Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОЙ АВИАЦИИ НА 2007-2010 ГОДЫ".
1. Паспорт Программы -------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | "Городская целевая программа возрождения | | Программы | и развития региональных перевозок с | | | использованием малой авиации на 2007-2010 | | | годы" (далее - Программа) | |--------------------|---------------------------------------------------------| | Основание для | Поручения Президента Российской Федерации | | разработки | от 26 мая 2004 года N Пр-866 (пункт 6) | | Программы | и Правительства Российской Федерации | | | от 31 января 2006 года N АЖ-П9-301 | | | и от 20 ноября 2004 года N МФ-П9-6335 по | | | вопросу возрождения и развития малой | | | авиации России; | | | постановление Правительства Москвы | | | от 3 августа 2004 года N 536-ПП | | | "О Концепции Московской городской целевой | | | программы развития авиатакси"; | | | Закон города Москвы от 11 июля 2001 года | | | N 34 "О государственных целевых программах | | | в городе Москве" | |--------------------|---------------------------------------------------------| | Государственный | Департамент транспорта и связи города | | заказчик - | Москвы; | | координатор | персональный руководитель - Л.М. Липсиц | | Программы | | |--------------------|---------------------------------------------------------| | Государственные | Комитет по внешнеэкономической | | заказчики - | деятельности города Москвы; | | соисполнители | Департамент науки и промышленной политики | | Программы | города Москвы | |--------------------|---------------------------------------------------------| | Разработчики | ОАО "Авиационная компания "Атлант-Союз"; | | Программы | ЗАО "РАСТЕХ" (группа компаний); | | | ОАО "Институт экономики и комплексных | | | проблем связи" (ОАО "ЭКОС") | |--------------------|---------------------------------------------------------| | Сроки и этапы | 2007-2010 годы | | выполнения | | | Программы | | |--------------------|---------------------------------------------------------| | Цель Программы | Создание институциональных условий для | | | успешного коммерчески ориентированного | | | развития и расширения потребительского | | | рынка услуг, предоставляемых на основе | | | пригородных, региональных | | | и межрегиональных перевозок вертолетами | | | и малыми самолетами, формирования | | | коммерчески выгодной сферы деятельности | | | для авиаперевозчиков и иных коммерческих | | | операторов авиауслуг, инвесторов | | | и отраслевых производителей путем создания | | | структурообразующих элементов | | | инфраструктуры региональных авиаперевозок | |--------------------|---------------------------------------------------------| | Основные задачи | Создание сети сертифицированных аэродромов | | Программы | (вертодромов) для обслуживания | | | авиаперевозок общего пользования, | | | маршрутов туристического и рекреационного | | | характера, региональных перевозок с | | | использованием малой авиации в пределах | | | Центрального федерального округа России; | | | создание механизма привлечения | | | собственников, лизингодателей и иных | | | инвесторов, а также сертифицированных | | | авиаперевозчиков в систему оказания | | | авиауслуг; | | | проведение организационно-технических | | | мероприятий по совершенствованию | | | (дооснащению) системы управления воздушным | | | движением в Московской воздушной зоне для | | | обеспечения необходимого качества | | | диспетчерского обслуживания и уровня | | | безопасности; | | | оснащение или дооснащение местных | | | воздушных линий для полетов воздушных | | | судов региональных авиаперевозок; | | | создание системы предоставления услуг | | | авиационно-технического комплекса | | | эксплуатантам воздушных судов региональных | | | авиаперевозок; | | | создание системы предоставления авиауслуг | | | клиентам в терминалах аэродромов | | | (вертодромов) Московской области и других | | | регионов Центрального федерального округа; | | | создание системы формирования и развития | | | потребительского спроса на коммерческие | | | перевозки воздушными судами малой авиации | | | по всем сегментам рынка авиауслуг для | | | российских и зарубежных авиакомпаний. | | | Подпрограмма 1. Создание организационно- | | | функционального центра управления | | | Программой, отвечающего за формирование и | | | развитие спроса на авиауслуги, создание | | | системы предоставления услуг клиентам, | | | операторам услуг и иным участникам рынка, | | | а также условий для стимулирования | | | вовлечения в Программу независимых | | | инвесторов и предпринимателей, расширения | | | рынка рабочих мест квалифицированных | | | специалистов различных профессий. | | | Подпрограмма 2. Обеспечение условий для | | | ведения деятельности по Программе в | | | соответствии с требованиями к организации | | | использования воздушного пространства и | | | управления воздушным движением в | | | Московской воздушной зоне. | | | Подпрограмма 3. Создание системы | | | предоставления услуг авиационно- | | | технического, топливозаправочного | | | комплексов и иных услуг технического | | | обслуживания и ремонта для вертолетов и | | | малых самолетов на базе аэропорта Внуково | | | (Внуково-3) и других аэропортов в пределах | | | Центрального федерального округа в | | | соответствии с развитием маршрутной сети. | | | Подпрограмма 4. Создание наземной | | | инфраструктуры авиаперевозок, состоящей из | | | аэродромов и вертодромов пригородного и | | | регионального размещения. | | | Подпрограмма 5. Формирование авиационной | | | инфраструктуры региональных авиаперевозок, | | | состоящей из элементов обеспечения | | | воздушных перевозок: предприятий - | | | эксплуатантов авиационной техники, | | | воздушных судов и летного состава в | | | соответствии с требованиями, | | | предъявляемыми к