| |граждан" | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | | | | | | | | | | |- Ивановское - "Ивановское |Префектура ВАО | | 9000,0| 5000,0|Средства, предусмотренные | | |- формула будущего" | | | | |в бюджете города Москвы | | | | | | | |префектурам | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | | | | | | | | | | | | | | 10000,0| 10000,0|Целевые средства Года | | | | | | | |равных возможностей | | | | | | | |(1002-522-1102-021) | | | | | | | | | | |- Лианозово - "Доступный |Префектура СВАО | | 5500,0| 5500,0|Целевые средства Года | | |район для маломобильных | | | | |равных возможностей | | |граждан" | | | | |(1002-522-1102-021) | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| | |Итого по подразделу 3.2 | | | 754347,6| 686650,7| | | |1. Бюджет города Москвы | | | 753747,6| 686450,7| | | |В т.ч.: | | | | | | | |Целевые средства Года равных| | | 646000,0| 646000,0| | | |возможностей | | | | | | | |Из них по департаментам: | | | | | | | |- капитального ремонта | | | 410000,0| 410000,0| | | |жилищного фонда города | | | | | | | |Москвы | | | | | | | |- жилищно-коммунального | | | 30000,0| 30000,0| | | |хозяйства и благоустройства | | | | | | | |города Москвы | | | | | | | |по префектурам | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |города Москвы: | | | | | | | |- ЦАО | | | 43400,0| 43400,0| | | |- САО | | | 21100,0| 21100,0| | | |- СВАО | | | 26000,0| 26000,0| | | |- ВАО | | | 17900,0| 17900,0| | | |- ЮАО | | | 35500,0| 35500,0| | | |- ЗАО | | | 26400,0| 26400,0| | | |- СЗАО | | | 34500,0| 34500,0| | | |- ЗелАО | | | 1200,0| 1200,0| | | |- целевые средства Программы| | | - | - | | | |- текущее бюджетное | | | 16650,3| - | | | |финансирование | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | - | - | | | |программа города Москвы | | | | | | | |- средства, предусмотренные | | | 91097,3| 40450,7| | | |в бюджете города Москвы | | | | | | | |префектурам административных| | | | | | | |округов на финансирование | | | | | | | |расходов и мероприятий на | | | | | | | |территории административных | | | | | | | |округов | | | | | | | |2. Федеральный бюджет | | | - | - | | | |3. Внебюджетные средства | | | 600,0| 200,0| | |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |3.3. Развитие системы транспортного обслуживания инвалидов | |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.3.1. |Приспособление для инвалидов| | | | | | | |наземного городского | | | | | | | |пассажирского транспорта | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.1.1. |Проводить при |Департамент транспорта и|2007-2009 гг. |В рамках |В рамках |Текущее бюджетное | | |необходимости корректировку |связи города Москвы | |текущего |текущего |финансирование | | |по предложению префектур и |ГУП "Мосгортранс" | |бюджетного |бюджетного |(810 0408 3170400 006) | | |общественных организаций |Префектуры | |финансирования|финансирования| | | |инвалидов маршрутов |административных округов| |Департамента |Департамента | | | |наземного городского |Департамент социальной | |транспорта и |транспорта и | | | |пассажирского транспорта в |защиты населения города | |связи города |связи города | | | |целях беспересадочного |Москвы | |Москвы |Москвы | | | |проезда инвалидов к объектам|Общественные объединения| | | | | | |социального назначения |инвалидов | | | | | | |(поликлиники, больницы, | | | | | | | |центры социального | | | | | | | |обслуживания, ЕИРЦ, | | | | | | | |библиотеки и т.