорта, полностью |префектуры | | | | | | | | |приспособленные для инвалидов и |административных | | | | | | | | |оснащенные информационными табло|округов | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.2.2. |Продолжить работы по |Департамент |2007-2009 гг.| | | | | | | |приспособлению для инвалидов |транспорта и связи | | | | | | | | |скоростного пассажирского |города Москвы, | | | | | | | | |транспорта: |ГУП "Московский | | | | | | | | |- установить отдельные лифтовые |метрополитен" | | 6654,0| 3327,0| 2218,0| 1109,0|Городской бюджет на | | |кабины с уровня тротуара до | | |6 ед. |3 ед. |2 ед. |1 ед. |метростроение | | |перрона для | | | | | | | | | |инвалидов-колясочников при | | | | | | | | | |строительстве новых станций | | | | | | | | | |Митинско-Строгинской линии | | | | | | | | | |- оборудовать ограничительными | | | 24000,0| 8000,0| 8000,0| 8000,0|Внебюджетные средства | | |шуцлиниями вдоль платформы для | | |3 ед. |1 ед. |1 ед. |1 ед. |(ГУП "Московский | | |пользования слепыми лицами | | | | | | |метрополитен") | | |станций метрополитена | | | | | | | | | |"Электрозаводская", "Рязанский | | | | | | | | | |проспект", "Молодежная" | | | | | | | | | |- оснастить 53 станции системой | | | 1590,0| 540,0| 540,0| 510,0| | | |звукового оповещения слепых и | | |53 ед. |18 ед. |18 ед. |17 ед. | | | |слабовидящих лиц "Сигнал-Гонг" | | | | | | | | | |при прибытии поезда | | | | | | | | | |- провести работы по увеличению | | | 9700,0| 3000,0| 3200,0| 3500,0| | | |освещенности платформ с заменой | | |3 ед. |1 ед. |1 ед. |1 ед. | | | |источников света (3 станции) для| | | | | | | | | |комфортного передвижения | | | | | | | | | |слабовидящих лиц | | | | | | | | | |- осуществить реконструкцию | | | 10350,0| 3450,0| 3450,0| 3450,0| | | |лестничных сходов с сооружением | | |3 ед. |1 ед. |1 ед. |1 ед. | | | |пандусов для | | | | | | | | | |инвалидов-колясочников на 3 | | | | | | | | | |станциях | | | | | | | | | |- обустроить пандусами | | | 238,5| 79,5| 79,5| 79,5| | | |действующие лестничные сходы для| | |6 ед. |2 ед. |2 ед. |2 ед. | | | |инвалидов-колясочников | | | | | | | | | |- удлинить поручни на лестничных| | | 54,0| 18,0| 18,0| 18,0| | | |сходах для комфортного и | | |12 ед. |4 ед. |4 ед. |4 ед. | | | |безопасного передвижения | | | | | | | | | |инвалидов-опорников и лиц с | | | | | | | | | |нарушениями зрения | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.2.3. |Обустроить для инвалидов |Федеральная |2007-2009 гг.|Количество объектов и необходимые финансовые |Внебюджетные средства | | |железнодорожные вокзалы: |пассажирская | |средства определяются ежегодно Федеральной |(средства Федеральной | | |- оборудовать специализированные|дирекция - филиал | |пассажирской дирекцией - филиалом ОАО "РЖД" |пассажирской дирекции - | | |кассы, места в залах ожидания и |ОАО "РЖД" | | |филиала ОАО "РЖД") | | |кабины в общественных туалетах; | | | | | | |- установить указатели со | | | | | | |световой информацией для лиц с | | | | | | |потерей слуха | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------| |3.3.2.4. |Приспособить для инвалидов |Московская железная|2007-2009 гг.|Количество объектов и необходимые финансовые |Внебюджетные средства | | |остановочные пункты и вагоны |дорога - филиал ОАО| |средства определяются ежегодно Московской |(средства Московской | | |пригородного железнодорожного |"РЖД" | |железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" |железной дороги) | | |транспорта системами синхронного| | | | | | |вывода речевой и текстовой | | | | | | |информации, пандусами, | | | | | | |тактильными и контрастными | | | | | | |поверхностями (по отдельному | | | | | | |плану Московской железной дороги| | | | | | |- филиала ОАО "РЖД") | | | | | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.3. |Развитие системы специализированного транспортного обслуживания инвалидов | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.3.1. |Продолжить совершенствование | | | | | | | | | |работы службы "Социальное | | | | | | | | | |такси": | | | | | | | | | |- обеспечить транспортное |Департамент |2007-2009 гг.