Страницы: 1 2 | комплекса города ----------------- | | Сноска 1. Без продукции авиационной | | промышленности | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | 202,0 | 753,7 | 1689,1 | 2546,4 | 5191,2 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | 235,0 | 713,2 | 1611,0 | 3728,5 | 6287,7 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | 159,0 | 644,4 | 1652,7 | 4169,3 | 6625,4 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | 596,0 | 2111,3 | 4952,8 | 10444,2 | 18104,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям ПОДПРОГРАММА 2.1. "Московские автомобили" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Сохранение и развитие 1998 1999 2000 | | научно-производственного потенциала | | ведущих, градообразующих предприятий Объем реализации, 7169,1 10108,0 10181,0 | | автомобилестроения г. Москвы на основе млн. руб. | | обеспечения выпуска конкурентоспособных | | отечественных автомобилей. | | Рост реализации 333,5 470,2 473,6 | | Задачи: промышленной продукции | | (% к 1997 г.) | | - Реализация основных мероприятий, | | обеспечивающих развитие базовых Численность 102,8 105,7 108,6 | | предприятий автомобилестроения АМО "ЗИЛ" и работающих, | | АО "Москвич". (% к 1997 г.) | | - Формирование системы внутригородской и | | межрегиональной кооперации по производству Прибыль, млн. руб. -235,5 1065,4 1341,3 | | комплектующих изделий и узлов. | | - Развертывание производства автомобилей | | на свободных площадях предприятий ОПК (в Начиная с 1999 г. отрасль автомобилестроения | | рамках конверсии). перестанет быть убыточной, индекс роста прибыли | | - Структурная перестройка предприятий в 2000 г. по сравнению с 1999 г. составит | | автомобилестроения. 125,9%. | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный бюджет | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | (включая преференции) | средства | средства | | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 330,0 | 139,7 | 1560,6 | 2030,3 | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | 530,25 | 1012,25 | 2156,0 | 3698,5 | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | 481,5 | 1027,5 | 2832,0 | 4341,0 | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | 1341,75 | 2179,45 | 6548,6 | 10069,8 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным проектам ПОДПРОГРАММА 2.2. "Московское станкостроение" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Структурная перестройка и развитие 1998 1999 2000 | | станкоинструментальных производств как | | основы технического оснащения Объем реализации, 354,0 498,0 639,8 | | промышленности высококачественными млн. руб. | | средствами производства. | | Рост реализации 146,3 205,8 264,4 | | Задачи: промышленной продукции | | (% к 1997 г.) | | - Создание среднего звена управления, | | обеспечивающего реструктуризацию базовой Численность работающих, на уровне 1997 г. | | отрасли машиностроения, сохранение (% к 1997 г.) | | эффективного производственного потенциала. | | - Использование научно-производственного Прибыль (Сноска 1), 32,92 59,23 94,57 | | потенциала предприятий и организаций ОАО млн. руб. | | "Компания Росстанкоинструмент" для нужд ------------------------------------------------ | | городского хозяйства. Сноска 1. Убытки в 1997 г. составили | | - Увеличение объемов реализации станков 11 млн. руб. | | и инструмента за счет импортозамещения и | | экспорта. | | - Реализация инвестиционных проектов, | | направленных на реструктуризацию | | действующих производств и выпуск на этой | | основе конкурентоспособной продукции. | | | | Источники финансирования | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный бюджет | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | (включая преференции) | средства | средства | | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 35,3 | 35,45 | - | 70,75 | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | 16,78 | 43,53 | - | 60,31 | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | 15,59 | 51,46 | - | 67,05 | |---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | 67,67 | 130,44 | - | 198,11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ПОДПРОГРАММА 2.3. "Московская электроника" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Сохранение научно-производственного и 1998 1999 2000 2005 | | кадрового потенциала электронной | | промышленности и подготовка ее выхода на Объем реализации, 1009,2 1931,8 3469,0 3638,2 | | новые технологические рубежи. млн. руб. | | | | Задачи: Рост реализации 159,5 296,7 442,0 575,0 | | промышленной | | - Расширение импортозамещения на основе продукции | | производства конкурентоспособной продукции (% к 1997 г.) | | - Укрепление позиций на внешних рынках и | | увеличение экспорта. Прибыль, млн. руб. 458,1 884,3 1390,6 | | - Обеспечение стратегического | | партнерства между предприятиями и Рост прибыли к | | организациями электронной промышленности 1997 г., раз 13 25 38 57 | | города и ведущими зарубежными фирмами. | | - Реализация совокупности Численность 105 115 125 144 | | взаимосогласованных конкретных проектов в работающих, | | области развития электроники, отбор (% к 1997 г.) | | которых осуществляется на основе их | | социально-экономической эффективности. | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | 192,0 | 71,5 | 1156,3 | 699,8 | 2119,6 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | 220,0 | 64,5 | 163,3 | 720,9 | 1168,7 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | 144,0 | 29,0 | 217,6 | 477,4 | 868,0 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | 556,0 | 165,0 | 1537,2 | 1898,1 | 4156,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным проектам ПОДПРОГРАММА 2.4. "Московские продукты" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Обеспечение продовольственной 1998 1999 2000 | | независимости на основе увеличения объемов | | производства высококачественных Объем реализации продукции 17950 18400 19300 | | традиционных отечественных продуктов млн. руб. | | питания, а также продуктов с биологически Рост реализации продукции, | | ценными добавками. к 1997 г. в % 102,6 105,2 110,3 | | Задачи: Рост реализации продукции | | по продуктовым группам | | - Создание корпоративных структур по к 1997 г. в % | | схеме "производитель сырья - переработчик Водка и лекороводочные 230 250 275 | | - магазин". изделия | | - Обеспечение импортозамещения на рынке Цельномолочная продукция 105 107 110 | | продовольственных товаров на основе Мясо и мясопродукты 102 103 104 | | увеличения объемов выпуска Кондитерские изделия 101 102 104 | | конкурентоспособной отечественной Безалкогольные напитки 300 450 500 | | продукции и стимулирования Численность работающих на уровне 1997 года | | платежеспособного спроса. Прибыль, млн. руб. 2227 2350 2620 | | Рост прибыли к 1997 г., в % 106 111,9 124,8 | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный бюджет | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | (включая преференции) | средства | средства | | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 75,0 | 250,0 | | 325,0 | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------- | 1999 | - | 80,0 | 250,0 | по | 330,0 | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | 81,0 | 250,0 | проектам | 331,0 | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | 236,0 | 750,0 | | 986,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ПОДПРОГРАММА 2.5. "Московская одежда" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Восстановление позиций на городском и 1998 1999 2000 | | межрегиональном рынках продукции легкой | | промышленности на основе повышения ее Объем реализации продукции 1740 2060 2540 | | конкурентоспособности. млн. руб. | | Рост реализации промышленной 110 130 160 | | продукции к 1997 г. в % | | Задачи: Рост реализации продукции | | по продуктовым группам | | - Проведение мероприятий по к 1997 г. в % | | реструктуризации базовой отрасли. Швейные изделия 108 130 160 | | - Создание среднего звена управления Трикотажные изделия 120 140 170 | | развитием легкой и текстильной Обувь 125 150 180 | | промышленности АО "Мослегпром". Ткани хлопчатобумажные 110 130 150 | | - Реализация инвестиционных проектов, Численность работающих на уровне 1997 года | | направленных на выпуск конкурентоспособной Прибыль, млн. руб. 60 170 330 | | продукции, обеспечивающей импортозамещение Рост прибыли к 1997 г., в % 600 1700 3330 | | и экспорт. | | | | | | Источники финансирования | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный бюджет | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | (включая преференции) | средства | средства | | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | 10 | 60 | 60 | 88 | 218 | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | 15 | 60 | 65 | 140 | 280 | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | 15 | 60 | 80 | 225 | 380 | |--------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | 40 | 180 | 205 | 453 | 878 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ПОДПРОГРАММА 2.6. "Московская авиация" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Развитие авиационной отрасли 1998 1999 2000 2003 | | промышленного комплекса города. | | Рост