Страницы: 1 2 - Порядка принятия решений о списании безнадежных долгов по по платежам в городской бюджет; - Порядка списания финансовых санкций за несвоевременное внесение платежей в городские бюджет и внебюджетные фонды, вызванное недофинансированием из федерального и городского бюджетов. 9. Обеспечить пообъектный учет Департамент в течение и контроль за целевым финансов, года использованием средств Департамент финансовых фондов экономической городских облигационных политики и займов, направляемых на развития финансирование г. Москвы, городских программ. Москомзайм городские инвесторы и заказчики. 10. С учетом анализа итогов работы Руководители I квартал за 1997 год довести до комплексов подведомственных предприятий, городского организаций и учреждений управления, задания по экономии департаментов, финансовых ресурсов комитетов и г. Москвы, выделяемых управлений, из городского бюджета и префекты внебюджетных источников в административных целях их направления на округов погашение кредиторской задолжности. 11. Подготовить предложения по Департамент IV квартал переходу на казначейскую финансов, систему исполнения бюджета Департамент г. Москвы . экономической политики и развития г. Москвы. 12. На основании проведенной инвентаризации вкладов в уставные капиталы хозяйствующих субъектов в виде долей, паев, акций городской собственности разработать и внести на утверждение Правительства Москвы проект Концепции управления городским имуществом на период до 2000 года и пакет документов, обеспечивающих эффективное управление городской собственностью, в том числе долями города в организациях и на предприятиях смешанных форм собственности. 13. Представить предложения по реализации Указа Президента РФ от 11.12.97 г. N 1278 "О мерах по оздоровлению государственных финансов". 14. В целях привлечения Управление дополнительных финансовых бюджетного ресурсов в городскую казну : планирования городского заказа, Департамент финансов, Государственная налоговая инспекция по г. Москве, Департамент экономической политики и развития г. Москвы. - подготовить и представить на I квартал рассмотрение в Мосгордуму проект Закона города Москвы "О порядке проведения муниципальных лотерей в г. Москве"; - на основании соответствующего II квартал закона разработать организационно-финансовые мероприятия по развитию в городе системы муниципальных лотерей ; - направить дополнительно в течение полученные средства от года проведения лотерей на выполнение социальных городских программ. 15. Обеспечить проведение Городская 1 раз в регулярных проверок инспекция полугодие правомерности и по контролю целесообразности за использованием предоставления льгот по объектов нежилого арендной плате за фонда в г.Москве. использование нежилых помещений с регулярным предоставлением доклада о результатах проверок Правительству Москвы. ______________________________________________________________________ Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 БАЛАНС ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 1998 ГОД (с учетом деноминации) ________________________________________________________________________________________________________ | 1998 год |____________________________________________________________________ | ВСЕГО: | % | Бюджет | % |Внебюджетные источники | млн.рублей| | млн.рублей | | млн.рублей ___________________________________|____________|_________|____________|_______|________________________ ВСЕГО: 79144.9 100.0 48145.7 100.0 30999.2 Комплекс социальной сферы 22003.6 27.8 19250.5 40.0 2753.1 Комплекс городского хозяйства 25504.6 32.2 16394.7 34.1 9109.9 Комплекс перспективного развития 21381.9 27.0 3007.2 6.2 18374.7 в том числе уникальные объекты (за счет валютного фонда) 974.6 - - - 974.6 &l1O Другие расходы 10254.8 13.0 9493.3 19.7 761.5 _______________________________________________________________________________________________________ Приложение 4 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 БАЛАНС ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ В 1998 ГОДУ млн.руб.