| | волоконно-коаксиальных | | |2006 | 2000000| | | 2000000| | | | | сетей | | |2007 | 2000000| | | 2000000| | | | | | | |-----|--------| | |------------| | | | | | | |итого| 8000000| | | 8000000| | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |1.3.8.4. | Внедрение новых |2003 | |2003 | 5000| 5000| | | | | | | технологий создания |---- | |2004 | 10000| 10000| | | | | | | и эксплуатации сетей |2007 | |2005 | 15000| 15000| | | | | | | доступа | | |2006 | 15000| 15000| | | | | | | | | |2007 | 12000| 12000| | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 57000| 57000| | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Раздел 1.4. ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ВСЕМИ ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.4.1.1. | Развитие системы центров|2003 | Государственный |2003 | 28000| 10000| 12000| 6000| | - увеличение точек | | | общественного доступа |---- | заказчик - |2004 | 45000| 20000| - | 25000| | публичного | | | к ИКТ |2007 | координатор, |2005 | 45000| 15000| - | 30000| | общественного | | | | | Департамент |2006 | 50000| 15000| - | 35000| | доступа к ИКТ для | | | | | территориальных |2007 | 50000| 10000| - | 40000| | разных социальных | | | | | органов |-----|--------|--------|----------|------------| | групп населения; | | | | | исполнительной |итого| 218000| 70000| 12000| 136000| | - повышение уровня | | | | | власти города | | | | | | | информационно - | | | | | Москвы | | | | | | | коммуникационной | | | | | | | | | | | | компетентности | | | | | | | | | | | | населения г. Москвы | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |1.4.1.2. | Создание системы |2003 | Государственный |2003 | 15000| 15000| | | | | | | обучения базовым навыкам|---- | заказчик - |2004 | 20000| 20000| | | | | | | использования ИКТ |2007 | координатор, |2005 | 15000| 15000| | | | | | | (проект "Информационная | | Департамент |2006 | 15000| 15000| | | | | | | грамотность москвичей") | | территориальных |2007 | 10000| 10000| | | | | | | | | органов |-----|--------|--------| | | | | | | | | исполнительной |итого| 75000| 75000| | | | | | | | | власти города | | | | | | | | | | | | Москвы | | | | | | | | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |1.4.1.3. | Реализация проекта |2003 | Департамент |2003 | 35000| 20000| 10000| 5000| | | | | создания городской |---- | территориальных |2004 | 30000| 20000| - | 10000| | | | | интегрированной системы |2007 | органов |2005 | 45000| 30000| - | 15000| | | | | районных социально | | исполнительной |2006 | 45000| 30000| - | 15000| | | | | ориентированных | | власти города |2007 | 45000| 30000| - | 15000| | | | | информационных ресурсов | | Москвы |-----|--------|--------|----------|------------| | | | | и услуг (проект | | |итого| 200000| 130000| 10000| 60000| | | | | "Инфоград") | | | | | | | | | | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |1.4.1.4. | Проведение кампаний по |2003 | Комитет по |2003 | 15000| 5000| | 10000| | | | | пропаганде широкого |---- | телекоммуникациям|2004 | 25000| 10000| | 15000| | | | | использования ИКТ |2007 | и средствам |2005 | 30000| 10000| | 20000| | | | | в Москве | | массовой |2006 | 25000| 5000| | 20000| | | | | | | информации города|2007 | 30000| 10000| | 20000| | | | | | | Москвы, |-----|--------|--------| |------------| | | | | | | Государственный |итого| 125000| 40000| | 85000| | | | | | | заказчик - | | | | | | | | | | | | координатор | | | | | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2. Система подпрограмм и мероприятий Программы: использование ИКТ для развития города | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Раздел 2.1. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ "ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА") | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.1. | Развитие системы электронного документооборота Правительства Москвы | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.1.1. | Разработка и внедрение |2003 | Государственный |2003 | 10000| 10000| | | | - создание единой | | | систем электронного |---- | заказчик - |2004 | 13000| 13000| | | | организационно- | | | документооборота |2007 | координатор, |2005 | 15000| 15000| | | | методической базы | | | Правительства Москвы | | Финансово - |2006 | 15000| 15000| | | | для организации | | | и