| 240191,0| 69170,0| 79546,0| 91478,0|Средства городского бюджета| | |обслуживание инвалидов по |социальной защиты | | | | | |в рамках Комплексной | | |индивидуальным и коллективным |населения города | | | | | |программы мер социальной | | |заявкам в объеме: |Москвы, | | | | | |защиты жителей города | | |2007 год - 45 тыс. заявок; |Департамент | | | | | |Москвы | | |2008 год - 50 тыс. заявок; |транспорта и связи | | | | | |(1002 5221299 483 262) | | |2009 год - 55 тыс. заявок |города Москвы, | | | | | | | | | |ГУП "Мосгортранс", | | | | | | | | | |организация на | | | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | | | | |--------------------------------| |-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- провести эксперимент по | |2007-2009 гг.| | | | | | | |бесплатному транспортному | | | | | | | | | |обслуживанию детей-инвалидов с | | | | | | | | | |ограничениями в передвижении (от| | | | | | | | | |дома до учреждений образования и| | | | | | | | | |обратно) | | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- разработать и внедрить |Департамент |2007 г. | 3000,0| 3000,0| - | - |Целевое бюджетное | | |технологию транспортного |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |обслуживания инвалидов по |населения города | | | | | |(1001 5221100 482 226) | | |социальной карте москвича |Москвы, | | | | | | | | | |Департамент | | | | | | | | | |экономической | | | | | | | | | |политики и развития| | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | | | |Управление | | | | | | | | | |информатизации | | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | | | |ГУП "Московский | | | | | | | | | |социальный | | | | | | | | | |регистр", МГО ВОИ | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- организовать обучение |Департамент |2007-2009 г. | 675,0| 225,0| 225,0| 225,0|Целевое бюджетное | | |водителей службы "Социальное |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |такси" с целью повышения |населения города | | | | | |(1001 5221100 482 226) | | |качества и безопасности |Москвы, | | | | | | | | |обслуживания инвалидов |организация на | | | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------| | | | | |---------------------------| | |- обеспечить психологическую |Департамент | | | | | | | | |поддержку сотрудников |семейной и | | | | | | | | |диспетчерской службы "Социальное|молодежной политики| | | | | | | | |такси" |города Москвы, | | | | | | | | | |ГУ г. Москвы | | | | | | | | | |"Московская служба | | | | | | | | | |психологической | | | | | | | | | |помощи населению" | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.3.2. |Предоставлять бесплатные срочные|Префектуры ЦАО, |2007-2009 гг.| 10040,0| 3040,0| 3500,0| 3500,0|Целевой бюджетный фонд | | |транспортные услуги одиноко |САО, ЮАО, ЗАО | | | | | |развития территорий города | | |проживающим инвалидам на базе | | | | | | |Москвы (3402106) | | |центров социального обслуживания|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |Южного АО, а также "Можайский", |Департамент | | 4000,0| 2000,0| 1000,0| 1000,0|Текущее бюджетное | | |"Мещанский", "Коптево" |социальной защиты | | | | | |финансирование | | | |населения города | | | | | |(1002 5060100 327 226) | | | |Москвы | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.3.3. |Продолжить укрепление |Префектура СВАО |2007-2009 гг.| 4296,0| 1432,0| 1432,0| 1432,0|Целевой бюджетный фонд | | |материально-технической базы и | | | | | | |развития территорий города | | |развитие территориального Центра| | | | | | |Москвы (3402106) | | |транспортного обслуживания |РООИ МГКИ | | 3600,0| 1200,0| 1200,0| 1200,0|Внебюджетные средства | | |инвалидов на базе РООИ |"Контакты-1" | | | | | | | | |"Московский городской клуб | | | | | | | | | |инвалидов "Контакты-1" | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.3.3.4. |Закупить специальные автобусы с | | | | | | | | | |подъемниками для перевозки | | | | | | | | | |инвалидов-колясочников: | | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- пять автобусов для |Департамент |2009 г. | 20400,0| - | - | 20400,0|Целевое бюджетное | | |транспортного обслуживания |транспорта и связи | | | | | |финансирование | | |инвалидов на массовых городских |города Москвы, | | | | | |(810 1002 5221100 482 310) | | |мероприятиях |ГУП "Мосгортранс" | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- два автобуса для |Департамент |2007-2009 гг.