д.) | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.1.2. |Обеспечить поэтапное |Департамент транспорта и|2007-2009 гг. | 1590401,0| - |Объемы финансирования | | |увеличение количества |связи города Москвы | | | |определяются | | |автобусных и троллейбусных |ГУП "Мосгортранс" | | | |сметно-финансовым расчетом| | |маршрутов, на которых |Департамент социальной | | | |в соответствии с заданием | | |используется не менее одной |защиты населения города | | | |Адресной инвестиционной | | |единицы подвижного состава с|Москвы | | | |программы города Москвы | | |аппарелями для въезда в | | | | | | | |салон | | | 8814077,0| 2944333,8|Внебюджетные средства | | |инвалидов-колясочников, | | | | |(ГУП "Мосгортранс") | | |местами крепления инвалидных| | | | | | | |колясок и электронными | | | | | | | |информационными комплексами | | | | | | | |(речевой автоинформатор и | | | | | | | |электронное табло "бегущая | | | | | | | |строка"): | | |1522 |565 | | | |- к декабрю 2009 г. - 100% | | |автобуса |автобусов | | | |от общего количества | | | | | | | |маршрутов | | |379 |140 | | | | | | |троллейбусов |троллейбусов | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.1.3. |Изготовить 3 опытных образца|Департамент транспорта и|2009 г. | 64500,0| 64500,0|Целевые средства Года | | |одиночного трамвайного |связи города Москвы | | | |равных возможностей | | |вагона с переменным уровнем |ГУП "Мосгортранс" | | | |(0408-522-1102-021) | | |пола для перевозки | | | | | | | |инвалидов-колясочников | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2. |Приспособление для инвалидов| | | | | | | |объектов транспортной | | | | | | | |инфраструктуры и прилегающих| | | | | | | |к ним территорий | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2.1. |Провести замену павильонов |Департамент транспорта и|2008-2009 гг. | | | | | |ожидания городского |связи города Москвы | | | | | | |общественного транспорта на |ГУП "Мосгортранс" | | | | | | |полностью приспособленные |Префектуры | | | | | | |для инвалидов с |административных округов| | | | | | |ограничениями в |города Москвы | | | | | | |передвижении, ориентации и | | | | | | | |общении | | | | | | | |В т.ч.: | | | | | | | |- изготовить павильоны | | | 276000,0| 138000,0|Адресная инвестиционная | | | | | |600 ед. |300 ед. |программа города Москвы | | | | | | | |(0408 522-1103 003) | | | | | | | | | | |- установить вблизи | | | 200000,0| 200000,0|Целевые средства Года | | |социально значимых объектов | | | | |равных возможностей | | |павильоны, обеспечив их | | | | |(0408-522-1102-021) | | |монтаж и подключение к сетям| | | | | | | |электроснабжения | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2.2. |Установить и |Департамент транспорта и|2009 г. | 72500,0| 72500,0|В рамках реализации | | |реконструировать |связи города Москвы | | | |Комплексной городской | | |20 светофорных объектов с |ГУ ЦОДД | | | |целевой программы | | |аудиовизуальным выводом | | | | |профилактики | | |информации для лиц с | | | | |правонарушений, борьбы с | | |проблемами слуха и зрения | | | | |преступностью и | | | | | | | |обеспечения безопасности | | | | | | | |граждан в городе Москве на| | | | | | | |2006-2010 гг. | | | | | | | |(810 0503522 1818) | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2.3. |Продолжить работы по |Департамент транспорта и|2007-2009 гг. | | | | | |приспособлению для инвалидов|связи города Москвы | | | | | | |скоростного пассажирского |ГУП "Московский | | | | | | |транспорта: |метрополитен" | | | | | | |- установить отдельные | | | 5545,0| - |Объемы финансирования | | |лифтовые кабины с уровня | | |10 ед., в т.ч.|5 ед., в т.ч. |определяются | | |тротуара до перрона для | | |4 ед. |4 ед. |сметно-финансовым расчетом| | |инвалидов-колясочников при | | | | |в соответствии с заданием | | |строительстве новых станций | | | | |Адресной инвестиционной | | |Московского метрополитена | | | | |программы города Москвы | | | | | | | | | | |- оборудовать | | | 24000,0| 8000,0|Внебюджетные средства | | |ограничительными шуцлиниями | | |3 ед. |1 ед. |(ГУП "Московский | | |вдоль платформы для | | | | |метрополитен") | | |пользования слепыми лицами | | | | | | | |станций метрополитена | | | | | | | |"Электрозаводская", | | | | | | | |"Рязанский проспект", | | | | | | | |"Молодежная" | | | | | | | | | | | | | | | |- оснастить 65 станций | | | 2660,0| 1580,0| | | |системой звукового | | |65 ед., в т.ч.|29 ед., в т.ч.| | | |оповещения слепых и | | |12 ед. |12 ед. | | | |слабовидящих лиц | | | | | | | |"Сигнал-Гонг" при прибытии | | | | | | | |поезда | | | | | | | | | | | | | | | |- провести работы по | | | 13200,0| 7000,0| | | |увеличению освещенности | | |4 ед., в т.ч. |2 ед., в т.ч. | | | |платформ с заменой | | |1 ед. |1 ед. | | | |источников света для | | | | | | | |комфортного передвижения | | | | | | | |слабовидящих лиц | | | | | | | |(4 станции) | | | | | | | | | | | | | | | |- осуществить реконструкцию | | | 10350,0| 3450,0| | | |лестничных сходов с | | |3 ед. |1 ед. | | | |сооружением пандусов для | | | | | | | |спуска детских колясок и | | | | | | | |хозяйственных сумок на 3 | | | | | | | |станциях | | | | | | | | | | | | | | | |- обустроить пандусами | | | 1352,0| 200,0| | | |действующие лестничные сходы| | |28 ед., в т.ч.|4 ед., в т.ч. | | | |для спуска детских колясок и| | |2 ед. |2 ед. | | | |хозяйственных сумок | | | | | | | | | | | | | | | |- удлинить поручни на | | | 54,0| 18,0| | | |лестничных сходах для | | |12 ед. |4 ед. | | | |комфортного и безопасного | | | | | | | |передвижения | | | | | | | |инвалидов-опорников и лиц с | | | | | | | |нарушениями зрения | | | | | | | | | | | | | | | |- заменить покрытие на | | | 30000,0| 30000,0| | | |гранит с обустройством | | | | | | | |шуцлинии вдоль платформы | | | | | | | |для слабовидящих на станции | | | | | | | |"Тургеневская" | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2.4. |Выделить специализированные |Федеральная пассажирская|2007-2009 гг. |Количество |Количество |Внебюджетные средства | | |кассы для инвалидов на |дирекция - филиал ОАО | |объектов и |объектов и |(средства Федеральной | | |железнодорожных вокзалах |"РЖД" | |необходимые |необходимые |пассажирской дирекции - | | | | | |финансовые |финансовые |филиала ОАО "РЖД") | | | | | |средства |средства | | | | | | |определяются |определяются | | | | | | |Федеральной |Федеральной | | | | | | |пассажирской |пассажирской | | | | | | |дирекцией - |дирекцией - | | | | | | |филиалом ОАО |филиалом ОАО | | | | | | |"РЖД" |"РЖД" | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2.5. |Для лиц с ограниченными |Дирекция железнодорожных|2007-2009 гг. |Количество |Количество |Внебюджетные средства | | |физическими возможностями |вокзалов | |объектов и |объектов и |(средства Федеральной | | |привести железнодорожные | | |необходимые |необходимые |пассажирской дирекции - | | |вокзалы в соответствие с | | |финансовые |финансовые |филиала ОАО "РЖД") | | |нормативными требованиями | | |средства |средства | | | |СНиП 35-01-2001 | | |определяются |определяются | | | | | | |дирекцией |дирекцией | | | | | | |железнодорож- |железнодорож- | | | | | | |ных вокзалов |ных вокзалов | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2.6. |Приспособить для инвалидов |Московская железная |2007-2009 гг. |Количество |Количество |Внебюджетные средства | | |вагоны пригородного |дорога - филиал ОАО | |объектов и |объектов и |(средства Московской | | |железнодорожного транспорта |"РЖД" | |необходимые |необходимые |железной дороги) | | |системами синхронного вывода| | |финансовые |финансовые | | | |речевой и текстовой | | |средства |средства | | | |информации (по отдельному | | |определяются |определяются | | | |плану Московской железной | | |Московской |Московской | | | |дороги - филиала ОАО "РЖД") | | |железной |железной | | | | | | |дорогой - |дорогой - | | | | | | |филиалом ОАО |филиалом ОАО | | | | | | |"РЖД" |"РЖД" | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.2.7. |Приспособить для инвалидов |Московская железная |2007-2009 гг. |Количество |Количество |Внебюджетные средства | | |остановочные пункты |дорога - филиал ОАО | |объектов и |объектов и |(средства Московской | | |пригородного |"РЖД" | |необходимые |необходимые |железной дороги) | | |железнодорожного транспорта | | |финансовые |финансовые | | | |пандусами, тактильными и | | |средства |средства | | | |контрастными поверхностями | | |определяются |определяются | | | |(по отдельному плану | | |Московской |Московской | | | |Московской