(с учетом деноминации) _________________________________________________________________ Источники поступления финансовых ресурсов | 1998 год _________________________________________________|_______________ Внебюджетные фонды - Всего 20585.9 Внебюджетный жилищно-инвестиционный фонд 5276.2**) Валютный фонд 2445.5*) Дорожный фонд 8200.0 Фонд медицинского страхования 2279.9 Фонд занятости (инвестиции в создании рабочих мест) 163.4 Экологический фонд 260.0 "Мосводоканал" (средства на долевое участие в развитии городских инженерных сетей) 30.0 Фонды административных округов 1801.9 Прочие внебюджетные фонды 129.0 Городские займы 10413.3 _________________________________________________________________ И Т О Г О : 30999.2 _________________________________________________________________ Примечание: *) пересчитано по курсу 1$ = 6180 (с учетом синдицированного кредита) **) в доходной части внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда 5576.2 млн.руб Приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ЗАДАНИЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ В 1998 году млн.руб.(с учетом деноминации) ________________________________________________________________________________________________________ | | в том числе по направлениям : Структурные | |_______________________________________________________________ подразделения | ВСЕГО | Городской | |Инвестиционные|Инициативно | Прочие | | бюджет |Префектуры|программы |привлекаемые| получатели | | | | |средства | _______________________________|________|___________|__________|______________|____________|____________ МОСКОМИМУЩЕСТВО 3745.5 1925.5 1305.0 150.0 225.0 140.0 Средства от продажи имущества 1000.0 500.0 125.0 150.0 225.0 - Арендная плата за нежилые помещения 2500.0 1180.0 1180.0 - - 140.0 Дивиденды 245.5 245.5 - - - - из них: - по акциям,принадлежащим государству 241.8 241.8 - - - - - Дивиденды от использования государственного имущества 3.7 3.7 - - - - ФОНД ИМУЩЕСТВА 750.0 455.0 75.0 153.0 67.0 - Средства от продажи арендованного имущества 600.0 380.0 - 153.0 67.0 - Средства от продажи незавершенных строек 150.0 75.0 75.0 - - - МОСКОМЗЕМ 2643.0 1525.0 220.0 - 220.0 678.0 Земельный налог и арендная плата 2143.0 1500.0 - - - 643.0 Продажа права аренды земли 500.0 25.0 220.0 - 220.0 35.0 ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ г. Москвы 124.25 120.0 - - 4.25 - Долевые передачи предприятий и организаций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города 124.25 120.0 - - 4.25 - ________________________________________________________________________________________________________ ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ 7262.75 4025.5 1600.0 303.0 516.25 818.0 ________________________________________________________________________________________________________ Приложение 6 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОСТУПЛЕНИЮ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ НА 1998 ГОД млн.руб.(с учетом деноминации) ________________________________________________________________ | Арендная плата за | Средства от продажи О к р у г а | пользование нежилыми | нежилых помещений | помещениями | |_______________________|______________________ | |в том числе | |в том числе | ВСЕГО | ФФР | ВСЕГО | ФФР | |адм.округов | |адм.округов | | и районов | | _________________|__________|____________|__________|___________ Центральный 990.0 467.3 460.0 57.5 Северный 234.0 110.4 76.0 9.5 Северо-Восточный 190.0 89.7 65.0 8.1 Восточный 240.0 113.3 80.0 10.0 Юго-Восточный 160.0 75.5 55.0 6.9 Южный 210.0 99.1 76.0 9.5 Юго-Западный 180.0 85.0 55.5 6.9 Западный 160.0 75.5 76.0 9.5 Северо-Западный 110.0 51.9 55.0 6.9 Зеленоград 26.0 12.3 1.5 0.2 ________________________________________________________________ ВСЕГО : 2500.0 1180.0 1000.0 125.0 ________________________________________________________________ Приложение 7 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЗЕМЛЕЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ НА 1998 ГОД млн.руб.(с учетом деноминации) ___________________________________________________________________ | Земельные|Средства от продажи (выкупа) | | платежи | права аренды земли | О к р у г а |(арендная |______________________________| | плата и | | в том числе : | | земельный|ВСЕГО |_______________________|ИТОГО | налог) | |Общегородские| ФФР | | | | программы |админист.| | | | |округов | _________________|__________|______|_____________|_________|________ Центральный 611.0 133.0 59.0 59.0 744.0 Северо-Восточный 185.0 44.0 19.0 19.0 229.0 Восточный 161.0 26.0 11.0 11.0 187.0 Юго-Восточный 268.0 34.0 15.0 15.0 302.0 Южный 310.0 49.0 22.0 22.0 359.0 Юго-Западный 94.0 49.0 22.0 22.0 143.0 Западный 254.0 61.0 27.0 27.0 315.0 Северо-Западный 76.0 44.0 19.0 19.0 120.0 Северный 172.0 51.0 22.0 22.0 223.0 Зеленоград 12.0 9.0 4.0 4.0 21.0 ___________________________________________________________________ В С Е Г О 2143.0*) 500.0 220.0 220.0 2643.0 ___________________________________________________________________ *) в том числе в городской бюджет 1500.0 млн.