Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".
Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 20--- г. и на период до 20--- г. государственного унитарного предприятия --------------------------------------------------------- (наименование предприятия, код ОКПО) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Утверждаемые показатели экономической эффективности | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Выручка от продажи | 01 | млн.| | | | | | | | | товаров, | | руб.| | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | | услуг (за минусом | | | | | | | | | | | НДС, акцизов и | | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Стоимость чистых | 02 | млн.| | | | | | | | | активов | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Чистая прибыль | 03 | млн.| | | | | | | | | (убыток) | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Сумма отчислений | 04 | млн.| | | | | | | | | от чистой прибыли | | руб.| | | | | | | | | в бюджет города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные показатели деятельности предприятий | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Объем промышленной | 05 | млн.| | | | | | | | | продукции* | | руб.| | | | | | | | | (работ,услуг) (без | | | | | | | | | | | НДС и акцизов) | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Оборот розничной | 06 | млн.| | | | | | | | | торговли | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Объем платных | 07 | млн.| | | | | | | | | услуг населению | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Инвестиции в | 08 | млн.| | | | | | | | | основной капитал | | руб.| | | | | | | | | предприятий за | | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4.1| в том числе | 08.1 | млн.| | | | | | | | | бюджетные | | руб.| | | | | | | | | инвестиции города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |5. | Среднесписочная | 09 | тыс.| | | | | | | | | численность | | чел.| | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |6. | Фонд оплаты труда | 010 | млн.| | | | | | | | | и иные выплаты | | руб.| | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |7. | Средства бюджета | 011 | млн.| | | | | | | | | на выполнение | | руб.| | | | | | | | | городского заказа | | | | | | | | | | | (кроме инвестиций | | | | | | | | | | | в основной | | | | | | | | | | | капитал) | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- (*) Для ГУП, выполняющих работы, оказывающих услуги непромышленного характера - объем работ, услуг (без НДС и акцизов) Руководитель предприятия -----------/--------------------/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя) Руководитель экономической службы-----------/--------------------/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя экономической службы) Форма 2-свод Сводные показатели планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности на 20----- г. и на период до 20----- г. государственных унитарных предприятий, подведомственных --------------------------------------------------------- (наименование органа исполнительной власти города Москвы) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Утверждаемые показатели экономической эффективности | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Выручка от продажи | 01 | млн. | | | | | | | | | товаров, | | руб. | | | | | | | | | продукции, работ, | | | | | | | | | | | услуг (за вычетом | | | | | | | | | | | НДС, акцизов и | | | | | | | | | | | аналогичных | | | | | | | | | | | обязательных | | | | | | | | | | | платежей) | | | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Стоимость чистых | 02 | млн. | | | | | | | | | активов | | руб. | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Чистая прибыль | 03 | млн. | | | | | | | | | (убыток) | | руб. | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Сумма отчислений | 04 | млн. | | | | | | | | | от чистой прибыли | | руб. | | | | | | | | | в бюджет города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные показатели деятельности предприятий | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Объем промышленной | 05 | млн. | | | | | | | | | продукции* | | руб. | | | | | | | | | (работ,услуг) (без | | | | | | | | | | | НДС и акцизов) | | | | | | | | | |---|--------------------|------|------|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |2. | Оборот розничной | 06 | млн. | | | | | | | | | торговли | | руб. | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |3. | Объем платных | 07 | млн.| | | | | | | | | услуг населению | | руб.| | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4. | Инвестиции в | 08 | млн.| | | | | | | | | основной капитал | | руб.| | | | | | | | | предприятий за | | | | | | | | | | | счет всех | | | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |4.1| в том числе | 08.1 | млн.| | | | | | | | | бюджетные | | руб.| | | | | | | | | инвестиции города | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |5. | Среднесписочная | 09 | тыс.| | | | | | | | | численность | | чел.| | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | предприятия | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |6. | Фонд оплаты труда | 010 | млн.| | | | | | | | | и иные выплаты | | руб.| | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |7. | Средства бюджета | 011 | млн.| | | | | | | | | на выполнение | | руб.| | | | | | | | | городского заказа | | | | | | | | | | | (кроме инвестиций | | | | | | | | | | | в основной | | | | | | | | | | | капитал) | | | | | | | | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |8. | Количество | 012 | ед. | | | | | | | | | предприятий на | | | | | | | | | | | конец года | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Код | Ед. | Отчет за | Текущий | Проект| Прогноз | |п/п| показателей |строки | изм.| предыдущий | 20--год | плана |------------| | | | | | год |------------------| (план)|20--г.|20--г| | | | | | |план|ожид. | на | | | | | | | | | |выполнение | 20--г.| | | |---|--------------------|-------|-----|--------------|----|-------------|-------|------|-----| |9. | Количество | 013 | ед. | | | | | | | | | приватизируемых | | | | | | | | | | | предприятий | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- (*) Сведения по строке даются по ГУП, выпускающим продукцию, выполняющим работы, услуги промышленного характера Руководитель --------------------------------------------------------- (наименование органа исполнительной власти города Москвы ------------/---------------------/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя) Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и контроля за исполнением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы |
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ".