|-------------------------------------------------|--------------| |Строительство бань (САО, ЗАО, ЮВАО, ВАО) | 35,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Прочие расходы - прочие отрасли хозяйства | 1543,23 | |-------------------------------------------------|--------------| |В том числе: | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция основного здания Мосгорсуда | 167,56 | |-------------------------------------------------|--------------| |2-я очередь зданий Мосгорархива | 350,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция узла связи 5228, Литвиново | 50,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Арбитражный суд РФ, Бутырский Вал, влад. 3 и 5 | 58,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Приобретение служебно - разъездного теплохода | 30,00 | |для Управления ФСБ России по г. Москве | | |-------------------------------------------------|--------------| |Прочие объекты (военкоматы, районные управы) | 26,72 | |-------------------------------------------------|--------------| |В том числе: | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция здания под размещение военного | 1,38 | |комиссариата в Ю. Бутово, ул. Ливенская, д. 10 | | |-------------------------------------------------|--------------| |Управа района Ново - Переделкино, Боровское ш., | 10,00 | |пересечение с Чоботовской ул. | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция здания районной управы "Северное | 15,34 | |Медведково", пр. Шокальского, д. 30, корп. 1 | | |-------------------------------------------------|--------------| |Ветлечебница, район Царицыно и район Солнцево | 20,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Оборудование (ЗАГС, Объединение ветеринарии) | 10,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Строительство объектов ФХУ | 572,02 | |-------------------------------------------------|--------------| |В том числе: | | |-------------------------------------------------|--------------| |Благоустройство, берегоукрепительные работы, | 35,00 | |хозяйственные постройки, оборудование, | | |представительская резиденция, Московская область | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция существующих строений, | 50,06 | |благоустройство, инженерные коммуникации, | | |строительство хоз. построек и объектов культурно | | |- оздоровительного назначения о/л "Литвиново" | | |-------------------------------------------------|--------------| |Благоустройство, инженерные коммуникации, | 35,00 | |строительство сооружений, оборудование | | |з/х "Барвиха" | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция строительных конструкций и | 99,70 | |инженерных коммуникаций адм. зданий Правительства| | |Москвы | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция пансионата "Изумруд" | 40,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция б/о "Хатинь - Бор" | 25,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Модернизация и расширение телекоммуникационной | 30,00 | |компьютерной сети | | |-------------------------------------------------|--------------| |Микросотовая связь в зданиях Правительства Москвы| 3,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Развитие корпоративной телефонной сети, | 57,60 | |селекторной связи | | |-------------------------------------------------|--------------| |Модернизация прямой селекторной связи | 76,83 | |-------------------------------------------------|--------------| |Развитие информационной системы Правительства | 32,83 | |Москвы | | |-------------------------------------------------|--------------| |Оборудование ФХУ | 87,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Комплексная целевая программа развития Московской| 143,17 | |городской системы предупреждения и ликвидации | | |чрезвычайных ситуаций на 2001-2005 гг. | | |-------------------------------------------------|--------------| |В том числе: | | |-------------------------------------------------|--------------| |ПИР | 8,35 | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция учебно - методического центра | 66,50 | |по ГО и ЧС г. Москвы | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция системы электросиренного | 14,95 | |оповещения | | |-------------------------------------------------|--------------| |Создание цифровой выделенной системы связи | 0,28 | |ГУ ГОЧС | | |-------------------------------------------------|--------------| |Создание центра оповещения | 3,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Создание центра электросиренного оповещения | 2,00 | |(ПИР) | | |-------------------------------------------------|--------------| |Строительство специального пункта контроля | 2,30 | |и обработки автомобильной техники | | |-------------------------------------------------|--------------| |Реконструкция административных зданий | 45,79 | |для размещения ПСО-3 СВАО | | |-------------------------------------------------|--------------| |Городская целевая программа "Создание | 24,66 | |спасательно - оздоровительных комплексов на воде | | |до 2010 года" | | |-------------------------------------------------|--------------| |В том числе: | | |-------------------------------------------------|--------------| |Спасательная станция "Левобережная" | 13,70 | |-------------------------------------------------|--------------| |Оборудование | 6,20 | |-------------------------------------------------|--------------| |ПИР 4 спасательных станций: "Текстильщики", | 4,76 | |"Мещерская", "Академическая", "Косино" | | |-------------------------------------------------|--------------| |Материально - техническое обеспечение УГПС МЧС | 15,00 | |России по г. Москве | | |-------------------------------------------------|--------------| |Москомархитектура | 27,60 | |-------------------------------------------------|--------------| | Оборудование Москомархитектуры | 2,60 | |-------------------------------------------------|--------------| | ПИР | 25,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Департамент экономической политики и развития | 48,50 | |г. Москвы | | |-------------------------------------------------|--------------| |Компенсационное строительство | 90,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Туризм | 30,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Газон | 25,00 | |-------------------------------------------------|--------------| |Затраты на растаможивание и НДС оборудования, | 685,46 | |приобретаемого за счет средств валютного фонда, | | |разработка проектно - сметной документации | | |и методических документов по межотраслевым | | |градостроительным проблемам и не входящих | | |в отрасли, бизнес - планов территорий, жилых | | |застроек, промзон и др. объектов, разработка | | |градостроительных заключений, отрасль "Газон" | | |-------------------------------------------------|--------------| |Из них: | | |-------------------------------------------------|--------------| |Предоставление бюджетных кредитов | 200,00 | ------------------------------------------------------------------ Приложение 6 к постановлению Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. N 1080 ЗАДАНИЕ ПО ДОХОДАМ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ НА 2003 ГОД (млн. руб.) ------------------------------------------------------------------- |Неналоговые доходы |2003 г.,| | |прогноз | |--------------------------------------------------------|--------| |Всего |26888,1 | |--------------------------------------------------------|--------| |В том числе: | | |--------------------------------------------------------|--------| |1. Арендная плата за нежилые помещения, находящиеся |14000,0 | | в собственности г. Москвы | | |--------------------------------------------------------|--------| |2. Средства от продажи имущества, находящегося | 1745,0 | | в собственности г. Москвы <*> | | |--------------------------------------------------------|--------| |3. Средства от продажи прав аренды нежилых помещений, | - | | находящихся в собственности г. Москвы | | |--------------------------------------------------------|--------| |4. Дивиденды | 682,0 | |--------------------------------------------------------|--------| |5. Отчисления части чистой прибыли унитарных | 200,0 | | предприятий, являющихся собственностью г. Москвы | | |--------------------------------------------------------|--------| |Москомзем - всего |10261,1 | |--------------------------------------------------------|--------| |В том числе: | | |--------------------------------------------------------|--------| |6. Арендная плата за землю | 8500,0 | |--------------------------------------------------------|--------| |7. Земельный налог | 1190,9 | |--------------------------------------------------------|--------| |8. Средства от продажи прав аренды земельных участков | 570,2 | ------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> В том числе продажа нежилых помещений, пакетов акций, объектов незавершенного строительства. Приложение 7 к постановлению Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. N 1080 УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ ЗА 2002 ГОД И ПРОГНОЗ НА 2003 ГОД ---------------------------------------------------------------------- |Показатели |Единица |План |Ожид. |Прогноз | | |измерения|2002 г.|2002 г. |2002 г. | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Объем промышленной |млн. руб.|82200,0|83100,0 |86840,0 | |продукции (работ, услуг)| | | | | |без НДС и акцизов | | | | | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Розничный товарооборот |млн. руб.|12200,0|12300,0 |12790,0 | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Объем платных услуг |млн. руб.|17160,0|17900,0 |20585,0 | |населения | | | | | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Инвестиции в основной |млн. руб.| 9260,0| 9320,0 | 9500,0 | |капитал предприятия | | | | | |за счет всех источников | | | | | |финансирования | | | | | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |В том числе: |млн. руб.| 7900,0| 7900,0 | 8050,0 | |за счет бюджета | | | | | |г. Москвы | | | | | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Численность работников |тыс. чел.| 211,0| 211,0 | 211,0 | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Фонд заработной платы |млн. руб.| 7900,0| 8000,0 | 9600,0 | |работников | | | | | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Сумма отчислений чистой |млн. руб.| 85,0| 190,5 | 200,0 <**>| |прибыли в бюджет | | | (ожид.) | | |г. Москвы | | | | | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Количество |единиц | 40,0| 35,0 | 68,0 | |приватизируемых | | | | | |предприятий | | | | | |------------------------|---------|-------|------------|------------| |Сумма средств, |млн. руб.