------------------------------- <*> Указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящего раздела ежемесячные компенсационные выплаты устанавливаются на детей в возрасте до 18 лет, а учащимся дневной формы обучения образовательных учебных заведений - до 23 лет. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятий | Ответственный за |Контингент |Расходы на 1 |Объем |Источник | | | | исполнение |(тыс. чел.)|чел. в месяц |расходов |финансирования | | | | | |(руб.) |(тыс. руб.) | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |4. | Ежемесячная компенсационная | Департамент | | 2000,0 |Учтено в |Целевые расходы на| | | выплата детям сотрудников | социальной защиты| | |пункте 2 |мероприятия по | | | Управления государственной | населения города | | |настоящего |социальной защите | | | противопожарной службы МЧС | Москвы | | |раздела |населения | | | России г. Москвы, погибших при | | | | | | | | исполнении служебных | | | | | | | | обязанностей <*> | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |5. | Ежемесячные компенсационные | Департамент | 1,75 | 2000,0 | 42000,0 |Целевые расходы на| | | выплаты родителям | социальной защиты| | | |мероприятия по | | | военнослужащих, погибших | населения города | | | |социальной защите | | | (умерших) в армии в мирное время| Москвы | | | |населения | | | | Ведомственные | | | | | | | | пенсионные отделы| | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |6. | Оказание материальной помощи | Департамент | 0,01 |20000,0 | 200,0 |Целевые расходы на| | | семьям военнослужащих, погибших | социальной защиты| |единовременно | |мероприятия по | | | в ходе контртеррористической | населения города | | | |социальной защите | | | операции на Северном Кавказе (по| Москвы | | | |населения | | | представлению Военного | Военный | | | | | | | комиссариата города Москвы) | комиссариат | | | | | | | | города Москвы | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |7. | Ежемесячные компенсационные | Департамент | 0,15 | | 8640,0 |Целевые расходы на| | | выплаты к пенсиям | социальной защиты| | | |мероприятия по | | | военнослужащих, ставших | населения города | | | |социальной защите | | | инвалидами в ходе | Москвы | | | |населения | | | контртеррористической операции | Ведомственные | | | | | | | на Северном Кавказе с 1995 года | пенсионные отделы| | | | | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------|-------------| | |7.1. | Инвалидам 1 и 2 группы (III и II| | 0,14 | 5000,0 | 8400,0 | | | | степени утраты | | | | | | | | трудоспособности) | | | | | | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------|-------------| | |7.2. | Инвалидам 3 группы, имеющим I | | 0,01 | 2000,0 | 240,0 | | | | степень утраты трудоспособности | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |8. | Ежемесячные компенсационные | Департамент | 0,5 | | 22800,0 |Целевые расходы на| | | выплаты на возмещение расходов в| социальной защиты| | | |мероприятия по | | | связи с ростом стоимости жизни к| населения города | | | |социальной защите | | | пенсиям инвалидам вследствие | Москвы | | | |населения | | | ранения, контузии, увечья или | Ведомственные | | | | | | | заболевания, полученного при | пенсионные отделы| | | | | | | участии в боевых действиях на | | | | | | | | территории Республики Афганистан| | | | | | | | (независимо от места получения | | | | | | | | пенсии) | | | | | | | |---------------------------------| |-----------|----------------|-------------| | | | В том числе: | | | | | | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------|-------------| | |8.1. | Инвалидам 1 и 2 группы (III и II| | 0,3 | 5000,0 | 18000,0 | | | | степени утраты трудоспособности)| | | | | | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------|-------------| | |8.2. | Инвалидам 3 группы, имеющим I | | 0,2 | 2000,0 | 4800,0 | | | | степень утраты трудоспособности | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |9. | Ежемесячная компенсационная | Департамент | 0,04 | 2000,0 | 960,0 |Целевые расходы на| | | выплата к пенсии не вступившим в| социальной защиты| | | |мероприятия по | | | повторный брак вдовам | населения города | | | |социальной защите | | | военнослужащих, сотрудников | Москвы | | | |населения | | | правоохранительных органов, | Ведомственные | | | | | | | государственной противопожарной | пенсионные отделы| | | | | | | службы и учреждений | | | | | | | | уголовно-исполнительной системы,| | | | | | | | погибших (пропавших без вести) | | | | | | | | либо умерших вследствие ранения | | | | | | | | (травмы, увечья, контузии, | | | | | | | | заболевания), полученного при | | | | | | | | исполнении обязанностей военной | | | | | | | | службы (службы) в