Страницы: 1 2 |Объем инвестиций в предприятия | | | | | |малого бизнеса, всего | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |В т.ч. по отраслям | | | | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 1.18 ОБЪЕМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В МЛН. РУБЛЕЙ ------------------------------------------------------------------ | | 1998 | 1999 | 2000 | ... | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Собственные доходы бюджета | | | | | |субъекта РФ | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Средства, полученные в рамках | | | | | |межбюджетных отношений | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Итого доходы бюджета субъекта | | | | | |РФ | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Расходы | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Справочно доходы целевых фондов| | | | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 1.19 СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, % К ИТОГУ ------------------------------------------------------------------ | | 1998 | 1999 | 2000 | ... | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Доходы | 100 | 100 | 100 | 100 | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |в том числе: | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Налоговые, из них: | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |НДС | | | | | |Налог на прибыль | | | | | |Подоходный налог | | | | | |Акцизы | | | | | |Платежи за пользование | | | | | |природными ресурсами | | | | | |Арендная плата за земли | | | | | |Налог с продаж | | | | | |Налоги на имущество | | | | | |Налоги на внешнюю торговлю | | | | | |и внешнеэкономические операции | | | | | |Налоги субъектов Российской | | | | | |Федерации | | | | | |Местные налоги и сборы | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Неналоговые, из них: | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Доходы от имущества, | | | | | |находящегося в государственной | | | | | |и муниципальной собственности, | | | | | |или от деятельности | | | | | |Доходы от продажи имущества, | | | | | |находящегося в государственной | | | | | |и муниципальной собственности | | | | | |Доходы от продажи земли | | | | | |и нематериальных активов | | | | | |Административные платежи | | | | | |и сборы | | | | | |Штрафные санкции, возмещение | | | | | |ущерба | | | | | |Доходы от внешнеэкономической | | | | | |деятельности | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Средства, полученные в рамках | | | | | |межбюджетных отношений | | | | | |(дотации, субвенции, | | | | | |трансферты) | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Расходы | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |в том числе: | 100 | 100 | 100 | 100 | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Управление | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Промышленность, энергетика | | | | | |и строительство | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Сельское хозяйство | | | | | |и рыболовство | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Транспорт и связь | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |ЖКХ | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Социально - культурные | | | | | |мероприятия, из них: | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| | здравоохранение и физическая | | | | | | культура | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| | образование | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| | культура | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| | социальная политика | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Обслуживание государственного | | | | | |долга | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Финансовая помощь бюджетам | | | | | |других уровней | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Прочие расходы | | | | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 1.20 ПРАВОНАРУШЕНИЯ, НА 10000 ЧЕЛ. ------------------------------------------------------------------ | | 1998 | 1999 | 2000 | ... | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Число зарегистрированных | | | | | |преступлений | | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Уровень детской преступности, %| | | | | |-------------------------------|-------|-------|-------|--------| |Уровень рецидивной | | | | | |преступности, % | | | | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 1.21 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ------------------------------------------------------------------ | N |Наименование|Количественные характеристики проблемы|Краткое | |п/п| проблемы |--------------------------------------|описание| | | |значение |в среднем по| в среднем по | | | | |в регионе|федеральному| России | | | | | | округу | | | |---|------------|---------|------------|---------------|--------| ------------------------------------------------------------------ Приложение 10 к типовому макету программы экономического и социального развития субъекта Российской Федерации ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 3 ФОРМЫ ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ И НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> -------------------------------- <*> Все таблицы необходимо заполнять в среднегодовых ценах текущего года, расчетный курс $ 1 равен среднегодовому курсу, принятому при расчете федерального бюджета. ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА Таблица 3.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И О ПРЕДПРИЯТИИ - ЗАЯВИТЕЛЕ ------------------------------------------------------------------ |1. Название проекта: | |----------------------------------------------------------------| |2. Информация о предприятии - заявителе: | |----------------------------------------------------------------| | Полное название предприятия - заявителя проекта | |----------------------------------------------------------------| | Почтовый адрес | |----------------------------------------------------------------| | Ф.И.О. руководителя | |----------------------------------------------------------------| | Тел., факс, E-mail | |----------------------------------------------------------------| | Ф.