предполагаемых поступлениях в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая внебюджетные фонды) в процессе и по результатам реализации мероприятий Программы, а также в экономии средств федерального бюджета. Бюджетные поступления предполагаются за счет увеличения налоговых поступлений от развития и создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций сферы туризма. Бюджетная экономия возникает в результате повышения эффективности государственных инвестиций за счет мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи с повышением занятости населения и экономическим развитием регионов. Экологический эффект объясняется тем, что в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Указанная отрасль в значительной степени ориентирована на использование возобновляемых ресурсов. Кроме того, развитие многих видов туризма прививает бережное отношение к природным ресурсам страны. Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни российских граждан за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения. Реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач, связанных с удовлетворением потребностей различных категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья и приобщении к культурным ценностям, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения страны. Оценка результативности и социально-экономической эффективности Программы будет произведена в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности Программы, приведенной в приложении N 8. Интегральный общественный эффект от реализации мероприятий Программы, приведенный к году начала реализации Программы, составляет 980,3 млрд. рублей. Интегральный коммерческий эффект от реализации мероприятий Программы, приведенный к году начала реализации Программы, оценивается в 231,3 млрд. рублей. Индекс прибыльности (доходности) частных инвестиций составляет 1,1, что позволяет считать Программу эффективной. Период окупаемости частных инвестиций в реализацию проектов, вошедших в Программу, составляет 13 лет. Интегральный бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы составляет 574,4 млрд. рублей. Расчетный срок окупаемости бюджетных инвестиций или период возврата средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 6 лет. Коэффициент финансового участия государства в реализации Программы равен 0,26. Экологическая эффективность Программы является неотъемлемой частью ее общей эффективности. Защита окружающей среды при реализации мероприятий Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям. Контроль соблюдения действующего законодательства в части защиты окружающей среды как на этапе предварительного отбора инвестиционных проектов, планируемых для реализации в рамках Программы, так и на этапе реализации Программы, в том числе обязательность прохождения экологической экспертизы проектов, обеспечивает высокую экологическую эффективность каждого проекта и Программы в целом. Оценка результативности Программы будет произведена на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, выражающих степень выполнения мероприятий Программы. Целевые индикаторы Программы отражают экономическое значение реализации Программы, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли, характеризующихся увеличением внутреннего и въездного туристских потоков за счет: создания новых туристских маршрутов и брендов, а также формирования современных востребованных туристских продуктов и расширения перечня туристских услуг; обеспечения доступности отдыха и рекреации для широких слоев населения и привлекательности путешествий по Российской Федерации для иностранных граждан; рекламных мероприятий некоммерческой направленности по продвижению туристских продуктов и курортно-рекреационных возможностей Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках. Оценка результативности Программы производится путем сравнения значений показателей в год окончания реализации Программы с их целевыми значениями. При этом результативность каждого мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели. Приложение N 1 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2018 ГОДЫ)" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Единица | 2009 год | 2010 год | Реализация Программы | Прирост | | | | измерения | (фактический)| (базовый |------------------------------------------------------| (процентов) | | | | | | период) | I этап | II этап | | | | | | | |---------------------------|--------------------------|---------------| | | | | | | 2011 |2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017 | 2018 |к 2009 |к 2010 | | | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | году | году | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Целевые индикаторы Программы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Численность граждан | млн. | 28,2 | 29,1 | 31,5 |31,9 | 32,5 | 33,4 | 34,8 | 37,1 | 40 | 45 | 59,6 | 54,6 | | | Российской | человек | | | | | | | | | | | | | | | Федерации, | | | | | | | | | | | | | | | | размещенных в | | | | | | | | | | | | | | | | коллективных | | | | | | | | | | | | | | | | средствах размещения | | | | | | | | | | | | | | |----|----------------------|-----------|--------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-------| | 2. | Численность | млн. | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,4 | 6,6 | 8,7 | 11,9 | 16 | 23 | 557,1 | 538,9 | | | иностранных граждан, | человек | | | | | | | | | | | | | | | размещенных в | | | | | | | | | | | | | | | | коллективных | | | | | | | | | | | | | | | | средствах размещения | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Целевые показатели Программы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. | Площадь номерного | тыс. кв. | 13921 | 1411 | 14421 |1461 | 1492 | 1538 | 1615 |17368 |1890 |21547 | 55 | 53 | | | фонда коллективных | метров | | 0 | | 9 | 7 | 9 | 9 | | 8 | | | | | | средств размещения | | | | | | | | | | | | | | |----|----------------------|-----------|--------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-------| | 4. | Инвестиции в | млн. | 18001 | 1886 | 20109 |2052 | 2116 | 2213 | 2374 |26278 |2950 |35025 | 95 | 86 | | | основной капитал | рублей | | 5 | | 3 | 8 | 5 | 6 | | 1 | | | | | | средств размещения | | | | | | | | | | | | | | | | (гостиницы, места | | | | | | | | | | | | | | | | для временного | | | | | | | | | | | | | | | | проживания) | | | | | | | | | | | | | | |----|----------------------|-----------|--------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-------| | 5. | Количество койко- | тыс. | 1262 | 1278 | 1305 |1321 | 1347 | 1385 | 1448 | 1548 |1675 | 1893 | 50 | 48 | | | мест в коллективных | единиц | | | | | | | | | | | | | | | средствах размещения | | | | | | | | | | | | | | |----|----------------------|-----------|--------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-------| | 6. | Количество лиц, | тыс. | 519 | 520 | 521 | 527 | 536 | 550 | 572 | 608 | 654 | 732 | 41 | 41 | | | работающих в | человек | | | | | | | | | | | | | | | коллективных | | | | | | | | | | | | | | | | средствах размещения | | | | | | | | | | | | | | |----|----------------------|-----------|--------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-------| | 7. | Количество лиц, | -"- | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 50 | 54 | 62 | 51 | 51 | | | работающих в | | | | | | | | | | | | | | | | туристских фирмах | | | | | | | | | | | | | | |----|----------------------|-----------|--------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-------| | 8. | Объем платных | млрд. | 78 | 88 | 101 | 110 | 123 | 144 | 178 | 232 | 300 | 417 | 435 | 374 | | | туристских услуг, | рублей | | | | | | | | | | | | | | | оказанных населению | | | | | | | | | | | | | | |----|----------------------|-----------|--------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-------| | 9. | Объем платных услуг | -"- | 106 | 115 | 126 | 136 | 153 | 177 | 217 | 281 | 361 | 500 | 372 | 335 | | | гостиниц и | | | | | | | | | | | | | | | | аналогичных средств | | | | | | | | | | | | | | | | размещения | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011 - 2018 ГОДЫ)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятия, | 2011 - | В том числе | Основные | | направления расходов, | 2018 |---------------------------------------------------------------------------------| результаты | | источники | годы - | I этап | II этап | | | финансирования | всего |-------------------------------------|-------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | год | год | год | год <*> | год <*> | год <*> | год <*> | год <*> | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | Общий объем | 332000 | 8001,7 | 9564,9 | 9902,5 | 16766,3 | 39691,7 | 66723,1 | 97176,1 | 84173,7 | | | финансирования - всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный бюджет | 96000 | 2000 | 2500 | 2500 | 4900 | 11600 | 19500 | 28400 | 24600 | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 25000 | 419,4 | 543,4 | 543,6 | 1293,5 | 3062,1 | 5147,5 | 7496,8 | 6493,7 | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 211000 | 5582,3 | 6521,5 | 6858,9 | 10572,8 | 25029,6 | 42075,6 | 61279,3 | 53080 | | | источники | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего по задаче |327551,9 | 7511,7 | 9120,8 | 9515,2 | 16299,6 | 39145,7 | 66097,8 | 96471,5 | 83389,6 | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | капитальные вложения |327226,9 | 7438,2 | 9095 | 9494,1 | 16275,3 | 39113,1 | 66056,9 | 96422,3 | 83332 | | | - всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 92985,6 | 1650 | 2220 | 2240 | 4588,6 | 11231,9 | 19075,2 | 27918,5 | 24061,4 | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 23842,7 | 291,2 | 431,6 | 447 | 1174,3 | 2920,4 | 4983,3 | 7310,1 | 6284,8 | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные |210398,6 | 5497 | 6443,4 | 6807,1 | 10512,4 | 24960,8 | 41998,4 | 61193,7 | 52985,8 | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | прочие | 325 | 73,5 | 25,8 | 21,1 | 24,3 | 32,6 | 40,9 | 49,2 | 57,6 | | | расходы (федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 1. Создание туристско- | | | | | | | | | | создан туристско- | | рекреационного кластера | | | | | | | | | | рекреационный | | "Золотое кольцо", | | | | | | | | | | кластер "Золотое | | Ярославская область | | | | | | | | | | кольцо"; создано | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| более 3 тыс. | | Капитальные вложения - | 7843,5 | 1432 | 1047 | 1199,7 | 1256,5 | 957,7 | 851,2 | 649,4 | 450 | дополнительных | | всего | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | на 350 тыс. | | | | | | | | | | | | туристов в год | | | | | | | | | | | | (общее число | | | | | | | | | | | |туристов - до 0,81 | | | | | | | | | | | | млн. туристов в | | | | | | | | | | | | год) | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 2005 | - | 295 | 310 | 320 | 310 | 290 | 280 | 200 | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 348,5 | - | 52 | 54,7 | 56,5 | 54,7 | 51,2 | 49,4 | 30 | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 5490 | 1432 | 700 | 835 | 880 | 593 | 510 | 320 | 220 | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 2. Создание туристско- | | | | | | | | | | создан туристско- | | рекреационного кластера | | | | | | | | | | рекреационный | | "Плес", Ивановская | | | | | | | | | | кластер "Плес"; | | область | | | | | | | | | | создано более 500 | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| дополнительных | | Капитальные вложения - | 7598,6 | 2416,9 | 1755,1 | 1141,2 | 930,7 | 727,6 | 627,1 | - | - | рабочих мест; | | всего | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | |туристский поток в | | | | | | | | | | | | 2,3 раза (общее | | | | | | | | | | | | число туристов - | | | | | | | | | | | | до 1,2 млн. | | | | | | | | | | | | туристов в год) | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 2000,5 | 470 | 465 | 290 | 295,5 | 270 | 210 | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 353,1 | 82,9 | 82,1 | 51,2 | 52,2 | 47,6 | 37,1 | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 5245 | 1864 | 1208 | 800 | 583 | 410 | 380 | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 3. Создание туристско- | | | | | | | | | | создан туристско- | | рекреационного кластера | | | | | | | | | | рекреационный | | "Рязанский", Рязанская | | | | | | | | | | кластер | | область | | | | | | | | | | "Рязанский"; | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| создано более | | Капитальные вложения - | 3132,7 | 882,5 | 669,8 | 700,4 | 443 | 353,5 | 83,5 | - | - | 2,3 тыс. | | всего | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | |туристский поток в | | | | | | | | | | | | 3,3 раза (общее | | | | | | | | | | | | число туристов - | | | | | | | | | | | |до 1 млн. туристов | | | | | | | | | | | | в год) | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 883 | 320 | 175 | 150 | 119 | 99 | 20 | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 155,7 | 56,5 | 30,8 | 26,4 | 21 | 17,5 | 3,5 | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 2094 | 506 | 464 | 524 | 303 | 237 | 60 | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 4. Создание | | | | | | | | | | создан | | автотуристского | | | | | | | | | | автотуристский | | кластера "Всплеск", | | | | | | | | | |кластер "Всплеск"; | | Ростовская область | | | | | | | | | | создано более | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| 1 тыс. | | Капитальные вложения - | 1954 | 337,3 | 367,8 | 