рублей Приложение 8 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 1998 ГОДУ ___________________________________________________________________ Показатели |Единица | | в том числе: |измерения | Всего |______________________ | | |бюджет |фонды адм. | | | |округов и | | | |районов ________________________|__________|________|_______|______________ Планово-предупредительный тыс.кв.м 99,9 99,9 - ремонт Округа - " - 99,9 99,9 - Городские организации - " - - - - Фасады тыс.кв.м 852 852 - Округа - " - - - - Городские организации - " - 852 852 - Стальная кровля тыс.кв.м 227,8 227,8 Округа - " - 224,8 224,8 - Городские организации - " - 3 3 - Мягкая кровля тыс.кв.м 398,7 398,7 - Округа - " - 390,7 390,7 - Городские организации - " - 8 8 - Капитальный ремонт дорог тыс.кв.м 1919 1883 36 Округа - " - 1510 1474 36 Городские организации - " - 409 409 - Текущий ремонт дорог тыс.кв.м 1440 1440 - Округа - " - 1068 1068 - Городские организации - " - 372 372 - Ремонт дорог за счет тыс.кв.м 7677 7677 - дополнительных доходов Округа - " - 5669 5669 - Городские организации - " - 2008 2008 - Замена и модернизация: лифтов штук 3040 3040 - Округа - " - 983 983 - Городские организации - " - 2057 2057 - газовых плит штук 8032 8032 - Округа - " - 7914 7914 - Городские организации - " - 118 118 - электроплит штук 3132 3132 - Округа - " - 3041 3041 - Городские организации - " - 91 91 - газовых водонагревателей штук 4938 4938 - Округа - " - 4933 4933 - Городские организации - " - 5 5 - ___________________________________________________________________ Приложение 9 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА в 1998 году млн.руб.(c учетом деноминации) ________________________________________________________________ | | в т.ч. источники | | финансирования | Всего |_____________________________ | | бюджет |Фонды адм.округов | | | и районов __________________________|_______|__________|__________________ Капитальный ремонт жилищного фонда Всего: 2662,3 2443,0 219,3 в том числе: округа 1787,1 1567,8 219,3 городские организации 875,2 875,2 - в том числе: Реализация программ "Наш двор" и "Наш подъезд" Всего: 181,3 23,0 158,3 округа 181,1 22.8 158,3 городские организации 0.2 0.2 - Эксплуатационные расходы по благоустройству *) Всего: 2468,1 2462,1 6,0 в том числе: округа 1145,8 1139,8 6,0 городские организации 1322,3 1322,3 - Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства *) Всего: 1123,5 1078,2 45,3 в том числе: округа 420,2 374,9 45,3 городские организации 703,3 703,3 - Расходы на эксплуатацию жилищного фонда Всего: 3151,3 3104,0 47,3 в том числе: округа 2711,2 2663,9 47,3 городские организации 440,1 440,1 - в том числе: Реализация программ "Наш двор" и "Наш подъезд" Всего: 101.0 101.0 - в том числе: округа 100.1 100.1 - городские организации 0.9 0.9 - ________________________________________________________________ ИТОГО 9405,2 9087,3 317,9 в том числе: округа 6064,3 5746,4 317,9 городские организации 3340,9 3340,9 - ________________________________________________________________ *) изыскать дополнительные средства для проведения ремонта дорожных покрытий в объеме 7677 тыс.кв.м. Приложение 10 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 1998 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ __________________________________________________________________________________________________ |Единица |Восточный|Западный|Зеленоград|Северный |Северо - |Северо - |измерения | | | | |Восточный|Западный _________________________|____________|_________|________|__________|_________|_________|_________ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 _________________________|____________|_________|________|__________|_________|_________|_________ Планово-предупредительный ремонт Всего: тыс.кв.м - - - 73,9 - - в том числе: Бюджет - " - - - - 73,9 - - Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Фасады Всего: тыс.кв.м - - - - - - в том числе: Бюджет - " - - - - - - - Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Стальная кровля Всего: тыс.кв.