И.О. куратора проекта | |----------------------------------------------------------------| | Тел. и факс куратора | |----------------------------------------------------------------| | Организационно - правовая форма | |----------------------------------------------------------------| | Основные акционеры (владельцы) и их доли, доля государства | |----------------------------------------------------------------| | Краткая характеристика предприятия - заявителя: общие данные| |о предприятии, основные виды выпускаемой продукции (работ,| |услуг), объем производства и реализации продукции (работ,| |услуг), финансовое состояние, перспективы развития предприятия| |(2 - 3 страницы текста) | |----------------------------------------------------------------| |3. Краткая характеристика проекта (суть проекта): | | Цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер| |строительства, условия приобретения (лизинг) оборудования (по| |импортному оборудованию указываются возможные поставщики или| |имеющиеся контракты), организационные, кадровые, снабженческие и| |другие мероприятия по проекту (2 - 3 страницы текста) | |----------------------------------------------------------------| |4. Анализ рынка: | | Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно -| |техническим, технологическим и стоимостным характеристикам,| |обоснование наличия спроса на продукцию при заявленных ценах,| |цены на дату расчета проекта, количественная оценка емкости| |рынка, существующий и прогнозируемый объем продаж на рынке,| |возможности экспорта продукции, способность продукции (услуг) по| |проекту к импортозамещению, имеющиеся контракты (протоколы о| |намерениях, договоры и т.п.) на поставку продукции (услуг) по| |проекту (2 - 3 страницы текста) | |----------------------------------------------------------------| |5. Эффективность проекта: | | Прибыльность проекта | | Эффективность финансового состояния (ликвидность и| |платежеспособность предприятия) | | Вероятность потери вложенных средств | | Риск необеспечения производства (несвоевременное снабжение) | | Оценка бюджетного (недостаточное финансирование за счет всех| |источников), социально - политического, природного и| |криминального рисков. | | Срок окупаемости: ___ лет. | | В соответствии с Постановлением Правительства Российской| |Федерации N 1470 от 22 ноября 1997 года срок окупаемости| |представляет период времени с начала реализации проекта до| |момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли| |с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат| |приобретет положительное значение | |----------------------------------------------------------------| |6. Социальные эффекты от реализации проекта: | | Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест. | | Объем дополнительно полученного дохода на душу населения | |----------------------------------------------------------------| |7. Дополнительные эффекты от реализации проекта: | | Импортозамещение (оценивается как сокращение ввоза в регион| |импортной продукции за счет обеспечения продукцией,| |предусмотренной к производству в рассматриваемом проекте). | | Экспортный потенциал (оцениваются потенциальные возможности| |по экспорту продукции, предусмотренной к производству в| |рассматриваемом проекте). | | Дополнительная загрузка предприятий - смежников за счет| |размещения заказов на комплектацию и услуги. | | Устраненные потери в экономике региона (создание условий для| |развития собственной перерабатывающей и обрабатывающей| |промышленности на базе собственных природных ресурсов и развития| |энергетики, создание условий для более глубокой переработки| |сырья, полезных ископаемых, возрождение ранее приостановленных| |или полностью свернутых производств и т.п.). | | Возможные социальные последствия реализации проекта в сфере:| |экологии, здравоохранения, культуры, искусства, образования,| |жилья, жизненного уровня населения и т.д. | | (Всего 2 - 3 страницы текста) | ------------------------------------------------------------------ Таблица 3.2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, МЛН. РУБЛЕЙ -------------------------------------------------------------------- |N| Статьи затрат |Всего| В том числе по годам | | | | |-----------------------------| | | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | | годы | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |1|Капитальные вложения | | | | | | | |по проекту, всего: | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| | | строительно - монтажные | | | | | | | | работы | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| | | оборудование, включая | | | | | | | | таможенные пошлины | | | | | | | | и шефмонтаж | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| | | прочие затраты | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |2|НИОКР | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |3|Капитальные вложения | | | | | | | |в объекты сбыта | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |4|Приобретение оборотных | | | | | | | |средств | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |5|Другие инвестиции в период | | | | | | | |освоения производственных | | | | | | | |мощностей и эксплуатации | | | | | | |-|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |6|Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + | | | | | | | |5) | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Таблица 3.3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПО ПРОЕКТУ (РАСШИФРОВКА ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ) ------------------------------------------------------------------ | N |Наименование мероприятия| Стоимость | Сроки проведения | | | |(млн. рублей)|---------------------| | | | |дата начала| дата | | | | | |окончания| |---|------------------------|-------------|-----------|---------| |1 | | | | | |---|------------------------|-------------|-----------|---------| |2 | | | | | |---|------------------------|-------------|-----------|---------| |3 | | | | | |---|------------------------|-------------|-----------|---------| |...| | | | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 3.4 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА, МЛН. РУБЛЕЙ -------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Всего|В том числе по годам | | | | |-----------------------| | | | |1 год|2 год|последующие| | | | | | | годы | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |1 |Собственные средства | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2 |Возвратные, платные бюджетные | | | | | | |средства, всего (стр. 2.1 + | | | | | | |2.2 + 2.3) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2.1 | Кредит из средств | | | | | | | Российского Банка Развития | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2.2 | Кредит из средств бюджета | | | | | | | региона | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2.3 | Кредит из средств бюджета | | | | | | | муниципалитета | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |3 |Возвратные, платные средства | | | | | | |российских коммерческих банков| | | | | | |(финансовых компаний, фондов),| | | | | | |всего: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |3.1 | Кредит 1: | | | | | |------------------------------------------------------------------| |условия предоставления кредита: сумма кредита - _______; годовая | | процентная ставка - ___; срок кредита - _____| |------------------------------------------------------------------| | | Планируемое обеспечение | | | | | | | кредита 1 | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | гарантия Правительства | | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | гарантия администрации | | | | | | | региона | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | другое обеспечение | | | | | |------------------------------------------------------------------| | Примечание. При необходимости получения дополнительных | |кредитов пункт повторяется. | |------------------------------------------------------------------| |4 |Возвратные, платные средства | | | | | | |иностранных банков (финансовых| | | | | | |компаний, фондов, | | | | | | |межгосударственных кредитных | | | | | | |линий), всего: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |4.1 | Кредит 1: | | | | | |------------------------------------------------------------------| |условия предоставления кредита: сумма кредита - ______; годовая | | процентная ставка - ___; срок кредита - _____| |------------------------------------------------------------------| | | Планируемое обеспечение | | | | | | | кредита 1 | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | гарантия Правительства | | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | гарантия администрация | | | | | | | региона | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | другое обеспечение | | | | | |------------------------------------------------------------------| | Примечание. При необходимости получения дополнительных | |кредитов пункт повторяется. | |------------------------------------------------------------------| |5 |Финансовых средств на проект, | | | | | | |всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4) | | | | | -------------------------------------------------------------------- Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимость продукции по проекту. Таблица 3.5 ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, МЛН. РУБЛЕЙ -------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Всего|В том числе по годам | | | | |-----------------------| | | | |1 год|2 год|последующие| | | | | | | годы | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |1 |Выплата процентов по заемным | | | | | | |средствам, всего: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Кредит из средств | | | | | | | Российского Банка Развития | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Кредит из средств бюджета | | | | | | | региона | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Кредит из средств бюджета | | | | | | | муниципалитета | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Возвратные, платные средства| | | | | | | российских коммерческих | | | | | | | банков (финансовых компаний,| | | | | | | фондов), всего | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Возвратные, платные средства| | | | | | | иностранных банков | | | | | | | (финансовых компаний, | | | | | | | фондов, межгосударственных | | | | | | | кредитных линий), всего | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2 |Возврат заемных средств | | | | | | |(погашение основного долга), | | | | | | |всего: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Кредит из средств | | | | | | | Российского Банка Развития | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Кредит из средств бюджета | | | | | | | региона | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Кредит из средств бюджета | | | | | | | муниципалитета | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Возвратные, платные средства| | | | | | | российских коммерческих | | | | | | | банков (финансовых компаний,| | | | | | | фондов), всего | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | Возвратные, платные средства| | | | | | | иностранных банков | | | | | | | (финансовых компаний, | | | | | | | фондов, межгосударственных | | | | | | | кредитных линий), всего | | | | | -------------------------------------------------------------------- Примечание. Заполняется в соответствии с таблицей 8. Таблица 3.6 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО ПРОЕКТУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Единица |Всего| В том числе по годам | | | продукции |измерения|-----|-----------------------------| | | (услуг) | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | | | годы | |---|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------| |1 |Изделие (услуга) 1| | | | | | | |---|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------| | | В том числе | | | | | | | | | экспорт | | | | | | | |---|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------| |2 |Изделие (услуга) 2| | | | | | | |---|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------| | | В том числе | | | | | | | | | экспорт | | | | | | | |---|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------| |...| | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3.7 ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО ПРОЕКТУ ------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование |Единица |Цена | В том числе по годам | | | продукции |измерения|-----|-------------------------------| | | (услуг) | | |акцизы| НДС |налог |экспортные | | | | | | | |с |пошлины | | | | | | | |продаж|(таможенные| | | | | | | | |пошлины) | |---|------------------|---------|-----|------|-----|------|-----------| |1 |Изделие (услуга) 1| | | | | | | |---|------------------|---------|-----|------|-----|------|-----------| | | В том числе | | | | | | | | | экспорт | | | | | | | |---|------------------|---------|-----|------|-----|------|-----------| |2 |Изделие (услуга) 2| | | | | | | |---|------------------|---------|-----|------|-----|------|-----------| | | В том числе | | | | | | | | | экспорт | | | | | | | |---|------------------|---------|-----|------|-----|------|-----------| |...| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Таблица 3.8 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ, МЛН. РУБЛЕЙ -------------------------------------------------------------------- | | Наименование показателей | По годам реализации | | | |-----------------------------| | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | годы | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |1 |Общая выручка от реализации | | | | | | |продукции, включая НДС, | | | | | | |акцизы, аналогичные | | | | | | |обязательные платежи | | | | | | |от реализации выпускаемой | | | | | | |продукции, экспортные пошлины | | | | | | |(таможенные пошлины) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2 |НДС, акцизы и аналогичные | | | | | | |обязательные платежи | | | | | | |от реализации выпускаемой | | | | | | |продукции, всего | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2.1 | НДС (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2.2 | Акцизы (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |2.3 | Налог с продаж (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |3 |Экспортные пошлины (таможенные| | | | | | |пошлины) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |4 |Выручка от реализации | | | | | | |продукции за минусом НДС, | | | | | | |акцизов и аналогичных | | | | | | |обязательных платежей | | | | | | |(стр. 1 - 2 - 3) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5 |Общие затраты на производство | | | | | | |и сбыт продукции (услуг), | | | | | | |всего | | | | | | |(стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + | | | | | | |5.6 + 5.7 - 5.2) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.1 | Материальные затраты по | | | | | | | ценам приобретения, включая,| | | | | | | наценки, надбавки, | | | | | | | таможенные пошлины и т.п. | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.2 | НДС, акцизы по материальным | | | | | | | затратам (возмещаемые) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.3 | Затраты на оплату труда | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.4 | Единый социальный налог | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.5 | Амортизация основных фондов | | | | | | | и нематериальных активов | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.6 |Прочие затраты | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.6.1| Выплата процентов за взятые | | | | | | | кредиты по проекту | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.7 |Налоги, сборы, платежи, | | | | | | |включаемые в себестоимость | | | | | | |продукции, всего | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.7.1| Платежи за пользование | | | | | | | недрами (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.7.2| Отчисления на воспр-во | | | | | | | минерально - сырьевой базы | | | | | | | (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.7.3| Земельный налог и арендная | | | | | | | плата за землю (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.7.4| Налог на пользователей | | | | | | | автомобильных дорог (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.7.5| Платежи за пред. допустимые | | | | | | | выбросы (сбросы) загр. | | | | | | | веществ | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |5.7.6| Другие налоги, сборы, | | | | | | | платежи (указать какие) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |6 |Сальдо (+, -) | | | | | | |внереализационных доходов | | | | | | |и расходов, всего | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |7 |Финансовый результат (прибыль | | | | | | |или убыток) (стр. 4 - 5 + 6) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |8 |Налоги, относимые на | | | | | | |финансовый результат, всего: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |8.1 | Налог на имущество | | | | | | | предприятий (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |8.3 | Др. налоги, сборы, платежи, | | | | | | | относимые на фин. результат | | | | | | | (указать какие) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |9 |Налогооблагаемая прибыль | | | | | | |(стр. 7 - 8) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |10 |Налог на прибыль (___%) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |11 |Чистая прибыль (стр. 9 - 10) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |12 |Текущие платежи в бюджет, | | | | | | |всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 | | | | | | |+ 5.7 + 8 + 10) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| | | в том числе: | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |12.1 | в федеральный бюджет | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |12.2 | в бюджет региона | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |12.3 | в бюджет муниципалитета | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |13 |Текущие платежи | | | | | | |во внебюджетные фонды, всего | | | | | | |(стр. 5.4) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |14 |Чистая прибыль по проекту | | | | | | |(стр. 11) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |15 |Амортизация основных фондов | | | | | | |и нематериальных активов | | | | | | |(стр. 5.5) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |16 |Итого (стр. 14 + 15) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |17 |Возврат заемных средств | | | | | | |(погашение основного долга) | | | | | |-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----------| |18 |Остаток денежных средств | | | | | | |на счете по итогам года | | | | | | |(стр. 16 - 17) | | | | | -------------------------------------------------------------------- Примечание. Таблицу необходимо продолжить и заполнить до окончания срока погашения кредитов. Обязательные приложения по проектам, реализуемым на вновь создаваемом предприятии: 1. Копия устава (положения). 