294,8 | 367,6 | 351,8 | 234,7 | - | - | дополнительных | | всего | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | |туристский поток в | | | | | | | | | | | | 2 раза (общее | | | | | | | | | | | | число туристов - | | | | | | | | | | | |до 1 млн. туристов | | | | | | | | | | | | в год | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 446,8 | 31,7 | 51,3 | 69,9 | 116,9 | 105 | 72 | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 78,9 | 5,6 | 9 | 12,4 | 20,7 | 18,5 | 12,7 | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 1428,3 | 300 | 307,5 | 212,5 | 230 | 228,3 | 150 | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 5. Создание туристско- | | | | | | | | | | создан туристско- | | рекреационного кластера | | | | | | | | | | рекреационный | | "Псковский", Псковская | | | | | | | | | | кластер | | область | | | | | | | | | | "Псковский"; | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| создано более | | Капитальные вложения - | 6451,3 | 1468,9 | 1706,1 | 1599,7 | 1092 | 319,7 | 264,9 | - | - | 3,8 тыс. | | всего | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | |более чем в 2 раза | | | | | | | | | | | | (общее число | | | | | | | | | | | | туристов - до 700 | | | | | | | | | | | | тыс. туристов в | | | | | | | | | | | | год) | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 1832 | 547,3 | 415,7 | 400,1 | 367,2 | 55 | 46,7 | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 323,3 | 96,6 | 73,4 | 70,6 | 64,8 | 9,7 | 8,2 | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 4296 | 825 | 1217 | 1129 | 660 | 255 | 210 | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 6. Создание туристско- | | | | | | | | | | создан туристско- | | рекреационного кластера | | | | | | | | | | рекреационный | | "Белокуриха", Алтайский | | | | | | | | | | кластер | | край | | | | | | | | | | "Белокуриха"; | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| создано более | | Капитальные вложения - | 7142,5 | 632,5 | 743,4 | 824,8 | 1889,5 | 1602,9 | 1449,4 | - | - | 6,8 тыс. | | всего | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | в 2,8 раза (общее | | | | | | | | | | | | число туристов - | | | | | | | | | | | | до 1,2 млн. | | | | | | | | | | | | туристов в год) | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 1918 | 150 | 178 | 180 | 490 | 470 | 450 | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 338,5 | 26,5 | 31,4 | 31,8 | 86,5 | 82,9 | 79,4 | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 4886 | 456 | 534 | 613 | 1313 | 1050 | 920 | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 7. Создание | | | | | | | | | | создан | | автотуристского | | | | | | | | | | автотуристский | | кластера "Золотые | | | | | | | | | | кластер "Золотые | | ворота", г. Бийск, | | | | | | | | | | ворота"; создано | | Алтайский край | | | | | | | | | | более 6,8 тыс. | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| дополнительных | | Капитальные вложения - | 1355,1 | 268,1 | 135,9 | 285,3 | 282,8 | 239,3 | 143,7 | - | - | рабочих мест; | | всего | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | |туристский поток в | | | | | | | | | | | | 2,8 раза (общее | | | | | | | | | | | | число туристов - | | | | | | | | | | | | до 1,2 млн. | | | | | | | | | | | | туристов в год) | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 346 | 131 | 25 | 44 | 74 | 52 | 20 | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 61,1 | 23,1 | 4,4 | 7,8 | 13,1 | 9,2 | 3,5 | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 948 | 114 | 106,5 | 233,5 | 195,7 | 178,1 | 120,2 | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 8. Создание туристско- | | | | | | | | | | создан туристско- | | рекреационного кластера | | | | | | | | | | рекреационный | | "Подлеморье", | | | | | | | | | | кластер | | Республика Бурятия | | | | | | | | | | "Подлеморье"; | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| создано более | | Капитальные вложения - | 4790,3 | - | 717,4 | 736,5 | 1348,9 | 1050,3 | 625,3 | 311,9 | - | 2500 | | всего | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | на 450 тыс. | | | | | | | | | | | | туристов в год | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 1285 | - | 165 | 170 | 380 | 300 | 180 | 90 | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 347,3 | - | 38 | 36,6 | 119,6 | 81,5 | 48 | 23,6 | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 3158 | - | 514,4 | 529,9 | 849,3 | 668,8 | 397,3 | 198,3 | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 