железной дороги -| | |железной |железной | | | |филиала ОАО "РЖД") | | |дорогой - |дорогой - | | | | | | |филиалом ОАО |филиалом ОАО | | | | | | |"РЖД" |"РЖД" | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.3. |Развитие системы | | | | | | | |специализированного | | | | | | | |транспортного обслуживания | | | | | | | |инвалидов | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.3.1. |Продолжить совершенствование| | | | | | | |работы службы "Социальное | | | | | | | |такси": | | | | | | | |- предоставить субсидию на |Департамент социальной |2007-2009 гг. | 348822,0| 89702,0|Текущее бюджетное | | |обеспечение транспортного |защиты населения города | | | |финансирование | | |обслуживания инвалидов по |Москвы | | | |(1002 5221299 005 262) | | |индивидуальным и |Департамент транспорта и| | | | | | |коллективным заявкам в |связи города Москвы | | 210298,0| 210298,0|Целевые средства Года | | |объеме: |ГУП "Мосгортранс" | | | |равных возможностей | | |2009 год - 550 тыс. заявок |Организация, отобранная | | | |(1002 5221102 021 262) | | | |в установленном порядке | | | | | | | | | | | | | | |- организовать обучение |Департамент социальной |2007-2009 гг. | 675,0| 225,0|Целевые средства Программы| | |водителей службы |защиты населения города | | | |(1001 5221100 482 226) | | |"Социальное такси" с целью |Москвы | | | | | | |повышения качества и |Организация на | | | | | | |безопасности обслуживания |конкурсной основе | | | | | | |инвалидов | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.3.2. |Предоставлять бесплатные |Префектуры ЦАО, САО, |2007-2009 гг. | 10040,0| 1500,0|Средства, предусмотренные | | |срочные транспортные услуги:|ЮАО, ЗАО | | | |в бюджете города Москвы | | |- одиноко проживающим | | | | |префектурам | | |инвалидам на базе центров | | | | |административных округов | | |социального обслуживания | | | | |на финансирование расходов| | |Южного и Западного АО | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | | | | | | | | | | | |Департамент социальной | | 4000,0| 1000,0|Текущее бюджетное | | | |защиты населения города | | | |финансирование | | | |Москвы | | | |(1002 5060100 327 226) | | | | | | | | | | |- детям, имеющим |Префектура СВАО |2009 г. | 600,0| 600,0|Средства, предусмотренные | | |инвалидность, обучающимся в | | | | |в бюджете города Москвы | | |общеобразовательных школах, | | | | |префектурам | | |колледжах на базе | | | | |административных округов | | |Территориального центра | | | | |на финансирование расходов| | |транспортного обслуживания | | | | |и мероприятий на | | |инвалидов РООИ "Московский | | | | |территории | | |городской клуб инвалидов | | | | |административных округов | | |"Контакты-1" | | | | |(1002-522-1100-021) | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.3.3. |Выделить субсидию |Департамент социальной |2009 г. | 1000,0| 1000,0|Целевые средства Года | | |Московскому дому ветеранов |защиты населения города | | | |равных возможностей | | |войн и Вооруженных сил для |Москвы | | | |(1002-522-1102-021-242) | | |приобретения 1 транспортного|Организация, отобранная | | | | | | |средства для обслуживания |в установленном порядке | | | | | | |проекта "Санаторий на дому" | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.3.4. |Продолжить укрепление |Префектура СВАО |2007-2009 гг. | 5864,0| 3000,0|Средства, предусмотренные | | |материально-технической базы| | | | |в бюджете города Москвы | | |и развитие Территориального | | | | |префектурам | | |центра транспортного | | | | |административных округов | | |обслуживания инвалидов на | | | | |на финансирование расходов| | |базе РООИ "Московский | | | | |и мероприятий на | | |городской клуб инвалидов | | | | |территории | | |"Контакты-1" | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | | | | | | | | | | | |РООИ МГКИ | | 3600,0| 1200,0|Внебюджетные средства | | | |"Контакты-1" | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.3.3.5. |Закупить специальные | | | | | | | |автобусы с