2. Копия учредительного договора или решения уполномоченного органа о создании организации. 3. Копия свидетельства (решения) о государственной регистрации. Обязательные приложения по проектам, реализуемым на действующем предприятии: 1. Годовые отчеты за два последних года - копия баланса предприятия (форма 1) и копия отчета о прибылях и убытках (форма 2). 2. Основные показатели деятельности предприятия - заявителя (без учета заявленных в программу проектов) за два последних года и план на следующий год по форме таблицы 9. Таблица 3.9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗАЯВИТЕЛЯ (БЕЗ УЧЕТА ЗАЯВЛЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОЕКТОВ) -------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателей | Единица |Пред. |Тек. |След. | | | |измерения| год. |год | год | | | | |(факт)|(оценка)|(план)| |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |1 |Выручка (нетто) от реализации|млн. руб.| | | | | |товаров, продукции, работ, | | | | | | |услуг (за минусом НДС, | | | | | | |акцизов и аналогичных | | | | | | |обязательных платежей) | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |2 |Общие затраты на производство|млн. руб.| | | | | |и сбыт продукции (услуг) | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |3 |Нераспределенная прибыль |млн. руб.| | | | | |отчетного периода | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |4 |Текущие платежи в бюджет, |млн. руб.| | | | | |всего: | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| | | в том числе: | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |4.1| в федеральный бюджет |млн. руб.| | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |4.2| в бюджет региона |млн. руб.| | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |4.3| в бюджет муниципалитета |млн. руб.| | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |5 |Бюджетная задолженность, |млн. руб.| | | | | |всего: | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| | | в том числе: | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |5.1| задолженность перед |млн. руб.| | | | | | федеральным бюджетом | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |5.2| задолженность перед |млн. руб.| | | | | | бюджетом региона | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |5.3| задолженность перед |млн. руб.| | | | | | бюджетом муниципалитета | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |6 |Задолженность перед |млн. руб.| | | | | |внебюджетными фондами, всего:| | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| | | в том числе: | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |6.1| по страховым взносам |млн. руб.| | | | | | в пенсионный фонд | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |6.2| по страховым взносам |млн. руб.| | | | | | в Фонд обязательного | | | | | | | медицинского страхования | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |6.3| по страховым взносам |млн. руб.| | | | | | в Фонд социального | | | | | | | страхования | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |6.4| по страховым взносам |млн. руб.| | | | | | в Государственный фонд | | | | | | | занятости | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |7 |Среднесписочная численность |чел. | | | | | |работников | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |8 |Среднемесячная зарплата |руб. | | | | | |работников | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |9 |Среднегодовая стоимость |млн. руб.| | | | | |основных производственных | | | | | | |фондов | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |10 |Использование |% | | | | | |производственных мощностей | | | | | |---|-----------------------------|---------|------|--------|------| |11 |Износ основных фондов |% | | | | -------------------------------------------------------------------- Руководитель предприятия ____________________ (_____________) Главный экономист предприятия ____________________ (_____________) М.П. "__" ____________ ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА Таблица 3.10 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ И О ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) - ЗАЯВИТЕЛЕ ------------------------------------------------------------------ |1. Название мероприятия: | |----------------------------------------------------------------| |2. Информация о предприятии (организации) - заявителе: | |----------------------------------------------------------------| | Полное название предприятия (организации) - заявителя | |----------------------------------------------------------------| | Почтовый адрес | |----------------------------------------------------------------| | Ф.И.О. руководителя | |----------------------------------------------------------------| | Тел., факс, E-mail | |----------------------------------------------------------------| | Ф.И.О. куратора мероприятия | |----------------------------------------------------------------| | Тел. и факс куратора | |----------------------------------------------------------------| |3. Краткая характеристика мероприятия: | |----------------------------------------------------------------| |4. Анализ социальной проблемы, решаемой данным мероприятием: | | Фактическое состояние, динамика и тенденции развития| |показателей, характеризующих проблему (2 - 3 страницы текста). | | Сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним| |уровнем по России, уровнем соседних регионов и районов (1 - 2| |страницы текста). | | Описание возможных последствий дальнейшего обострения| |ситуации по рассматриваемым показателям (1 - 2 страницы текста).