| 35,0| 319,82 <*>| 43,0 | |получаемых от | | | | | |приватизации | | | | | |предприятий, | | | | | |перечисляемых в бюджет | | | | | |города Москвы | | | | | ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> С учетом сверхплановой продажи пакета акций ОАО "ТД ЦВУМ" в размере 168,14 млн. рублей на основании распоряжения Департамента имущества города Москвы от 10.10.2002 N 5315-Р. <**> С учетом роста объемов производства продукции и оказания услуг на 4,5%. Приложение 8 к постановлению Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. N 1080 МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСА ПО ИМУЩЕСТВЕННО - ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ ------------------------------------------------------------------- |N |Мероприятия программы |Исполнитель |Сроки | | | | |выполнения| |--|-----------------------------------|---------------|----------| |1 | 2 | 3 | 4 | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 1|Проведение регулярных проверок: |Госгоринспекция|В течение | | |- нежилых помещений | |года | | |- исполнение земельного |Госземинспекция| | | | законодательства и городского | | | | | порядка землепользования | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 2|Продолжение работы по анализу |Департамент |В течение | | |финансово - хозяйственной |имущества |года | | |деятельности хозяйственных обществ,|города Москвы | | | |имеющих долю города в уставном | | | | |капитале, с целью формирования | | | | |отраслевой и экономической политики| | | | |города в отношении данных обществ | | | | |и оптимизации структуры городского | | | | |портфеля акций с учетом положений | | | | |и требований Программы | | | | |реструктуризации городского | | | | |портфеля акций | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 3|Продолжение работы по выводу |Департамент |В течение | | |московских предприятий на фондовый |имущества |года | | |рынок, приобретению акционерными |города Москвы, | | | |обществами профессиональных навыков|Московское | | | |при операциях на рынке ценных |региональное | | | |бумаг, по раскрытию информации |отделение ФКЦБ | | | |эмитентами ценных бумаг, повышению |России в ЦФО | | | |инвестиционной привлекательности | | | | |Московского региона и активности | | | | |населения, развитию инфраструктуры | | | | |рынка ценных бумаг | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 4|Обеспечение координации |Департамент |В течение | | |и соответствующего методического |имущества |года | | |руководства работы представителей |города Москвы | | | |интересов города в органах | | | | |управления хозяйственных обществ | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 5|Повышение эффективности |Департамент |В течение | | |деятельности хозяйственных обществ |имущества |года | | |с долей города, направленной |города Москвы | | | |на увеличение налоговых | | | | |и неналоговых поступлений в бюджет | | | | |города, получение доходов | | | | |от городских долей (пакетов акций) | | | | |в хозяйственных обществах | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 6|Проведение мероприятий |Департамент |Январь - | | |по установлению в особом порядке |имущества |апрель | | |арендной платы за объекты нежилого |города Москвы |2003 года | | |фонда, находящиеся в собственности | | | | |города, на 2004 год | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 7|Доработка и внесение |Департамент |I квартал | | |на рассмотрение Правительства |имущества |2003 года | | |Москвы Программы реструктуризации |города Москвы, | | | |городского портфеля ценных бумаг |отраслевые | | | |на период 2003-2004 гг. |департаменты | | | | |и управления, | | | | |Департамент | | | | |экономической | | | | |политики | | | | |и развития | | | | |г. Москвы, | | | | |Московское | | | | |региональное | | | | |отделение ФКЦБ | | | | |России в ЦФО | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 8|Продолжение работы по внедрению |Департамент |В течение | | |рыночных подходов к управлению |имущества |года | | |имуществом города, повышению |города Москвы, | | | |эффективности функционирования |Москомзем, СГУП| | | |госсектора экономики города | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | 9|Проведение выставки "Фондовый |Департамент |Апрель | | |рынок - 2003" |имущества |2003 г. | | | |города Москвы, | | | | |Московское | | | | |региональное | | | | |отделение ФКЦБ | | | | |России в ЦФО | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| |10|Разработка и внедрение |Департамент |В сроки, | | |в 2003-2004 гг. в опытную |имущества |установ- | | |эксплуатацию экономико - |города Москвы, |ленные | | |математической модели управления |Москомзем, |Правитель-| | |имуществом города Москвы |Департамент |ством | | | |экономической |Москвы | | | |политики | | | | |и развития | | | | |г. Москвы, | | | | |Департамент | | | | |жилья | | | | |и жилищной | | | | |политики | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| |11|Разработка и представление |Департамент | | | |на утверждение Правительства Москвы|имущества | | | |среднесрочных программ на период |города Москвы | | | |реализации 2004-2006 годов: | | | | |- программа реновации объектов | |I квартал | | | нежилого фонда | |2003 г. | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | |- комплексная целевая программа | |III | | | приватизации (продажи) | |квартал | | | государственного имущества | |2003 г. | | | и приобретения имущества | | | | | в государственную собственность | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| | |- программа повышения эффективности| |I квартал | | | работы государственного сектора | |2004 г. | | | экономики города | | | |--|-----------------------------------|---------------|----------| |12|Разработка и представление |Москомзем |I | | |на утверждение Правительства Москвы| |полугодие | | |среднесрочной целевой программы | |2003 г. | | |работ по проведению земельной | | | | |реформы в городе Москве | | | | |на 2004-2005 годы | | | ------------------------------------------------------------------- Приложение 9 к постановлению Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. N 1080 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 2003 ГОДУ ------------------------------------------------------------------- |Наименование работ |Единица |Всего |В том числе | | |измерения | |-----------------| | | | |Бюджет|Целевые | | | | | |бюджетные | | | | | |фонды | | | | | |развития | | | | | |территорий| | | | | |адм. | | | | | |округов и | | | | | |районов | | | | | |<*> | |-----------------------------|----------|------|------|----------| |Ремонт стальной кровли |тыс. кв. м| 296,0| 296,0| - | |Административные округа | -"- | 293,0| 293,0| - | |Городские организации | -"- | 3,0| 3,0| - | |-----------------------------|----------|------|------|----------| |Ремонт мягкой кровли |тыс. кв. м| 601,0| 601,0| - | |Административные округа | -"- | 595,0| 595,0| - | |Городские организации | -"- | 6,0| 6,0| - | |-----------------------------|----------|------|------|----------| |Текущий ремонт дорог |тыс. кв. м|4590,0|4590,0| - | |Административные округа | -"- |2990,0|2990,0| - | |Городские организации | -"- |1600,0|1600,0| - | |-----------------------------|----------|------|------|----------| |Капитальный ремонт дорог |тыс. кв. м|6410,0|6410,0| - | |Административные округа | -"- |5510,0|5510,0| - | |Городские организации | -"- | 900,0| 900,0| - | |-----------------------------|----------|------|------|----------| |Замена и модернизация лифтов | штук |3021 |3021 | - | |Административные округа | -"- | 854 | 854 | - | |Городские организации | -"- |2167 |2167 | - | ------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Решение о финансировании расходов по конкретным направлениям в рамках утвержденной сметы доходов и расходов ЦБФ и бюджетной росписи принимает главный распорядитель средств Фонда (префект и глава управы района). Приложение 10 к постановлению Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. N 1080 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗА 2003 ГОД В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наименование работ |Единица |Административные округа |Итого |Город|Всего| | |измерения |--------------------------------------------------------------------------------------------|округа| | | | | |Восточный|Западный|Зелено- |Северный|Сев. - |Сев. - |Центральный|Юго - |Юго - |Южный| | | | | | | | |градский| |Восточный|Западный| |Восточный|Западный| | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Ремонт стальной |тыс. кв. м| 41 | 16 | - | 32 | 28 | 11 | 95 | 25 | 15 | 30 | 293 | 3 | 296 | |кровли - всего | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Бюджет | -"- | 41 | 16 | - | 32 | 28 | 11 | 95 | 25 | 15 | 30 | 293 | 3 | 296 | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Целевые бюджетные | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |фонды развития | | | | | | | | | | | | | | | |территорий адм. | | | | | | | | | | | | | | | |округов и районов | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Ремонт мягкой кровли |тыс. кв. м| 160 | 46 | 14 | 53 | 45 | 42 | 26 | 66 | 50 | 93 | 595 | 6 | 601 | |- всего | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Бюджет | -"- | 160 | 46 | 14 | 53 | 45 | 42 | 26 | 66 | 50 | 93 | 595 | 6 | 601 | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Капитальный ремонт |тыс. кв. м| 710 | 700 | 150 | 450 | 670 | 350 | 830 | 530 | 610 | 510 |5510 | 900 |6410 | |дорог - всего | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Бюджет | -"- | 710 | 700 | 150 | 450 | 670 | 350 | 830 | 530 | 610 | 510 |5510 | 900 |6410 | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Целевые бюджетные | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |фонды развития | | | | | | | | | | | | | | | |территорий адм. | | | | | | | | | | | | | | | |округов и районов | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Замена и модернизация| штук | - | 214 | - | 261 | - | - | - | - | - | 379 | 854 |2167 |3021 | |лифтов - всего | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Бюджет | -"- | - | 214 | - | 261 | - | - | - | - | - | 379 | 854 |2167 |3021 | |---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|------|-----|-----| |Целевые бюджетные | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |фонды развития | | | | | | | | | | | | | | | |территорий адм. | | | | | | | | | | | | | | | |округов и районов | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 11 к постановлению Правительства Москвы от 31 декабря 2002 г. N 1080 ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2003 ГОДУ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование программы,|Правовое |Сроки |Объем финансирования на 2003 год, млн. руб. |Ожидаемые результаты | |п/п|заказчик |основание |реализации|--------------------------------------------------| | | | | | |Всего |Бюджет, |В том числе: |Прочие | | | | | | | |всего |------------------------|расходы| | | | | | | | |НИОКР|Капитальные | | | | | | | | | | |расходы, из них | | | | | | | | | | |------------------| | | | | | | | | | |центр. |отрасл.