Московской городской | | хозяйственное |2007 | 8000| 8000| | | | электронного | | | Думы | | управление Мэрии |-----|--------|--------| | | | документооборота | | | | | Москвы |итого| 61000| 61000| | | | системы | | | | | | | | | | | | информационно- | | | | | | | | | | | | документационного | | | | | | | | | | | | обеспечения Аппарата | | | | | | | | | | | | Мэра и Аппарата | | | | | | | | | | | | Правительства Москвы | | | | | | | | | | | | и Московской | | | | | | | | | | | | городской Думы | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.2. | Информатизация центральных органов городского управления | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.2.1. | ГАС "Выборы" |2003 | Финансово - |2003 | 120527| | 120527| | | | | | |---- | хозяйственное |2004 | - | | - | | | | | | |2003 | управление Мэрии |2005 | - | | - | | | | | | | | Москвы |2006 | - | | - | | | | | | | | |2007 | - | | - | | | | | | | | |-----|--------| |----------| | | | | | | | |итого| 120527| | 120527| | | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.2.2. | Создание системы |2003 | |2003 | 3000| 3000| | | | - эффективность | | | мониторинга |---- | |2004 | 10000| 10000| | | | и экономичность | | | социально-экономической |2007 | |2005 | 5000| 5000| | | | принимаемых решений, | | | ситуации в городе | | |2006 | - | - | | | | их адекватность | | | | | |2007 | - | - | | | | стратегическим | | | | | |-----|--------|--------| | | | и оперативным целям | | | | | |итого| 18000| 18000| | | | управления городом | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| с учетом текущей | |2.1.2.3. | Развитие единой |2003 | |2003 | 2000| 2000| | | | ситуации | | | городской |---- | |2004 | 10000| 10000| | | | | | | автоматизированной |2004 | |2005 | - | - | | | | | | | системы учета, | | |2006 | - | - | | | | | | | переподготовки и | | |2007 | - | - | | | | | | | поддержания квалификации| | |-----|--------|--------| | | | | | | персонала органов | | |итого| 12000| 12000| | | | | | | власти и управления, | | | | | | | | | | | | муниципальных учреждений| | | | | | | | | | | | и организаций | | | | | | | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.3. | Информационное обеспечение Комплекса экономической политики и развития и Департамента финансов | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.3.1. | Разработка концепции |2004 | Департамент |2003 | - | - | | | | - создание условий | | | и плана программных |---- | экономической |2004 | 2000| 2000| | | | для роста реальных | | | мероприятий |2004 | политики и |2005 | - | - | | | | доходов населения, | | | по информационному | | развития города |2006 | - | - | | | | более высокого | | | обеспечению Комплекса | | Москвы |2007 | - | - | | | | уровня потребления | | | экономической политики | | |-----|--------|--------| | | | и сокращения числа | | | и развития | | |итого| 2000| 2000| | | | московских семей, | | | и Департамента финансов | | | | | | | | | в которых | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| среднедушевые доходы | |2.1.3.2. | Реализация программных |2003 | |2003 | - | - | | | | ниже прожиточного | | | мероприятий |---- | |2004 | 20000| 20000| | | | уровня; | | | по информационному |2007 | |2005 | 30000| 30000| | | | - модернизация | | | обеспечению Комплекса | | |2006 | 30000| 30000| | | | экономики, поддержка | | | экономической политики | | |2007 | 30000| 30000| | | | производства | | | и развития | | |-----|--------|--------| | | | конкурентоспособных | | | и Департамента финансов | | |итого| 110000| 110000| | | | товаров и услуг, | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| эффективных научных | |2.1.3.3. | Создание и развитие |2003 | |2003 | 252600| - | 252600| | | разработок | | | информационной системы |---- | |2004 | 250000| 250000| - | | | и технологий; | | | управления бюджетным |2005 | |2005 | 170000| 170000| - | | | - создание | | | процессом (АИС УБП) | | |2006 | - | - | - | | | благоприятной | | | | | |2007 | - | - | - | | | экономической среды, | | | | | |-----|--------|--------|----------| | | дебюрократизация | | | | | |итого| 672600| 420000| 252600| | | экономики, | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------| обеспечение равных | |2.1.3.4. | Разработка системы |2003 | Департамент науки|2003 | 500| | 500| | | условий