Фрагмент документа "О КОРРЕКТИРОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ НА 2003-2004 ГОДЫ (РЕДАКЦИЯ НА 27.04.2004)".
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ "О КОРРЕКТИРОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ НА 2003-2004 ГОДЫ" П. 9 постановления. Управлению координации деятельности Комплекса развития научно-производственного потенциала города Москвы, межрегиональных и общественных отношений совместно с ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы и Московским городским комитетом государственной статистики в 2004 году организовать проведение комплексных исследований: 9.1. Влияние миграции на социально-экономическое положение г. Москвы и демографическую обстановку за период 1990-2003 годов и составление прогноза развития миграции в Москве до 2010 года. 9.2. Оценка перспективных потребностей города в трудовых ресурсах, в том числе в иногородней и иностранной рабочей силе для обеспечения функционирования отраслей городского хозяйства и возможности ее обустройства на период 2006-2010 годов. Планируемые затраты в 2004 году составят 1000,0 тыс. руб. (500,0 тыс. руб. x 2 исследования). --------------------------------------------------------------------- |Статьи расходов (на 1 исследование) |Тыс. руб.| |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата труда | 235,6 | |---------------------------------------------------------|---------| |Начисления на оплату (страховые взносы на государственное| 84,3 | |социальное страхование) | | |---------------------------------------------------------|---------| |Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 15,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата услуг связи | 20,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата коммунальных услуг | 45,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Прочие текущие расходы | 100,1 | |---------------------------------------------------------|---------| |Стоимость работы | 500,0 | --------------------------------------------------------------------- Итого по постановлению в 2004 году - 1000,0 тыс. руб. Раздел 2 мероприятий Программы "Расширение и повышение устойчивости контроля за развитием миграционной обстановки в городе": 2.1.2. Научно-методическое обеспечение ведения мониторинга миграционного движения города Москвы с целью его использования при решении экономических и социальных задач развития города. Планируемые затраты в 2003 году составят 500,0 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------- |Статьи расходов |Тыс. руб.| |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата труда | 235,6 | |---------------------------------------------------------|---------| |Начисления на оплату (страховые взносы на государственное| 84,3 | |социальное страхование) | | |---------------------------------------------------------|---------| |Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 15,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата услуг связи | 20,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата коммунальных услуг | 45,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Прочие текущие расходы | 100,1 | |---------------------------------------------------------|---------| |Стоимость работы | 500,0 | --------------------------------------------------------------------- П. 2.2.2. Разработать технико-экономическое обоснование для определения финансовых затрат на модернизацию Автоматизированной системы учета населения (АСУН). Планируемые затраты в 2003 году составят 402,5 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------- |Статьи расходов (предусмотрены в Программе на 2002 год) |Тыс. руб.| |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата труда | 150,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Начисления на оплату (страховые взносы на государственное| 53,7 | |социальное страхование) | | |---------------------------------------------------------|---------| |Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 60,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Прочие текущие расходы | 86,3 | |---------------------------------------------------------|---------| |Стоимость работы (в 2002 году) | 350,0 | --------------------------------------------------------------------- В 2003 году затраты с учетом индексов цен составят 402,5 тыс. руб. (350,0 тыс. руб. x 1,15). П. 2.4. Обмен опытом в области регулирования миграции. П. 2.4.1. Проведение двустороннего московско-берлинского семинара по обмену опытом работы по вопросам