м 19 11 - 22 16 10 в том числе: Бюджет - " - 19 11 - 22 16 10 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Мягкая кровля Всего: тыс.кв.м 68 32 10 31 55,6 26 в том числе: Бюджет - " - 68 32 10 31 55,6 26 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Капитальный ремонт дорог Всего: тыс.кв.м 709.7 617.2 121.9 445.6 630.5 400.8 в том числе: Бюджет - " - 203 164 32 127 184 159 За счет дополн.бюдж.ср-в -" - 470.7 453.2 89.9 318.6 446.5 241.8 Фонды адм.окр.и районов - " - 36 - - - - - Текущий ремонт дорог Всего: тыс.кв.м 428.3 412.4 81.8 290 406.3 220 в том числе: Бюджет - " - 142 137 27 97 135 73 За счет дополн.бюдж.ср-д -" - 286.3 275.4 54.8 193 271.3 147 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Замена и модернизация лифтов Всего: единиц - 275 - 161 - - в том числе: Бюджет - " - - 275 - 161 - - Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Замена газовых плит Всего: штук 1400 745 9 1006 709 572 в том числе: Бюджет - " - 1400 745 9 1006 709 572 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Замена электроплит Всего: штук 223 300 199 159 502 305 в том числе: Бюджет - " - 223 300 199 159 502 305 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Замена газовых водонагревателей Всего: штук 798 630 5 624 529 518 в том числе: Бюджет - " - 798 630 5 624 529 518 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - Планово-предупредительный ремонт Всего: тыс.кв.м 26 - - - 99,9 - 99,9 в том числе: Бюджет - " - 26 - - - 99,9 - 99,9 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Фасады Всего: тыс.кв.м - - - - - 852 852 в том числе: Бюджет - " - - - - - - 852 852 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Стальная кровля Всего: тыс.кв.м 109,8 17 10 10 224,8 3 227,8 в том числе: Бюджет - " - 109,8 17 10 10 224,8 3 227,8 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Мягкая кровля Всего: тыс.кв.м 47,1 40 35 46 390,7 8 398,7 в том числе: Бюджет - " - 47,1 40 35 46 390,7 8 398,7 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Капитальный ремонт дорог Всего: тыс.кв.м 735.3 469 433.2 474.2 5037.4 1786.1 6823.5 в том числе: Бюджет - " - 182 139 132 152 1474 409 1883 За счет дополн.бюдж.ср-д -"- 553.3 330 301.2 322.2 3527.4 1377.1 4904.5 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - 36 - 36 Текущий ремонт дорог Всего: тыс.кв.м 503.5 300.3 274.1 293.2 3209.9 1002.6 4212.5 в том числе: Бюджет - " - 168 100 91 98 1068 372 1440 За счет дополн.бюдж.ср-д - " - 335.5 200.3 183.1 195.2 2141.9 630.6 2772.5 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Замена и модернизация лифтов Всего: единиц 38 - - 509 983 2057 3040 в том числе: Бюджет - " - 38 - - 509 983 2057 3040 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Замена газовых плит Всего: штук 812 889 756 1016 7914 118 8032 в том числе: Бюджет - " - 812 889 756 1016 7914 118 8032 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Замена электроплит Всего: штук 212 341 328 472 3041 91 3132 в том числе: Бюджет - " - 212 341 328 472 3041 91 3132 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - Замена газовых водонагревателей Всего: штук 1053 371 148 257 4933 5 4938 в том числе: Бюджет - " - 1053 371 148 257 4933 5 4938 Фонды адм.окр.и районов - " - - - - - - - - __________________________________________________________________________________________________ Приложение 11 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 1998 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ млн.руб.(с учетом деноминации) __________________________________________________________________________________________________ | Восточный | Западный |Зеленоград |Северный |Северо - |Северо - | | | | |Восточный |Западный ___________________________|____________|__________|___________|__________|____________|__________ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ___________________________|____________|__________|___________|__________|____________|__________ Капитальный ремонт жилищного фонда Всего: 220,9 232,3 37,9 211,0 173,3 89,6 в том числе: Бюджет 214,1 199,3 37,0 180,8 154,3 84,6 Фонды адм.окр.и районов 6,8 33,0 0,9 30,2 19,0 5,0 в том числе: Реализация программ "Наш двор" и "Наш подъезд" Всего: 3,4 32,1 1,4 5,5 14,5 4,7 Бюджет 3,4 2,1 0,5 2,5 2,5 1,7 Фонды адм.окр.и районов - *) 30,0 0,9 3,0 12,0 3,0 Эксплуатационные расходы по благоустройству Всего: 149,3 155,4 28,2 105,4 148,2 73,9 в том числе: Бюджет 149,3 155,4 28,2 101,4 148,2 71,9 Фонды адм.