реализации 300 700 2100 3000 | | Задачи: промышленной продукции | | (% к 1997г.) | | - Реализация инвестиционных проектов по | | модернизации, разработке и производству Численность работающих, на уровне 1997 г. | | отечественной авиационной техники, имеющей (% к 1997 г.) | | масштабный и стабильный спрос на внутреннем | | и внешних рынках. Прибыль, млн. руб. - - 50 262,5 | | - Сохранение в авиастроении базовых | | технологий науки и производства. Подпрограмма предусматривает прибыльное | | производство, начиная с 2000 г. Индекс роста | | прибыли в 2003 г. по сравнению с 2000 г. | | составляет 525% | | | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | - | - | 176,5 | 176,5 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | - | - | 388,0 | 388,0 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | - | - | 245,7 | 245,7 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | - | - | 810,2 | 810,2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям ПОДПРОГРАММА 2.7. "Московская промышленность для городского хозяйства" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Развитие инфраструктуры системы 1998 1999 2000 2005 | | городского хозяйства. | | Объем реализации, 87,7 232,5 793,3 1207,5 | | млн. руб. | | | | Задачи: Рост реализации 130,0 344,6 1175,8 1789,7 | | промышленной продукции | | - Разработка и выпуск промышленной (% к 1997 г.) | | продукции, обеспечивающей развитие | | инфраструктуры, совершенствование Численность 100,0 104,0 107,5 160,0 | | технической и технологической базы работающих, | | основных комплексов системы городского (% к 1997 г.) | | хозяйства и экономию бюджетных средств на | | единицу выполняемой работы при соблюдении Прибыль, млн.руб. 2,5 33,5 75,2 143,5 | | требований экологической безопасности. | | - Развитие производства коммунальной Рост прибыли к 1997 г., | | техники на предприятиях ОПК (в рамках раз 1 13,4 30,1 57,4 | | конверсии). | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 67,0 | 3,98 | 44,7 | 115,68 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | 160,7 | 9,75 | 47,4 | 217,85 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | 122,8 | 9,5 | 191,12 | 323,42 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | 350,5 | 23,23 | 283,22 | 656,95 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям ПОДПРОГРАММА 2.8. "Промышленность для социальной защиты населения" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Создание и развитие производств и видов 1998 1999 2000 | | промышленной деятельности, обеспечивающих | | повышение уровня социальной защищенности Объем реализации, 37,5 42,9 48,2 | | населения. млн. руб. | | | | Задачи: Рост реализации 120 137,3 154,2 | | промышленной продукции | | - Реализация инвестиционных проектов, (% к 1997 г.) | | направленных на улучшение медицинского и | | других видов обслуживания населения. | | - Создание и развитие производств и | | видов деятельности, применяющих труд граждан | | с ограниченными трудовыми возможностями. | | - Реализация мероприятий по развитию | | реабилитационных учреждений и укреплению их | | материально-технической базы, включая | | создание центров комплексной, трудовой и | | профессиональной реабилитации инвалидов на | | базе специализированных предприятий ЗАО | | "Горспецпром". | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 11,5 | 9,4 | 19,8 | 40,7 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | 0,9 | 16,2 | 31,9 | 49,0 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | 0,9 | 25,0 | 51,7 | 77,6 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | 13,3 | 50,6 | 103,4 | 167,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям ПОДПРОГРАММА 2.9. "Московская химия" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Сохранение и развитие 1998 1999 2000 | | научно-производственного и кадрового | | потенциала химической и нефтехимической Объем реализации, 2461,0 2825,0 3340,0 | | промышленности на основе модернизации млн. руб. | | имеющихся производственных мощностей и | | выпуска новой конкурентоспособной | | продукции. | | Задачи: Рост реализации 115 132 156 | | промышленной продукции | | - Расширение импортозамещения на основе (% к 1997 г.) | | производства конкурентоспособной продукции. | | - Укрепление позиций на внутреннем и Численность работающих, на уровне 1997 года | | внешнем рынках предприятий химической и (% к 1997 г.) | | нефтехимической промышленности на основе | | стабилизации производства и внедрения Прибыль, млн. руб. 95,0 186,0 313,0 | | новых технологий. | | - Обеспечение стратегического партнерства Рост прибыли к 1997 г., 