конкуренции; | | | показателей и ИС |---- | и промышленной |2004 | - | | - | | | - развитие | | | мониторинга |2004 | политики города |2005 | - | | - | | | социального, | | | научно-исследовательской| | Москвы |2006 | - | | - | | | экономического | | | деятельности | | |2007 | - | | - | | | партнерства | | | | | |-----|--------| |----------| | | и инициативы | | | | | |итого| 500| | 500| | | граждан, | | | | | | | | | | | | формирование | | | | | | | | | | | | бюджетно-финансовой | | | | | | | | | | | | системы местного | | | | | | | | | | | | самоуправления | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.3.5. | Создание и развитие |2003 | Департамент |2003 | 120000| - | 120000| | | - переход | | | информационной системы |---- | экономической |2004 | 140000| 140000| - | | | на казначейское | | | "Налог-2 Москва" |2003 | политики и |2005 | - | - | - | | | исполнение | | | | | развития города |2006 | - | - | - | | | городского бюджета, | | | | | Москвы |2007 | - | - | - | | | укрепление | | | | | |-----|--------|--------|----------| | | дисциплины платежей | | | | | |итого| 260000| 140000| 120000| | | и расходования | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.3.6. | Развитие интегрированной|2003 | Департамент |2003 | 1000| 1000| | | | - повышение | | | системы учета транспорта|---- | экономической |2004 | 10000| 10000| | | | эффективности | | | в ГИБДД |2007 | политики и |2005 | 10000| 10000| | | | регистрации | | | | | развития города |2006 | - | - | | | | автотранспорта | | | | | Москвы |2007 | - | - | | | | и сбора налоговых | | | | | |-----|--------|--------| | | | платежей в доходную | | | | | |итого| 21000| 21000| | | | часть бюджета города | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.3.7. | Развитие и интеграция |2003 | Департамент |2003 | 1800| 1800| | | | - повышение | | | комплексной системы |---- | экономической |2004 | 10000| 8000| | | | эффективности | | | обеспечения управления и|2005 | политики и |2005 | 11200| 13000| | | | регистрации | | | организации деятельности| | развития города |2006 | - | - | | | | самоходных машин и | | | Мосгостехнадзора | | Москвы |2007 | - | - | | | | других видов техники | | | | | |-----|--------|--------| | | | и сбора налоговых | | | | | |итого| 22800| 22800| | | | платежей в доходную | | | | | | | | | | | | часть бюджета города | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.3.8. | План работ по разработке|2003 | Департамент науки|2003 | 270000| | 270000| | | | | | информационных |---- | и промышленной |2004 | - | | - | | | | | | технологий в составе |2003 | политики города |2005 | - | | - | | | | | | программы развития науки| | Москвы |2006 | - | | - | | | | | | и технологий | | |2007 | - | | - | | | | | | | | |-----|--------| |----------| | | | | | | | |итого| 270000| | 270000| | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.4. | Информационное обеспечение Комплекса по имущественно-земельным отношениям | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.4.1. | Разработка концепции и |2004 | Департамент |2003 | - | - | | | | - повышение | | | плана программных |---- | имущества города |2004 | 2000| 2000| | | | эффективности | | | мероприятий по |2004 | Москвы, ФХУ |2005 | - | - | | | | управления и | | | информационному | | |2006 | - | - | | | | использования | | | обеспечению Комплекса по| | |2007 | - | - | | | | городской | | | имущественно-земельным | | |-----|--------|--------| | | | собственности | | | отношениям | | |итого| 2000| 2000| | | | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.1.4.2. | Реализация программных |2004 | |2003 | - | - | | | | | | | мероприятий по |---- | |2004 | 10000| 10000| | | | | | | информационному |2007 | |2005 | 15000| 15000| | | | | | | обеспечению Комплекса по| | |2006 | 15000| 15000| | | | | | | имущественно-земельным | | |2007 | 15000| 15000| | | | | | | отношениям | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 55000| 55000| | | | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.1.4.3. | Создание и развитие |2003 | |2003 | 48800| - | 48800| | | | | | интегрированной |---- | |2004 | 30000| 30000| - | | | | | | информационной системы |2007 | |2005 | 20000| 20000| - | | | | | | учета собственности | | |2006 | 15000| 15000| - | | | | | | города и ведения баланса| | |2007 | 5000| 