ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЗА 1998 ГОД И ПРОЕКТЕ ПРОГРАММЫ НА 1998 ГОД. Постановление. Правительство Москвы. 13.01.98 7-ПП


Страницы: 1  2  



     - Порядка  принятия решений  о
     списании безнадежных долгов по
     по платежам в городской бюджет;

     - Порядка списания финансовых
     санкций за несвоевременное
     внесение платежей в городские
     бюджет и внебюджетные фонды,
     вызванное недофинансированием
     из федерального и городского
     бюджетов.

 9.  Обеспечить пообъектный учет      Департамент        в течение
     и контроль за целевым            финансов,            года
     использованием средств           Департамент
     финансовых  фондов               экономической
     городских облигационных          политики и
     займов, направляемых  на         развития
     финансирование                   г. Москвы,
     городских программ.              Москомзайм
                                      городские
                                      инвесторы и
                                      заказчики.

 10. С учетом  анализа итогов работы  Руководители       I квартал
     за 1997 год  довести  до         комплексов
     подведомственных  предприятий,   городского
     организаций и учреждений         управления,
     задания по  экономии             департаментов,
     финансовых  ресурсов             комитетов и
     г. Москвы, выделяемых            управлений,
     из городского  бюджета и         префекты
     внебюджетных источников  в       административных
     целях их направления  на         округов
     погашение кредиторской
     задолжности.

 11. Подготовить предложения  по      Департамент        IV квартал
     переходу на казначейскую         финансов,
     систему исполнения бюджета       Департамент
     г. Москвы .                      экономической
                                      политики и развития
                                      г. Москвы.

 12. На основании проведенной
     инвентаризации  вкладов  в
     уставные капиталы хозяйствующих
     субъектов в виде долей, паев,
     акций городской собственности
     разработать и внести  на
     утверждение Правительства
     Москвы проект Концепции
     управления   городским
     имуществом  на  период
     до 2000 года и пакет
     документов,  обеспечивающих
     эффективное управление
     городской собственностью, в
     том числе долями города в
     организациях и на предприятиях
     смешанных форм собственности.

 13. Представить предложения по
     реализации Указа Президента РФ
     от 11.12.97 г. N 1278 "О мерах
     по оздоровлению государственных
     финансов".

 14. В целях привлечения              Управление
     дополнительных финансовых        бюджетного
     ресурсов в городскую казну :     планирования
                                      городского
                                      заказа,
                                      Департамент
                                      финансов,
                                      Государственная
                                      налоговая
                                      инспекция
                                      по г. Москве,
                                      Департамент
                                      экономической
                                      политики и
                                      развития
                                      г. Москвы.

     - подготовить и представить на                     I квартал
     рассмотрение в Мосгордуму
     проект Закона города Москвы
     "О порядке  проведения
     муниципальных лотерей в
     г. Москве";
     - на  основании соответствующего                    II квартал
     закона разработать
     организационно-финансовые
     мероприятия по развитию в
     городе системы
     муниципальных лотерей ;
     - направить дополнительно                           в течение
     полученные  средства от                               года
     проведения лотерей  на
     выполнение социальных
     городских программ.

 15. Обеспечить  проведение           Городская           1 раз в
     регулярных проверок              инспекция           полугодие
     правомерности  и                 по  контролю
     целесообразности                 за использованием
     предоставления льгот по          объектов нежилого
     арендной  плате за               фонда в г.Москве.
     использование нежилых
     помещений с регулярным
     предоставлением доклада
     о результатах   проверок
     Правительству Москвы.
______________________________________________________________________
  
                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7


               БАЛАНС ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
                   ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 1998 ГОД
                                                (с учетом деноминации)
________________________________________________________________________________________________________
                                   |                                 1998 год
                                   |____________________________________________________________________
                                   |    ВСЕГО:  |   %     |  Бюджет    |    %  |Внебюджетные источники
                                   |  млн.рублей|         | млн.рублей |       |        млн.рублей
___________________________________|____________|_________|____________|_______|________________________

ВСЕГО:                               79144.9      100.0     48145.7      100.0         30999.2

Комплекс социальной сферы            22003.6       27.8     19250.5       40.0          2753.1

Комплекс городского хозяйства        25504.6       32.2     16394.7       34.1          9109.9

Комплекс перспективного
развития                             21381.9       27.0      3007.2        6.2         18374.7

в том числе уникальные объекты
(за счет валютного фонда)              974.6        -          -            -            974.6
                                                                                                                    &l1O
Другие расходы                       10254.8       13.0      9493.3       19.7           761.5
_______________________________________________________________________________________________________
  

                                                          Приложение 4
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

        БАЛАНС ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
           ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ  В 1998 ГОДУ

                                        млн.руб.(с учетом деноминации)
 _________________________________________________________________
 Источники поступления финансовых ресурсов        |  1998 год
 _________________________________________________|_______________