результате | | | | | | | | боевых действий на территории | | | | | | | | Республики Афганистан | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |10. | Расходы на содержание | Департамент | | | 11774,0 |Текущее | | | Зеленоградского | социальной защиты| | | |финансирование | | | реабилитационного центра | населения города | | | | | | | социальной адаптации инвалидов и| Москвы | | | | | | | участников военных действий | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |11. | Субсидия Московской региональной| Департамент | | | 680,0 |Целевые расходы на| | | организации "Столица" | социальной защиты| | | |мероприятия по | | | Общероссийской общественной | населения города | | | |социальной защите | | | организации инвалидов войны в | Москвы | | | |населения | | | Афганистане на мероприятия по | | | | | | | | социальной поддержке участников | | | | | | | | боевых действий в Афганистане | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | Итого по разделу 5 | | | | 101598,0 | | | |---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | В том числе: | | | | | | | | текущее бюджетное финансирование| | | | 11774,0 | | | |---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | целевые расходы на мероприятия | | | | 89824,0 | | | | по социальной защите населения | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Указанные в пункте 4 настоящего раздела ежемесячные компенсационные выплаты устанавливаются на детей в возрасте до 18 лет, а учащимся дневной формы обучения образовательных учебных заведений - до 23 лет. Раздел 6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятий | Ответственный за |Контингент |Расходы на 1 |Объем |Источник | | | | исполнение |(тыс. чел.)|чел. (руб.) |расходов <*> |финансирования | | | | | | |(тыс. руб.) | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |1. | Выплата пособий по безработице, | Управление | 83,0 | 1057,34| 312862,5 |Целевые расходы | | | в том числе в период временной | государственной | | | |средств, | | | нетрудоспособности безработного | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | | населения города | | | |субвенций из | | | | Москвы | | | |федерального | | | | | | | |бюджета | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |2. | Оказание материальной помощи | Управление |Контингент | 720,0 |При наличии |Целевые расходы | | | безработным гражданам, | государственной |учтен | |средств |средств, | | | утратившим право на пособие по | службы занятости |в пп. 1, 3 | | |выделенных в виде | | | безработице в связи с истечением| населения города |раздела 6 | | |субвенций из | | | установленного периода его | Москвы | | | |федерального | | | выплаты, а также гражданам в | | | | |бюджета | | | период профессиональной | | | | | | | | подготовки, переподготовки и | | | | | | | | повышения квалификации по | | | | | | | | направлению органов службы | | | | | | | | занятости | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |3. | Выплата стипендий безработным | Управление | 2,5 | 1200,0 | 10000,0 |Целевые расходы | | | гражданам в период | государственной | | | |средств, | | | профессиональной подготовки, | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | переподготовки, повышения | населения города | | | |субвенций из | | | квалификации по направлениям | Москвы | | | |федерального | | | службы занятости | | | | |бюджета | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |4. | Профессиональная подготовка, | Управление | 0,1 | 4366,7 | 1310,0 |Целевые расходы | | | переподготовка инвалидов из | государственной | | | |средств, | | | числа безработных граждан в | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | соответствии с рекомендациями | населения города | | | |субвенций из | | | индивидуальных программ | Москвы | | | |федерального | | | реабилитации инвалидов и выплата| | | | |бюджета | | | им стипендий | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |5. | Расходы, связанные с досрочным | Государственное | 3,2 | 3089,52| 118822,8 |Расходы за счет | | | выходом на пенсию безработных | учреждение - | | | |средств | | | граждан по предложению службы | Отделение | | | |Пенсионного фонда | | | занятости (при отсутствии | Пенсионного фонда| | | |РФ с последующим | | | возможности трудоустройства | Российской | | | |возмещением затрат| | | безработных граждан, уволенных в| Федерации по | | | |из средств, | | | связи с ликвидацией организаций,| городу Москве и | | | |выделенных в виде | | | сокращением численности или | Московской | | | |субвенций из | | | штата) | области, | | | |федерального | | | | Управление | | | |бюджета | | | | государственной | | | | | | | | службы занятости | | | | | | | | населения города | | | | | | | | Москвы | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |6. | Материальная поддержка | Управление | 2,355| 1440,0 | 7121,52|Целевые расходы | | | безработных граждан, | государственной | | | |средств, | | | испытывающих трудности в поиске | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | работы, при временном | населения города | | | |субвенций из | | | трудоустройстве <**> | Москвы | | | |федерального | | | | | | | |бюджета | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |7. | Материальная поддержка | Управление | 0,5 | 1440,0 | 1512,0 |Целевые расходы | | | безработных граждан в возрасте | государственной | | | |средств, | | | от 18 до 20 лет из числа | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | выпускников учреждений | населения города | | | |субвенций из | | | начального и среднего | Москвы | | | |федерального | | | профессионального образования, | | | | |бюджета | | | ищущих работу впервые, при | | | | | | | | временном трудоустройстве <**> | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |8. | Оказание содействия в | Управление |174 чел.- | 5061,0 |913,33, |Целевые расходы | | | организации самозанятости | государственной |фин. помощь| |в т.ч. 880,7 |средств, | | | населения <**> | службы занятости | | |(фин. помощь)|выделенных в виде | | | | населения города | | | |субвенций из | | | | Москвы | | | |федерального | | | | | | | |бюджета | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> С учетом средней продолжительности участия безработных граждан в различных мероприятиях. <**> Включены все расходы, в том числе на оказание организационно-консультационных услуг, информационную поддержку и пр. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятий | Ответственный за |Контингент |Расходы на 1 |Объем |Источник | | | | исполнение |(тыс. чел.)|чел. в месяц |расходов <*> |финансирования | | | | | |(руб.) |(тыс. руб.) | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |9. | Организация временного | Управление | 18,6 | 720,0 | 18524,45|Целевые расходы | | | трудоустройства | государственной | | | |средств, | | | несовершеннолетних подростков в | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | возрасте от 14 до 18 лет, в том | населения города | | | |субвенций из | | | числе находящихся в социальных | Москвы | | | |федерального | | | приютах и других учреждениях | | | | |бюджета | | | социального обслуживания семьи и| | | | | | | | детей, а также выпускников | | | | | | | | детских домов в свободное от | | | | | | | | учебы время, в том числе в | | | | | | | | лагерях труда и отдыха <**> | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |10. | Расходы на организацию | Управление | 15,4 | 1440,0 | 8316,0 |Целевые расходы | | | общественных работ для | государственной | | | |средств, | | | безработных граждан | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | (материальная поддержка | населения города | | | |субвенций из | | | участников этих работ) <**> | Москвы | | | |федерального | | | | | | | |бюджета | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |11. | Профинформирование, | Управление | 100,0 | 25,84| 2584,0 |Целевые расходы | | | профконсультирование и | государственной | | | |средств, | | | психологическая поддержка | службы занятости | | | |выделенных в виде | | | безработных граждан, в том числе| населения города | | | |субвенций из | | | испытывающих трудности в поиске | Москвы | | | |федерального | | | работы <**> | | | | |бюджета | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |12. | Осуществление социальной и | Управление | 1,0 | 319,0 | 319,0 |Целевые расходы | | | психологической адаптации | государственной | | | |средств, | | | безработных граждан (в том числе| службы занятости | | | |выделенных в виде | | | испытывающих трудности в поиске | населения города | | | |субвенций из | | | работы) в рамках программ "Клуб | Москвы | | | |федерального | | | ищущих работу" <**> | | | | |бюджета | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | Итого по разделу 6 <***> | | 229,4 | | 482285,60| | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> С учетом средней продолжительности участия безработных граждан в различных мероприятиях. <**> Включены все расходы, в том числе на оказание организационно-консультационных услуг, информационную поддержку и пр. <***> Количественные и стоимостные показатели по разделу 6 могут быть скорректированы после утверждения объема субвенций, выделенных из федерального бюджета, и дополнительных средств из бюджета города Москвы. Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДАНАМ И БЕСПРИЗОРНЫМ ДЕТЯМ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятий | Ответственный за |Контингент |Расходы на 1 |Объем |Источник | | | | исполнение |(тыс. чел.)