5000| - | | | | | | жилых и нежилых | | |-----|--------|--------|----------| | | | | | помещений | | |итого| 118800| 70000| 48800| | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.5. | Информационное обеспечение Комплекса социальной сферы | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.5.1. | Разработка концепции и |2003 | Управление |2003 | 1200| 1200| | | | - эффективное | | | плана программных |---- | бюджетного |2004 | - | - | | | | функционирование | | | мероприятий по |2003 | планирования и |2005 | - | - | | | | отрасли социальной | | | информационному | | городского заказа|2006 | - | - | | | | защиты населения | | | обеспечению Комплекса | | города Москвы |2007 | - | - | | | | города на основе | | | социальной сферы | | |-----|--------|--------| | | | комплексной | | | | | |итого| 1200| 1200| | | | компьютеризации ее | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| структурных звеньев, | |2.1.5.2. | Реализация программных |2004 | |2003 | - | - | | | | использование ЦБД | | | мероприятий по |---- | |2004 | 17000| 17000| | | | и систем передачи | | | информационному |2007 | |2005 | 26000| 26000| | | | данных; | | | обеспечению Комплекса | | |2006 | 34000| 34000| | | | - планирование | | | социальной сферы | | |2007 | 33000| 33000| | | | бюджетных расходов | | | | | |-----|--------|--------| | | | на социальную | | | | | |итого| 110000| 110000| | | | поддержку и их | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| экономию за счет | |2.1.5.3. | Создание систем |2004 | |2003 | - | - | | | | автоматизации учета | | | информирования и |---- | |2004 | 8000| 8000| | | | предоставленных | | | взаимодействия граждан с|2005 | |2005 | 4000| 4000| | | | льгот и | | | организациями Комплекса | | |2006 | - | - | | | | информирования | | | социальной сферы | | |2007 | - | - | | | | соответствующих | | | | | |-----|--------|--------| | | | органов | | | | | |итого| 12000| 12000| | | | исполнительной | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------| власти города Москвы | |2.1.5.4. | Развитие ЕИС "Жилище" |2003 | Департамент |2003 | 44129| - | 44129| | | | | | |---- | жилищной политики|2004 | 50000| 50000| - | | | | | | |2007 | и жилищного фонда|2005 | 51000| 51000| - | | | | | | | | города Москвы |2006 | 55000| 55000| - | | | | | | | | |2007 | 56000| 56000| - | | | | | | | | |-----|--------|--------|----------| | | | | | | | |итого| 256129| 212000| 44129| | | | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.1.5.5. | Модернизация и развитие |2003 | Управление |2003 | 4000| 4000| | | | | | | ИС "Молодежь" |---- | бюджетного |2004 | 4000| 4000| | | | | | | |2006 | планирования и |2005 | 2000| 2000| | | | | | | | | городского заказа|2006 | 1000| 1000| | | | | | | | | города Москвы |2007 | - | - | | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 11000| 11000| | | | | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.1.5.6. | Создание информационной |2003 | Комитет |2003 | 2000| 2000| | | | | | | системы Комитета |---- | физической |2004 | 5000| 5000| | | | | | | физической культуры и |2005 | культуры и спорта|2005 | 3000| 3000| | | | | | | спорта города Москвы | | города Москвы |2006 | - | - | | | | | | | | | |2007 | - | - | | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 10000| 10000| | | | | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.5.7. | Внедрение системы |2003 | Управление |2003 | 3000| 3000| | | | - создание системы | | | электронного |---- | бюджетного |2004 | 4000| 4000| | | | электронного | | | документооборота в |2005 | планирования и |2005 | 5000| 5000| | | | взаимодействия всех | | | Комплексе социальной | | городского заказа|2006 | - | - | | | | организаций | | | сферы | | города Москвы |2007 | - | - | | | | Комплекса | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 12000| 12000| | | | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.1.5.8. | Создание и внедрение |2003 | |2003 | 3500| 3500| | | | | | | аналитического |---- | |2004 | 16000| 16000| | | | | | | функционального модуля |2005 | |2005 | - | - | | | | | | | регистрации и контроля | | |2006 | - | - | | | | | | | выполнения | | |2007 | - | - | | | | | | | государственных | | |-----|--------|--------| | | | | | | контрактов | | |итого| 19500| 19500| | | | | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.5.9. | Создание