 Внебюджетные фонды - Всего                         20585.9

 Внебюджетный жилищно-инвестиционный фонд            5276.2**)

 Валютный фонд                                       2445.5*)

 Дорожный фонд                                       8200.0

 Фонд медицинского  страхования                      2279.9

 Фонд занятости (инвестиции
 в создании рабочих мест)                             163.4

 Экологический фонд                                   260.0

 "Мосводоканал" (средства на долевое участие
 в развитии городских инженерных сетей)                30.0

 Фонды административных  округов                     1801.9

 Прочие внебюджетные фонды                            129.0

 Городские займы                                    10413.3
 _________________________________________________________________
 И Т О Г О :                                        30999.2
 _________________________________________________________________

     Примечание:
     *) пересчитано  по  курсу  1$  =  6180 (с учетом синдицированного
кредита)
     **) в  доходной части внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда
5576.2 млн.руб
  
                                                          Приложение 5
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

          ЗАДАНИЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
                    ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ В 1998 году

                                        млн.руб.(с учетом деноминации)
 ________________________________________________________________________________________________________
                                |        |              в том  числе  по направлениям :
        Структурные             |        |_______________________________________________________________
        подразделения           | ВСЕГО  | Городской |          |Инвестиционные|Инициативно | Прочие
                                |        |  бюджет   |Префектуры|программы     |привлекаемые| получатели
                                |        |           |          |              |средства    |
 _______________________________|________|___________|__________|______________|____________|____________

 МОСКОМИМУЩЕСТВО                  3745.5    1925.5     1305.0     150.0            225.0       140.0

 Средства от продажи имущества    1000.0     500.0      125.0     150.0            225.0        -

 Арендная плата за нежилые
 помещения                        2500.0    1180.0     1180.0       -               -          140.0

 Дивиденды                         245.5     245.5        -         -               -           -
  из них:
 - по акциям,принадлежащим
   государству                     241.8     241.8        -         -               -           -
 - Дивиденды от использования
   государственного
   имущества                         3.7       3.7        -         -               -           -

 ФОНД ИМУЩЕСТВА                    750.0     455.0       75.0      153.0            67.0        -

 Средства от продажи
 арендованного имущества           600.0     380.0         -       153.0            67.0        -

 Средства от продажи
 незавершенных строек               150.0      75.0       75.0        -               -          -

 МОСКОМЗЕМ                         2643.0    1525.0     220.0       -              220.0       678.0

 Земельный налог и
 арендная плата                    2143.0    1500.0      -          -               -          643.0

 Продажа  права  аренды
 земли                              500.0      25.0     220.0       -              220.0        35.0

 ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
 ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ г. Москвы     124.25    120.0       -         -               4.25         -

 Долевые передачи предприятий и
 организаций на развитие
 социальной и инженерной
 инфраструктуры города              124.25    120.0       -         -               4.25         -
 ________________________________________________________________________________________________________

 ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ                7262.75   4025.5    1600.0      303.0           516.25      818.0
 ________________________________________________________________________________________________________

                                                          Приложение 6
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

                               ЗАДАНИЕ
     ПО СБОРУ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
        И  ПОСТУПЛЕНИЮ  СРЕДСТВ  ОТ ПРОДАЖИ  НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
               ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ НА 1998 ГОД

                                        млн.руб.(с учетом деноминации)
________________________________________________________________
                 |  Арендная плата за    | Средства от продажи
  О к р у г а    |  пользование нежилыми | нежилых помещений
                 |  помещениями          |
                 |_______________________|______________________
                 |          |в том числе |          |в том числе
                 |  ВСЕГО   |   ФФР      |  ВСЕГО   |   ФФР
                 |          |адм.округов |          |адм.округов
                 |          | и районов  |          |
_________________|__________|____________|__________|___________
 Центральный         990.0     467.3         460.0     57.5
 Северный            234.0     110.4          76.0      9.5
 Северо-Восточный    190.0      89.7          65.0      8.1
 Восточный           240.0     113.3          80.0     10.0
 Юго-Восточный       160.0      75.5          55.0      6.9
 Южный               210.0      99.1          76.0      9.5
 Юго-Западный        180.0      85.0          55.5      6.9
 Западный            160.0      75.5          76.0      9.5
 Северо-Западный     110.0      51.9          55.0      6.9
 Зеленоград           26.0      12.3           1.5      0.2
________________________________________________________________
    ВСЕГО :         2500.0    1180.0        1000.0    125.0
________________________________________________________________
  
                                                          Приложение 7
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

                               ЗАДАНИЕ
                ПО СБОРУ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЗЕМЛЕЙ
               ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ НА 1998 ГОД

