| Текущее содержание управления делами | | | | | | | и президиума академии (или отделения) |06 |01 |273 |183 |157 340,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Геологоразведочные работы |06 |01 |273 |410 |58 920,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка отделений | | | | | | | Российской академии наук |06 |01 |274 | |382 020,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |06 |01 |274 |075 |276 438,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание управления делами | | | | | | | и президиума академии (или отделения) |06 |01 |274 |183 |83 582,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Геологоразведочные работы |06 |01 |274 |410 |22 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка Российской | | | | | | | академии медицинских наук |06 |01 |275 | |496 832,3 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |06 |01 |275 |075 |3 438,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание управления делами | | | | | | | и президиума академии (или отделения) |06 |01 |275 |183 |28 937,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Другие НИОКР |06 |01 |275 |216 |464 457,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка отделений | | | | | | | Российской академии медицинских наук |06 |01 |276 | |106 237,7 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |06 |01 |276 |075 |3 443,9 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание управления делами | | | | | | | и президиума академии (или отделения) |06 |01 |276 |183 |7 175,9 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Другие НИОКР |06 |01 |276 |216 |95 617,9 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка Российской | | | | | | | академии образования |06 |01 |278 | |24 928,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание управления делами | | | | | | | и президиума академии (или отделения) |06 |01 |278 |183 |24 928,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка Российской | | | | | | | академии архитектуры и строительных | | | | | | | наук |06 |01 |279 | |11 436,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание управления делами | | | | | | | и президиума академии (или отделения) |06 |01 |279 |183 |11 436,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка Российской | | | | | | | академии художеств |06 |01 |280 | |67 921,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание особо ценных объектов | | | | | | | культурного наследия народов | | | | | | | Российской Федерации |06 |01 |280 |273 |67 921,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы Российского фонда | | | | | | | фундаментальных исследований |06 |01 |286 | |1 319 638,3 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на содержание аппарата |06 |01 |286 |029 |39 240,4 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | НИОКР |06 |01 |286 |072 |1 280 397,9 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы Российского гуманитарного | | | | | | | научного фонда |06 |01 |287 | |219 939,7 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на содержание аппарата |06 |01 |287 |029 |10 245,4 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | НИОКР |06 |01 |287 |072 |209 694,3 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Разработка перспективных технологий и | | | | | | | приоритетных направлений | | | | | | | научно-технического прогресса |06 |02 | | |11 377 702,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | НИОКР |06 |02 |281 | |11 147 763,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Создание компьютерных сетей связи и | | | | | | | баз данных фундаментальной науки и | | | | | | | образования |06 |02 |281 |181 |415 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование приоритетных | | | | | | | направлений науки и техники |06 |02 |281 |182 |1 957 542,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Проведение научно-исследовательских и | | | | | | | опытно-конструкторских работ в | | | | | | | рамках федеральных целевых программ |06 |02 |281 |187 |4 975 748,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Другие НИОКР |06 |02 |281 |216 |3 769 472,3 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание особо ценных объектов | | | | | | | культурного наследия народов | | | | | | | Российской Федерации |06 |02 |281 |273 |30 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы Фонда содействия развитию | | | | | | | малых форм предприятий в | | | | | | | научно-технической сфере |06 |02 |288 | |229 939,7 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на содержание аппарата |06 |02 |288 |029 |9 244,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Другие НИОКР |06 |02 |288 |216 |220 695,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| |ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО |07 | | | |44 662 315,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Топливно-энергетический комплекс |07 |01 | | |8 100 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка угольной |07 |01 |300 | |8 000 000,0 | | отрасли | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Технические работы по ликвидации | | | | | | | особо убыточных и неперспективных | | | | | | | угольных шахт и разрезов |07 |01 |300 |420 |2 323 000,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | (абзац в ред. Федерального закона от 08.08.2001 г. N 132-ФЗ - | |Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. | |3434) | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Научно-техническое и проектное | | | | | | | обеспечение реструктуризации | | | | | | | угольной промышленности |07 |01 |300 |421 |44 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Социальная защита работников, | | | | | | | высвобождаемых в связи с | | | | | | | реструктуризацией угольной | | | | | | | промышленности, членов их семей, | | | | | | | пенсионеров и инвалидов, работавших | | | | | | | в угольной промышленности |07 |01 |300 |422 |1 000 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Реализация программ местного | | | | | | | развития и обеспечения занятости | | | | | | | для шахтерских городов и поселков |07 |01 |300 |423 |720 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Формирование и использование | | | | | | | централизованного резервного фонда | | | | | | | социальной поддержки работников | | | | | | | ликвидируемых угольных шахт и разрезов |07 |01 |300 |425 |115 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Предоставление организациям угольной | | | | | | | промышленности инвестиций и средств | | | | | | | на разработку научно-технических | | | | | | | программ |07 |01 |300 |426 |1 780 000,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | (абзац в ред. Федерального закона от 08.08.2001 г. N 132-ФЗ - | |Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. | |3434) | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Селективная поддержка угледобывающих | | | | | | | предприятий |07 |01 |300 |427 |320 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Реализация отраслевых тарифных | | | | | | | соглашений на предприятиях и в | | | | | | | организациях угольной промышленности | | | | | | | и шахтного строительства |07 |01 |300 |428 |280 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на управление угольной | | | | | | | отраслью |07 |01 |300 |429 |84 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Формирование и использование | | | | | | | централизованного резервного фонда | | | | | | | реструктуризации угольной | | | | | | | промышленности |07 |01 |300 |430 |203 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Мероприятия по созданию безопасных | | | | | | | условий работы в угольной отрасли |07 |01 |300 |431 |631 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидирование процентных | | | | | | | ставок по привлеченным кредитам | | | | | | | организациями угольной | | | | | | | промышленности на | | | | | | | осуществление инвестиционных | | | | | | | проектов |07 |01 3|00 4|63 |500 000,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | (абзац введен Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 132-ФЗ - | |Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. | |3434) | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим целевым статьям |07 |01 |515 | |100 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидирование процентных ставок по | | | | | | | привлеченным кредитам |07 |01 |515 |463 |100 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Конверсия оборонной промышленности |07 |04 | | |250 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Осуществление конверсии в оборонных | | | | | | | отраслях промышленности |07 |04 |306 | |250 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Дотации подведомственным предприятиям | | | | | | | в связи с конверсией |07 |04 |306 |193 |250 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Другие отрасли промышленности |07 |05 | | |782 900,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка отраслей | | | | | | | промышленности |07 |05 |302 | |772 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |07 |05 |302 |290 |659 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим видам расходов |07 |05 |302 |397 |63 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидирование процентных ставок по | | | | | | | привлеченным кредитам |07 |05 |302 |463 |50 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка народных | | | | | | | художественных промыслов |07 |05 |309 | |10 900,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |07 |05 |309 |290 |10 900,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Строительство, архитектура |07 |07 | | |29 192 860,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственные капитальные вложения |07 |07 |313 | |15 919 260,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственные капитальные вложения | | | | | | | на безвозвратной основе |07 |07 |313 |198 |11 599 260,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на погашение кредиторской | | | | | | | задолженности прошлых лет |07 |07 |313 |462 |4 320 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственные капитальные вложения | | | | | | | по специальным министерствам и | | | | | | | ведомствам |07 |07 |315 | |5 656 400,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственные капитальные вложения | | | | | | | на безвозвратной основе |07 |07 |315 |198 |5 656 400,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование президентской | | | | | | | программы "Государственные жилищные | | | | | | | сертификаты" |07 |07 |316 | |4 800 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидии по сертификатам, выданным | | | | | | | федеральными органами исполнительной | | | | | | | власти |07 |07 |316 |199 |4 800 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Средства, передаваемые бюджетам | | | | | | | других уровней для осуществления | | | | | | | государственных программ |07 |07 |482 | |1 817 200,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственные капитальные вложения | | | | | | | на безвозвратной основе |07 |07 |482 |198 |1 817 200,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Взнос в уставный капитал кредитных | | | | | | | организаций |07 |07 |518 | |1 000 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим видам расходов |07 |07 |518 |397 |1 000 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Стандартизация и метрология |07 |08 | | |73 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка | | | | | | | стандартизации, метрологии и | | | | | | | сертификации |07 |08 |307 | |73 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание эталонной базы России |07 |08 |307 |203 |22 846,4 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание Государственной службы | | | | | | | времени и частоты и определения | | | | | | | параметров вращения Земли |07 |08 |307 |204 |29 205,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание Государственной службы | | | | | | | стандартных образцов состава и | | | | | | | свойства веществ и материалов |07 |08 |307 |205 |1 656,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание Государственной службы | | | | | | | стандартных справочных данных |07 |08 |307 |206 |1 175,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы Федерального фонда стандартов | | | | | | | и общероссийских классификаторов |07 |08 |307 |207 |11 674,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание государственных | | | | | | | инспекторов территориальных органов |07 |08 |307 |209 |6 012,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим видам расходов |07 |08 |307 |397 |929,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Воспроизводство минерально-сырьевой | | | | | | | базы |07 |09 | | |5 792 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование геологоразведочных | | | | | | | работ |07 |09 |475 | |5 792 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Геологическое изучение недр | | | | | | | Российской Федерации, | | | | | | | континентального шельфа и Мирового | | | | | | | океана для федеральных нужд |07 |09 |475 |408 |3 940 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на управление Государственным | | | | | | | фондом недр |07 |09 |475 |409 |375 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Геологоразведочные работы |07 |09 |475 |410 |1 477 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание органов специального | | | | | | | строительства |07 |10 | | |470 555,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Обеспечение личного состава войск | | | | | | | (сил) |07 |10 |601 | |407 173,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Денежное содержание гражданского | | | | | | | персонала |07 |10 |601 |600 |78 347,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Денежное довольствие военнослужащих |07 |10 |601 |601 |141 103,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Продовольственное обеспечение | | | | | | | военнослужащих |07 |10 |601 |602 |90 064,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Вещевое обеспечение военнослужащих |07 |10 |601 |603 |19 926,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Транспортное обеспечение при проезде | | | | | | | в отпуск и на лечение военнослужащих | | | | | | | и членов их семей |07 |10 |601 |604 |17 420,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Обеспечение льгот и компенсаций | | | | | | | военнослужащим и членам их семей |07 |10 |601 |605 |27 153,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, связанные с | | | | | | | обеспечением личного состава |07 |10 |601 |606 |10 105,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Оплата отдельных льгот, установленных | | | | | | | законодательством |07 |10 |601 |642 |23 055,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Боевая подготовка и | | | | | | | материально-техническое | | | | | | | обеспечение войск (сил) |07 |10 |602 | |58 762,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Оплата и хранение специального | | | | | | | топлива и горюче-смазочных | | | | | | | материалов в рамках государственного | | | | | | | оборонного заказа |07 |10 |602 |607 |4 900,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Обеспечение электросвязью в рамках | | | | | | | государственного оборонного заказа |07 |10 |602 |608 |520,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Транспортное обеспечение в рамках | | | | | | | государственного оборонного заказа |07 |10 |602 |609 |5 659,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание, эксплуатация и текущий | | | | | | | ремонт вооружения, военной техники | | | | | | | и имущества |07 |10 |602 |610 |2 280,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание и эксплуатация учебных | | | | | | | объектов боевой и физической | | | | | | | подготовки |07 |10 |602 |613 |615,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, связанные с боевой | | | | | | | подготовкой и материально-техническим | | | | | | | обеспечением войск (сил) |07 |10 |602 |615 |44 