| | | | | | | | | | |инвестиции|капит. | | | | | | | | | | | |расходы| | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Судебная власть | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Программа введения |325-ПП |2002-2003 | 700,0| 700,0| | | 478,5| 221,5|Ввести в эксплуатацию | | |института мировых судей|30.04.2002 | | | | | | | |в 2003 г. 227 судебных | | |в городе Москве | | | | | | | | |участков мировых судей | | |на 2002-2003 годы, | | | | | | | | |и административное | | |Управление | | | | | | | | |здание Управления по | | |по обеспечению | | | | | | | | |обеспечению | | |деятельности мировых | | | | | | | | |деятельности мировых | | |судей | | | | | | | | |судей г. Москвы | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |Программа борьбы |Представляется |2003-2005 | 3009,2| 3009,2| | 835,0| 320,0| 1839,2|Укрепление материально | | |с преступностью |на рассмотрение | | | | | | | |- технической базы ГУВД| | |в Москве |Правительства | | | | | | | |Москвы, создание | | |на 2003-2005 гг., |Москвы | | | | | | | |комплексной | | |Управление по работе |14.01.2003 | | | | | | | |автоматизированной | | |с органами обеспечения | | | | | | | | |системы управления | | |безопасности | | | | | | | | |и связи для дежурных | | | | | | | | | | | |частей ГУВД. | | | | | | | | | | | |Ремонт следственных | | | | | | | | | | | |изоляторов | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |В том числе: | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- подпрограмма | | | 500,0| 500,0| | | | 500,0| -"- | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | | | москвичей, Управление| | | | | | | | | | | | по работе с органами | | | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | 3 |Программа паспортизации|638-РП |2002-2003 | | | | | | |Дополнительного | | |населения г. Москвы |08.05.2002 | | | | | | | |финансирования | | |на 2002-2003 годы, | | | | | | | | |не требуется. | | |ГУВД г. Москвы | | | | | | | | |Оборудование, | | | | | | | | | | | |документация | | | | | | | | | | | |и необходимые штаты | | | | | | | | | | | |имеются в наличии | | | | | | | | | | | |для завершения | | | | | | | | | | | |паспортизации в полном | | | | | | | | | | | |объеме в установленный | | | | | | | | | | | |срок | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |Программа развития |230-ПП |2002-2004 | 452,2| 452,2|452,2| | | |Реализация проектов | | |науки и технологий |02.04.2002 | | | | | | | |по основным | | |в интересах города | | | | | | | | |приоритетным | | |Москвы на 2002-2004 | | | | | | | | |направлениям развития | | |годы, | | | | | | | | |науки и технологий | | |Департамент науки | | | | | | | | |в г. Москве. Кроме | | |и промышленной политики| | | | | | | | |того, 327,8 млн. руб. | | | | | | | | | | | |предусмотрено | | | | | | | | | | | |на реализацию | | | | | | | | | | | |мероприятий городских | | | | | | | | | | | |целевых программ | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Промышленность, энергетика, строительство | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5 |Комплексная программа |315-ПП |2001-2003 | 2352,6| 2352,6| | | | 2352,6|Объем производства | | |промышленной |03.04.2001 | | | | | | | |в целом - | | |деятельности | | | | | | | | |420871 млн. руб. | | |в г. Москве | | | | | | | | |Пищевые предприятия, | | |на 2001-2003 гг., | | | | | | | | |включая мукомольную и | | |в том числе Программа | | | | | | | | |хлебопекарную, - | | |технического развития | | | | | | | | |10339 млн. руб. | | |организаций мукомольной| | | | | | | | |Машиностроение | | |отрасли г. Москвы | | | | | | | | |и металлообработка - | | |2001-2003 гг., | | | | | | | | |113823 млн. руб. и др. | | |городская целевая | | | | | | | | | | | |программа развития | | | | | | | | | | | |территориальной единицы| | | | | | | | | | | |с особым статусом | | | | | | | | | | | |"Особая экономическая | | | | | | | | | | | |зона "Зеленоград", | | | | | | | | | | | |Департамент науки | | | | | | | | | | | |и промышленной политики| | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | 6 |Московская |158-ПП |2000-2005 | 5,6| 5,6| | 5,6| | |Разработка ТЭО | | |агропромышленная |20.02.2001 | | | | | | | |и проектно - сметной | | |программа | | | | | | | | |документации создания | | |на 2000-2005 гг., | | | | | | | | |центра мясного | | |Департамент науки | | | | | | | | |скотоводства | | |и промышленной политики| | | | | | | | |и кормопроизводства | | | | | | | | | | | |в Медынском районе | | | | | | | | | | | |Калужской области | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | 7 |Программа приватизации |Представляется на|2003-2003 | 1179,9| 1179,9| | | 1179,9| |Объекты вложения: | | |(продажи) |рассмотрение | | | | | | | |ОАО "Полиграфический | | |государственного |Правительства | | | | | | | |комплекс "Пушкинская | | |имущества города Москвы|Москвы до 1 | | | | | | | |площадь", Коммерческий | | |и приобретения |февраля 2003 г. | | | | | | | |банк "Московское | | |имущества | | | | | | | | |ипотечное агентство" | | |в государственную | | | | | | | | |(ОАО), | | |собственность города | | | | | | | | |ОАО "Конно - спортивный| | |Москвы на 2003 год | | | | | | | | |комплекс "Битца" и др. | | |(участие | | | | | | | | | | | |в хозяйственных | | | | | | | | | | | |обществах и ГУП), | | | | | | | | | | | |Департамент имущества | | | | | | | | | | | |города Москвы | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | 8 |Программа жилищного |494-ПП |2003-2005 | 35022,9| 35022,9| | 35022,9| | |Ввод в эксплуатацию | | |строительства |02.07.2002 | | | | | | | |жилой площади | | |по городскому заказу | | | | | | | | |с объектами социальной | | |на период до 2005 года,| | | | | | | | |и инженерной | | |Департамент жилищной | | | | | | | | |инфраструктуры | | |политики и жилищного | | | | | | | | |для выполнения | | |фонда, Управление | | | | | | | | |городских социальных | | |бюджетного планирования| | | | | | | | |жилищных программ | | |городского заказа. | | | | | | | | | | | |Строительство за счет | | | | | | | | | | | |средств городского | | | | | | | | | | | |бюджета: | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- жилые дома (включая | | | 14730,0| 14730,0| | 14730,0| | |Ввод общей площади, | | | денежные средства, | | | | | | | | |строительство которой | | | получаемые по итогам | | | | | | | | |финансируется | | | проводимых конкурсов | | | | | | | | |из средств городского | | | по коммерческому | | | | | | | | |бюджета, составит | | | жилищному | | | | | | | | |915,9 тыс. кв. м | | | строительству) в виде| | | | | | | | | | | | компенсации за ранее | | | | | | | | | | | | произведенные городом| | | | | | | | | | | | затраты на развитие | | | | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | | | | и инженерной | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |В том числе: | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- для решения | | | 3520,0| 3520,0| | 3520,0| | |200,4 тыс. кв. м общей | | | общегородских задач | | | | | | | | |площади | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- для переселения | | | 6220,0| 6220,0| | 6220,0| | |401,0 тыс. кв. м общей | | | при реконструкции | | | | | | | | |площади | | | пятиэтажного | | | | | | | | | | | | и ветхого фонда | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- для предоставления | | | 4140,0| 4140,0| | 4140,0| | |272,3 тыс. кв. м общей | | | жилья молодым семьям | | | | | | | | |площади | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- жилье для бюджетных | | | 850,0| 850,0| | 850,0| | |42,2 тыс. кв. м общей | | | организаций | | | | | | | | |площади | | | и обязательства перед| | | | | | | | | | | | регионами | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- объекты образования | | | 3567,8| 3567,8| | 3567,8| | |Ввод 10 школ | | | | | | | | | | | |на 7920 мест, 7 блоков | | | | | | | | | | | |начальных классов | | | | | | | | | | | |на 1954 места, | | | | | | | | | | | |15 детских дошкольных | | | | | | | | | | | |учреждений на 3360 мест| |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- объекты | | | 797,9| 797,9| | 797,9| | |Ввод 4 поликлиник | | | здравоохранения | | | | | | | | |на 1850 мест | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| | |- инженерная подготовка| | | 15927,2| 15927,2| | 15927,2| | |Обеспечение жилых домов| | | территории | | | | | | | | |инженерными | | | | | | | | | | | |коммуникациями | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Сельское хозяйство и рыболовство | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9 |Программа развития |306-ПП |2002-2004 | 995,5| 283,4| 23,0| 32,8| | 227,6|Текущие расходы за счет| | |оптовой торговли |23.04.2002 | | | | | | | |кредитных средств | | |продовольствием | | | | | | | | |из Фонда | | |в г. Москве | | | | | | | | |продовольственных | | |на 2002-2004 годы, | | | | | | | | |ресурсов. Ввод | | |в том числе городская | | | | | | | | |5 распределительных | | |программа развития | | | | | | | | |центров | | |и повышения | | | | | | | | |на реконструируемых | | |эффективности работы | | | | | | | | |объектах оптовой | | |плодоовощного комплекса| | | | | | | | |торговли. Разработка | | |г. Москвы | | | | | | | | |документации и начало | | |на 2001-2003 гг., | | | | | | | | |работ по вводным | | |Департамент | | | | | | | | |объектам последующих | | |продовольственных | | | | | | | | |периодов | | |ресурсов | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |10 |Производство лука |328-РМ-РГ |2000-2003 | 50,0| 50,0| | | | 50,0|Внедрение интенсивной | | |репчатого в хозяйствах |27.03.2000 | | | | | | | |технологии производства| | |Московской области, | | | | | | | | |репчатого лука. | | |Департамент | | | | | | | | |Дополнительное | | |продовольственных | | | | | | | | |производство | | |ресурсов | | | | | | | | |в хозяйствах области | | | | | | | | | | | |и поставка в Москву | | | | | | | | | | | |12 тыс. тонн лука | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |11 |Городская программа |979-ПП | | 16,6| 16,6| | 16,6| | |Завершение технического| | |"Продовольственный |19.12.2000 | | | | | | | |переоснащения