                                        млн.руб.(с учетом деноминации)
 ___________________________________________________________________
                  | Земельные|Средства от продажи (выкупа)  |
                  | платежи  |  права аренды земли          |
   О к р у г а    |(арендная |______________________________|
                  | плата и  |      |     в том числе :     |
                  | земельный|ВСЕГО |_______________________|ИТОГО
                  | налог)   |      |Общегородские| ФФР     |
                  |          |      | программы   |админист.|
                  |          |      |             |округов  |
 _________________|__________|______|_____________|_________|________
 Центральный         611.0     133.0     59.0        59.0     744.0
 Северо-Восточный    185.0      44.0     19.0        19.0     229.0
 Восточный           161.0      26.0     11.0        11.0     187.0
 Юго-Восточный       268.0      34.0     15.0        15.0     302.0
 Южный               310.0      49.0     22.0        22.0     359.0
 Юго-Западный         94.0      49.0     22.0        22.0     143.0
 Западный            254.0      61.0     27.0        27.0     315.0
 Северо-Западный      76.0      44.0     19.0        19.0     120.0
 Северный            172.0      51.0     22.0        22.0     223.0
 Зеленоград           12.0       9.0      4.0         4.0      21.0
 ___________________________________________________________________
 В С Е Г О          2143.0*)   500.0    220.0       220.0    2643.0
 ___________________________________________________________________

     *)   в том числе в городской бюджет  1500.0 млн.рублей
  
                                                          Приложение 8
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

             ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ
                РАБОТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
                             В 1998 ГОДУ
 ___________________________________________________________________
  Показатели             |Единица   |        | в том числе:
                         |измерения | Всего  |______________________
                         |          |        |бюджет |фонды адм.
                         |          |        |       |округов и
                         |          |        |       |районов
 ________________________|__________|________|_______|______________
Планово-предупредительный  тыс.кв.м     99,9     99,9      -
ремонт
    Округа                  - " -       99,9     99,9      -
    Городские организации   - " -        -       -         -
Фасады                     тыс.кв.м    852      852        -
    Округа                  - " -        -       -         -
    Городские организации   - " -      852      852        -
Стальная кровля            тыс.кв.м    227,8    227,8
    Округа                 - " -       224,8    224,8      -
    Городские организации  - " -         3        3        -
Мягкая кровля              тыс.кв.м    398,7    398,7      -
    Округа                 - " -       390,7    390,7      -
    Городские организации  - " -         8        8        -
Капитальный ремонт дорог   тыс.кв.м   1919     1883        36
    Округа                 - " -      1510     1474        36
    Городские организации  - " -       409      409        -
Текущий ремонт дорог       тыс.кв.м   1440     1440        -
    Округа                 - " -      1068     1068        -
    Городские организации  - " -       372      372        -
Ремонт дорог за счет       тыс.кв.м   7677     7677        -
дополнительных доходов
    Округа                 - " -      5669     5669        -
    Городские организации  - " -      2008     2008        -
Замена и модернизация:
лифтов                      штук      3040     3040        -
    Округа                 - " -       983      983        -
    Городские организации  - " -      2057     2057        -
  газовых плит              штук      8032     8032        -
    Округа                 - " -      7914     7914        -
    Городские организации  - " -       118      118        -
  электроплит               штук      3132     3132        -
    Округа                 - " -      3041     3041        -
    Городские организации  - " -        91       91        -
  газовых водонагревателей  штук      4938     4938        -
    Округа                 - " -      4933     4933        -
    Городские организации  - " -         5        5        -
 ___________________________________________________________________

                                                          Приложение 9
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

                        ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
                             в 1998 году

                                        млн.руб.(c учетом деноминации)
 ________________________________________________________________
                           |       |   в т.ч. источники
                           |       |    финансирования
                           | Всего |_____________________________
                           |       |  бюджет  |Фонды адм.округов
                           |       |          |   и районов
 __________________________|_______|__________|__________________
Капитальный ремонт жилищного
фонда
Всего:                       2662,3     2443,0      219,3
в том числе:
   округа                    1787,1     1567,8      219,3
   городские организации      875,2      875,2        -
в том числе:
Реализация программ "Наш
двор" и "Наш подъезд"
Всего:                        181,3       23,0      158,3
   округа                     181,1       22.8      158,3
   городские организации        0.2        0.2        -
Эксплуатационные расходы
по благоустройству *)
Всего:                       2468,1     2462,1        6,0
в том числе:
   округа                    1145,8     1139,8        6,0
   городские организации     1322,3     1322,3        -

Капитальный ремонт
объектов внешнего
благоустройства *)
Всего:                       1123,5     1078,2       45,3
в том числе:
   округа                     420,2      374,9       45,3
   городские организации      703,3      703,3        -
Расходы на эксплуатацию
жилищного фонда
Всего:                       3151,3    3104,0        47,3
в том числе:
   округа                    2711,2    2663,9        47,3
   городские организации      440,1     440,1          -
в том числе:

Реализация программ "Наш
двор" и "Наш подъезд"
Всего:                        101.0     101.0          -
в том числе:
     округа                   100.1     100.1          -
     городские организации      0.9       0.9          -
 ________________________________________________________________
    ИТОГО                    9405,2     9087,3      317,9
   в том числе:
   округа                    6064,3     5746,4      317,9
   городские организации     3340,9     3340,9         -
 ________________________________________________________________
     *) изыскать дополнительные средства для проведения ремонта
        дорожных покрытий в объеме 7677 тыс.кв.м.
  