миграции. Планируемые затраты составят в 2003 году 775,7 тыс. руб., в 2004 году - 868,8 тыс. руб., в том числе: 1. Проведение двусторонних московско-берлинских семинаров по обмену опытом работы по вопросам миграции: В г. Москве: - гостиница 158,0 тыс. руб. - питание 63,0 тыс. руб. - официальный обед 14,0 тыс. руб. - культурная программа 12,6 тыс. руб. - буфетное обслуживание 15,0 тыс. руб. - сувениры 4,5 тыс. руб. - синхронный перевод и линейный перевод 22,8 тыс. руб. - консульский сбор за визовую поддержку 1,5 тыс. руб. - коммунальные услуги по аренде 56,1 тыс. руб. и эксплуатации зала заседаний - транспортные расходы 18,2 тыс. руб. - канцелярские товары 6,0 тыс. руб. - издание сборника материалов по итогам 200,0 тыс. руб. семинара - прочие расходы 46,0 тыс. руб. Итого 617,7 тыс. руб. В Берлине: - суточные 38,9 тыс. руб. - транспортные расходы и проживание 89,5 тыс. руб. - прочие расходы 2,5 тыс. руб. Итого в 2003 году 130,9 тыс. руб. Затраты на проведение московско-берлинских семинаров в 2003 году составят 775,7 тыс. руб. (617,7 тыс. руб. + 158,0 тыс. руб.). В 2004 году затраты с учетом индексов цен составят 868,8 тыс. руб. (775,7 тыс. руб. x 1,12). 2.4.2. Осуществлять развитие двусторонних связей с иностранными государствами по вопросам миграции: Планируемые затраты составят в 2003 году 130,9 тыс. руб., в 2004 году - 146,6 тыс. руб.: - суточные 38,9 тыс. руб. - транспортные расходы и проживание 89,5 тыс. руб. - прочие расходы 2,5 тыс. руб. Итого в 2003 году 130,9 тыс. руб. В 2004 году затраты с учетом индексов цен составят 146,6 тыс. руб. (130,9 тыс. руб. x 1,12). Итого по разделу 2 мероприятий Программы: - в 2003 году - 1809,1 тыс. руб.; - в 2004 году - 1015,4 тыс. руб. Раздел 3 мероприятий Программы "Оптимизация объема и структуры миграционных потоков в интересах социально-экономического и демографического развития города": П. 3.11. Организовать разработку Комплексной программы регулирования демографических процессов в городе, включающую мероприятия, направленные на: - укрепление здоровья населения; - регулирование миграционной подвижности населения; - укрепление семьи. Планируемые затраты в 2004 году составят 1500,0 тыс. руб. (500,0 тыс. руб. x 3 работы). ---------------------------------------------------------------------- |Статьи расходов (на разработку программы) |Тыс. руб.| |----------------------------------------------------------|---------| |Основные расходы на оплату труда | 125,0 | |----------------------------------------------------------|---------| |Отчисления на социальные нужды | 44,75 | |----------------------------------------------------------|---------| |Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями | 120,0 | |----------------------------------------------------------|---------| |Материалы | | |----------------------------------------------------------|---------| |Накладные расходы, в том числе амортизационные отчисления | 162,0 | |----------------------------------------------------------|---------| |Прочие расходы | 48,25 | |----------------------------------------------------------|---------| |Стоимость работы | 500,0 | ---------------------------------------------------------------------- Итого по разделу 3 мероприятий Программы в 2004 году - 1500,0 тыс. руб. Раздел 5 мероприятий Программы "Обеспечение социально-бытовых условий пребывания мигрантов": П. 5.1.1. Оказывать социальную поддержку беженцам, вынужденным переселенцам, лицам, ходатайствующим о признании беженцем (предоставлении временного убежища) или вынужденным переселенцем, и зарегистрированным в установленном порядке в г. Москве, предусмотренную законодательством Российской Федерации по: - предоставлению соответствующих льгот и социальных гарантий; - обеспечению летним отдыхом детей из семей вынужденных переселенцев и беженцев; - организации культурных мероприятий и программ для детей вынужденных переселенцев и беженцев. Реализацию данных мероприятий из бюджета г. Москвы предполагается осуществлять в рамках постановления Правительства Москвы от 21.01.2003 N 23-ПП "Об итогах реализации мероприятий по социальной защите москвичей в 2002 г. и о Комплексной программе мер социальной защиты жителей Москвы на 2003 г.". П. 5.1.3. Определение территориальной емкости города с целью оценки возможности обеспечения мигрантов жильем, услугами социальной сферы и рабочими местами в 2004-2005 гг. и долгосрочную перспективу (2006-2010 гг.). Планируемые затраты в 2003 году составят 600,0 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------- |Статьи расходов |Тыс. руб.