| | Другая существенная информация по рассматриваемой проблеме | ------------------------------------------------------------------ Таблица 3.11 ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ, МЛН. РУБЛЕЙ -------------------------------------------------------------------- | N | Статьи затрат |Всего| В том числе по годам | | | | |-----------------------------| | | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | | годы | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |1 |Капитальные вложения, | | | | | | | | |всего: | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| | |в том числе: | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| | | строительно - монтажные| | | | | | | | | работы | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| | | оборудование | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| | | прочие затраты | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |2 |НИОКР | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |3 |Приобретение оборотных | | | | | | | | |средств | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |4 |Итого (стр. 1 + 2 + 3) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Таблица 3.12 ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, МЛН. РУБЛЕЙ -------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Всего| В том числе по годам | | | | |-----------------------------| | | | |1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | | годы | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |1 |Собственные средства | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |2 |Безвозвратные бюджетные | | | | | | | | |средства и средства | | | | | | | | |фондов, всего: | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| | |в том числе: | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |2.1 | Средства федерального | | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | безвозвратной основе | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |2.2 | Средства бюджета | | | | | | | | | региона на | | | | | | | | | безвозвратной основе | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |2.3 | Средства муниципального| | | | | | | | | бюджета на | | | | | | | | | безвозвратной основе | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |2.4 | Средства фонда на | | | | | | | | | безвозвратной основе | | | | | | | | | (полное название фонда:| | | | | | | | | ___________________) | | | | | | | |-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------| |3 |Финансовые средства | | | | | | | | |на мероприятие, всего | | | | | | | | |(стр. 1 + 2) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Примечание. Если возникает возможность привлечения возвратных платных средств на реализацию мероприятия, то мероприятие приравнивается к коммерческому и по нему заполняется комплект документации по форме "Информация по коммерческим проектам для включения в программу экономического и социального развития региона". Таблица 3.13 ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ------------------------------------------------------------------ | N | Возможная социальная | Ожидаемые качественные, | | |направленность мероприятия| количественные и стоимостные | | | | эффекты по мероприятию | |----|--------------------------|--------------------------------| |1 |Социальная защита | | | |населения | | |----|--------------------------|--------------------------------| |2 |Охрана правопорядка | | | |и борьба с преступностью | | |----|--------------------------|--------------------------------| |3 |Развитие системы | | | |здравоохранения | | | |и страховой медицины | | |----|--------------------------|--------------------------------| |4 |Содействие занятости |Количество дополнительно | | |населения. |создаваемых рабочих мест при | | |Создание новых рабочих |подготовке и реализации | | |мест |мероприятия: | | | | - на стадии строительно - | | | |монтажных работ и подготовке | | | |объектов к сдаче в эксплуатацию | | | |(в соответствии с проектно - | | | |сметной документацией): | | | | количество человек ___, | | | |среднемесячная зарплата | | | |(руб./мес.) ___, привлекается на| | | |срок (мес.) ___; | | | | - на стадии реализации | | | |мероприятия на предприятии - | | | |заявителе мероприятия: | | | | количество человек ___, | | | |среднемесячная зарплата | | | |(руб./мес.) ___, привлекается на| | | |срок (мес.) ___; | | | | - на стадии реализации | | | |мероприятия на предприятиях - | | | |смежниках | | | | количество человек ___, | | | |среднемесячная зарплата | | | |(руб./мес.) ___, привлекается на| | | |срок (мес.) ___ | |----|--------------------------|--------------------------------| |5 |Развитие системы | | | |образования | | |----|--------------------------|--------------------------------| |6 |Работа с детьми, | | | |подростками и молодежью | | |----|--------------------------|--------------------------------| |7 |Развитие культуры | | | |и искусства | | |----|--------------------------|--------------------------------| |8 |Развитие физической | | | |культуры и спорта | | |----|--------------------------|--------------------------------| |9 |Обеспечение населения | | | |жилой площадью | | |----|--------------------------|--------------------------------| |10 |Совершенствование | | | |материально - технической | | | |базы организаций | | | |и учреждений социального | | | |комплекса | | |----|--------------------------|--------------------------------| |11 |Другие результаты | | ------------------------------------------------------------------ Приложение: В случае существования региональных программ по тематике мероприятия, прикладываются их копии. Руководитель предприятия __________________ (____________) М.