                                                         Приложение 10
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

          ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
             В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 1998 ГОДУ
                  В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
 __________________________________________________________________________________________________
                          |Единица     |Восточный|Западный|Зеленоград|Северный |Северо - |Северо -
                          |измерения   |         |        |          |         |Восточный|Западный
 _________________________|____________|_________|________|__________|_________|_________|_________
               1          |    2       |    3    |    4   |     5    |    6    |    7    |   8
 _________________________|____________|_________|________|__________|_________|_________|_________
Планово-предупредительный
ремонт
   Всего:                  тыс.кв.м       -          -       -        73,9        -         -
   в том числе:
   Бюджет                   - " -         -          -       -        73,9        -         -
   Фонды адм.окр.и районов  - " -         -          -       -         -          -         -
Фасады
   Всего:                  тыс.кв.м       -          -       -         -          -         -
   в том числе:
   Бюджет                   - " -         -          -       -         -          -         -
   Фонды адм.окр.и районов  - " -         -          -       -         -          -         -
Стальная кровля
   Всего:                  тыс.кв.м      19         11       -        22          16       10
   в том числе:
   Бюджет                  - " -         19         11       -        22          16       10
   Фонды адм.окр.и районов - " -          -          -       -         -           -        -
Мягкая кровля
   Всего:                  тыс.кв.м      68         32       10       31          55,6      26
   в том числе:
   Бюджет                  - " -         68         32       10       31          55,6      26
   Фонды адм.окр.и районов - " -          -          -        -        -           -         -
Капитальный ремонт дорог
   Всего:                  тыс.кв.м     709.7      617.2    121.9    445.6       630.5     400.8
   в том числе:
   Бюджет                  - " -        203        164       32      127         184       159
   За счет дополн.бюдж.ср-в -" -        470.7      453.2     89.9    318.6       446.5     241.8
   Фонды адм.окр.и районов - " -         36          -        -        -           -         -
Текущий ремонт дорог
   Всего:                  тыс.кв.м      428.3      412.4     81.8     290         406.3     220
   в том числе:
   Бюджет                  - " -         142        137       27        97         135       73
   За счет дополн.бюдж.ср-д -" -         286.3      275.4     54.8     193         271.3     147
   Фонды адм.окр.и районов - " -          -          -         -         -          -         -
Замена и модернизация
лифтов
   Всего:                  единиц         -         275        -       161          -         -
   в том числе:
   Бюджет                  - " -          -         275        -       161          -         -
   Фонды адм.окр.и районов - " -          -          -         -         -          -         -
Замена газовых плит
   Всего:                  штук          1400       745        9      1006         709      572
   в том числе:
   Бюджет                  - " -         1400       745        9      1006         709      572
   Фонды адм.окр.и районов - " -          -          -         -        -           -        -
Замена электроплит
   Всего:                  штук           223       300      199       159         502      305
   в том числе:
   Бюджет                  - " -          223       300      199       159         502      305
   Фонды адм.окр.и районов - " -           -         -         -        -           -        -
Замена газовых
водонагревателей
   Всего:                  штук           798        630       5       624         529      518
   в том числе:
   Бюджет                  - " -          798        630       5       624         529      518
   Фонды адм.окр.и районов - " -           -          -        -        -           -        -
Планово-предупредительный
ремонт
   Всего:                  тыс.кв.м      26          -           -        -      99,9     -     99,9
   в том числе:
   Бюджет                  - " -         26          -           -        -      99,9     -     99,9
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -           -           -        -       -       -      -
Фасады
   Всего:                  тыс.кв.м      -           -           -        -       -      852    852
   в том числе:
   Бюджет                  - " -         -           -           -        -       -      852    852
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -           -           -        -       -       -      -
Стальная кровля
   Всего:                  тыс.кв.м     109,8       17          10       10      224,8     3    227,8
   в том числе:
   Бюджет                  - " -        109,8       17          10       10      224,8     3    227,8
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -          -            -        -       -        -     -
Мягкая кровля
   Всего:                  тыс.кв.м      47,1       40          35       46      390,7     8    398,7
   в том числе:
   Бюджет                  - " -         47,1       40          35       46      390,7     8    398,7
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -          -            -        -       -        -     -
Капитальный ремонт дорог
   Всего:                  тыс.кв.м     735.3      469         433.2    474.2   5037.4  1786.1 6823.5
   в том числе:
   Бюджет                  - " -        182        139         132      152     1474     409   1883
   За счет дополн.бюдж.ср-д -"-         553.3      330         301.2    322.2   3527.4  1377.1 4904.5
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -          -            -       -       36        -    36
Текущий ремонт дорог
   Всего:                  тыс.кв.м     503.5       300.3       274.1    293.2  3209.9    1002.6 4212.5
   в том числе:
   Бюджет                   - " -       168         100          91       98    1068      372    1440
   За счет дополн.бюдж.ср-д - " -       335.5       200.3       183.1    195.2  2141.9    630.6  2772.5
Фонды адм.окр.и районов     - " -        -           -            -       -       -        -      -
Замена и модернизация
лифтов
   Всего:                  единиц        38          -            -      509     983      2057   3040
   в том числе:
   Бюджет                   - " -        38          -            -      509     983      2057   3040
   Фонды адм.окр.и районов  - " -        -           -            -       -       -        -     -
Замена газовых плит
   Всего:                  штук         812         889         756     1016    7914       118   8032
   в том числе:
   Бюджет                  - " -        812         889         756     1016    7914       118   8032
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -           -            -       -       -         -     -
Замена электроплит
   Всего:                  штук         212         341         328      472    3041        91   3132
   в том числе:
   Бюджет                  - " -        212         341         328      472    3041        91   3132
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -           -            -       -       -          -    -
Замена газовых
водонагревателей
   Всего:                  штук        1053         371         148      257    4933         5   4938
   в том числе:
   Бюджет                  - " -       1053         371         148      257    4933         5   4938
   Фонды адм.окр.и районов - " -         -           -            -       -       -          -    -
 __________________________________________________________________________________________________
  