|чел. в месяц |расходов |финансирования | | | | | |(руб.) |(тыс. руб.) | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |1. | Расходы на содержание сети | Департамент | | | 761001,0 |Текущее | | | социальных приютов для детей и | социальной защиты| | | |финансирование | | | подростков, центров социальной | населения города | | | | | | | помощи семье и детям, в т.ч. | Москвы | | | | | | | финансирование поездок | | | | | | | | воспитанников приютов в | | | | | | | | городском пассажирском | | | | | | | | транспорте | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |2. | Финансирование социального | Департамент | | | 83794,0 |Текущее | | | приюта для детей и подростков | социальной защиты| | | |финансирование | | | "Алтуфьево", в том числе | населения города | | | | | | | финансирование поездок | Москвы | | | | | | | воспитанников приюта в городском| | | | | | | | пассажирском транспорте | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |3. | Расходы на содержание городского| Департамент | | | 89800,0 |Текущее | | | и межрайонных центров "Дети | семейной и | | | |финансирование | | | улиц" | молодежной | | | | | | | | политики города | | | | | | | | Москвы | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |4. | Расходы на содержание Городского| Департамент | 0,17 | | 154900,0 |Текущее | | | приюта Департамента семейной и | семейной и | | | |финансирование | | | молодежной политики города | молодежной | | | | | | | Москвы | политики города | | | 163900,0 |Целевые расходы по| | | | Москвы | | | |программе Года | | | | | | | |ребенка - 2007 | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |5. | Финансирование домов ночного | Департамент |1512 мест | | 171834,0 |Текущее | | | пребывания, социальных гостиниц | социальной защиты| | | |финансирование | | | и других учреждений соцзащиты по| населения города | | | | | | | оказанию социальной помощи | Москвы | | | | | | | бездомным гражданам | | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| |6. | Предоставление бесплатного | Департамент |0,6 в день |65 руб. в день |14040,0 |Целевые расходы на| | | одноразового питания бездомным | социальной защиты| |на чел. |(360 дней) |мероприятия по | | | гражданам | населения города | |(с учетом НДС) | |социальной защите | | | | Москвы | | | |населения | | | | Специализирован- | | | | | | | | ные учреждения | | | | | | | | для бездомных | | | | | | | | граждан | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | Итого по разделу 7 | | | | 1275369,0 | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | В том числе: | | | | | | | | текущее бюджетное финансирование| | | | 1261329,0 | | | |---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | целевые расходы на мероприятия | | | | 14040,0 | | | | по социальной защите населения | | | | | | | |---------------------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------| | | целевые расходы на программу | | | | 163900,0 | | | | Года ребенка - 2007 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 8. МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименование мероприятий | Ответственный за |Всего |Средства |Источник | |п/п | | исполнение |затрат |городского |финансирования | | | | |(тыс. руб.)|бюджета (тыс. | | | | | | |руб.) | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |1. | Строительство жилья для решения | Департамент | 64930300,0| 64930300,0|Финансирование | | | общегородских социальных задач | жилищной политики| | |капитальных | | | для бесплатного предоставления | и жилищного фонда| | |вложений | | | гражданам, в том числе для | города Москвы | | |(бюджет города | | | выполнения городских жилищных | Департамент | | |Москвы) | | | программ: | экономической | | | | | | - обеспечение граждан, | политики и | | | | | | признанных нуждающимися в | развития города | | | | | | улучшении жилищных условий; | Москвы | | | | | | - переселение жителей из | | | | | | | сносимых пятиэтажных, ветхих и | | | | | | | аварийных домов; | | | | | | | - "Молодой семье - доступное | | | | | | | жилье"; | | | | | | | - поэтапная ликвидация | | | | | | | коммунального заселения; | | | | | | | - ликвидация общежитий | | | | | | | квартирной планировки | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |2. | Безвозмездные субсидии на | Департамент | 5712500,0| 5712500,0|Текущее | | | строительство или приобретение | жилищной политики| | |финансирование | | | жилья | и жилищного фонда| | | | | | | города Москвы | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |3. | Расходы по развитию | ГУП развития | 511300,0| 511300,0|Текущее | | | коллективного садоводства для | Московского | | |финансирование | | | москвичей | региона | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |4. | Возмещение ущерба, причиненного | Департамент | 104523,0| 104523,0|Текущее | | | жилым помещениям и общему | жилищной политики| | |финансирование | | | имуществу в многоквартирных | и жилищного фонда| | | | | | домах в результате страховых | города Москвы | | | | | | случаев, в соответствии с | | | | | | | обязательствами Правительства | | | | | | | Москвы | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |5. | Субсидии на реализацию мер | Департамент | 21082800,0| 21082800,0|Текущее | | | социальной поддержки отдельных | транспорта и | | |финансирование | | | категорий граждан по оплате | связи города | | | | | | проезда на пассажирском | Москвы | | | | | | транспорте | | | | | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------| | | | В том числе: | | | | | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------| | |5.1. | Наземном пассажирском транспорте| | 12833600,0| 12833600,0| | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------| | |5.2. | Метрополитене | | 7889200,0| 7889200,0| | |-----|---------------------------------| |-----------|----------------| | |5.3. | Субсидии на реализацию мер | | 360000,0| 360000,0| | | | социальной поддержки отдельных | | | | | | | категорий граждан по оплате | | | | | | | проезда на пассажирском | | | | | | | транспорте в Зеленоградском | | | | | | | административном округе | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |6. | Расходы на капитальный ремонт | Префектуры | 18688346,0| 18688346,0|Капитальные | | | жилищного фонда | административных | | |расходы | | | | округов | | | | | | | Департамент | | | | | | | жилищно- | | | | | | | коммунального | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | благоустройства | | | | | | | города Москвы | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |7. | Расходы на эксплуатацию | Префектуры | 31127562,0| 31127562,0|Текущее | | | жилищного фонда | административных | | |финансирование | | | | округов | | | | | | | Департамент | | | | | | | жилищно- | | | | | | | коммунального | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | благоустройства | | | | | | | города Москвы | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |8. | Субсидии на оплату | Департамент | 7125000,0| 7125000,0|Текущее | | | жилищно-коммунальных услуг | жилищно- | | |финансирование | | | малообеспеченным гражданам | коммунального | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | благоустройства | | | | | | | города Москвы | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |9. | Субсидии на покрытие убытков | Префектуры | 11194700,0| 11194700,0|Текущее | | | теплоснабжающих организаций, | административных | | |финансирование | | | связанных с применением | округов | | | | | | государственных регулируемых цен| Департамент | | | | | | (тарифов) при продаже товаров | жилищно- | | | | | | (работ, услуг) населению | коммунального | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | благоустройства | | | | | | | города Москвы | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |10. | Расходы на реализацию мер | Департамент | 10314600,0| 10314600,0|Текущее | | | социальной поддержки граждан по | жилищно- | | |финансирование | | | оплате жилищно-коммунальных | коммунального | | | | | | услуг (кроме расходов на выплату| хозяйства и | | | | | | компенсации на электроэнергию) и| благоустройства | | | | | | услуг связи (кроме абонентской | города Москвы | | | | | | платы за телефон) | | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| |11. | Расходы на промышленную | Управление по | 1951800,0| 1951800,0|Текущее | | | переработку твердых бытовых | организации | | |финансирование | | | отходов, образуемых населением | обезвреживания и | | | | | | | переработки | | | | | | | отходов | | | | | | | производства и | | | | | | | потребления | | | | | | | города Москвы | | | | |-----|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| | | Итого по разделу 8 | |172743431,0| 172743431,0| | | |---------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------| | | В том числе: | | | | | | | текущее бюджетное финансирование| |172743431,0| 172743431,0| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН ПРЕФЕКТУРАМИ И УПРАВАМИ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Направления | Всего | В том числе сумма затрат по административным округам (тыс. руб.) | |п/п| расходования средств | затрат |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Центральный|Северный|Северо- |Восточный|Юго- |Южный |Юго- |Западный |Северо- |Зеленоградский| | | | | | |Восточн.