систем | | |холод", | | | | | | | | |хладоснабжения | | |Департамент | | | | | | | | |2 предприятий города | | |продовольственных | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |12 |Комплексная |860-ПП |1995-2002 | 1794,1| 1399,1| | 557,5| 73,3| 768,3|Программа | | |экологическая программа|27.09.94 | | | | | | | |перерабатывается. | | |Москвы на период | | | | | | | | |В I квартале 2003 г. | | |до 2005 г. | | | | | | | | |Правительство Москвы | | |Целевые мероприятия | | | | | | | | |рассмотрит новую | | |на 2003 год, | | | | | | | | |программу. В составе | | |Департамент | | | | | | | | |прочих расходов 662,7 -| | |природопользования | | | | | | | | |средства Целевого | | |и охраны окружающей | | | | | | | | |бюджетного | | |среды | | | | | | | | |территориального фонда | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |13 |Программа развития |337-ПП |2002-2015 | 6260,0| 3860,0| | 3860,0| | |Кроме того, | | |Московского |07.05.2002 | | | | | | | |централизованные | | |метрополитена и других | | | | | | | | |капвложения | | |видов скоростного | | | | | | | | |из федерального бюджета| | |внеуличного транспорта | | | | | | | | |2400 млн. руб. | | |до 2015 г., | | | | | | | | |Ввод участка линии | | |Управление транспорта | | | | | | | | |легкого метро в Бутово | | |и связи | | | | | | | | |протяженностью 5,8 км, | | | | | | | | | | | |участка Арбатско - | | | | | | | | | | | |Покровской линии | | | | | | | | | | | |"Киевская" - "Парк | | | | | | | | | | | |Победы" протяженностью | | | | | | | | | | | |4,2 км. Приобретение | | | | | | | | | | | |новых метровагонов - | | | | | | | | | | | |51 ед. | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |14 |Программа укрепления |64-ПП |2001-2005 | 2000,0| 2000,0| | 2000,0| | |Закупка 405 автобусов, | | |материально - |23.01.2001 | | | | | | | |34 троллейбусов, | | |технической базы | | | | | | | | |10 трамваев | | |транспорта, | | | | | | | | | | | |Управление транспорта | | | | | | | | | | | |и связи | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |15 |Городская целевая |170-ПП |2002-2004 | 40,0| 40,0| 40,0| | | |Разработка топливной | | |программа использования|12.03.2002 | | | | | | | |аппаратуры | | |альтернативных видов | | | | | | | | |для дизельных | | |моторного топлива | | | | | | | | |и бензиновых двигателей| | |на автомобильном | | | | | | | | |под различные виды | | |транспорте | | | | | | | | |моторного топлива | | |на 2002-2004 годы, | | | | | | | | |(диметилэфир, водород, | | |Управление транспорта | | | | | | | | |метан, пропан - бутан).| | |и связи | | | | | | | | |Разработка гибридных | | | | | | | | | | | |силовых установок | | | | | | | | | | | |для городского автобуса| | | | | | | | | | | |"Московит - Э-6222" и | | | | | | | | | | | |автомобиля ЗИЛ "Бычок" | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Развитие рыночной инфраструктуры | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16 |Комплексная программа |87-ПП |2001-2003 | 1748,1| 700,0| | | | 700,0|Из общего объема | | |развития и поддержки |23.01.2001, | | | | | | | |финансирования | | |малого |1063-ПП | | | | | | | |127,53 млн. руб. - | | |предпринимательства |24.12.2002 | | | | | | | |на подготовку кадров | | |в г. Москве | | | | | | | | |для малого | | |на 2001-2003 гг., | | | | | | | | |предпринимательства, | | |в т.ч. Комплексная | | | | | | | | |13,5 млн. руб. - | | |программа поддержки | | | | | | | | |на НИОКР, | | |малого | | | | | | | | |100 млн. руб. - | | |предпринимательства | | | | | | | | |на финансирование | | |Москвы в инновационной | | | | | | | | |программы поддержки | | |сфере на 2002-2003 | | | | | | | | |малого | | |годы, | | | | | | | | |предпринимательства | | |Департамент поддержки | | | | | | | | |в инновационной сфере | | |малого | | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Жилищно - коммунальное хозяйство | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |17 |Программа развития |865-ПП |2002-2007 | 37558,5| 37558,5| | | 7532,7|30025,8|Капремонт жилищного | | |реформы ЖКХ г. Москвы, |25.09.2001 | | | | | | | |фонда - | | |Управление городского | | | | | | | | |7532,7 млн. руб.; | | |заказа | | | | | | | | |расходы на эксплуатацию| | | | | | | | | | | |жилищного фонда - | | | | | | | | | | | |12570,5; субсидии | | | | | | | | | | | |на оплату жилищно - | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |малообеспеченным | | | | | | | | | | | |гражданам - 1105,2; | | | | | | | | | | | |возмещение разницы | | | | | | | | | | | |в тарифах | | | | | | | | | | | |на промышленную | | | | | | | | | | | |переработку ТБО - | | | | | | | | | | | |600,0, на тепловую | | | | | | | | | | | |энергию - 10203,6; | | | | | | | | | | | |расходы по обеспечению | | | | | | | | | | | |реформы ЖКХ - 285,6; | | | | | | | | | | | |оплата жилищно - | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | |и услуг связи - 5116,0;| | | | | | | | | | | |прочие расходы - 144,9 | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |18 |Комплексная городская |690 |2000-2004 | | | | | | |Финансирование расходов| | |программа формирования |29.08.2000 | | | | | | | |в необходимых объемах | | |кондоминиумов | | | | | | | | |из средств ЦБФ развития| | |и создания условий | | | | | | | | |территории | | |для образования | | | | | | | | | | | |и деятельности