КАКУЮ СТАВКУ НДС СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ КОМИССИОНЕРОМ В АДРЕС КОМИТЕНТА НА ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРЕДАВАЕМОЕ КОМИТЕНТУ В 2004 ГОДУ, А ОТГРУЖЕННОЕ ПОСТАВЩИКОМ В АДРЕС КОМИССИОНЕРА В 2003 ГОДУ?. Письмо. Управление Министерства РФ по налогам и сборам по г. Москве. 02.03.04 24-11/14122

          КАКУЮ СТАВКУ НДС СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
           СЧЕТА-ФАКТУРЫ КОМИССИОНЕРОМ В АДРЕС КОМИТЕНТА НА
         ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРЕДАВАЕМОЕ КОМИТЕНТУ В 2004 ГОДУ, А
      ОТГРУЖЕННОЕ ПОСТАВЩИКОМ В АДРЕС КОМИССИОНЕРА В 2003 ГОДУ?

                                ПИСЬМО

     УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. МОСКВЕ

                           2 марта 2004 г.
                            N 24-11/14122

                                 (Д)


     Согласно  подп.  1  п.  1  ст.  146 Налогового кодекса Российской
Федерации  (далее  - Кодекс) объектом обложения налогом на добавленную
стоимость  (далее  - НДС) признается реализация товаров (работ, услуг)
на территории Российской Федерации.
     В  соответствии  со ст. 168 Кодекса плательщик НДС при реализации
товаров  дополнительно  к  цене  (тарифу)  реализуемых  товаров обязан
предъявить  к оплате покупателю этих товаров соответствующую сумму НДС
и  выставить  счет-фактуру не позднее пяти дней считая со дня отгрузки
товара.
     Таким  образом,  при  отгрузке  товаров независимо от поступления
оплаты  за  указанные  товары счета-фактуры выставляются покупателям с
указанием   соответствующей  налоговой  ставки,  действующей  на  дату
отгрузки.
     По   товарам   (работам,   услугам),   отгруженным  (выполненным,
оказанным)  до  1  января  2004  года,  подлежащим  налогообложению по
налоговой  ставке  в  размере  20%,  исчисление  НДС осуществляется по
налоговой  ставке,  действовавшей  до  вступления  в силу Федерального
закона  от  07.07.2003  N  117-ФЗ,  независимо  от момента поступления
оплаты за указанные товары (работы, услуги).
     Письмом  МНС  России  от 21.05.2001 N ВГ-6-03/404 разъяснено, что
если счет-фактура выставлен продавцом на имя комиссионера (агента), то
основанием у комитента (принципала) для принятия НДС к вычету является
счет-фактура,  полученный  от  посредника.  Счет-фактура  выставляется
посредником   комитенту,   принципалу   с  отражением  показателей  из
счета-фактуры, выставленного продавцом посреднику.
     Таким  образом,  по товарам, отгруженным поставщиком комиссионеру
до   1  января  2004  года,  счет-фактура  выставляется  комиссионером
комитенту  с  отражением  показателей  из счета-фактуры, выставленного
поставщиком  комиссионеру, то есть с налоговой ставкой 20%. Основанием
у  комитента  для  принятия  НДС к вычету будет являться счет-фактура,
полученный от комиссионера.

Заместитель
руководителя Управления
советник налоговой службы I ранга
                                                          А.А. Глинкин
2 марта 2004 г.
N 24-11/14122