окр.и районов - - - 4,0 - 2,0 Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства Всего: 56,2 60,4 6,8 33,3 75,4 37,0 в том числе: Бюджет 50,4 50,4 6,8 33,3 50,4 32,5 Фонды адм.окр.и районов 5,8 10,0 - - 25,0 4,5 Расходы на эксплуатацию жилищного фонда Всего: 343,4 258,4 64,3 272,8 349,2 202,8 в том числе: Бюджет 340,1 258,4 64,3 272,8 307,2 200,8 Фонды адм.окр.и районов 3,3 - - - 42,0 2,0 в том числе: Реализация программ "Наш двор" и "Наш подъезд" Всего: 14,4 9,5 2,2 11,0 11,2 7,5 Бюджет 14.4 9.5 2.2 11.0 11.2 7.5 ИТОГО: 769,8 706,5 137,2 622,5 746,1 403,3 в том числе: Бюджет 753,9 663,5 136,3 588,3 660,1 389,8 Фонды адм.окр.и районов 15,9 43,0 0,9 34,2 86,0 13,5 Капитальный ремонт жилищного фонда Всего: 306,1 133,2 153,5 229,3 1787,1 875,2 2662,3 в том числе: Бюджет 216,2 132,7 119,5 229,3 1567,8 875,2 2443,0 Фонды адм.окр.и районов 89,9 0,5 34,0 - 219,3 - 219,3 в том числе: Реализация программ "Наш двор" и "Наш подъезд" Всего: 92,6 2,9 21,4 2,6 181,1 0,2 181,3 Бюджет 2,7 2,4 2,4 2,6 22,8 0,2 23,0 Фонды адм.окр. и районов 89,9 0,5 19,0 - *) 158,3 - 158,3 Эксплуатационные расходы по благоустройству Всего: 161,8 104,4 101,4 117,8 1145,8 1322,3 2468,1 в том числе: Бюджет 161,8 104,4 101,4 117,8 1139,8 1322,3 2462,1 Фонды адм.окр.и районов - - - - 6,0 - 6,0 Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства Всего: 41,3 36,2 32,7 40,9 420,2 703,3 1123,5 в том числе: Бюджет 41,3 36,2 32,7 40,9 374,9 703,3 1078,2 Фонды адм.окр.и районов - - - - 45,3 - 45,3 Расходы на эксплуатацию жилищного фонда Всего: 260,3 269,6 306,7 383,7 2711,2 440,1 3151,3 в том числе: Бюджет 260,3 269,6 306,7 383,7 2663,9 440,1 3104,0 Фонды адм.окр.и районов - - - - 47,3 - 47,3 в том числе: Реализация программ "Наш двор" и "Наш подъезд" Всего (бюджет): 11,9 10,5 10,6 11,3 100,1 0,9 101,0 ИТОГО: 769,5 543,4 594,3 771,7 6064,3 3340,9 9405,2 в том числе: Бюджет 679,6 542,9 560,3 771,7 5746,4 3340,9 9087,3 Фонды адм.окр.и районов 89,9 0,5 34,0 - 317,9 - 317,9 __________________________________________________________________________________________________ *) материалы не представлены. Приложение 12 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ЗАДАНИЕ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ В 1998 ГОДУ _________________________________________________________________________________________________ | | Задание | в том числе в разрезе источников финансирования: | | на |____________________________________________________ | Единицы | 1998 год| Городской |Городские |Внебюджетный | Другие | измерения| | бюджет | займы |жилищно - |внебюджетные | | ВСЕГО | | |инвестиционный |источники | | | | | фонд | _______________________|__________|_________|___________|__________|_______________|_____________ ЖИЛЫЕ КОРПУСА тыс.кв.м 3400 525 - 705 2170 в том числе: Муниципальное жилье, включая бюджетные организации тыс.кв.м 482 482 - - - Жилые корпуса для реализации на коммерческой основе тыс.кв.м 705 - - 705 - Жилые корпуса за счет средств инвесторов и предприятий, включая программу реконструкции пятиэтажек тыс.кв.м 2070 - - - 2070 Обязательства города перед регионами тыс.кв.м 34 34 - - - Дотации ЖСК тыс.кв.м 9 9 - - - Реконструкция тыс.кв.м 100 - - - 100 ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ зданий 14 - 13 - 1 УЧРЕЖДЕНИЯ мест 2895 2800 95 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ зданий 20+5БНК 6 12+4БНК - 2+1БНК ШКОЛЫ мест 14575 3475 9460 1640 в том числе: Школы в сложившейся зданий 2+3БНК - 2+3БНК - - части города мест 2040 2040 Школы в центре города зданий 7 6 1 - - мест 4325 3475 850 кроме того: школа в Севастополе зданий 1 - 1 - - мест 660 660 школа в Шушенском зданий 1 - 1 - - мест 480 480 ПОЛИКЛИНИКИ зданий 7 - 6 - 1 посещений 3680 2730 950 в смену ПОДСТАНЦИИ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" единиц 4 - 4 - - АВТОБУСНЫЕ ПАРКИ ед. 1 1 - - машино-мест 400 - 400 А Т С зданий 2 - 2 - - ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ, ОУВД, ГАИ зданий 2 - 2 - - ПОЖАРНОЕ ДЕПО зданий 1 - 1 - - ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в том числе: дороги тыс.кв.