П. "__" ____________ Приложение 11 к типовому макету программы экономического и социального развития субъекта Российской Федерации ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 5 Таблица 5.1 СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | |ИТОГО|1 год|2 год|3 год|последующие| | | | | | | годы | |----------------------------------------------------------------| | ВСЕГО | |----------------------------------------------------------------| |Бюджет Российской Федерации | | | | | | |<*> | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Бюджет региона | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Собственные средства | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Другие источники | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |ИТОГО | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |----------------------------------------------------------------| |Бюджет Российской Федерации | | | | | | |<*> | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Бюджет региона | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Собственные средства | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Другие источники | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |ИТОГО | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | НИОКР | |----------------------------------------------------------------| |Бюджет Российской Федерации | | | | | | |<*> | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Бюджет региона | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Собственные средства | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Другие источники | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |ИТОГО | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | |----------------------------------------------------------------| |Бюджет Российской Федерации | | | | | | |<*> | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Бюджет региона | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Собственные средства | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |Другие источники | | | | | | |----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------| |ИТОГО | | | | | | ------------------------------------------------------------------ -------------------------------- <*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета. Таблица 5.2 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------- | |ИТОГО|1 год|2 год|3 год|последующие| % К | | | | | | | годы |ИТОГУ | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Финансовые средства | | | | | | | |по программе - всего | | | | | |100,0%| |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Собственные средства | | | | | | | |участников | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Средства федерального | | | | | | | |бюджета <*> | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Средства Российского | | | | | | | |Банка Развития | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Бюджет региона | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Средства муниципальных| | | | | | | |бюджетов | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Кредиты коммерческих | | | | | | | |банков | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Иностранные кредиты и | | | | | | | |средства международных| | | | | | | |организаций | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |в том числе: | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| | под гарантии | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | Российской | | | | | | | | Федерации <**> | | | | | | | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------| |Другие источники | | | | | | | |финансирования | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета. <**> Предоставляются по отдельным решениям Правительства Российской Федерации. Таблица 5.3 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБЛЕЙ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Объем | В том числе: |Гарантии |Гарантии | | |финансирования|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Правительства|администрации| | |- всего | Федеральный бюджет <*> |средства |бюджет |муниципальные|собственные|кредиты |иностранные |другие |РФ <***> |субъекта РФ | | | |---------------------------------|Российского|субъекта|бюджеты |средства |коммерческих|кредиты <**>|источники | |<***> | | | |всего |капитальные|НИОКР |прочие |Банка |РФ | |предприятия|банков <**> | |финансирования| | | | | | |вложения | |текущие|Развития | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| | 2 | 3 | 4 | 4(а) | 4(б) | 4(в) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ| | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К всего по |100,0% |100,0%|100,0% |100,0%|100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% | |программе, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |По источникам |100,0% | | | | | | | | | | | | | | |финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |1 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К всего по | | | | | | | | | | | | | | | |программе, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |По источникам |100,0% | | | | | | | | | | | | | | |финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |2 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К всего по | | | | | | | | | | | | | | | |программе, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |По источникам |100,0% | | | | | | | | | | | | | | |финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |3 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К всего по | | | | | | | | | | | | | | | |программе, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |По источникам |100,0% | | | | | | | | | | | | | | |финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |последующие годы | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К всего по | | | | | | | | | | | | | | | |программе, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |По источникам |100,0% | | | | | | | | | | | | | | |финансирования, % | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| | 2 | 3 | 4 | 4(а) | 4(б) | 4(в) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Раздел 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |1 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |2 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |3 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |последующие годы | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К ВСЕГО ПО | | | | | | | | | | | | | | | |ПРОГРАММЕ, % | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Раздел 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |1 