| |Восточный| |Западный | |Западн. | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |1 | Оказание единовременной| 27910,5| 1500,0| 3414,0| 1861,0| 4500,0| 3027,5| 1800,0| 2987,0| 3500,0| 4400,0| 921,0| | | материальной помощи | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |2 | Организация бесплатного| 11466,0| 3000,0| 1170,0| 1285,0| 1800,0| 745,5| 1500,0| 875,5| 500,0| 190,0| 400,0| | | питания малоимущих | | | | | | | | | | | | | | граждан | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |3 | Обеспечение | 28348,2| 4000,0| 3060,0| 3628,2| 3800,0| 4742,0| 2500,0| 2678,0| 2500,0| 1260,0| 180,0| | | продуктовыми наборами | | | | | | | | | | | | | | малоимущих граждан | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |4 | Реализация мер по | 121665,0| 21000,0| 26818,0| 9343,0| 22000,0| 11220,0|10000,0| 4944,0| 4000,0| 10320,0| 2020,0| | | оздоровлению детей | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |5 | Дотация школьно-базовым| 5370,0| 0,0| 0,0| 4470,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 900,0| 0,0| | | столовым | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |6 | Бесплатная выдача | 18095,0| 3000,0| 1215,0| 1870,0| 1500,0| 1685,0| 2000,0| 4635,0| 1250,0| 870,0| 70,0| | | товаров длительного | | | | | | | | | | | | | | пользования малоимущим | | | | | | | | | | | | | | гражданам | | | | | | | | | | | | | | (холодильники, | | | | | | | | | | | | | | стиральные машины и | | | | | | | | | | | | | | пр.) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |7 | Оказание натуральной | 6973,0| 1000,0| 1035,0| 658,0| 1200,0| 635,0| 1000,0| 540,0| 350,0| 490,0| 65,0| | | помощи (обувь, одежда, | | | | | | | | | | | | | | товары первой | | | | | | | | | | | | | | необходимости) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |8 | Оплата медицинских | 5471,0| 100,0| 83,0| 193,0| 800,0| 132,0| 600,0| 103,0| 3000,0| 450,0| 10,0| | | услуг в экстренных | | | | | | | | | | | | | | случаях | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |9 | Оказание помощи в | 2839,4| 100,0| 0,0| 361,0| 700,0| 398,0| 450,0| 185,4| 200,0| 275,0| 170,0| | | дополнительном | | | | | | | | | | | | | | бесплатном обеспечении | | | | | | | | | | | | | | лекарственными | | | | | | | | | | | | | | препаратами | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |10 | Оказание материальной | 2021,7| 100,0| 40,0| 139,0| 250,0| 147,0| 300,0| 195,7| 300,0| 475,0| 75,0| | | помощи на ритуальные | | | | | | | | | | | | | | услуги | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |11 | Оказание льготных | 16855,6| 4000,0| 1305,0| 3875,0| 3500,0| 124,4| 1000,0| 1346,2| 1200,0| 455,0| 50,0| | | бытовых услуг | | | | | | | | | | | | | | (прачечные, химчистка, | | | | | | | | | | | | | | ремонт аппаратуры, | | | | | | | | | | | | | | обуви и т.д.) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |12 | Предоставление льгот по| 6164,4| 300,0| 812,0| 1666,0| 700,0| 183,4| 200,0| 173,0| 120,0| 1680,0| 330,0| | | оплате услуг бань | | | | | | | | | | | | | | отдельным категориям | | | | | | | | | | | | | | граждан (распоряжение | | | | | | | | | | | | | | Мэра от 10.07.1997 | | | | | | | | | | | | | | N 551-РМ) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |13 | Затраты на | 22232,5| 12000,0| 428,0| 475,0| 1700,0| 629,0| 500,0| 330,5| 850,0| 3860,0| 1460,0| | | санаторно-курортное | | | | | | | | | | | | | | лечение и оздоровление | | | | | | | | | | | | | | пенсионеров и | | | | | | | | | | | | | | инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |14 | Организация культурного| 96593,5| 1000,0| 3658,0| 4953,5| 1600,0| 38557,0| 2500,0| 5665,0| 28700,0| 6140,0| 3820,0| | | досуга малообеспеченных| | | | | | | | | | | | | | граждан | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |15 | Проведение праздничных | 275012,8| 30000,0| 27546,3| 32726,5| 12800,0| 58190,0|15000,0| 27295,0| 52600,0| 13470,0| 5385,0| | | мероприятий (День | | | | | | | | | | | | | | города, День старшего | | | | | | | | | | | | | | поколения, День | | | | | | | | | | | | | | инвалида, Рождество и | | | | | | | | | | | | | | др.) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |16 | Обеспечение инвалидов | 7274,0| 100,0| 75,0| 135,0| 900,0| 480,0| 1000,0| 2549,0| 1500,0| 450,0| 85,0| | | средствами реабилитации| | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |17 | Приспособление | 25269,0| 4000,0| 1111,0| 2297,0| 8200,0| 2665,0| 1000,0| 1236,0| 3000,0| 1410,0| 350,0| | | городской среды для | | | | | | | | | | | | | | маломобильных граждан | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |18 | Приспособление жилья | 10409,0| 100,0| 1607,5| 395,0| 1800,0| 848,0| 2000,0| 843,5| 2000,0| 440,0| 375,0| | | для инвалидов | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |19 | Участие в долевом | 778641,0| 112000,0| 31686,0| 72164,0| 110000,0| 94456,0|40000,0| 124115,0| 95700,0| 80346,0| 18174,0| | | финансировании ремонта | | | | | | | | | | | | | | и оснащения объектов | | | | | | | | | | | | | | социальной сферы | | | | | | | | | | | | | | (соцзащита, | | | | | | | | | | | | | | здравоохранение, | | | | | | | | | | | | | | образование и др.) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |20 | Поддержка деятельности | 40878,1| 1600,0| 14098,0| 5800,0| 2700,0| 6210,0| 2000,0| 1802,5| 2000,0| 2540,0| 2127,6| | | общественных | | | | | | | | | | | | | | организаций (ветеранов,| | | | | | | | | | | | | | инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | детей-инвалидов и др.),| | | | | | | | | | | | | | работающих на | | | | | | | | | | | | | | территории округа | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |21 | Поддержка деятельности | 28763,5| 1000,0| 2300,0| 2000,0| 4200,0| 5020,0| 1500,0| 1287,5| 7900,0| 2196,0| 1360,0| | | Красного Креста <*>, в | | | | | | | | | | | | | | том числе на оплату | | | | | | | | | | | | | | труда и компенсацию | | | | | | | | | | | | | | расходов на проезд в | | | | | | | | | | | | | | городском пассажирском | | | | | | | | | | | | | | транспорте сотрудников | | | | | | | | | | | | | | окружных служб | | | | | | | | | | | | | | милосердия | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |22 | Ремонт квартир, | 13061,0| 200,0| 753,0| 1373,0| 1200,0| 1400,0| 500,0| 3090,0| 2700,0| 1730,0| 115,0| | | сантехники | | | | | | | | | | | | | | малообеспеченным | | | | | | | | | | | | | | гражданам | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |23 | Бесплатный ремонт | 10115,5| 1000,0| 556,0| 720,0| 800,0| 599,5| 500,0| 3605,0| 530,0| 1530,0| 275,0| | | квартир льготным | | | | | | | | | | | | | | категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | (инвалиды Великой | | | | | | | | | | | | | | Отечественной войны, | | | | | | | | | | | | | | Герои РФ и СССР, | | | | | | | | | | | | | | Соц. труда, полные | | | | | | | | | | | | | | кавалеры ордена Славы) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |24 | Досуговая работа с | 75958,3| 6000,0| 7547,0| 7718,6| 6500,0| 19322,7| 2500,0| 21630,0| 3500,0| 0,0| 1240,0| | | детьми и подростками по| | | | | | | | | | | | | | месту жительства, | | | | | | | | | | | | | | оплата педагогов- | | | | | | | | | | | | | | организаторов, | | | | | | | | | | | | | | тренеров- | | | | | | | | | | | | | | преподавателей, | | | | | | | | | | | | | | кружководов и др. | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |25 | Поддержка детских, | 74758,5| 1650,0| 11460,0| 6066,0| 4500,0| 27232,0| 3000,0| 4995,5| 3500,0| 6495,0| 5860,0| | | молодежных общественных| | | | | | | | | | | | | | организаций, детских | | | | | | | | | | | | | | подростковых клубов, | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | | | | учреждений (в рамках | | | | | | | | | | | | | | окружных муниципальных | | | | | | | | | | | | | | конкурсов) | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |26 | Мероприятия по оказанию| 44939,0| 8000,0| 12242,0| 1166,0| 1500,0| 6446,0| 4000,0| 3605,0| 5600,0| 1400,0| 980,0| | | социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | ветеранам войны в | | | | | | | | | | | | | | рамках празднования | | | | | | | | | | | | | | 66-й годовщины битвы | | | | | | | | | | | | | | под Москвой и 62-й | | | | | | | | | | | | | | годовщины Победы в | | | | | | | | | | | | | | Великой Отечественной | | | | | | | | | | | | | | войне 1941-1945 годов | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| |27 | Мероприятия по | 116505,9| 8500,0| 50627,0| 6788,0| 3000| 14190,0| 2000| 9993,9| 10000,0| 4062,0| 7345,0| | | социальной поддержке | | | | | | | | | | | | | | семей с детьми в рамках| | | | | | | | | | | | | | Года ребенка - 2007 | | | | | | | | | | | | |---|------------------------|----------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------------| | | Итого по разделу 9 | 1873591,4| 225250,0|204646,8|174126,8| 202150,0| 299285,0|99350,0| 230706,2| 237000,0| 147834,0| 53242,6| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Расходы представлены на основании заявок Московского городского отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест. Расходование средств на поддержку Службы милосердия осуществляется на основании договора о социальном заказе, заключаемого префектурами административных округов и окружными отделениями МГО ООО Российский Красный Крест. Раздел 10. СРЕДСТВА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ ----------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятий | Наименование