| 4800,0| - | 2400,0| 2400,0|Текущее бюджетное | | |обслуживания |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |инвалидов-спортсменов, |населения города | | | | | |(1002 5010100 327 310) | | |проживающих в стационарных |Москвы, | | | | | | | | |учреждениях социального |организация на | | | | | | | | |обслуживания |конкурсной основе | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- один автобус для Управления |Префектура ЮВАО, |2009 г. | 2500,0| - | - | 2500,0|Целевой бюджетный фонд | | |социальной защиты населения |УСЗН ЮВАО, | | | | | |развития территорий города | | |Юго-Восточного административного|организация на | | | | | |Москвы (3402106) | | |округа |конкурсной основе | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |- один автобус для |Префектура ЗАО, |2007 г. | 2000,0| 2000,0| - | - |Целевой бюджетный фонд | | |обслуживания инвалидов Западного|Управление | | | | | |развития территорий города | | |административного округа |физической культуры| | | | | |Москвы (3402106) | | | |и спорта ЗАО, | | | | | | | | | |организация на | | | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |Итого по подразделу 3.3 | | | 12196055,5| 3712176,5| 4111257,7| 4372612,3| | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:| | | | | | | | | |- целевое бюджетное | | | 42075,0| 3225,0| 18225,0| 20625,0| | | |финансирование | | | | | | | | | |- текущее бюджетное | | | 255648,0| 74497,0| 85164,0| 95987,0| | | |финансирование | | | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | 3015887,0| 496308,0| 1232093,0| 1287486,0| | | |программа города Москвы | | | | | | | | | |- Целевой бюджетный фонд | | | - | - | - | - | | | |квотирования рабочих мест в | | | | | | | | | |городе Москве | | | | | | | | | |- Целевой бюджетный фонд | | | 18836,0| 6472,0| 4932,0| 7432,0| | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |2. Федеральный бюджет | | | - | - | - | - | | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |3. Внебюджетные средства | | | 8863609,5| 3131674,5| 2770843,7| 2961091,3| | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |3.4. Развитие специальных систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения | |---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.4.1. |Предоставлять услуги городской |Департамент |2007-2009 гг.| 3300,0| 1000,0| 1100,0| 1200,0|Целевое бюджетное | | |телефонной диспетчерской службы |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |инвалидам с полной потерей слуха|населения города | | | | | |(1002 5221100 482 226) | | | |Москвы, | | | | | | | | | |Департамент | | | | | | | | | |транспорта и связи | | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | | | |ОАО "МГТС", | | | | | | | | | |МГО ВОГ | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.2. |Разработать и внедрить в работу |Департамент |2008-2009 гг.| 6000,0| - | 1000,0| 5000,0|Целевое бюджетное | | |городской телефонной |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |диспетчерской службы новую |населения города | | | | | |(1002 5221100 482 226) | | |технологию передачи информации |Москвы, | | | | | | | | |глухими лицами посредством |Департамент | | | | | | | | |видеотелефона |транспорта и связи | | | | | | | | | |города Москвы, | | | | | | | | | |ОАО "МГТС", | | | | | | | | | |МГО ВОГ | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.3. |Обеспечить доступ инвалидов по |Департамент |2007-2009 гг.| | | | |Целевое бюджетное | | |слуху к телевизионным передачам |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |путем системы субтитрирования на|населения города | | | | | |(1002 5221100 482 226) | | |телевизионных каналах: |Москвы | | | | | | | | |- "ТВ-Центр" |ОАО "ТВ-Центр" | | 9380,0| 1160,0| 3560,0| 4660,0| | | |- "ТВ Столица" |ОАО "ГТК | | 4500,0| 1000,0| 1000,0| 2500,0| | | | |"ТВ Столица", | | | | | | | | | |МГО ВОГ | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.4. |Реализовать пилотный проект по |Комитет по культуре|2007-2009 гг.