| |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата труда | 282,7 | |---------------------------------------------------------|---------| |Начисления на оплату (страховые взносы на государственное| 101,2 | |социальное страхование) | | |---------------------------------------------------------|---------| |Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 18,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата услуг связи | 21,2 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата коммунальных услуг | 54,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Прочие текущие расходы | 122,9 | |---------------------------------------------------------|---------| |Стоимость работы | 600,0 | --------------------------------------------------------------------- П. 5.5.4. Обеспечить выполнение планово-предупредительного, капитального и текущего ремонтов специализированного жилищного фонда в микрорайоне "Востряково", их эксплуатацию и благоустройство дворовых территорий, в том числе первоочередных работ по ремонту квартир в домах микрорайона "Востряково". Планируемые затраты на проведение первоочередных работ по ремонту квартир в домах микрорайона "Востряково" в 2001 году составляли 409,5 тыс. руб. В 2003 году планируемые затраты с учетом индексов цен составят 565,1 тыс. руб. (409,5 тыс. руб. x 1,2 x 1,15). В 2004 году планируемые затраты составят 3146,4 тыс. руб. Сметы расходов на проведение первоочередных работ по ремонту квартир в домах микрорайона "Востряково" будут представлены префектурой Западного административного округа в установленном порядке. Итого по разделу 5 мероприятий Программы: - в 2003 году - 1165,1 тыс. руб.; - в 2004 году - 3146,4 тыс. руб. Раздел 7 мероприятий Программы "Информационное обеспечение программы": П. 7.2. Оказать поддержку проведению научно-исследовательской работы "Московский мегаполис, миграция, психологическое здоровье и тренинг толерантности". Планируемые затраты на реализацию данного мероприятия составляют 982,8 тыс. руб., в том числе: - в 2003 году - 491,4 тыс. руб.; - в 2004 году - 491,4 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------- |Статьи расходов |Тыс. руб.| |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата труда | 231,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Начисления на оплату (страховые взносы на государственное| 82,5 | |социальное страхование) | | |---------------------------------------------------------|---------| |Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 14,7 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата услуг связи | 20,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Оплата коммунальных услуг | 44,2 | |---------------------------------------------------------|---------| |Прочие текущие расходы | 99,0 | |---------------------------------------------------------|---------| |Стоимость работы | 491,4 | --------------------------------------------------------------------- П. 7.3. Организовать выпуск серии печатных материалов (брошюры и бюллетени) по проблемам миграции. Планируемые затраты составят в 2003 году 345,0 тыс. руб., в 2004 году - 772,8 тыс. руб. Стоимость одного выпуска брошюры в 5 печатных листов тиражом 1000 экземпляров с учетом индекса цен на 2003 год (по минимальным расценкам 30 руб. - 1 лист) составит 345,0 тыс. руб. (30,0 руб. x 5 листов x 1000 экз. x 2 выпуска x 1,15). В 2004 году с учетом индексов цен расходы составят 772,8 тыс. руб. (30,0 руб. x 5 листов x 1000 экз. x 4 выпуска x 1,15 x 1,12). П. 7.4. Организовать издание сборника действующих нормативных правовых актов в области миграции для использования в работе структур города и Правительства Москвы. Планируемые затраты составят в 2003 году 345,0 тыс. руб. Стоимость брошюры объемом порядка 10 печатных листов тиражом 1000 экземпляров с учетом индексов цен в 2003 году (по расценкам 30 руб. - 1 лист) составит 345,0 тыс. руб. (30,0 руб. x 10 листов x 1000 экз. x 1,15). Итого по разделу 7 мероприятий Программы: - в 2003 году - 1181,4 тыс. руб.; - в 2004 году - 1264,2 тыс. руб. Всего затраты на реализацию постановления и мероприятий Московской городской программы регулирования миграции составят из бюджета г. Москвы: - в 2003 году - 4155,6 тыс. руб.; - в 2004 году - 7926,0 тыс. руб. Примечание. Изменения затрат на реализацию Программы будут зависеть от инфляционных процессов в Российской Федерации. |
Фрагмент документа "О КОРРЕКТИРОВКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ НА 2003-2004 ГОДЫ (РЕДАКЦИЯ НА 27.04.2004)".