и внедрение |2003 | |2003 | 4500| 4500| | | | - создание системы | | | функционального модуля |---- | |2004 | - | - | | | | учета объектов, | | | учета объектов, |2005 | |2005 | - | - | | | | подлежащих | | | подпадающих под действие| | |2006 | - | - | | | | оборудованию | | | Закона города Москвы N 3| | |2007 | - | - | | | | средствами | | | от 17.01.2001 | | |-----|--------|--------| | | | доступности для | | | | | |итого| 4500| 4500| | | | инвалидов в | | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | Законом города | | | | | | | | | | | | Москвы от 17.01.2001 | | | | | | | | | | | | N 3 "Об обеспечении | | | | | | | | | | | | беспрепятственного | | | | | | | | | | | | доступа инвалидов к | | | | | | | | | | | | объектам социальной, | | | | | | | | | | | | транспортной и | | | | | | | | | | | | инженерной | | | | | | | | | | | | инфраструктур города | | | | | | | | | | | | Москвы" | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.6. | Информационное обеспечение Комплекса городского хозяйства | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.6.1. | Разработка концепции и |2003 | Управление |2003 | 2000| 2000| | | | - устойчивое | | | плана программных |---- | городского заказа|2004 | - | - | | | | функционирование | | | мероприятий по |2003 | города Москвы |2005 | - | - | | | | города; | | | информационному | | |2006 | - | - | | | | - создание Единых | | | обеспечению Комплекса | | |2007 | - | - | | | | информационно- | | | городского хозяйства | | |-----|--------|--------| | | | расчетных центров | | | | | |итого| 2000| 2000| | | | (ЕИРЦ) в | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| административных | |2.1.6.2. | Реализация программных |2003 | |2003 | 141000| 30000| 41500| 69500| | округах города | | | мероприятий по |---- | |2004 | 1863684| 263684| - | 1600000| | Москвы и их | | | информационному |2007 | |2005 | 2496000| 296000| - | 2200000| | отделений в районах | | | обеспечению Комплекса | | |2006 | 3979000| 979000| - | 3000000| | города Москвы; | | | городского хозяйства | | |2007 | 4088648| 1888648| - | 2200000| | - создание Единой | | | | | |-----|--------|--------|----------|------------| | автоматизированной | | | | | |итого|12568332| 3457332| 41500| 9069500| | системы | | | | | | | | | | | | диспетчерского | | | | | | | | | | | | контроля и | | | | | | | | | | | | управления городским | | | | | | | | | | | | хозяйством | |---------|-------------------------|------|------------------|-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.6.3. | Разработка концепции и |2003 | Департамент |2003 | 1900| 1900| | | | - информационная | | | плана программных |---- | продовольственных|2004 | - | - | | | | поддержка принятия | | | мероприятий по |2003 | ресурсов города |2005 | - | - | | | | решений по | | | использованию ИКТ в | | Москвы |2006 | - | - | | | | развитию оптового | | | оптовой торговле | | |2007 | - | - | | | | продовольственного | | | | | |-----|--------|--------| | | | рынка, повышение | | | | | |итого| 1900| 1900| | | | эффективности | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| деятельности | |2.1.6.4. | Реализация программных |2004 | |2003 | - | - | | - | | предприятий оптовой | | | мероприятий по |---- | |2004 | 13500| 13500| | - | | торговли | | | использованию ИКТ в |2007 | |2005 | 16500| 16500| | 10000| | продовольствием; | | | оптовой торговле | | |2006 | 16000| 16000| | 10000| | - информационное | | | | | |2007 | 14000| 14000| | 10000| | взаимодействие | | | | | |-----|--------|--------| |------------| | участников оптового | | | | | |итого| 60000| 60000| | 30000| | продовольственного | | | | | | | | | | | | рынка города | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.7. | Информационное обеспечение Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.7.1. | Развитие информационной |2003 | Департамент |2003 | 81000| 16000| 65000| | | - контроль за | | | системы Комплекса |---- | градостроительной|2004 | 30000| 30000| - | | | реализацией | | | архитектуры, |2007 | политики развития|2005 | 15000| 15000| - | | | городских целевых | | | строительства, развития | | и реконструкции |2006 | 10000| 10000| - | | | программ в | | | и реконструкции города | | города Москвы |2007 | 10000| 10000| - | | | соответствии с | | | | | |-----|--------|--------|----------| | | Сетевой моделью, | | | | | |итого| 146000| 81000| 65000| | | обеспечение | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| сквозного надзора за | |2.1.7.2. | Развитие корпоративной |2004 | |2003 | - | - | | | | строительством и | | | телекоммуникационной |---- | |2004 | 16000| 16000| | | | сдачей в | | | сети Комплекса |2007 | |2005 | 16000| 16000| | | | эксплуатацию | | | архитектуры, | | |2006 | 14000| 14000| | | | объектов | | | строительства, развития | | |2007 | 16000| 16000| | | | | | | и реконструкции города | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 62000| 62000| | | | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.1.7.3. | Создание информационной |2005 | |2003 | - | - | | | | | | | системы поддержки |---- | |2004 | 1000| 1000| | | | | | | управленческих решений |2006 | |2005 | 3000| 3000| | | | | | | (ситуационной комнаты | | |2006 | - | - | | | | | | | руководителя | | |2007 | - | - | | | | | | | строительного комплекса)| | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 4000| 4000| | | | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------|----------------------------| |2.1.7.4. | Создание электронного |2004 | |2003 | - | - | | | | | | | архива проектно-сметной |---- | |2004 | 15000| 15000| | | | | | | документации по объемам |2007 | |2005 | 10000| 10000| | | | | | | городского заказа | | |2006 | 5000| 5000| | | | | | | | | |2007 | 5000| 5000| | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 35000| 35000| | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.8. | Информатизация территориального управления | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.8.1. | Разработка концепции и |2004 | Департамент |2003 | - | - | | | | | | | плана программных |---- | территориальных |2004 | 2000| 2000| | | | | | | мероприятий по |2004 | органов |2005 | - | - | | | | | | | информационному | | исполнительной |2006 | - | - | | | | | | | обеспечению | | власти города |2007 | - | - | | | | | | | территориального | | Москвы, |-----|--------|--------| | | | | | | управления | | префектуры |итого| 2000| 2000| | | | | |---------|-------------------------|------| административных |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.1.8.2. | Информатизация органов |2004 | округов города |2003 | - | - | | | | | | | территориального |---- | Москвы |2004 | 150000| 150000| | | | | | | управления |2007 | |2005 | 200000| 200000| | | | | | | | | |2006 | 250000| 250000| | | | | | | | | |2007 | 320000| 320000| | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 920000| 920000| | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.9. | Информационное обеспечение Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.9.1. | Создание системы сбора, |2003 | Департамент |2003 | 2000| 2000| - | | | Повышение уровня | | | анализа и |---- | природо - |2004 | 23000| 23000| - | | | контроля и | | | прогнозирования |2007 | пользования и |2005 | 25000| 25000| - | | | эффективности | | | экологического состояния| | охраны окружающей|2006 | 25000| 25000| - | | | управления | | | в г. Москве, | | среды города |2007 | 25000| 25000| - | | | состоянием | | | взаимодействия с | | Москвы |-----|--------|--------|----------| | | окружающей среды | | | органами государственной| | |итого| 100000| 100000| - | | | города | | | и исполнительной власти,| | | | | | | | | | | | городскими | | | | | | | | | | | | организациями, | | | | | | | | | | | | природопользователями, | | | | | | | | | | | | населением. | | | | | | | | | | | | Создание информационных | | | | | | | | | | | | систем для мониторинга | | | | | | | | | | | | экологических | | | | | | | | | | | | компонентов городской | | | | | | | | | | | | среды (атмосферного | | | | | | | | | | | | воздуха, поверхностных и| | | | | | | | | | | | подземных вод, зеленых | | | | | | | | | | | | насаждений, земель, | | | | | | | | | | | | почвы). | | | | | | | | | | | | Создание единой системы | | | | | | | | | | | | экологического | | | | | | | | | | | | мониторинга компонентов | | | | | | | | | | | | окружающей среды | | | | | | | | | | | | (объединенного с банком | | | | | | | | | | | | данных по | | | | | | | | | | | | природопользователям) с | | | | | | | | | | | | автоматизированным | | | | | | | | | | | | поступлением информации | | | | | | | | | | | | от систем мониторинга | | | | | | | | | | | | природопользователей. | | | | | | | | | | | | Создание | | | | | | | | | | | | геоинформационной | | | | | | | | | | | | системы экологии города | | | | | | | | | | | | и прилегающих к нему | | | | | | | | | | | | территорий. | | | | | | | | | | | | Создание | | | | | | | | | | | | автоматизированного | | | | | | | | | | | | банка данных по | | | | | | | | | | | | природопользователям с | | | | | | | | | | | | привязкой к Единой | | | | | | | | | | | | картографической основе | | | | | | | | | | | | г. Москвы. | | | | | | | | | | | | Реализация программных | | | | | | | | | | | | мероприятий по | | | | | | | | | | | | информационному | | | | | | | | | | | | обеспечению Департамента| | | | | | | | | | | | природопользования и | | | | | | | | | | | | охраны окружающей среды.| | | | | | | | | | | | Создание экологических | | | | | | | | | | | | образовательно- | | | | | | | | | | | | просветительских | | | | | | | | | | | | программ | | | | | | | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Раздел 2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.1. | ИКТ в образовании | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.1.1. | Создание и развитие |2003 | Департамент |2003 | 514470| 60000| 454470| | | - создание условий | | | единой образовательной |---- | образования |2004 | 62000| 62000| - | | | для повышения | | | информационной среды |2006 | города Москвы |2005 | 73000| 73000| - | | | качества образования | | | Москвы | | |2006 | 74000| 74000| - | | | и снижения | | | | | |2007 | 5000| 5000| - | | | перегрузок учащихся | | | | | |-----|--------|--------|----------| | | за счет эффективного | | | | | |итого| 728470| 237000| 454470| | | использования | | | | | | | | | | | | современных | | | | | | | | | | | | информационных | | | | | | | | | | | | технологий; | | | | | | | | | | | | - формирование | | | | | | | | | | | | общегородского | | | | | | | | | | | | образовательного | | | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | | | ресурса, включающего | | | | | | | | | | | | оцифрованные | | | | | | | | | | | | информационные | | | | | | | | | | | | объекты образования | | | | | | | | | | | | и культуры | | | | | | | | | | | | (архивные, музейные, | | | | | | | | | | | | научные) | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.2. | ИКТ в культуре | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.2.1. | Разработка концепции и |2003 | Комитет по |2003 | 2000| 2000| | | | - разработка и | | | плана программных |---- | культуре города |2004 | - | - | | | | утверждение | | | мероприятий по |2003 | Москвы |2005 | - | - | | | | Программы | | | использованию ИКТ в | | |2006 | - | - | | | | информатизации | | | культуре | | |2007 | - | - | | | | культуры г. Москвы | | | | | |-----|--------|--------| | | | на 2004-2007 гг.; | | | | | |итого| 2000| 2000| | | | - создание условий | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| для широкого | |2.2.2.2 | Реализация программных |2003 | |2003 | 31824| - | 31824| | | доступа к произведениям | | | мероприятий по |---- | |2004 | 30000| 30000| - | | | отечественной и | | | использованию ИКТ в |2007 | |2005 | 50000| 50000| - | | | мировой культуры и | | | культуре | | |2006 | 50000| 50000| - | | | искусства для всех | | | | | |2007 | 50000| 50000| - | | | социальных слоев, | | | | | |-----|--------|--------|----------| | | для свободного | | | | | |итого| 211824| 180000| 31824| | | творчества, | | | | | | | | | | | | духовного и | | | | | | | | | | | | культурного развития | | | | | | | | | | | | личности и | | | | | | | | | | | | непрерывного | | | | | | | | | | | | образования | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.3. | ИКТ в здравоохранении | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.3.1. | Разработка концепции и |2003 | Департамент |2003 | 3400| 3400| | | | - улучшение качества | | | плана программных |---- | здравоохранения |2004 | - | - | | | | и увеличение объема | | | мероприятий по |2003 | города Москвы |2005 | - | - | | | | медицинской помощи | | | использованию ИКТ в | | |2006 | - | - | | | | населению; | | | здравоохранении | | |2007 | - | - | | | | - создание | | | | | |-----|--------|--------| | | | благоприятных | | | | | |итого| 3400| 3400| | | | условий