788,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Страховые гарантии военнослужащим |07 |10 |607 | |4 620,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Обязательное государственное | | | | | | | страхование жизни и здоровья | | | | | | | военнослужащих |07 |10 |607 |634 |3 504,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Единовременные пособия в случае | | | | | | | гибели (смерти) или повреждения | | | | | | | здоровья военнослужащих при | | | | | | | исполнении обязанностей военной | | | | | | | службы |07 |10 |607 |635 |1 116,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| |СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |08 | | | |20 800 700,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Сельскохозяйственное производство |08 |01 | | |9 627 700,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка программ и | | | | | | | мероприятий по развитию животноводства |08 |01 |340 | |960 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование мероприятий по | | | | | | | племенному животноводству и элитному | | | | | | | семеноводству |08 |01 |340 |217 |620 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидии на шерсть |08 |01 |340 |221 |270 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |08 |01 |340 |290 |70 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка программ и | | | | | | | мероприятий по развитию растениеводства |08 |01 |341 | |550 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование мероприятий по | | | | | | | племенному животноводству и элитному | | | | | | | семеноводству |08 |01 |341 |217 |250 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидии на производство льна и | | | | | | | конопли |08 |01 |341 |219 |70 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |08 |01 |341 |290 |230 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы в области сельского | | | | | | | хозяйства |08 |01 |342 | |6 719 400,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |08 |01 |342 |075 |2 570 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование расходов на | | | | | | | приобретение отечественной техники и | | | | | | | племенного скота для сельскохозяйственн|ых | | | | | | товаропроизводителей на условиях | | | | | | | лизинга, в том числе с направлением | | | | | | | указанных средств в уставные капиталы | | | | | | | лизинговых компаний, контрольные | | | | | | | пакеты акций которых принадлежат | | | | | | | государству, или лизинговых компаний, | | | | | | | созданных организациями, контрольные | | | | | | | пакеты акций которых принадлежат | | | | | | | государству |08 |01 |342 |214 |3 000 000,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------| | (в ред. Федерального закона от 08.08.2001 г. N 132-ФЗ - Собрание | |законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3434) | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Субсидии утильзаводам |08 |01 |342 |220 |40 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Средства на формирование и | | | | | | | использование Федерального фонда | | | | | | | семян |08 |01 |342 |351 |150 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим видам расходов |08 |01 |342 |397 |900 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на природоохранные | | | | | | | мероприятия |08 |01 |342 |509 |59 400,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим целевым статьям |08 |01 |515 | |1 398 300,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидирование процентных ставок по | | | | | | | привлеченным кредитам |08 |01 |515 |463 |1 398 300,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Земельные ресурсы |08 |02 | | |6 911 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Мероприятия по улучшению | | | | | | | землеустройства и землепользования, | | | | | | | осуществляемые за счет средств | | | | | | | земельного налога |08 |02 |344 | |6 911 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |08 |02 |344 |075 |400 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Мероприятия по улучшению | | | | | | | землеустройства и землепользования |08 |02 |344 |212 |5 780 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Ведение государственного кадастра, | | | | | | | мониторинга земель, землеустройства | | | | | | | и водных биологических ресурсов |08 |02 |344 |213 |731 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Рыболовное хозяйство |08 |04 | | |2 206 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка рыболовства |08 |04 |346 | |2 206 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |08 |04 |346 |075 |1 244 300,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Ведение государственного кадастра, | | | | | | | мониторинга земель, землеустройства | | | | | | | и водных биологических ресурсов |08 |04 |346 |213 |117 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Содержание аварийно-спасательного | | | | | | | флота |08 |04 |346 |242 |435 900,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |08 |04 |346 |290 |409 300,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие мероприятия в области | | | | | | | сельского хозяйства |08 |05 | | |2 055 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка органов | | | | | | | хлебной инспекции |08 |05 |347 | |55 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных |08 |05 |347 |075 |55 000,0 | | структур | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Взнос в уставный капитал кредитных | | | | | | | организаций |08 |05 |518 | |2 000 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим видам расходов |08 |05 |518 |397 |2 000 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И | | | | | | |ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, | | | | | | |КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |09 | | | |4 773 744,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Водные ресурсы |09 |01 | | |336 040,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование мероприятий по | | | | | | | регулированию, использованию и | | | | | | | охране водных ресурсов |09 |01 |360 | |336 040,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание | | | | | | | подведомственных структур |09 |01 |360 |075 |200 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на мероприятия по | | | | | | | обеспечению безопасности | | | | | | | гидротехнических сооружений и | | | | | | | другие водохозяйственные | | | | | | | мероприятия капитального | | | | | | | характера |09 |01 |360 |450 |116 840,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы на | | | | | | | водохозяйственные мероприятия |09 |01 |360 |451 |19 200,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Лесные ресурсы |09 |02 | | |2 685 100,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование лесоохранных и | | | | | | | лесовосстановительных | | | | | | | мероприятий |09 |02 |361 | |2 685 100,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование лесоохранных и | | | | | | | лесовосстановительных | | | | | | | мероприятий |09 |02 |361 |223 |2 054 513,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Организация и содержание | | | | | | | заповедников и национальных | | | | | | | парков |09 |02 |361 |225 |70 387,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование мероприятий по | | | | | | | тушению лесных пожаров |09 |02 |361 |227 |560 200,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Охрана окружающей природной среды, | | | | | | | животного и растительного мира |09 |03 | | |404 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование мероприятий в | | | | | | | области контроля за состоянием | | | | | | | окружающей природной среды | | | | | | | и охраны природы |09 |03 |362 | |404 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание | | | | | | | подведомственных структур |09 |03 |362 |075 |126 400,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Организация и содержание | | | | | | | заповедников и национальных | | | | | | | парков |09 |03 |362 |225 |167 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидии на природоохранные | | | | | | | мероприятия |09 |03 |362 |407 |90 600,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование мероприятий, | | | | | | | направленных на сохранение | | | | | | | озера Байкал |09 |03 |362 |465 |20 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Гидрометеорология |09 |04 | | |863 161,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование расходов на ведение | | | | | | | работ по гидрометеорологии и мониторингу | | | | | | | окружающей природной среды |09 |04 |363 | |716 189,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |09 |04 |363 |075 |716 189,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование расходов по проведению | | | | | | | российских антарктических экспедиций |09 |04 |365 | |146 971,4 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим видам расходов |09 |04 |365 |397 |146 971,4 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Картография и геодезия |09 |05 | | |485 443,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование | | | | | | | топографо-геодезических | | | | | | | и картографических работ |09 |05 |364 | |485 443,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |09 |05 |364 |075 |485 443,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| |ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ | | | | | | |И ИНФОРМАТИКА |10 | | | |30 601 700,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Автомобильный транспорт |10 |01 | | |9 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим целевым статьям |10 |01 |515 | |9 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим видам расходов |10 |01 |515 |397 |9 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Воздушный транспорт |10 |03 | | |435 800,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка воздушного | | | | | | | транспорта |10 |03 |373 | |430 300,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущее содержание подведомственных | | | | | | | структур |10 |03 |373 |075 |59 748,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидии предприятиям воздушного | | | | | | | транспорта, расположенным в районах | | | | | | | Крайнего Севера |10 |03 |373 |232 |68 700,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |10 |03 |373 |290 |301 852,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим целевым статьям |10 |03 |515 | |5 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидирование процентных ставок по | | | | | | | привлеченным кредитам |10 |03 |515 |463 |5 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Водный транспорт |10 |04 | | |1 664 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка морского | | | | | | | транспорта |10 |04 |374 | |452 