подъемниками для | | | | | | | |перевозки инвалидов с | | | | | | | |нарушением | | | | | | | |опорно-двигательного | | | | | | | |аппарата, зрения, слуха: | | | | | | | |- для обслуживания по |Департамент транспорта и|2009 г. | 18360,0| 18360,0|Целевые средства Программы| | |коллективным перевозкам |связи города Москвы | | | |(810 1002 522-1102, 021 | | |специализированной |ГУП "Мосгортранс" | | | |310) | | |транспортной службой | | | | | | | |"Социальное такси" - 45 | | | 231655,1| 231655,1|Целевые средства Года | | |автобусов | | | | |равных возможностей | | | | | | | |(810 1002-5221102-021) | | | | | | | | | | |- два автобуса для |Департамент социальной |2008-2009 гг. | 4800,0| 2400,0|Текущее бюджетное | | |обслуживания |защиты населения города | | | |финансирование | | |инвалидов-спортсменов, |Москвы | | | |(1002 5010100 327 310) | | |проживающих в стационарных |Организация на | | | | | | |учреждениях социального |конкурсной основе | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | |- для обслуживания |Департамент физкультуры |2009 г. | 32000,0| 32000,0|Целевые средства Года | | |инвалидов, посещающих |и спорта города Москвы | | | |равных возможностей | | |учреждения Москомспорта | | | | |(1002-5221102-021) | | | | | | | | | | |- 1 автобус для Управления |Префектура ЮВАО |2009 г. | 2500,0| 2500,0|Средства, предусмотренные | | |социальной защиты населения |УСЗН ЮВАО | | | |в бюджете города Москвы | | |Юго-Восточного |Организация на | | | |префектурам | | |административного округа |конкурсной основе | | | |административных округов | | | | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-5221100-021) | | | | | | | | | | |- 1 автобус для обслуживания|Префектура ЗАО |2007 г. | 2000,0| - |Средства, предусмотренные | | |инвалидов Западного |Организация на | | | |в бюджете города Москвы | | |административного округа |конкурсной основе | | | |префектурам | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-5221100-021) | | | | | | | | | | |- 1 автобус для обслуживания|Префектура СВАО |2009 г. | 2500,0| 2500,0|Средства, предусмотренные | | |инвалидов-спортсменов |Организация на | | | |в бюджете города Москвы | | |Северо-Восточного |конкурсной основе | | | |префектурам | | |административного округа | | | | |административных округов | | | | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-5221100-021) | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| | |Итого по подразделу 3.3 | | | 11981353,1| 4067521,9| | | |1. Бюджет города Москвы | | | 3082060,1| 1071740,1| | | |В т.ч.: | | | | | | | |Целевые средства Года равных| | | 739453,1| 739453,1| | | |возможностей | | | | | | | |Из них по департаментам: | | | | | | | |- социальной защиты | | | 211298,0| 211298,0| | | |населения города Москвы | | | | | | | |- физкультуры и спорта | | | 32000,0| 32000,0| | | |города Москвы | | | | | | | |- транспорта и связи города | | | 496155,1| 496155,1| | | |Москвы | | | | | | | |- целевые средства Программы| | | 19035,0| 18585,0| | | |- текущее бюджетное | | | 435667,0| 165602,0| | | |финансирование | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | 1866401,0| 138000,0| | | |программа города Москвы | | | | | | | |- средства, предусмотренные | | | 21504,0| 10100,0| | | |в бюджете города Москвы | | | | | | | |префектурам административных| | | | | | | |округов на финансирование | | | | | | | |расходов и мероприятий на | | | | | | | |территории административных | | | | | | | |округов | | | | | | | |2. Федеральный бюджет | | | - | - | | | |3. Внебюджетные средства | | | 8899293,0| 2995781,8| | |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |3.4. Развитие специальных систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения | |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.4.1. |Предоставлять услуги |Департамент социальной |2007-2009 гг. | 3299,8| 1200,0|Целевые средства Программы| | |городской телефонной |защиты населения города | | | |(1002 5221102 021 226) | | |диспетчерской службы |Москвы | | | | | | |инвалидам с полной потерей |Департамент транспорта и|2009 г. | 5300,0| 5300,0|Целевые средства Года | | |слуха |связи города Москвы | | | |равных возможностей | | | |Организация на | | | |(1002-5221102-021-226) | | | |конкурсной основе | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.2. |Разработать и внедрить в |Департамент социальной |2008-2009 гг. | 5999,9| 5000,0|Целевые средства Программы| | |работу городской телефонной |защиты населения города | | | |(1002 5221102 021 226) | | |диспетчерской службы новую |Москвы | | | | | | |технологию передачи |Департамент транспорта и|2009 г. | 1000,0| 1000,0|Целевые средства Года | | |информации глухими лицами |связи города Москвы | | | |равных возможностей | | |посредством видеотелефона |Организация на | | | |(1002-5221102-021-226) | | | |конкурсной основе | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.3. |Обеспечить доступ инвалидов |Департамент социальной | | | | | | |по слуху к телевизионным |защиты населения города | | | | | | |передачам путем системы |Москвы | | | | | | |субтитрования на |Организации на | | | | | | |телевизионных каналах: |конкурсной основе | | | | | | |- "ТВ-Центр" | |2007-2009 гг. | 9324,6| 4660,0|Целевые средства Программы| | | | | | | |(1002 5221102 021 226) | | | | | | | | | | | | |2009 г. | 5340,0| 5340,0|Целевые средства Года | | | | | | | |равных возможностей | | | | | | | |(1002-5221102-021-226) | | | | | | | | | | |- "ТВ Столица" | |2007-2009 гг. | 4555,7| 2500,0|Целевые средства Программы| | | | | | | |(1002 5221102 021 226) | | | | |2009 г. | | | | | | | | | 2500,0| 2500,0|Целевые средства Года | | | | | | | |равных возможностей | | | | | | | |(1002-5221102-021-226) | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.4. |Реализовать пилотный проект |Департамент культуры |2007-2009 гг. | 1423,0| 673,0|Целевые средства Программы| | |по оснащению оборудованием |города Москвы | | | |(056 1002 5221100 482 226 | | |кинотеатров города для |Организация на | | | |056 1002 5221100 482 310 | | |организации сеансов с |конкурсной основе | | | |056 1002-522-1102-021-310)| | |субтитрованием | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.5. |Оснастить зрительные залы 6 |Департамент культуры |2008-2009 гг. | 2730,0| 1365,0|Текущее бюджетное | | |кинотеатров оборудованием |города Москвы | | | |финансирование | | |для слабослышащих |Организация на | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.6. |Оснастить зрительные залы 6 |Департамент |2008-2009 гг. | 9330,0| 4665,0|Текущее бюджетное | | |кинотеатров оборудованием |культуры города Москвы | | | |финансирование | | |для слабовидящих |Организация на | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.7. |Создать в учреждениях |Департамент социальной |2007-2009 гг. | 6000,0| 3000,0|Целевые средства Программы| | |социальной защиты населения |защиты населения города | | | |(1002 5221102 021 310 340)| | |города Москвы библиотеки |Москвы | | | | | | |электронных книг с выдачей |Организация на |2009 г. | 10000,0| 10000,0|Целевые средства Года | | |на прокат плееров МП-3 |конкурсной основе | | | |равных возможностей | | |незрячим и слабовидящим | | | | |(1002-5221102-021-310, | | |инвалидам | | | | |340) | | | | | | | | | | | |Префектура ЗАО |2007-2009 гг. | 90,0| 30,0|Средства, предусмотренные | | | | | | | |в бюджете города Москвы | | | | | | | |префектурам | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | | | | | | | | | | |- КЦСО "Ярославский" |Префектура СВАО |2009 г. | 70,0| 70,0|Средства, предусмотренные | | | |УСЗН СВАО | | | |в бюджете города Москвы | | | | | | | |префектурам | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | | | | | | | | | | |- КЦСО ЗелАО |Префектура ЗелАО |2009 г. | 500,0| 500,0|Средства, предусмотренные | | | |УСЗН ЗелАО | | | |в бюджете города Москвы | | | | | | | |префектурам | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.8. |Оснастить музеи и театры 49 |Департамент |2009 г. | 74475,0| 