м 159.50 - 159.50 - - водостоки км 17.50 - 17.50 - - коллекторы для подземных км 2.64 - 2.64 - - коммуникаций пешеходные переходы единиц 4 - 4 - - водопроводные магистрали км 34.23 - 34.23 - - канализационные коллекторы км 25.85 - 25.85 - - газовые сети км 16.13 - 16.13 - - тепловые сети км 29.98 29.98 - - тепловые станции Гкал/час 436.20 - 436.20 - - _________________________________________________________________________________________________ Приложение 13 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ В 1998 ГОДУ _____________________________________________________________________________________________________________________________ Наименование | Един. | Административные округа | измер.|____________________________________________________________________________________________________ | |Центральный | Северный| Северо -| Северо -| Восточный| Юго - |Южный |Юго - |Западный| г.Зеленоград | | | | Восточ. | Западн. | | Восточ.| |Западн.| | _______________|________|____________|_________|_________|_________|__________|________|______|_______|________|_____________ ЖИЛЫЕ КОРПУСА тыс.кв.м 264.40 175.40 216.00 743.90 250.40 472.30 157.00 473.40 449.30 46.10 (новое строительство) ДЕТСКИЕ зданий - - 1 4 2 2 2 2 - 1 ДОШКОЛЬНЫЕ мест 280 655 420 420 560 420 140 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗ-ЫЕ зданий 8+1БНК 1 3БНК 3+1БНК 2 1 1 3 - 1 ШКОЛЫ мест 5015 660 800 2550 1320 660 990 1920 660 МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА мест - - - - - 1200 - - - - ПОЛИКЛИНИКИ зданий 1 1 1 - 1 1 1 - - - пос.в смену 350 480 950 335 335 480 ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ единиц - 1 1 - - 1 - - - 1 АВТОБУСНЫЕ единиц - - 1 - - - - - - - ПАРКИ машино-мест 400 А Т С единиц 1 - - - - - - 1 - - ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ зданий - - - - - - 1 1 - - ПОЖАРНЫЕ ДЕПО зданий 1 - - - - - - - - - БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ КАТКИ единиц - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _____________________________________________________________________________________________________________________________ Приложение 14 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 1998 ГОД млн.руб.(с учетом деноминации) __________________________________________________________________________________________________________ | | в том числе в разрезе источников финансирования: | |______________________________________________________________________ О Т Р А С Л Ь | ВСЕГО |Городской | Городские |Валютный |Внебюджетный |Другие |Средства | | бюджет | займы | фонд |жилищно - |внебюджетные|префектур | | | | |инвестиционный|источники | | | | | | фонд | | ________________________|__________|__________|___________|_________|______________|____________|_________ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 16247.52 2059.80 154.52 - 5276.20 8757.00 - КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 12467.50 - 4267.50 - - 8200.00 - ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 746.74 5.50 711.24 30.00 - - - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 1327.99 - 1327.99 - - - - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 170.13 9.80 160.33 - - - - ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 318.87 - 264.82 - - - 54.05 РЫБОЛОВСТВО 45.00 - 45.00 - - - - ОБРАЗОВАНИЕ 1364.23 315.00 949.23 - - 70.00 30.00 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 728.49 - 614.49 114.00 - - - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1437.09 - 1267.74 84.00 - 70.08 15.27 в том числе : ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 481.30 395.95 - - 70.08 15.27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 43.33 - 43.33 - - - - ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1663.96 49.10 607.11 975.00 - 32.75 - __________________________________________________________________________________________________________ В С Е Г О : 36560.85 2439.20 10413.30 1203.00 5276.20 17129.83 99.32 __________________________________________________________________________________________________________ Кроме того : Расходы по бюджету 1841.50 1841.50 - - - - - развития (поддержка промышленности, малого предпринимательства, субсидии и компенсация в жилищном строительстве и т.д.) __________________________________________________________________________________________________________ ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ И БЮДЖЕТУ РАЗВИТИЯ: 38402.35 4280.70 10413.30 1203.00 5276.20 17129.83 99.32 __________________________________________________________________________________________________________ Приложение 15 к постановлению Правительства Москвы от 13 января 1998 г. N 7 КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА г. МОСКВЫ до 2000 ГОДА _____________________________________________________________________ N/N М е р о п р и я т и я | Исполнитель | Срок исполнения ____________________________________|_______________|________________ 1.