                                                         Приложение 11
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 1998 ГОДУ
                  В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ

                                                                  млн.руб.(с учетом деноминации)
 __________________________________________________________________________________________________
                            | Восточный  | Западный |Зеленоград |Северный  |Северо -    |Северо -
                            |            |          |           |          |Восточный   |Западный
 ___________________________|____________|__________|___________|__________|____________|__________
              1             |     2      |     3    |     4     |   5      |    6       |    7
 ___________________________|____________|__________|___________|__________|____________|__________
 Капитальный ремонт
 жилищного фонда
 Всего:                        220,9         232,3       37,9      211,0       173,3         89,6
 в том числе:
 Бюджет                        214,1         199,3       37,0      180,8       154,3         84,6
 Фонды адм.окр.и районов         6,8          33,0        0,9       30,2        19,0          5,0
 в том числе:
 Реализация программ "Наш
 двор" и "Наш подъезд"
 Всего:                          3,4          32,1        1,4        5,5        14,5          4,7
 Бюджет                          3,4           2,1        0,5        2,5         2,5          1,7
 Фонды адм.окр.и районов          - *)        30,0        0,9        3,0        12,0          3,0
 Эксплуатационные расходы
 по благоустройству
 Всего:                        149,3         155,4       28,2      105,4       148,2         73,9
 в том числе:
 Бюджет                        149,3         155,4       28,2      101,4       148,2         71,9
 Фонды адм.окр.и районов         -             -           -         4,0          -           2,0
 Капитальный ремонт объектов
 внешнего благоустройства
 Всего:                         56,2          60,4        6,8       33,3        75,4         37,0
 в том числе:
 Бюджет                         50,4          50,4        6,8       33,3        50,4         32,5
 Фонды адм.окр.и районов         5,8          10,0         -          -         25,0          4,5
 Расходы на эксплуатацию
 жилищного фонда
 Всего:                        343,4         258,4       64,3      272,8       349,2        202,8
 в том числе:
 Бюджет                        340,1         258,4       64,3      272,8       307,2        200,8
 Фонды адм.окр.и районов         3,3           -           -          -         42,0          2,0
 в том числе:
 Реализация программ "Наш
 двор" и "Наш подъезд"
 Всего:                         14,4           9,5        2,2       11,0        11,2         7,5
 Бюджет                         14.4           9.5        2.2       11.0        11.2         7.5

 ИТОГО:                        769,8         706,5      137,2      622,5       746,1        403,3
 в том числе:
 Бюджет                        753,9         663,5      136,3      588,3       660,1        389,8
 Фонды адм.окр.и районов        15,9          43,0        0,9       34,2        86,0         13,5
 Капитальный ремонт
 жилищного фонда
 Всего:                           306,1       133,2     153,5     229,3    1787,1    875,2  2662,3
 в том числе:
 Бюджет                           216,2       132,7     119,5     229,3    1567,8    875,2  2443,0
 Фонды адм.окр.и районов           89,9         0,5      34,0        -      219,3      -     219,3
 в том числе:
 Реализация программ "Наш
 двор" и "Наш подъезд"
 Всего:                            92,6         2,9      21,4       2,6     181,1      0,2   181,3
 Бюджет                             2,7         2,4       2,4       2,6      22,8      0,2    23,0
 Фонды адм.окр. и районов          89,9         0,5      19,0       - *)    158,3       -    158,3