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |2 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |3 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |последующие годы | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К ВСЕГО ПО | | | | | | | | | | | | | | | |ПРОГРАММЕ, % | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |1 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |2 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |3 год | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |последующие годы | | | | | | | | | | | | | | | |------------------|--------------|------|-----------|------|-------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------| |К ВСЕГО ПО | | | | | | | | | | | | | | | |ПРОГРАММЕ, % | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета. <**> Предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям. <***> Средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются. Приложение 12 к типовому макету программы экономического и социального развития субъекта Российской Федерации ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 6 Таблица 6.1 УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | | Годы | |--------------------------------------------------------|-------| |Доходы | | |--------------------------------------------------------|-------| |Собственные средства | | |--------------------------------------------------------|-------| |Безвозмездные перечисления из федерального бюджета | | |--------------------------------------------------------|-------| |Налоговые поступления в региональный бюджет от | | |реализации программы | | |--------------------------------------------------------|-------| |Дотационность бюджета с учетом реализации программы, % | | |--------------------------------------------------------|-------| |Расходы | | |--------------------------------------------------------|-------| |Душевые бюджетные доходы, рублей | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 6.2 ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | | Годы | |--------------------------------------------------------|-------| |Объем производства промышленной продукции от реализации | | |программы | | |--------------------------------------------------------|-------| |Объем производства промышленной продукции с учетом | | |реализации программы | | |--------------------------------------------------------|-------| |Доля программы в объеме производства промышленной | | |продукции | | |--------------------------------------------------------|-------| |Изменение объема производства промышленной продукции в | | |постоянных ценах с учетом реализации программы, % к | | |предыдущему году | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 6.3 ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | | Годы | |--------------------------------------------------------|-------| |перечень разделов соответствует структуре программных | | |мероприятий | | |--------------------------------------------------------|-------| |--------------------------------------------------------|-------| |Всего | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 6.4 ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО РЕГИОНУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | | Годы | |--------------------------------------------------------|-------| |Всего поступлений по территории | | |--------------------------------------------------------|-------| |в том числе: | | |--------------------------------------------------------|-------| | в федеральный бюджет | | |--------------------------------------------------------|-------| | в региональный бюджет | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 6.5 БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | | Годы | |--------------------------------------------------------|-------| |Расходы по программе, связанные с выделением | | |безвозвратных средств из регионального бюджета | | |--------------------------------------------------------|-------| |Налоги, остающиеся на территории региона | | |--------------------------------------------------------|-------| |Текущий региональный бюджетный эффект | | |--------------------------------------------------------|-------| |Интегральный региональный бюджетный эффект | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 6.6 БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (МЛН. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | | Годы | |--------------------------------------------------------|-------| |Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | | |--------------------------------------------------------|-------| |Налоговые поступления от реализации программы в | | |федеральный бюджет | | |--------------------------------------------------------|-------| |Текущий федеральный бюджетный эффект | | |--------------------------------------------------------|-------| |Интегральный федеральный бюджетный эффект | | |--------------------------------------------------------|-------| |Уменьшение трансферта | | |--------------------------------------------------------|-------| |Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения| | |трансферта | | |--------------------------------------------------------|-------| |Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом | | |уменьшения трансферта | | ------------------------------------------------------------------ Таблица 6.7 СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПО ПРОГРАММЕ ------------------------------------------------------------------ | | Число рабочих мест |Социальный | | |--------------------| эффект | | | всего |в том числе | | | | | новых | | | |--------------------|-----------| | | человек |млн. рублей| |-------------------------------|--------------------|-----------| |перечень разделов соответствует| | | | |структуре программных | | | | |мероприятий | | | | |-------------------------------|-------|------------|-----------| |-------------------------------|-------|------------|-----------| |Всего | | | | ------------------------------------------------------------------ Страницы: 1 2 |