Разработать совместно с Департамент I квартал Правительством Российской науки и 1998 года Федерации Комплексную промышленной программу промышленной политики деятельности в г. Москве до 2000 года, предусматривающую формирование оптимальной научно - производственной структуры города. 2.Определить перечень Департамент в течение реструктурируемых предприятий науки и 1998 года с учетом сохранения научно - промышленной технического потенциала политики, НИИ, КБ для обеспечения Московский устойчивого выполнения комитет по делам государственного заказа и о сохранения экспортного несостоятельности потенциала. 3.Выявить неэффективные предприятия Департамент в течение и осуществить комплекс мер по их науки и 1998 года финансовому оздоровлению, включая промышленной меры государственной поддержки для политики, предприятий, имеющих стратегическое Московский значение. комитет по делам о несостоятельн. 4.Провести финансовое оздоровление Департамент в течение предприятий,потенциально способных науки и 1998 года выпускать конкурентоспособную промышленной продукцию, направив политики, на эти цели 276 Московский млн.рублей, в том числе: комитет по делам о несостоятельн. - 10% на организационно - управленческие и маркетинговые мероприятия; - 30% на реализацию имеющихся бизнес-планов и пополнение оборотных средств; - 60% на разработку инвестиционных проектов технологического перевооружения и освоение выпуска конкурентоспособной продукции. 5.Выявить неперспективные Департамент в течение предприятия и осуществить меры науки и 1998 года по их реструктуризации промышленной (банкротству) и выводу из политики, состава промышленного комплекса, Московский направив на эти цели 105,8 комитет по делам млн.рублей, включая затраты на о перебазирование производств, несостоятельн. ликвидацию ветхих строений и коммуникаций, регенерацию земельных участков, ликвидацию социальных последствий, оплату строений, принадлежащих частным собственникам. 6.Отработать совместно с Департамент П квартал Правительством РФ науки и 1998 года механизм реализации промышленной положений "Концепции реформирования политики предприятий и иных коммерческих организаций" ( Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.97 г. N 1373). 7.Проработать с Правительством РФ Департаменту в течение вопрос передачи полномочий науки и 1998 года Правительству Москвы по промышленной принятию решений : политики с участием: Департамента финансов, Департамента экономической политики и развития г. Москвы, Москомимущества, Москомзема - о реорганизации и ликвидации организаций и предприятий науки и промышленности для реализации инвестиционных проектов, принимаемых в соответствии с Генпланом развития Москвы ; - по предоставлению предприятиям города права самостоятельно определять сроки амортизации оборудования с направлением полученных средств на финансирование инвестиционных проектов; - по консолидации финансовых ресурсов из всех источников, направляемых в промышленное производство и науку, в Фонде поддержки промышленности Москвы; - по формированию межотраслевых и межрегиональных ценовых и тарифных соглашений (картельных соглашений), обеспечивающих контролируемые государством паритеты цен и тарифов на продукцию, производимую отраслями и регионами; - по реструктуризации совместно с Государственной налоговой инспекцией задолженности организаций и предприятий науки и промышленности Москвы по платежам в бюджеты всех уровней; - по формированию региональных хозяйствующих структур корпоративного типа в виде акционерных обществ с контрольным пакетом акций, принадлежащим государству, с включением в них на добровольной основе предприятий различных организационно-правовых форм и с организацией их деятельности на основе консолидированных бухгалтерских балансов; - по направлению на развитие производства предприятий, наращивающих объемы реализации продукции и выплачивающих текущие платежи в федеральный бюджет, разницы между начисленной суммой платежей текущего года и уплаченной в федеральный бюджет суммой налоговых платежей предыдущего года. _____________________________________________________________________ Страницы: 1 2 |