5 10 17 | | между предприятиями и организациями раз | | химической и нефтехимической промышленности | | города, РФ и ведущими зарубежными фирмами. | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный бюджет | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | (включая преференции) | средства | средства | | |----------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------| | 1998 | - | 3,4(3,4) | 39,2 | 57,0 | 99,6 | |----------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------| | 1999 | - | 1,8(1,8) | 57,7 | 42,5 | 102,0 | |----------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------| | 2000 | - | - | - | - | - | |----------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------| | Всего | - | 5,2(5,2) | 96,9 | 99,5 | 201,6 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям ПРОГРАММА 3. "РЕФОРМИРОВАНИЕ УБЫТОЧНЫХ И НЕУСТОЙЧИВО РАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОПК" ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Цель: | | - Финансовое оздоровление и реорганизация перспективных предприятий и организаций | | промышленности и науки. | | - Поэтапная (с учетом социально-экономических ограничений) реорганизация и ликвидация | | структурно-депрессивных и вывод за пределы города экологически опасных предприятий и | | организаций промышленности и науки. | | - Реформирование промышленных зон города. | | - Сохранение и развитие научно-производственного потенциала ОПК. | | Задачи: | | - Оценка состояния и перспектив развития промышленных предприятий и организаций отраслевой | | науки. | | - Разработка программ и проектов финансового оздоровления и реорганизации базовых предприятий | | и организаций промышленности и науки. | | - Госфинподдержка (на возвратной основе) и предоставление льгот базовым предприятиям и | | организациям, способным наращивать объемы реализации продукции. | | - Реорганизация имущественного комплекса реформируемых предприятий и организаций и | | использование в интересах города отчуждаемой части недвижимости, в том числе организация | | на их базе предприятий малого бизнеса. | | - Использование в интересах города имущественного комплекса и земельных участков ликвидируемых | | предприятий и организаций. | | Источники финансирования | | (млн. руб.) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный бюджет | ВФФПП | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | (включая преференции) | (Сноска 2) | средства | средства | | | | (Сноска 1) | | | | средства | | |-------|-------------|-----------------------|------------|----------------|--------------|---------| | 1998 | 1450,0 | 1081,8 | 80,0 | | 450,0 | 3061,8 | |-------|-------------|-----------------------|------------| |--------------|---------| | 1999 | 3110,0 | 1070,0 | 268,0 | по | 570,0 | 5018,0 | |-------|-------------|-----------------------|------------| индивидуальным |--------------|---------| | 2000 | 4210,0 | 1070,0 | 490,0 | проектам | 760,0 | 6530,0 | |-------|-------------|-----------------------|------------| |--------------|---------| | Всего | 8770,0 | 3221,8 | 838,0 | | 1780,0 | 14609,8 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Примечание: Реорганизация, финансовое оздоровление и ликвидация неплатежеспособных предприятий осуществляется в соответствии с проектами, рассматриваемыми и утверждаемыми Советом по антикризисным программам. -------------------- Сноска 1. Включая внебюджетные федеральные источники и федеральные затраты на НИОКР. Сноска 2. ВФФП - внебюджетный фонд финансовой поддержки промышленности. ПОДПРОГРАММА 3.1. "РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Сохранение социально и экономически 1998 1999 2000 | | значимых для города предприятий науки и | | промышленности и создание условий для их Количество предприятий, шт. 94 110 150 | | развития. | | Задачи: Возврат кредитов, млн. руб. 80 120 280 | | | | - Предотвращение банкротства значимых Увеличение налогооблагаемой | | для города неплатежеспособных предприятий. базы в 1,3 - 1,5 раз | | - Содействие созданию инвестиционной | | привлекательности платежеспособных Увеличение числа рабочих | | предприятий. мест на 10 - 20% | | - Повышение эффективности системы | | управления неплатежеспособных предприятий, | | в том числе путем подготовки | | высококвалифицированных кадров | | управляющих. | | | | Источники финансирования | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | ВФФПП | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | (Сноска 1) | средства | средства | | |---------|-------------|--------------------|------------|----------------|--------------|---------| | 