9. Создание | | | | | | | | | | создан | | автотуристского | | | | | | | | | | автотуристский | | кластера "Кяхта", | | | | | | | | | | кластер "Кяхта"; | | Республика Бурятия | | | | | | | | | |создано более 1000 | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| дополнительных | | Капитальные вложения - | 1791,6 | - | 217,1 | 238,4 | 499,5 | 420,2 | 277,8 | 138,6 | - | рабочих мест; | | всего | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | региона на 350 | | | | | | | | | | | | тыс. туристов | | | | | | | | | | | | в год | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный бюджет | 485 | - | 50 | 55 | 140 | 120 | 80 | 40 | - | | | (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты субъектов | 132,7 | - | 12,1 | 13,3 | 42,9 | 32,6 | 21,3 | 10,5 | - | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | | и местные бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 1173,9 | - | 155 | 170,1 | 316,6 | 267,6 | 176,5 | 88,1 | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 10. Создание | | | | | | | | | | создан | | автотуристского | | | | | | | | | | автотуристский | | кластера "Байкальский", | | | | | | | | | | кластер | | Республика Бурятия | | | | | | | | | | "Байкальский"; | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| создано более | | Капитальные вложения - | 2182 | - | 260,5 | 303,2 | 642,3 | 490,2 | 312,6 | 173,2 | - | 1200 | | всего | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | региона на 400 | | | | | | | | | | | | тыс. туристов в | | | | | | | | | | | | год | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 590 | - | 60 | 70 | 180 | 140 | 90 | 50 | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 161,6 | - | 14,5 | 16,9 | 55,1 | 38 | 24 | 13,1 | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 1430,4 | - | 186 | 216,3 | 407,2 | 312,2 | 198,6 | 110,1 | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 11. Создание | | | | | | | | | | создан | | автотуристского | | | | | | | | | | автотуристский | | кластера "Тункинская | | | | | | | | | | кластер | | долина", Республика | | | | | | | | | | "Тункинская | | Бурятия | | | | | | | | | | долина"; создано | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| более 1000 | | Капитальные вложения - | 2063,1 | - | 217,1 | 242,7 | 592,3 | 525,2 | 329,9 | 155,9 | - | дополнительных | | всего | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | региона на 300 | | | | | | | | | | | | тыс. туристов | | | | | | | | | | | | в год | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 562 | - | 50 | 56 | 166 | 150 | 95 | 45 | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 154,2 | - | 12,1 | 13,5 | 50,8 | 40,7 | 25,3 | 11,8 | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 1346,9 | - | 155 | 173,2 | 375,5 | 334,5 | 209,6 | 99,1 | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 12. Создание туристско- | | | | | | | | | | создан туристско- | | рекреационного кластера | | | | | | | | | | рекреационный | | "Елец", Липецкая | | | | | | | | | | кластер "Елец"; | | область | | | | | | | | | | создано более | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| 2800 | | Капитальные вложения - | 5033,7 | - | 911,7 | 909,8 | 1712,9 | 805,3 | 416,8 | 277,2 | - | дополнительных | | всего | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | региона на 300 | | | | | | | | | | | | тыс. туристов | | | | | | | | | | | | в год | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 1330 | - | 210 | 210 | 480 | 230 | 120 | 80 | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 363,9 | - | 50,7 | 50,7 | 147 | 62,5 | 32 | 21 | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 3339,8 | - | 651 | 649,1 | 1085,9 | 512,8 | 264,8 | 176,2 | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 13. Создание | | | | | | | | | | создан | | автотуристского | | | | | | | | | | автотуристский | | кластера "Задонщина", | | | | | | | | | | кластер | | Липецкая область | | | | | | | | | | "Задонщина"; | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| создано более | | Капитальные вложения - | 2156,7 | - | 217,1 | 216,6 | 642,3 | 560,2 | 312,6 | 207,9 | - | 1100 | | всего | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | рабочих мест; | | | | | | | | | | | | увеличен | | | | | | | | | | | | туристский поток | | | | | | | | | | | | региона на 380 | | | | | | | | | | | | тыс. туристов в | | | | | | | | | | | | год | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 590 | - | 50 | 50 | 180 | 160 | 90 | 60 | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 162,5 | - | 12,1 | 12,1 | 55,1 | 43,4 | 24 | 15,8 | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 1404,2 | - | 155 | 154,5 | 407,2 | 356,8 | 198,6 | 132,1 | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 14. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | | кластеров в | | | | | | | | | |Краснодарском крае | | Краснодарском крае | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | Капитальные вложения - | 1633 | - | 43 | 217 | 1373 | - | - | - | - | | | всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 445 | - | 10 | 50 | 385 | - | - | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 133 | - | 3 | 12 | 118 | - | - | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 1055 | - | 30 | 155 | 870 | - | - | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 15. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | | кластеров в | | | | | | | | | | Ставропольском | | Ставропольском крае | | | | | | | | | | крае | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | Капитальные вложения - | 1633 | - | 43 | 217 | 1373 | - | - | - | - | | | всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 445 | - | 10 | 50 | 385 | - | - | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 133 | - | 3 | 12 | 118 | - | - | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 1055 | - | 30 | 155 | 870 | - | - | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 16. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | | кластеров в Республике | | | | | | | | | | Республике Тыва | | Тыва | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | Капитальные вложения - | 181 | - | 43 | 66 | 72 | - | - | - | - | | | всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 45 | - | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 13 | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 123 | - | 30 | 47 | 46 | - | - | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 17. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | | кластеров в Республике | | | | | | | | | | Республике | | Башкортостан | | | | | | | | | | Башкортостан | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | Капитальные вложения - | 294 | - | - | 43 | 251 | - | - | - | - | | | всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 80 | - | - | 10 | 70 | - | - | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 24 | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 18. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | | кластеров в | | | | | | | | | | Нижегородской | | Нижегородской области | | | | | | | | | | области | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | Капитальные вложения - | 294 | - | - | 43 | 251 | - | - | - | - | | | всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 80 | - | - | 10 | 70 | - | - | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 24 | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 19. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | | кластеров в | | | | | | | | | | Астраханской | | Астраханской области | | | | | | | | | | области | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | Капитальные вложения - | 294 | - | - | 43 | 251 | - | - | - | - | | | всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 80 | - | - | 10 | 70 | - | - | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 24 | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 20. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | | кластеров в Республике | | | | | | | | | | Республике Алтай | | Алтай | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | Капитальные вложения - | 294 | - | - | 43 | 251 | - | - | - | - | | | всего | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | из них: | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | федеральный | 80 | - | - | 10 | 70 | - | - | - | - | | | бюджет (межбюджетные | | | | | | | | | | | | субсидии) | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | бюджеты | 24 | - | - | 3 | 21 | - | - | - | - | | | субъектов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации и местные | | | | | | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------| | | внебюджетные | 190 | - | - | 30 | 160 | - | - | - | - | | | источники | | | | | | | | | | | |--------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|--------------------| | 21. Поддержка проектов | | | | | | | | | |созданы туристские | | создания туристских | | | | | | | | | | кластеры в | |