 Эксплуатационные расходы
 по благоустройству
 Всего:                           161,8       104,4     101,4     117,8    1145,8   1322,3  2468,1
 в том числе:
 Бюджет                           161,8       104,4     101,4     117,8    1139,8   1322,3  2462,1
 Фонды адм.окр.и районов            -            -         -         -        6,0      -       6,0
 Капитальный ремонт объектов
 внешнего благоустройства
 Всего:                            41,3        36,2      32,7      40,9     420,2    703,3  1123,5
 в том числе:
 Бюджет                            41,3        36,2      32,7      40,9     374,9    703,3  1078,2
 Фонды адм.окр.и районов            -            -         -         -       45,3       -     45,3

 Расходы на эксплуатацию
 жилищного фонда
 Всего:                           260,3       269,6     306,7     383,7    2711,2    440,1  3151,3
 в том числе:
 Бюджет                           260,3       269,6     306,7     383,7    2663,9    440,1  3104,0
 Фонды адм.окр.и районов            -           -         -         -        47,3       -     47,3
 в том числе:
 Реализация программ "Наш
 двор" и "Наш подъезд"
 Всего (бюджет):                   11,9        10,5      10,6      11,3     100,1      0,9   101,0

 ИТОГО:                           769,5       543,4     594,3     771,7    6064,3   3340,9  9405,2
 в том числе:
 Бюджет                           679,6       542,9     560,3     771,7    5746,4   3340,9  9087,3
 Фонды адм.окр.и районов           89,9         0,5      34,0       -       317,9      -     317,9
 __________________________________________________________________________________________________

     *) материалы не представлены.
  
                                                         Приложение 12
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

          ЗАДАНИЕ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ В 1998 ГОДУ


 _________________________________________________________________________________________________
                        |          | Задание | в том числе в разрезе источников финансирования:
                        |          |   на    |____________________________________________________
                        | Единицы  | 1998 год| Городской |Городские |Внебюджетный   | Другие
                        | измерения|         |  бюджет   | займы    |жилищно -      |внебюджетные
                        |          | ВСЕГО   |           |          |инвестиционный |источники
                        |          |         |           |          |   фонд        |
 _______________________|__________|_________|___________|__________|_______________|_____________
 ЖИЛЫЕ КОРПУСА             тыс.кв.м    3400      525          -         705             2170
 в том числе:
 Муниципальное жилье,
 включая бюджетные
 организации               тыс.кв.м     482      482          -         -                 -

 Жилые корпуса для
 реализации на
 коммерческой основе       тыс.кв.м     705       -           -         705               -

 Жилые корпуса за счет
 средств  инвесторов и
 предприятий, включая
 программу
 реконструкции
 пятиэтажек                тыс.кв.м    2070       -           -         -               2070

 Обязательства города
 перед регионами           тыс.кв.м      34       34          -         -                -
 Дотации ЖСК               тыс.кв.м       9        9          -         -                -
 Реконструкция             тыс.кв.м     100        -          -         -               100

 ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ        зданий        14        -          13          -               1
 УЧРЕЖДЕНИЯ                 мест       2895                 2800                         95

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ           зданий     20+5БНК       6       12+4БНК       -            2+1БНК
 ШКОЛЫ                      мест       14575     3475        9460                       1640
 в том числе:
 Школы в сложившейся       зданий     2+3БНК       -         2+3БНК       -               -
 части города               мест       2040                   2040

 Школы в центре города     зданий         7         6           1         -               -
                            мест       4325      3475         850
 кроме того:
 школа в Севастополе       зданий         1        -           1          -               -
                            мест         660                  660

 школа в Шушенском         зданий         1        -           1          -               -
                            мест         480                  480

 ПОЛИКЛИНИКИ               зданий         7         -          6          -               1
                           посещений    3680                 2730                       950
                           в смену
 ПОДСТАНЦИИ "СКОРОЙ
 ПОМОЩИ"                   единиц         4         -          4           -               -

 АВТОБУСНЫЕ ПАРКИ          ед.            1                    1           -               -
                           машино-мест  400         -        400

 А Т С                     зданий         2        -           2           -               -

 ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ,
 ОУВД, ГАИ                 зданий         2        -           2           -               -

 ПОЖАРНОЕ ДЕПО             зданий         1         -          1           -               -

 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОГО
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 в том числе:

 дороги                    тыс.кв.м   159.50       -        159.50        -               -

 водостоки                    км       17.50       -         17.50        -               -

 коллекторы для подземных     км        2.64       -          2.64        -               -
 коммуникаций

 пешеходные переходы        единиц      4          -          4           -               -

 водопроводные магистрали     км       34.23       -         34.23        -               -

 канализационные коллекторы   км       25.85       -         25.85        -               -

 газовые сети                 км       16.13       -         16.13        -               -

 тепловые сети                км       29.98                 29.98        -               -

 тепловые станции          Гкал/час   436.20      -         436.20        -               -
 _________________________________________________________________________________________________
  
                                                         Приложение 13
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

  ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ  ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ В 1998 ГОДУ