200,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Обеспечение безопасности морского | | | | | | | транспорта |10 |04 |374 |236 |32 200,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидии на содержание ледокольного | | | | | | | флота |10 |04 |374 |237 |420 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка речного | | | | | | | транспорта |10 |04 |375 | |1 187 300,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Обеспечение безопасности речного | | | | | | | транспорта |10 |04 |375 |234 |1 127 997,9 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидии на перевозки пассажиров в | | | | | | | межобластном сообщении |10 |04 |375 |235 |9 102,1 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на погашение кредиторской | | | | | | | задолженности прошлых лет |10 |04 |375 |462 |50 200,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы, не отнесенные к | | | | | | | другим целевым статьям |10 |04 |515 | |24 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Субсидирование процентных ставок по | | | | | | | привлеченным кредитам |10 |04 |515 |463 |24 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Дорожное хозяйство |10 |06 | | |28 418 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка дорожного | | | | | | | хозяйства |10 |06 |479 | |28 418 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на погашение кредиторской | | | | | | | задолженности прошлых лет |10 |06 |479 |462 |3 000 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на содержание действующей | | | | | | | сети федеральных автомобильных дорог |10 |06 |479 |500 |3 456 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на ремонт искусственных | | | | | | | сооружений на действующей сети | | | | | | | федеральных автомобильных дорог, | | | | | | | включая расходы на | | | | | | | проектно-изыскательские | | | | | | | работы, экспертизу проектов |10 |06 |479 |501 |800 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на реализацию мероприятий по | | | | | | | обеспечению безопасности дорожного | | | | | | | движения |10 |06 |479 |505 |494 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на проведение диагностики и | | | | | | | оценки транспортно-эксплуатационного | | | | | | | состояния автомобильных дорог и | | | | | | | искусственных сооружений на них |10 |06 |479 |506 |30 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на обустройство полос отвода | | | | | | | федеральных автомобильных дорог, | | | | | | | проходящих через населенные пункты |10 |06 |479 |508 |100 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на ремонт действующей сети | | | | | | | федеральных автомобильных дорог, | | | | | | | включая расходы на | | | | | | | проектно-изыскательские работы, | | | | | | | экспертизу проектов |10 0|6 |479 |510 |2 501 080,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на финансирование проектов | | | | | | | ремонта федеральных автомобильных | | | | | | | дорог и искусственных сооружений на | | | | | | | них, ранее осуществляемое за счет | | | | | | | кредитов Международного банка | | | | | | | реконструкции и развития |10 |06 |479 |511 |1 534 720,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Резерв средств на финансирование | | | | | | | работ по ремонту федеральных | | | | | | | автомобильных дорог и сооружений | | | | | | | на них, подвергшихся разрушению | | | | | | | в результате обстоятельств | | | | | | | непреодолимой силы |10 |06 |479 |513 |100 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на реконструкцию и | | | | | | | строительство федеральных | | | | | | | автомобильных дорог и сооружений | | | | | | | на них в рамках развития | | | | | | | международных и межрегиональных | | | | | | | транспортных коридоров и важнейших | | | | | | | транспортных узлов |10 |06 |479 |514 |8 385 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на финансирование переходящих | | | | | | | объемов работ по реконструкции и | | | | | | | строительству федеральных | | | | | | | автомобильных дорог и сооружений | | | | | | | на них |10 |06 |479 |515 |2 340 440,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на финансирование проектов | | | | | | | реконструкции и строительства | | | | | | | искусственных сооружений на | | | | | | | федеральных автомобильных дорогах, | | | | | | | ранее осуществляемое за счет кредитов | | | | | | | Международного банка реконструкции | | | | | | | и развития |10 |06 |479 |516 |261 760,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на долевое участие в | | | | | | | строительстве объектов придорожной | | | | | | | инфраструктуры |10 |06 |479 |518 |50 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на развитие современных | | | | | | | систем связи и диспетчеризацию на | | | | | | | федеральных автомобильных дорогах |10 |06 |479 |519 |315 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Приобретение дорожной техники и | | | | | | | другого имущества, необходимого для | | | | | | | функционирования федеральных | | | | | | | автомобильных дорог, предоставляемых | | | | | | | на возвратной и безвозвратной основах |10 |06 |479 |521 |500 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Текущие расходы организаций на | | | | | | | управление дорожным хозяйством |10 |06 |479 |522 |778 900,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы по надзору