ТСЖ, | | | | | | | | | | | |Департамент жилищной | | | | | | | | | | | |политики и жилищного | | | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |19 |Программа реконструкции|353 |1999-2004 | 1281,5| 1281,5| | 1281,5| | |Ввод | | |и строительства |20.04.99 | | | | | | | |мусоросжигательного | | |объектов санитарной | | | | | | | | |завода на Алтуфьевском | | |очистки города Москвы | | | | | | | | |шоссе, продолжение | | |на 1999-2004 гг., | | | | | | | | |строительства завода | | |Управление жилищно - | | | | | | | | |в промзоне Руднево, | | |коммунального хозяйства| | | | | | | | |строительство | | |и благоустройства | | | | | | | | |2 перегрузочных | | | | | | | | | | | |станций, полигонов ТБО | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |20 |Комплексная программа |945 |2001-2003 | 1510,1| 667,1| | 35,0| | 632,1|Строительство емкостей | | |"Обеспечение |28.11.2000 | | | | | | | |для захоронения | | |радиационной | | | | | | | | |радиоактивных отходов. | | |безопасности населения | | | | | | | | |Радиационно - | | |г. Москвы | | | | | | | | |экологический | | |на 2001-2003 гг.", | | | | | | | | |мониторинг территории. | | |Управление жилищно - | | | | | | | | |Транспортировка, | | |коммунального хозяйства| | | | | | | | |переработка | | |и благоустройства | | | | | | | | |и кондиционирование | | | | | | | | | | | |радиоактивных отходов. | | | | | | | | | | | |Радиационно - аварийные| | | | | | | | | | | |работы по дезактивации | | | | | | | | | | | |загрязненных | | | | | | | | | | | |территорий. Кроме того,| | | | | | | | | | | |субсидии | | | | | | | | | | | |из федерального бюджета| | | | | | | | | | | |в объеме 843 млн. руб. | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |21 |Комплексная целевая |622-ПП |2001-2003 | 516,7| 516,7| 92,7| 424,0| | |Закупка машин | | |программа освоения |10.07.2001 | | | | | | | |и механизмов | | |производства | | | | | | | | |для коммунального | | |высокоэффективного | | | | | | | | |хозяйства города | | |оборудования и машин | | | | | | | | | | | |для ЖКХ города | | | | | | | | | | | |на основе научно - | | | | | | | | | | | |производственной | | | | | | | | | | | |кооперации московских | | | | | | | | | | | |предприятий на период | | | | | | | | | | | |2001-2003 гг., | | | | | | | | | | | |Управление жилищно - | | | | | | | | | | | |коммунального хозяйства| | | | | | | | | | | |и благоустройства | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |22 |Основные направления |355-ПП |2001-2010 | 22,0| 22,0| | 22,0| | |Работы | | |реализации, |17.04.2001 | | | | | | | |по берегоукреплению | | |первоочередные | | | | | | | | |Строгинской поймы | | |мероприятия и программа| | | | | | | | | | | |приоритетных работ | | | | | | | | | | | |по реализации | | | | | | | | | | | |генеральной схемы | | | | | | | | | | | |отвода и очистки | | | | | | | | | | | |поверхностного стока | | | | | | | | | | | |с территории г. Москвы | | | | | | | | | | | |на период до 2010 г., | | | | | | | | | | | |в т.ч. комплекс | | | | | | | | | | | |водосберегающих | | | | | | | | | | | |мероприятий и учета | | | | | | | | | | | |водопотребления, | | | | | | | | | | | |Управление жилищно - | | | | | | | | | | | |коммунального хозяйства| | | | | | | | | | | |и благоустройства | | | | | | | | | | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |23 |Программа "Мой двор, |Рассмотрена |2003-2003 | 4479,9| 4479,9| | | 419,9| 4060,0|Капитальный ремонт | | |мой подъезд", |Правительством | | | | | | | |дворов и подъездов - | | |Управление жилищно - |Москвы | | | | | | | |419,9 млн. руб.; | | |коммунального хозяйства|24.12.2002 | | | | | | | |содержание дворов | | |и благоустройства | | | | | | | | |и подъездов - 2494,9. | | | | | | | | | | | |Финансирование из ЦБФРТ| | | | | | | | | | | |- 1565,161 млн. руб. | |---|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|-----|----------|-------|-------|-----------------------| |24 |Городская программа |912-ПП |2001-2003 | 68,0| 68,0| 68,0| | | |Внедрение приборов | | |по энергосбережению |09.10.2001 | | | | | | | |учета тепловой энергии,| | |на 2001-2003 годы | | | | | | | | |воды, многотарифных | | |в г. Москве, | | | | | | | | |счетчиков | | |Управление топливно - | | | | | | | | |электроэнергии в жилых | | |энергетического | | | | | | | | |домах, ЦТП, | | |хозяйства | | | | | | | | |метрополитене, | | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | |Департамента | | | | | | | | | | | |образования, Комитета | | | | | | | | | | | |по культуре. Внедрение | | | | | | | | | | | |автономной | | | | | | | | | | | |каталитической ТЭС | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |25 |Комплексная целевая |47 |2001-2005 | 232,8| 232,8| 16,8| 143,2| 38,4| 34,4|Продолжение | | |программа развития |24.10.2001 | | | | | | | |реконструкции учебно - | | |Московской городской | | | | | | | | |методического центра | | |системы предупреждения | | | | | | | | |ГОЧС | | |и ликвидации | | | | | | | | |и административного | | |чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |здания для размещения | | |на 2001-2005 гг., | | | | | | | | |ПСО-3 (СВАО), | | |Главное управление | | | | | | | | |создание центра | | |по ГО и ЧС | | | | | | | | |оповещения, | | | | | | | | | | | |реконструкция системы | | | | | | | | | | | |электросиренного | |