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
  Наименование  |  Един. |                     Административные округа
                |  измер.|____________________________________________________________________________________________________
                |        |Центральный | Северный| Северо -| Северо -| Восточный| Юго -  |Южный |Юго -  |Западный| г.Зеленоград
                |        |            |         | Восточ. | Западн. |          | Восточ.|      |Западн.|        |
 _______________|________|____________|_________|_________|_________|__________|________|______|_______|________|_____________

 ЖИЛЫЕ КОРПУСА   тыс.кв.м  264.40       175.40    216.00    743.90    250.40     472.30  157.00 473.40  449.30     46.10
 (новое
 строительство)

 ДЕТСКИЕ          зданий     -            -         1          4         2         2       2      2      -          1
 ДОШКОЛЬНЫЕ        мест                           280        655       420       420     560    420               140
 УЧРЕЖДЕНИЯ

 ОБЩЕОБРАЗ-ЫЕ     зданий   8+1БНК          1      3БНК      3+1БНК        2        1       1      3      -          1
 ШКОЛЫ             мест      5015        660       800        2550     1320      660     990   1920               660

 МУЗЫКАЛЬНАЯ
 ШКОЛА             мест      -            -         -          -         -       1200       -     -       -        -


 ПОЛИКЛИНИКИ      зданий        1          1        1          -          1         1      1      -       -         -
               пос.в смену    350        480       950                  335       335    480

 ПОДСТАНЦИИ
 СКОРОЙ ПОМОЩИ   единиц      -            1         1         -         -          1       -      -       -         1


 АВТОБУСНЫЕ      единиц      -            -         1         -         -          -       -      -       -         -
 ПАРКИ         машино-мест                        400

 А Т С           единиц      1            -         -         -         -          -       -      1       -         -

 ОТДЕЛЕНИЯ
 МИЛИЦИИ         зданий      -            -         -         -         -          -       1      1       -         -

 ПОЖАРНЫЕ ДЕПО   зданий      1            -         -         -         -          -       -      -       -         -

 БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
     КАТКИ       единиц      -            1         1         1         1          1       1      1       1         1
 _____________________________________________________________________________________________________________________________
  
                                                         Приложение 14
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

           ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
                   ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 1998 ГОД

                                        млн.руб.(с учетом деноминации)
 __________________________________________________________________________________________________________
                         |          |               в том числе в разрезе источников финансирования:
                         |          |______________________________________________________________________
   О Т Р А С Л Ь         |  ВСЕГО   |Городской | Городские |Валютный |Внебюджетный  |Другие      |Средства
                         |          | бюджет   | займы     | фонд    |жилищно -     |внебюджетные|префектур
                         |          |          |           |         |инвестиционный|источники   |
                         |          |          |           |         |   фонд       |            |
 ________________________|__________|__________|___________|_________|______________|____________|_________

 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО    16247.52    2059.80     154.52      -        5276.20        8757.00       -

 КОММУНАЛЬНОЕ
 СТРОИТЕЛЬСТВО             12467.50       -       4267.50      -          -            8200.00       -

 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
 ИНФОРМАТИКА                 746.74       5.50     711.24      30.00      -              -           -

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ.
 КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ     1327.99       -       1327.99       -         -              -           -

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ
 ИНДУСТРИЯ                   170.13       9.80     160.33       -        -              -            -

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 БЕЗОПАСНОСТИ                318.87       -        264.82       -        -              -          54.05

 РЫБОЛОВСТВО                  45.00      -          45.00       -         -               -            -

 ОБРАЗОВАНИЕ                1364.23    315.00      949.23       -         -               70.00      30.00

 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО        728.49      -         614.49     114.00      -               -           -

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА        1437.09      -        1267.74      84.00      -               70.08      15.27
  в том числе :
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА         481.30                395.95       -         -               70.08      15.27

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА          43.33      -          43.33       -         -               -           -

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ             1663.96     49.10      607.11     975.00      -               32.75       -
 __________________________________________________________________________________________________________
 В С Е Г О :               36560.85   2439.20    10413.30    1203.00    5276.20        17129.83      99.32
 __________________________________________________________________________________________________________
  Кроме того :
 Расходы по бюджету         1841.50   1841.50        -          -         -               -           -
 развития (поддержка
 промышленности, малого
 предпринимательства,
 субсидии и компенсация
 в жилищном
 строительстве и т.д.)
 __________________________________________________________________________________________________________
 ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ
 ВЛОЖЕНИЯМ И БЮДЖЕТУ
 РАЗВИТИЯ:                 38402.35  4280.70    10413.30    1203.00    5276.20        17129.83      99.32
 __________________________________________________________________________________________________________

                                                         Приложение 15
                                                       к постановлению
                                                  Правительства Москвы
                                              от 13 января 1998 г. N 7

               КОМПЛЕКС  МЕР ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО
                ПРОИЗВОДСТВА  г. МОСКВЫ  до 2000 ГОДА
 _____________________________________________________________________
 N/N   М е р о п р и я т и я         | Исполнитель   | Срок исполнения
 ____________________________________|_______________|________________

 1.Разработать совместно с             Департамент     I квартал
   Правительством  Российской          науки  и        1998 года
   Федерации Комплексную               промышленной
   программу промышленной              политики
   деятельности в г. Москве
   до 2000 года,
   предусматривающую формирование
   оптимальной  научно -
   производственной
   структуры города.