74475,0|Целевые средства Года | | |комплектами системы |культуры города Москвы | | | |равных возможностей | | |"Аудиогид", 5 ноутбуками для|Организация на | | | |(056 0801-522-1102-021- | | |внедрения системы |конкурсной основе | | | |310) | | |тифлокомментария, 50 | | | | | | | |комплектами для | | | | | | | |слабослышащих лиц | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.9. |Обеспечить рабочие места для|Комитет общественных |2007-2008 гг. | 5684,5| - |Текущее бюджетное | | |инвалидов по слуху и зрению |связей города Москвы | | | |финансирование | | |техническими средствами | | | | | | | |связи и коммуникации в целях| | | | | | | |обеспечения их трудовой | | | | | | | |деятельности | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.10. |Обеспечить работу пунктов |Префектура ЮВАО |2007-2009 гг. | 270,0| 90,0|Средства, предусмотренные | | |общественного доступа в | | | | |в бюджете города Москвы | | |Интернет для маломобильных | | | | |префектурам | | |граждан на базе учреждений | | | | |административных округов | | |соцзащиты ЮВАО | | | | |на финансирование расходов| | | | | | | |и мероприятий на | | | | | | | |территории | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |(1002-522-1100-021) | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |3.4.11. |Продолжить обеспечение |Департамент социальной |2007-2009 гг. | 2650,0| 1000,0|Целевые средства Программы| | |доступа инвалидов по зрению |защиты населения города | | | |(1002 522-1102-021 226) | | |к специальному радиоканалу |Москвы | | | | | | |на базе ИПТК "ЛОГОС" ВОС" |Организация на | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| | |Итого по подразделу 3.4 | | | 144858,5| 123368,0| | | |1. Бюджет города Москвы | | | 144858,5| 123368,0| | | |В т.ч.: | | | | | | | |Целевые средства Года равных| | | 98615,0| 98615,0| | | |возможностей | | | | | | | |Из них по департаментам: | | | | | | | |- социальной защиты | | | 24140,0| 24140,0| | | |населения города Москвы | | | | | | | |- культуры города Москвы | | | 74475,0| 74475,0| | | |- целевые средства Программы| | | 33253,0| 18033,0| | | |- текущее бюджетное | | | 12060,5| 6030,0| | | |финансирование | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | - | - | | | |программа города Москвы | | | | | | | |- средства, предусмотренные | | | 930,0| 690,0| | | |в бюджете города Москвы | | | | | | | |префектурам административных| | | | | | | |округов на финансирование | | | | | | | |расходов и мероприятий на | | | | | | | |территории административных | | | | | | | |округов | | | | | | | |2. Федеральный бюджет | | | - | - | | | |3. Внебюджетные средства | | | - | - | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| | |Итого по разделу 3 | | | 18961335,5| 7429248,0|(Без учета финансирования | | |1. Бюджет города Москвы | | | 9932867,3| 4388266,2|в 2009 г. при | | |В т.ч.: | | | | |строительстве конкретных | | |- целевые средства Года | | | 3042782,0| 3042782,0|объектов в соответствии с | | |равных возможностей | | | | |заданием Адресной | | |Из них по департаментам: | | | | |инвестиционной программы | | |- социальной защиты | | | 485438,0| 485438,0|города Москвы) | | |населения города Москвы | | | | | | | |- образования города Москвы | | | 130000,0| 130000,0| | | |- здравоохранения города | | | 35000,0| 35000,0| | | |Москвы | | | | | | | |- культуры города Москвы | | | 505188,9| 505188,9| | | |- физкультуры и спорта | | | 32000,0| 32000,0| | | |города Москвы | | | | | | | |- капитального ремонта | | | 410000,0| 410000,0| | | |жилищного фонда города | | | | | | | |Москвы | | | | | | | |- жилищно-коммунального | | | 743000,0| 743000,0| | | |хозяйства и благоустройства | | | | | | | |города Москвы | | | | | | | |- транспорта и связи города | | | 496155,1| 496155,1| | | |Москвы | | | | | | | |по префектурам | | | | | | | |административных округов | | | | | | | |города Москвы: | | | | | | | |- ЦАО | | | 43400,0| 43400,0| | | |- САО | | | 21100,0| 21100,0| | | |- СВАО | | | 26000,0| 