территориального | Ожидаемое | | | | подразделения внебюджетного | финансирование| | | | государственного фонда | (тыс. руб.) | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |1. | Оздоровительные мероприятия для | ГУ - Московское региональное | 1156428,0| | | детей в период летних каникул и | отделение Фонда социального | | | | в санаторных лагерях | страхования РФ | | | | круглогодичного действия <*> | | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |2. | Обеспечение студентов пособиями | ГУ - Московское региональное | 21850,0| | | по социальному страхованию <*> | отделение Фонда социального | | | | | страхования РФ | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |3. | Покрытие расходов по социальному| ГУ - Московское региональное | 19200,0| | | страхованию работников на | отделение Фонда социального | | | | предприятиях Всероссийских | страхования РФ | | | | обществ глухих и слепых <*> | | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |4. | Санаторная реабилитация | ГУ - Московское региональное | 129600,0| | | кардиологических и | отделение Фонда социального | | | | гастроэнтерологических больных | страхования РФ | | | | <*> | | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |5. | Поддержка инвалидов, | ГУ - Московское региональное | 106200,0| | | пострадавших от несчастных | отделение Фонда социального | | | | случаев на производстве и | страхования РФ | | | | профзаболеваний | | | |-----|---------------------------------| |---------------| | | В том числе <*>: | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |5.1. | Оплата лечения непосредственно | | 10076,1| | | после тяжелых и несчастных | | | | | случаев | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |5.2. | Приобретение лекарств и изделий | | 3177,7| | | медицинского назначения | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |5.3. | Социальный медицинский и бытовой| | 3239,5| | | уход | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |5.4. | Санаторно-курортное лечение, | | 78916,9| | | включая сопровождающего (без | | | | | лечения) | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |5.5. | Протезно-ортопедическая помощь | | 5039,5| |-----|---------------------------------| |---------------| |5.6. | Обеспечение пострадавших | | 1467,9| | | креслами-колясками | | | | | приспособлениями | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |5.7. | Обеспечение транспортными и | | 4121,2| | | техническими средствами, их | | | | | содержание и ремонт | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |5.8. | Профессиональное обучение | | 161,2| |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |6. | Оказание материальной помощи | ГУ - Отделение Пенсионного | 10000,0| | | остро нуждающимся пенсионерам, | фонда РФ по г. Москве и | | | | инвалидам из числа | Московской области | | | | малообеспеченных | | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |7. | Приобретение предметов первой | ГУ - Отделение Пенсионного | 24500,0| | | необходимости и товаров | фонда РФ по г. Москве и | | | | длительного пользования для | Московской области | | | | пенсионеров, инвалидов из числа | | | | | малообеспеченных | | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |8. | Бесплатная подписка на газеты | ГУ - Отделение Пенсионного | 1000,0| | | малообеспеченным ветеранам и | фонда РФ по г. Москве и | | | | инвалидам | Московской области | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |9. | Оказание помощи в связи с | ГУ - Отделение Пенсионного | 6500,0| | | проведением праздничных | фонда РФ по г. Москве и | | | | мероприятий | Московской области | | | |---------------------------------| |---------------| | | В том числе: | | | | |---------------------------------| |---------------| | | в рамках Дня Победы; | | 2500,0| |-----|---------------------------------| |---------------| |9.1. | в рамках Международного дня | | 1500,0| | | инвалидов | | | |-----|---------------------------------| |---------------| |9.2. | в рамках Дня старшего поколения | | 2500,0| |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| |10. | Финансирование расходов по | Московский городской фонд | 7500,0| | | оплате труда медицинских | обязательного медицинского | | | | работников, участвующих в | страхования | | | | проведении летней | | | | | оздоровительной кампании | | | |-----|---------------------------------|-------------------------------|---------------| | | Итого по разделу 10 | | 1482778,0| ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- <*> Объем финансирования расходов будет уточнен после утверждения бюджета Московского регионального отделения (МРО) Фонда социального страхования РФ на 2007 год. |