правилам совершения | | | полетов по Программе. | | | Подпрограмма 6. Поддержка и перспективное | | | развитие Программы; совершенствование | | | воздушного законодательства России; | | | стимулирование развития авиационной | | | промышленности и авиационной деятельности | |--------------------|---------------------------------------------------------| | |-------------------------------------------------- | | Требуемое | По источникам |2007 |2008 |2009 |2010 | | | ресурсное | финансирования | | | | | | | обеспечение |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | в млн. рублей | Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (в ценах года | бюджет | | | | | | | утверждения) |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Бюджет города | 208,36| 324,90| 297,66| 238,60| | | | Москвы | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Внебюджетные |3051,75|2771,75|2349,75|2201,75| | | | источники | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | В том числе: | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | капитальные |1846,30|1713,20|1575,50|1651,50| | | | вложения | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | прочие затраты |1205,45|1058,05| 774,25| 550,25| | | |-------------------------------------------------- | |--------------------|---------------------------------------------------------| | |-------------------------------------------------- | | | Денежные расходы|2007 |2008 |2009 |2010 | | | | бюджета города | | | | | | | | Москвы по | | | | | | | | направлениям | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Содержание | 15,86| 17,40| 19,16| 21,10| | | |огосударственного| | | | | | | | учреждения | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Адресная | 50,00| 40,00| 30,00| 20,00| | | | инвестиционная | | | | | | | | программа: | | | | | | | | финансирование | | | | | | | | "Москва-АЗН" | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Адресная | 50,00| 40,00| 21,00| 0 | | | | инвестиционная | | | | | | | | программа: | | | | | | | | разработка | | | | | | | | проектной | | | | | | | | документации на | | | | | | | | городские | | | | | | | | наземные объекты| | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Проведение | 17,50| 17,50| 17,50| 17,50| | | | мероприятий по | | | | | | | | поддержке | | | | | | | | промышленности | | | | | | | | <*> | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Содействие | 75,00| 210,00| 210,00| 180,00| | | | научно- | | | | | | | | техническому | | | | | | | | прогрессу <*> | | | | | | | |-----------------|-------|-------|-------|-------| | | | Всего по годам |3260,11|3096,65|2647,41|2440,35| | | |-----------------|-------|-----------------------| | | | По этапам |3260,11| 8184,41 | | | |-----------------|-------|-----------------------| | | | В том числе | 208,36| 861,16 | | | | денежные | | | | | |асредства бюджета| | | | | | города Москвы | | | | | |-----------------|-------------------------------| | | | За весь период | 11444,52 | | | | реализации | | | | |-----------------|-------------------------------| | | | В том числе: | | | | |-----------------|-------------------------------| | | | денежные | 1069,52 | | | |асредства бюджета| | | | | города Москвы | | | | |-----------------|-------------------------------| | | | Адресная | 251,00 | | | | инвестиционная | | | | | программа | | | | |-----------------|-------------------------------| | | | Доля средств | 2,2% | | | | Адресной | | | | | инвестиционной | | | | | программы в | | | | | общем ресурсном | | | | | обеспечении | | | | | Программы | | | | |-----------------|-------------------------------| | | | |-------------------------------| | | | |<*> В соответствии с | | | | |действующими нормами и текущими| | | | |возможностями бюджета города | | | | |Москвы или утвержденными | | | | |лимитами по годам реализации | | | | |Программы | | | |-------------------------------------------------- | |--------------------|---------------------------------------------------------| |--------------------|---------------------------------------------------------| | Ожидаемые | |2007 |2008 |2009 |2010 || | результаты |-------------------|-----------|-----|------|-----------|| | реализации | Ожидаемый | 1098| 3315| 10368| 16046|| | Программы | совокупный годовой| | | | || | | объем рынка услуг | | | | || | | (млн. рублей) | | | | || | |-------------------|-----------|-----|------|-----------|| | | Ожидаемый объем | 1015| 960| 1200| 1200|| | | инвестиций в | | | | || | | объекты наземной | | | | || | | инфраструктуры | | | | || | | (млн. рублей) | | | | || | |-------------------|-----------|-----|------|-----------|| | | Ожидаемый общий | 35| 80| 180| 250|| | | объем парка | | | | || | | воздушных судов | | | | || | | авиаперевозок | | | | || | |-------------------|-----------|-----|------|-----------|| | | Общий прирост | 503| 1280| 3240| 4500|| | | количества рабочих| | | | || | | мест за счет | | | | || | | развития рынка | | | | || | | потребительских | | | | || | | услуг | | | | || | |---------------------------------------------------------| |--------------------|---------------------------------------------------------| | Система | Контроль за ходом реализации Программы | | организации | осуществляют государственные заказчики в | | управления и | установленном порядке; | | контроля за | функция управления проектом, координация | | исполнением | оперативно-хозяйственной деятельности | | Программы | основных участников в рамках исполнения | | | мероприятий Программы, а также ведение и | | | развитие коммерческой деятельности по | | | Программе возлагаются на управляющую | | | компанию | -------------------------------------------------------------------------------- |
Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОЙ АВИАЦИИ НА 2007-2010 ГОДЫ".