1998 | - | 276 | 80 | | 330 | 686 | |---------|-------------|--------------------|------------| |--------------|---------| | 1999 | - | 270 | 120 | по | 420 | 810 | |---------|-------------|--------------------|------------| индивидуальным |--------------|---------| | 2000 | - | 270 | 180 | проектам | 560 | 1110 | |---------|-------------|--------------------|------------| |--------------|---------| | Всего | - | 816 | 480 | | 1310 | 2606 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. ВФФПП - внебюджетный фонд финансовой поддержки промышленности. ПОДПРОГРАММА 3.2. "Вывод и ликвидация предприятий" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: Ожидаемые результаты | | | | Повышение экологической безопасности города и 1998 1999 2000 | | эффективности использования | | земельно-имущественного комплекса г. Москвы. Количество предприятий, шт. 32 45 60 | | | | Задачи: Высвобождаемые площади, га. 20 30 45 | | | | - Реализация программы вывода из Москвы Потери от ликвидации | | экологически вредных производств. производства, млн. руб. 16 21 28 | | - Свертывание "избыточного" | | производственного потенциала. Возврат средств за счет | | - Выявление и ликвидация нежизнеспособных продажи права аренды | | производств, неудовлетворяющих требованиям освобождаемых площадей, | | рыночной экономики. млн. руб. 148 210 280 | | - Содействие созданию и развитию | | предриятий малого бизнеса на базе | | неэффективно действующих предприятий. | | - Обеспечение реализации градостроительных | | программ. | | | | Источники финансирования | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | ВФФПП | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | (Сноска 1) | средства | средства | | |--------|-------------|--------------------|------------|----------------|--------------|----------| | 1998 | - | 105,8 | - | | 120 | 225,8 | |--------|-------------|--------------------|------------| |--------------|----------| | 1999 | - | 100,0 | 148,0 | по | 150 | 398 | |--------|-------------|--------------------|------------| индивидуальным |--------------|----------| | 2000 | - | 100,0 | 210,0 | проектам | 200 | 510 | |--------|-------------|--------------------|------------| |--------------|----------| | Всего | - | 305,8 | 358,0 | | 470 | 1138,8 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. ВФФПП - внебюджетный фонд финансовой поддержки промышленности. ПОДПРОГРАММА 3.3. "Конверсия" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: | | | | Сохранение и развитие научно-производственного потенциала базовых отраслей, предприятий | | и организаций ОПК на основе их реструктуризации. | | | | Задача: | | | | - Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации и конверсии базовых отраслей, | | предприятий и организаций ОПК. | | | | | | Источники финансирования | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет (Сноска 1) | бюджет | средства | средства | | |----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | 1450,0 | 700,0 | | - | 2150,0 | |----------|-------------------|-----------------| по |----------------|---------------| | 1999 | 3110,0 | 700,0 | индивидуальным | - | 3810,0 | |----------|-------------------|-----------------| проектам |----------------|---------------| | 2000 | 4210,0 | 700,0 | | - | 4910,0 ¦ |----------|-------------------|-----------------| |----------------|---------------| | Всего | 8770,0 | 2100,0 | | - | 10870,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Включая внебюджетные источники и федеральные затраты на НИОКР, а также затраты на финансирование проектов развития базовых предприятий Особой зоны г. Зеленограда. ПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: | | | | Нормативно-правовое, методическое, организационное и информационное обеспечение реализации | | мероприятий, предусмотренных Комплексной программой. | | | | Задачи: | | | | - Формирование нормативно-правовой базы регулирования промышленной деятельности в г. Москве. | | - Разработка методического обеспечения мероприятий Комплексной программы. | | - Разработка и внедрение информационных систем для совершенствования управления реализацией | | Комплексной программы. | | - Проведение организационных мероприятий по реализации Комплексной программы. | | - Обеспечение конкурентных преимуществ московской промышленности на основе развития | | межрегиональных кооперационных и интеграционных процессов. | | - Реализация информационно-рекламных мероприятий по повышению имиджа московской | | промышленности. | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Внебюджетный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | Фонд