26000,0| | | |- ВАО | | | 17900,0| 17900,0| | | |- ЮАО | | | 35500,0| 35500,0| | | |- ЗАО | | | 26400,0| 26400,0| | | |- СЗАО | | | 34500,0| 34500,0| | | |- ЗелАО | | | 1200,0| 1200,0| | | |- целевые средства Программы| | | 445592,3| 38378,0| | | |- текущее бюджетное | | | 1659145,0| 819045,5| | | |финансирование | | | | | | | |(и др. программы) | | | | | | | |- Адресная инвестиционная | | | 4015463,0| 348000,0| | | |программа города Москвы | | | | |(Без учета финансирования | | |- средства, предусмотренные | | | 769885,0| 140060,7|в 2009 г. при | | |в бюджете города Москвы | | | | |строительстве конкретных | | |префектурам административных| | | | |объектов в соответствии с | | |округов на финансирование | | | | |заданием Адресной | | |расходов и мероприятий на | | | | |инвестиционной программы | | |территории административных | | | | |города Москвы) | | |округов | | | | | | | |2. Федеральный бюджет | | | 4140,2| 1970,0| | | |3. Внебюджетные средства | | | 9024328,0| 3039011,8| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Целевые показатели на 2007-2009 годы уменьшены на 7201 на основе дополнительных обследований, проведенных префектурами административных округов города Москвы в 2008 году. Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Мероприятия |Ответственные |Сроки |Стоимость в тыс. руб. |Источники финансирования | |п/п | |исполнители | |-----------------------------| | | | | | |Всего в |2009 г. | | | | | | |2007-2009 гг. | | | |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |4.1. Мониторинг состояния здоровья и потребностей инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности | |---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1.1. |Продолжить в соответствии с |Префектуры |2007-2009 гг. |В пределах |В пределах |Текущее бюджетное | | |постановлением Правительства|административных округов| |текущего |текущего |финансирование | | |Москвы от 07.12.2004 |города Москвы | |бюджетного |бюджетного | | | |N 852-ПП мониторинг за |Управы районов | |финансирования|финансирования| | | |осуществлением работ по |Функциональные и | | | | | | |приспособлению объектов |отраслевые органы | | | | | | |городской инфраструктуры для|исполнительной власти | | | | | | |нужд инвалидов: |города Москвы | | | | | | |- проводить с участием |Общественные организации| | | | | | |общественных организаций |инвалидов | | | | | | |инвалидов инвентаризацию | | | | | | | |действующих объектов, | | | | | | | |занимаемых различными | | | | | | | |организациями (независимо от| | | | | | | |форм собственности и | | | | | | | |ведомственной | | | | | | | |принадлежности) с | | | | | | | |заполнением "паспортов | | | | | | | |доступности"; | | | | | | | |- составлять совместно с | | | | | | | |общественными организациями | | | | | | | |инвалидов ежегодные адресные| | | | | | | |списки объектов, подлежащих | | | | | | | |приспособлению в | | | | | | | |первоочередном порядке; | | | | | | | |- обеспечить ведение | | | | | | | |районных, окружных и | | | | | | | |ведомственных | | | | | | | |специализированных баз | | | | | | | |данных по учету объектов | | | | | | | |городской инфраструктуры, | | | | | | | |приспособленных для нужд | | | | | | | |инвалидов | | | | | | |---------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------| |4.1.2. |Создать на базе |Департамент социальной |2007-2009 гг. | 25820,0| |Целевые средства Программы| | |реабилитационных учреждений |защиты населения города | | | |1002 5221100 482 226 | | |социальной защиты населения |Москвы | | | |1002 5221199 021 310 | | |систему наблюдения за |Организация на | | | | | | |эффективностью и качеством |конкурсной основе | | | | | | |реабилитационных мероприятий| | | | | | | |для инвалидов, включая | | | | | | | |детей-инвалидов, и других | | | | | | | |лиц с ограничениями | | | | | | | |жизнедеятельности: | | | | | | | |- разработать технологию и | | | | - |1002 5221100 482 226 | | |критерии оценки | | | | | | | |специалистами | | | | | | |