 2.Определить перечень                 Департамент     в течение
   реструктурируемых предприятий       науки  и        1998  года
   с учетом сохранения научно -        промышленной
   технического потенциала             политики,
   НИИ, КБ для обеспечения             Московский
   устойчивого выполнения              комитет по делам
   государственного заказа  и          о
   сохранения экспортного              несостоятельности
   потенциала.


 3.Выявить неэффективные  предприятия  Департамент     в течение
   и осуществить  комплекс  мер по их  науки  и        1998 года
   финансовому  оздоровлению, включая  промышленной
   меры государственной поддержки для  политики,
  предприятий, имеющих стратегическое  Московский
   значение.                           комитет по делам
                                       о
                                       несостоятельн.

 4.Провести финансовое   оздоровление  Департамент     в течение
   предприятий,потенциально способных  науки  и        1998 года
   выпускать конкурентоспособную       промышленной
   продукцию,  направив                политики,
   на эти цели 276                     Московский
   млн.рублей, в том числе:            комитет по делам
                                       о
                                       несостоятельн.

   - 10%  на организационно -
   управленческие и маркетинговые
   мероприятия;
   - 30% на реализацию имеющихся
   бизнес-планов  и пополнение
   оборотных средств;
   - 60% на разработку инвестиционных
   проектов технологического
   перевооружения  и освоение выпуска
   конкурентоспособной продукции.

 5.Выявить неперспективные             Департамент     в течение
   предприятия и осуществить меры      науки  и        1998 года
   по их реструктуризации              промышленной
   (банкротству) и выводу  из          политики,
   состава промышленного комплекса,    Московский
   направив на эти цели 105,8          комитет по делам
   млн.рублей, включая затраты на      о
   перебазирование производств,        несостоятельн.
   ликвидацию ветхих строений и
   коммуникаций, регенерацию
   земельных участков,
   ликвидацию социальных
   последствий, оплату строений,
   принадлежащих частным
   собственникам.

 6.Отработать совместно с               Департамент    П квартал
   Правительством РФ                    науки  и       1998 года
   механизм реализации                  промышленной
   положений "Концепции реформирования  политики
   предприятий  и  иных  коммерческих
   организаций" ( Постановление
   Правительства Российской Федерации
   от 30.10.97 г. N 1373).

 7.Проработать  с  Правительством  РФ   Департаменту   в течение
   вопрос передачи полномочий           науки  и       1998 года
   Правительству Москвы по              промышленной
   принятию решений :                   политики с
                                        участием:
                                        Департамента
                                        финансов,
                                        Департамента
                                        экономической
                                        политики и
                                        развития
                                        г. Москвы,
                                        Москомимущества,
                                        Москомзема

   - о реорганизации  и ликвидации
   организаций и предприятий науки  и
   промышленности для реализации
   инвестиционных проектов,
   принимаемых в соответствии с
   Генпланом  развития Москвы ;

   - по предоставлению предприятиям
   города  права самостоятельно
   определять сроки амортизации
   оборудования  с  направлением
   полученных средств на
   финансирование инвестиционных
   проектов;

   - по консолидации  финансовых
   ресурсов из всех источников,
   направляемых в промышленное
   производство и науку, в Фонде
   поддержки промышленности
   Москвы;

   - по  формированию межотраслевых и
   межрегиональных ценовых и тарифных
   соглашений   (картельных
   соглашений),  обеспечивающих
   контролируемые государством
   паритеты  цен и тарифов
   на продукцию, производимую
   отраслями и регионами;

   - по реструктуризации совместно  с
   Государственной  налоговой
   инспекцией задолженности
   организаций и предприятий
   науки и промышленности
   Москвы по платежам в бюджеты
   всех уровней;

   - по формированию региональных
   хозяйствующих структур
   корпоративного типа в виде
   акционерных обществ
   с контрольным пакетом акций,
   принадлежащим государству,
   с включением  в них на
   добровольной основе
   предприятий различных
   организационно-правовых
   форм и с организацией их
   деятельности на основе
   консолидированных
   бухгалтерских  балансов;

   - по  направлению на развитие
   производства предприятий,
   наращивающих  объемы реализации
   продукции и выплачивающих
   текущие  платежи  в
   федеральный бюджет, разницы между
   начисленной суммой платежей
   текущего года и уплаченной в
   федеральный бюджет суммой
   налоговых платежей предыдущего
   года.
 _____________________________________________________________________

Страницы: 1  2