финансовой | средства | средства | | | | | | поддержки | | | | | | | | промышленности | | | | |--------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------| | 1998 | 0,3 | 21,3 | 25,0 | 2,2 | 1,0 | 49,8 | |--------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------| | 1999 | 0,3 | 23,7 | 17,5 | 2,0 | 1,0 | 44,5 | |--------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------| | 2000 | 0,3 | 17,1 | 24,4 | 2,0 | 1,0 | 44,8 | |--------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------| | Всего | 0,9 | 62,1 | 66,9 | 6,2 | 3,0 | 139,1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям. ПОДПРОГРАММА 4.1. "Инвентаризация" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: | | | | Оценка состояния и перспектив развития промышленных предприятий и организаций отраслевой науки. | | | | Задачи: | | | | - Оценка состояния имущественного комплекса организаций науки и промышленности с целью выделения | | базовых, финансово-неустойчивых, структурно-депрессивных и экологически опасных объектов, а также | | отбора перспективных НИОКР. | | - Формирование предложений по организации и ведению специализированного информационного банка | | данных о научно-промышленной деятельности в г. Москве, а также состоянии конъюнктуры рынка, | | составе и структуре товаропроводящей сети. | | - Подготовка предложений по организационно-структурным и институциональным преобразованиям | | промышленного комплекса города, в том числе с образованием малых предприятий. | | - Подготовка предложений по развитию производственных зон города. | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | -- | 2,7 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | -- | 2,8 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | -- | 2,8 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | 0,9 | 1,5 | 5,9 | -- | 8,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям. ПОДПРОГРАММА 4.2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Комплексной программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Цель: | | | | Совершенствование нормативно-правового поля промышленной деятельности в г. Москве. | | | | Задачи: | | | | - Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и условия функционирования | | организаций науки и промышленности, а также объектов инфраструктуры промышленного комплекса. | | - Создание методического обеспечения реализации Комплексной программы. | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | -- | 3,7 | 0,3 | 1,0 | 5,0 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | -- | 1,2 | -- | 1,0 | 2,2 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | -- | -- | -- | 1,0 | 1,0 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | -- | 4,9 | 0,3 | 3,0 | 8,2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям. ПОДПРОГРАММА 4.3. Организационное и информационное обеспечение реализации Комплексной программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Цель: | | | | Организация проведения мероприятий по реализации Комплексной программы. | | | | Задачи: | | | | - Разработка и внедрение автоматизированных информационных и экспертных систем для | | совершенствования организации процесса управления реализацией Комплексной программы. | | - Проведение мероприятий по созданию условий для модернизации производственного потенциала и | | развития производства продукции с высокими потребительскими свойствами. | | - Практическая реализация селективного и адресного подхода к предоставлению мер поддержки и | | повышение инвестиционной привлекательности предприятий. | | - Проведение мероприятий по совершенствованию кадровой инфраструктуры промышленности. | | - Совершенствование системы управления промышленностью на основе создания необходимых условий и | | новых структур, обеспечивающих эффективную организацию проведения промышленной политики | | Правительства Москвы и реализации Комплексной программы. | | | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | -- | 1,8 | -- | -- | 1,8 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | -- | 1,4 | -- | -- | 1,4 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | -- | 3,2 | -- | -- | 3,2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям. ПОДПРОГРАММА 4.4. Кооперация и интеграция в промышленности и создание среднего звена управления ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: | | | | Обеспечение конкурентных преимуществ московской промышленности на основе развития | | межрегиональных кооперационных и интеграционных процессов. | | | | Задачи: | | - Развитие взаимовыгодного сотрудничества с регионами на основе использования | | интеллектуального и научно-технического потенциала московской промышленности. | | - Создание условий для развития долгосрочных прямых связей промышленных предприятий | | Москвы с регионами РФ и странами ближнего зарубежья. | | - Содействие созданию интегрированных структур как среднего звена управления. | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | 8,0 | - | - | 8,0 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | - | - | - | - | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | | 12,0 | | | 12,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям ПОДПРОГРАММА 4.5. Развитие инфраструктуры промышленного комплекса, включая создание товаропроводящей сети ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: | | | | Содействие продвижению продукции московских товаропроизводителей на внутренний и | | внешний рынок. | | | | Задачи: | | - Проведение маркетинговых исследований с целью изучения конъюнктуры рынка и создание на | | этой основе широкодоступной информационной базы. | | - Создание сети оптовых рынков и организаций розничной торговли в г. Москве и в регионах РФ | | на основе заключения взаимовыгодных договоров и долгосрочных торговых отношений. | | | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | ¦ | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | 2,1 | - | - | 2,1 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | 2,1 | - | - | 2,1 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | 6,7 | - | - | 6,7 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям. ПОДПРОГРАММА 4.6. Информационно-рекламная поддержка - "Имидж промышленности" ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: | | | | Формирование спросовых предпочтений потребителей и общественного мнения о | | привлекательности товаров московской промышленности. | | | | Задачи: | | - Регулярное (ежегодное) проведение информационно-рекламных мероприятий по освещению работы | | московских предприятий в СМИ. | | - Проведение выставок, ярмарок, пресс-конференций и других рекламных мероприятий. | | - Выпуск рекламных печатных изданий-каталогов, брошюр, буклетов и т.д. | | | | | | Источники финансирования (Сноска 1) | ¦ | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Внебюджетный фонд | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | финансовой | средства | | | | | | поддержки | | | | | | | промышленности | | | |------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------| | 1998 | - | 8,8 | 25,0 | - | 33,8 | |------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------| | 1999 | - | 10,3 | 17,5 | - | 27,8 | |------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------| | 2000 | - | 14,3 | 24,4 | - | 38,7 | |------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------| | Всего | - | 33,4 | 66,9 | - | 100,3 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Сноска 1. Объемы финансирования сформированы по инвестиционным предложениям. ПОДПРОГРАММА 4.7. Содействие экспорту в страны СНГ и дальнее зарубежье ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Цель: | | | | Расширение экспорта продукции московских предприятий. | | | | | | Задачи: | | - Определение приоритетов в товарной структуре импортозамещения и экспорта. | | - Создание совместных производств с ведущими зарубежными фирмами по выпуску | | конкурентоспособной продукции, направленной на импортозамещение и экспорт. | | - Создание организационной инфраструктуры промышленной деятельности, содействующей | | импортозамещению и увеличению экспорта. | | - Введение в действие режима наибольшего благоприятствования в целях стимулирования | | импортозамещения и расширения экспорта. | | | | Источники финансирования | | (млн. руб.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Федеральный | Региональный | Собственные | Привлеченные | Итого | | | бюджет | бюджет | средства | средства | | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1998 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 1999 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | 2000 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------| | Всего | - | 0,6 | - | - | 0,6 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 30 июня 1998 года N 514 Перечень предприятий, подлежащих перебазированию и ликвидации --------------------------------------------------------------------------------------- Наименование предприятия Адрес Примечание --------------------------------------------------------------------------------------- АООТ "Черемушкинский Б.Черемушкинская, Санация. керамический завод" д. 21, ЮЗАО Территория предназначена Территория - 20,3 га под жилищное (19,5 га уже изъято) строительство (ППМ Площадь -7,8 тыс. кв м от 07.10.97 N 722) АОЗТ "Московская Серпуховской пер., 7, Перебазирование экспериментальная фабрика ЦАО (ППМ от 07.10.97 спортивной обуви" N 722) Территория - 0,23 га Площадь -1,6 тыс.кв м Территория предназначена под жилищное строительство ГП "ЗИНТО" Долгоруковская ул., 21 Вывод Территория - 1,9 га ЦАО (перебазирование). Площадь - 10,3 тыс. кв. м Территория под жилищное строительство АОЗТ "Новая слобода" Новослободская ул., 61 Вывод (ППМ от Территория - 0,33 га ЦАО 07.10.97 N 722). Площадь - 2,4 тыс. кв. м Территория под жилищное строительство ГП "ЦНИИЛКА" Ул. Шаболовка, 26 Вывод (ППМ (филиал) ЦАО 07.10.97 N 722). Территория - 2,0 га Территория под Площадь -15,9 тыс. кв. м жилищное строительство АО НИИЭМИ ул. Малая Трубецкая, Вывод (ППМ Территория - 1,1 га 30/7 07.10.97 N 722). Площадь 7,8 тыс. кв. м ЦАО Территория под жилищное строительство Производственная база Северное Лианозово, Вывод (ППМ "Лианозово" ОАО "СУ мкр. 16 07.10.97 N 722). N 801" СВАО Территория под Территория - 3,3 га жилищное строительство Площадь - 3,1 тыс. кв. м АОЗТ "Надежда" ул. 4-я Гражданская, Вывод (ППМ Территория - 0,653 га 42 07.10.97 N 722). Площадь -2,59 тыс. кв. м ВАО Территория под жилищное строительство ТОО СМУ-9 ГАП ул. Сельскохозяйственная, Вывод (Распоряжение Пр. "Мосметрострой" 60-64 Москвы от 20.01.98 Территория - 1,39 га СВАО N 61-РП) Площадь - 1,535 тыс. кв. м Территория под жилищное строительство Склад треста "Мосстрой Ул. Крупской, 3а Вывод (Распоряжение Пр. N 3" ЮЗАО Москвы от 20.01.98 Территория - 1,15 га N 61-РП) Площадь - 0,44 тыс. кв. м. Территория под жилищное строительство Склад ОАО "Ремстройтреста Загородное ш., 7а, Вывод (Распоряжение Пр. Южный" к. 7 Москвы от 20.01.98 Территория - 0,54 га ЮАО N 61-РП) Площадь - 1,0 тыс. кв. м. Территория под жилищное строительство Материально-техническая ул. Сельскохозяйственная, Вывод (Распоряжение Пр. база "ВОДРЕМ-71" 58 Москвы от 20.01.98 Территория - 1,2 га СВАО N 61-РП) Площадь - 0,8 тыс. кв. м. Территория под жилищное строительство Склад ОГМ ул. Дорожная, вл. 27а Вывод (Распоряжение Пр. Территория - 0,65 га ЮАО Москвы от 20.01.98 Площадь - 0,7 тыс. кв. м. N 61-РП) Территория под жилищное строительство Управление ул. Винницкая, 14 Вывод (Распоряжение Пр. материально-технического ЗАО Москвы от 20.01.98 обеспечения N 61-РП) ОАО "Моспромстройматериалы" Территория под Территория - 5,73 га жилищное строительство Площадь - 12,1 тыс кв. м. ОАО "Гордорстрой" ул. Винницкая, вл. 25 Вывод (Распоряжение Пр. Территория - 0,5 га ЗАО Москвы от 20.01.98 Площадь - 5 тыс. кв. м. (Участок предоставлен N 61-РП) во временное пользование Территория под без права возведения жилищное строительство кап. построек до начала строительства проектируемого проезда N 5233) ГП "Московская ул. Мясницкая, 40, стр. Перебазирование по типография N 12" 16 Генплану г. Москвы Территория - ЦАО (ППМ от 05.12.95 г. Площадь - 1,66 тыс. кв. м N 991) 000 "Битцевская фабрика" Варшавское ш., 170в, Перебазирование в Территория - ЮАО связи со строительством Площадь - линии метрополитена "Пражская-Качалово" (распоряжение МГИК от 12.11.87 N 3009) Коммунально-складские Северное Лианозово, Вывод в соответствии с комплексы предприятии: мкр. 1б, Концепцией застройки ТОО "СУ-223", ТОО СВАО микрорайонов (1в, г, 2, "Барго", "СУ-805", 4, а, б, в, г) Северное "Моспромстрой" Лионозово Территория - 3,3 га Территория под Площадь - 2,2 тыс. кв. м. жилищное строительство ОАО "Мехтехкомплект", Северное Лианозово, Вывод в соответствии с "Элтранс", СУ-126 ПК мкр. 1б, Концепцией застройки "Моссантехстрой", СВАО микрорайонов (1в, г, 2, спецавтохозяйство 4, а, б, в, г) Северное "Лианозово" Лионозово Территория - 6,12 га Территория под Площадь - 6,2 тыс. кв. м. жилищное строительство ЗАО "Москожкомбинат" ул. Краснобогатырская, Вывод Территория - 5,4 га 38 (перебазирование) в Площадь - 30,3 тыс. кв. м. ВАО соответствии с "Концепцией развития территории вдоль р. Яузы" ТОО "Завод ул. Краснобогатырская, Вывод полиграфической фольги" 6 (перебазирование) в Территория - 1,63 га ВАО соответствии с "Концепцией Площадь - 15 тыс. кв. м. развития территории вдоль р. Яузы" ОАО "Красный ул.Краснобогатырская, Вывод богатырь" 2 (перебазирование) в Территория - 21,3 га ВАО соответствии с "Концепцией Площадь - 114 тыс. кв. м. развития территории вдоль р. Яузы" ГУП Дровнинское к/у Моск. обл., пос. Дровино Банкротство Территория - 15 га Страницы: 1 2 |