за состоянием и | | | | | | | соблюдением правил по охране | | | | | | | федеральных автомобильных | | | | | | | дорог и сооружений на них |10 |06 |479 |525 |33 500,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на резервирование земель для | | | | | | | реконструкции и строительства | | | | | | | федеральных автомобильных | | | | | | | дорог, на инвентаризацию имущества | | | | | | | дорожного хозяйства, находящегося в | | | | | | | федеральной собственности |10 |06 |479 |526 |52 600,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на страхование федеральных | | | | | | | автомобильных дорог, сооружений на | | | | | | | них, имущества, необходимого для | | | | | | | обеспечения их функционирования |10 |06 |479 |530 |80 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы на нужды дорожного | | | | | | | хозяйства |10 |06 |479 |531 |101 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Резерв средств на финансирование | | | | | | | работ на федеральных автомобильных | | | | | | | дорогах, подвергшихся разрушению | | | | | | | в результате обстоятельств | | | | | | | непреодолимой силы |10 |06 |479 |533 |200 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Капитальный ремонт действующей сети | | | | | | | федеральных автомобильных дорог |10 |06 |479 |545 |2 600 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на содержание искусственных | | | | | | | сооружений на действующей сети | | | | | | | федеральных автомобильных дорог |10 |06 |479 |546 |390 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на проведение конкурсов работ | | | | | | | по содержанию, ремонту, реконструкции | | | | | | | и строительству федеральных | | | | | | | автомобильных дорог и сооружений на | | | | | | | них |10 |06 |479 |550 |2 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на проектно-изыскательские | | | | | | | работы, обоснование инвестиций и | | | | | | | проведение экспертизы проектов |10 |06 |479 |553 |300 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на разработку мер по | | | | | | | повышению пропускной способности, | | | | | | | благоустройство федеральных | | | | | | | автомобильных дорог и сооружений на | | | | | | | них, охрану окружающей среды, особо | | | | | | | охраняемые историко-культурные и | | | | | | | природные территории, по организации | | | | | | | движения и обеспечению информацией | | | | | | | пользователей федеральных | | | | | | | автомобильных дорог |10 |06 |479 |555 |12 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Связь |10 |07 | | |72 800,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка отрасли | | | | | | | связи |10 |07 |376 | |2 800,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |10 |07 |376 |290 |2 800,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка почтовой | | | | | | | связи |10 |07 |377 | |70 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Целевые субсидии и субвенции |10 |07 |377 |290 |70 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Информатика (информационное | | | | | | | обеспечение) |10 |08 | | |2 100,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Государственная поддержка | | | | | | | информационных центров |10 |08 |379 | |2 100,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Информационное обеспечение |10 |08 |379 |230 |2 100,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| |РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |11 | | | |90 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Малый бизнес и предпринимательство |11 |01 | | |90 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Прочие расходы (нужды) на федеральные | | | | | | | целевые программы |11 |01 |516 | |90 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Финансирование Федеральной программы | | | | | | | "Государственная поддержка малого | | | | | | | предпринимательства в России на | | | | | | | 2000-2001 годы" |11 |01 |516 |490 |90 000,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| |ОБРАЗОВАНИЕ |14 | | | |48 803 232,6 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Дошкольное образование |14 |01 | | |462 349,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Ведомственные расходы на дошкольное | | | | | | | образование |14 |01 |400 | |462 349,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Детские дошкольные учреждения |14 |01 |400 |259 |462 154,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Расходы на погашение кредиторской | | | | | | | задолженности прошлых лет |14 |01 |400 |462 |195,0 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Общее образование |14 |02 | | |872 807,2 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Ведомственные расходы на общее | | | | | | | образование |14 |02 |401 | |635 176,4 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Школы - детские сады, школы | | | | | | | начальные, неполные средние | | | | | | | и средние |14 |02 |401 |260 |400 571,8 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Вечерние и заочные средние | | | | | | | образовательные школы |14 |02 |401 |262 |1 344,3 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Школы-интернаты |14 |02 |401 |263 |172 735,2 | | | | | | | | |---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------| | Учреждения по внешкольной работе с | | | | | | | детьми |14 |02 |401 |264 |32 016,2 | | | | | | | | |