для снижения | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| заболеваемости, | |2.2.3.2. | Реализация программных |2004 | |2003 | - | - | | - | | сохранения | | | мероприятий по |---- | |2004 | 300000| 150000| | 150000| | трудоспособности | | | использованию ИКТ в |2007 | |2005 | 400000| 200000| | 200000| | активной части | | | здравоохранении | | |2006 | 400000| 200000| | 200000| | населения, | | | | | |2007 | 400000| 200000| | 200000| | сокращения сроков | | | | | |-----|--------|--------| |------------| | временной | | | | | |итого| 1500000| 750000| | 750000| | нетрудоспособности и | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| улучшения | |2.2.3.3. | Развитие и внедрение в |2003 | |2003 | 3700| 3700| | | | медицинского обслуживания | | | здравоохранение города |---- | |2004 | 40000| 40000| | | | малоимущих | | | телемедицинских и |2007 | |2005 | 40000| 40000| | | | групп населения и | | | телерадиологических | | |2006 | 40000| 40000| | | | пенсионеров; | | | систем | | |2007 | 40000| 40000| | | | - улучшение | | | | | |-----|--------|--------| | | | лечебно- | | | | | |итого| 163700| 163700| | | | профилактической | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| деятельности в | |2.2.3.4. | Разработка и развитие |2003 | |2003 | 11600| 11600| | | | области охраны | | | проекта "Удаленная |---- | |2004 | 600| 600| | | | материнства и | | | регистратура" |2004 | |2005 | - | - | | | | детства; | | | | | |2006 | - | - | | | | - оптимизация систем | | | | | |2007 | - | - | | | | снабжения и закупок | | | | | |-----|--------|--------| | | | медицинского и | | | | | |итого| 12200| 12200| | | | вспомогательного | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| оборудования, | |2.2.3.5. | Разработка и развитие |2003 | |2003 | 1500| 1500| | | | оснащения, расходных | | | проекта "Реабилитация и |---- | |2004 | 1000| 1000| | | | материалов и | | | уход за тяжелобольными" |2004 | |2005 | - | - | | | | медикаментов | | | | | |2006 | - | - | | | | | | | | | |2007 | - | - | | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 2500| 2500| | | | | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.2.3.6. | Разработка и развитие |2003 | |2003 | 1000| 1000| | | | | | | проекта "Профилактика и |---- | |2004 | 600| 600| | | | | | | лечение наркомании" |2004 | |2005 | - | - | | | | | | | | | |2006 | - | - | | | | | | | | | |2007 | - | - | | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 1600| 1600| | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.4. | ИКТ в сфере социальной защиты населения | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.4.1. | Разработка концепции и |2004 | Управление |2003 | - | - | | | | - качественно | | | плана программных |---- | бюджетного |2004 | 2000| 2000| | | | повысится | | | мероприятий по |2004 | планирования и |2005 | - | - | | | | эффективность | | | использованию ИКТ в | | городского заказа|2006 | - | - | | | | функционирования | | | сфере социальной защиты | | города Москвы |2007 | - | - | | | | отрасли социальной | | | населения | | |-----|--------|--------| | | | защиты населения | | | | | |итого| 2000| 2000| | | | Москвы | |---------|-------------------------|------| |-----|--------|--------|----------|------------|----------------| | |2.2.4.2. | Реализация программных |2004 | |2003 | - | - | | | | | | | мероприятий по |---- | |2004 | 20000| 20000| | | | | | | использованию ИКТ в |2007 | |2005 | 50000| 50000| | | | | | | сфере социальной защиты | | |2006 | 50000| 50000| | | | | | | населения | | |2007 | 50000| 50000| | | | | | | | | |-----|--------|--------| | | | | | | | | |итого| 170000| 170000| | | | | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.5. | ИКТ на транспорте | |---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.5.1. | Реализация подпрограммы |2004 | Управление |2003 | 700403| - | | 700403| | - повышение | | | внедрения ИКТ на |---- | транспорта и |2004 | 1289481| 371027| | 918454| | собираемости | | | транспорте |2006 | связи города |2005 | 966426| 342400| | 624026| | проездной платы | | | | | Москвы |2006 | 766368| 366368| | 400000| | путем внедрения АСКП | | | | | |2007 | - | - | | - | | на маршрутах | | | | | |-----|--------|--------| |------------| | наземного | | | | | |итого| 3722678| 1079795| | 2642883| | пассажирского | |