| 1500,0| - | 750,0| 750,0|Целевое бюджетное | | |оснащению оборудованием |города Москвы, | | | | | |финансирование | | |кинотеатров города для |организация на | | | | | |(056 1002 5221100 482 226 | | |организации сеансов с |конкурсной основе | | | | | |056 1002 5221100 482 310) | | |субтитрированием | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.5. |Оснастить зрительные залы 6 |Комитет по культуре|2008-2009 гг.| 2730,0| - | 1365,0| 1365,0|Текущее бюджетное | | |кинотеатров оборудованием для |города Москвы | | | | | |финансирование | | |слабослышащих | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.6. |Оснастить зрительные залы 24 |Комитет по |2008-2009 гг.| 9330,0| - | 4665,0| 4665,0|Текущее бюджетное | | |кинотеатров оборудованием для |культуре города | | | | | |финансирование | | |слабовидящих |Москвы | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.7. |Создать в учреждениях социальной|Департамент |2007-2009 гг.| 6000,0| 1000,0| 2000,0| 3000,0|Целевое бюджетное | | |защиты населения города Москвы |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |библиотеки электронных книг с |населения города | | | | | |(1002 5221100 482 310 | | |выдачей на прокат плееров МП-3 |Москвы, МГО ВОС | | | | | |1002 5221100 482 340) | | |незрячим и слабовидящим |-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |инвалидам |Префектура ЗАО |2007-2009 гг.| 90,0| 30,0| 30,0| 30,0|Целевой бюджетный фонд | | | | | | | | | |развития территорий города | | | | | | | | | |Москвы (3402106) | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.8. |Обеспечить рабочие места для |Комитет |2007-2008 гг.| 5684,5| 3534,5| 2150,0| - |Целевой бюджетный фонд | | |инвалидов по слуху и зрению |общественных связей| | | | | |квотирования рабочих мест в| | |техническими средствами связи и |города Москвы, | | | | | |городе Москве | | |коммуникации в целях обеспечения|префектуры | | | | | |(735 0411 3402607 482 241) | | |их трудовой деятельности (по |административных | | | | | | | | |отдельному плану) |округов города | | | | | | | | | |Москвы, МГО ВОГ | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.9. |Продолжить оснащение |Департамент |2007- | 4500,0| 1500,0| 1500,0| 1500,0|Целевой бюджетный фонд | | |техническими средствами рабочих |социальной защиты |2009 гг. | | | | |квотирования рабочих мест в| | |мест для лиц с полной и |населения города | | | | | |городе Москве | | |частичной потерей зрения на |Москвы, Комитет | | | | | |(735 0411 3402607 482 241) | | |предприятиях, применяющих труд |общественных связей| | | | | |(735 0411 3402607 482 242) | | |инвалидов |города Москвы, | | | | | | | | | |МГО ВОС | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.10. |Обеспечить работу пунктов |Префектура ЮВАО |2007 г. | 270,0| 90,0| 90,0| 90,0|Целевой бюджетный фонд | | |общественного доступа в Интернет| | | | | | |развития территорий города | | |для маломобильных граждан на | | | | | | |Москвы (3402106) | | |базе учреждений соцзащиты ЮВАО | | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| |3.4.11. |Продолжить обеспечение доступа |Департамент |2007-2009 гг.| 2650,0| 750,0| 900,0| 1000,0|Целевое бюджетное | | |инвалидов по зрению к |социальной защиты | | | | | |финансирование | | |специальному радиоканалу на базе|населения города | | | | | |(102 5221100 482 226) | | |ИПТК "ЛОГОС" ВОС" |Москвы, | | | | | | | | | |ИПТК "ЛОГОС" ВОС" | | | | | | | |---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |Итого по подразделу 3.4 | | | 55934,5| 10064,5| 20110,0| 25760,0| | | |--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------| | |1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:| | | | | | | | | |- целевое бюджетное | | | 33330,0| 4910,0| 10310,0| 18110,0| | | |финансирование | | | | | | | | | |- текущее бюджетное | | | 12060,0| - | 6030,0| 6030,0| | | |финансирование | | | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | - | - | - | - | | |